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泓域咨询MACRO/ 直接还原铁项目招商引资规划方案直接还原铁项目招商引资规划方案摘要说明该直接还原铁项目计划总投资6658.15万元,其中:固定资产投资5081.36万元,占项目总投资的76.32%;流动资金1576.79万元,占项目总投资的23.68%。达产年营业收入14656.00万元,总成本费用11259.85万元,税金及附加139.93万元,利润总额3396.15万元,利税总额4004.51万元,税后净利润2547.11万元,达产年纳税总额1457.40万元;达产年投资利润率51.01%,投资利税率60.14%,投资回报率38.26%,全部投资回收期4.11年,提供就业职位235个。坚持节能降耗的原则。努力做到合理利用能源和节约能源,根据项目建设地的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保护生态环境、节约土地资源”的原则进行布置,做到工艺流程顺畅、物料管线短捷、公用工程设施集中布置,节约资源提高资源利用率,做好节能减排;从而实现节省项目投资和降低经营能耗之目的。.基本情况、项目背景及必要性、产业分析、建设规模、项目选址科学性分析、项目工程方案、项目工艺及设备分析、清洁生产和环境保护、项目安全卫生、投资风险分析、项目节能方案分析、项目进度方案、项目投资分析、经济效益评估、项目评价结论等。第一章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、自中国经济进入新常态后,部分地区制造业的发展变化引发外界普遍关注。中国制造业竞争优势何在、产业结构升级能否实现、未来创新驱动的前景如何等问题,成为外界议论和关注的焦点。英国多位经济学家在接受经济日报记者采访时表示,要准确把脉中国制造业发展的未来,需要细观近年来中国制造业内部发展环境的改善和优化。2、继续做好信息化和工业化深度融合这篇大文章。加快传统产业改造提升,推进行业生产设备的智能化改造,促进移动互联网、云计算、大数据、物联网等信息新技术在企业研发、制造、管理、服务等全流程和全产业链的综合集成应用,提高精准制造、敏捷制造能力,让老树开出新花,做精做强传统产业。加快发展智能制造,推动智能核心装置的深度应用和产业化,构建自主可控、开放有序、富有竞争力的智能制造生态系统,积极打造数字化车间、智能化工厂,提升制造装备和产品智能化水平,让新芽长成大树,做大做强高端产业。大力发展新型信息消费,培育基于工业互联网的新产品新业态新模式,打造充满活力的创业创新生态系统,激发大众创业、万众创新。坚持自主研发和开放合作并举,加快建立现代信息技术产业体系,推进下一代国家信息基础设施建设和通信业转型发展,健全网络和信息安全综合保障体系,为推动两化深度融合、建设网络强国提供基础支撑。3、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、必要性分析1、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。2、着力培育战略性新兴产业。战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。战略性新兴产业以创新为主要驱动力,辐射带动力强,加快培育和发展战略性新兴产业,有利于加快经济发展方式转变,有利于提升产业层次和高起点建设现代产业体系。要坚持充分发挥市场的决定性作用与政府引导推动相结合,既充分发挥我国市场需求巨大的优势,创新和转变消费模式,充分调动企业主体的积极性,推进产学研用结合。同时,又要注重发挥政府的规划引导、政策激励和组织协调作用。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第二章 基本情况一、项目概况(一)项目名称直接还原铁项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积20930.46平方米(折合约31.38亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.49%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率5.62%,固定资产投资强度161.93万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20930.46平方米,建筑物基底占地面积11405.01平方米,总建筑面积26581.68平方米,其中:规划建设主体工程20472.06平方米,项目规划绿化面积1493.50平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费2820.35万元。(七)节能分析1、项目年用电量520661.03千瓦时,折合63.99吨标准煤。2、项目年总用水量11869.61立方米,折合1.01吨标准煤。3、“直接还原铁项目投资建设项目”,年用电量520661.03千瓦时,年总用水量11869.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)65.00吨标准煤/年。达产年综合节能量24.04吨标准煤/年,项目总节能率22.47%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6658.15万元,其中:固定资产投资5081.36万元,占项目总投资的76.32%;流动资金1576.79万元,占项目总投资的23.68%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14656.00万元,总成本费用11259.85万元,税金及附加139.93万元,利润总额3396.15万元,利税总额4004.51万元,税后净利润2547.11万元,达产年纳税总额1457.40万元;达产年投资利润率51.01%,投资利税率60.14%,投资回报率38.26%,全部投资回收期4.11年,提供就业职位235个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。二、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区直接还原铁行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区直接还原铁产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“直接还原铁项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位235个,达产年纳税总额1457.40万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.01%,投资利税率60.14%,全部投资回报率38.26%,全部投资回收期4.11年,固定资产投资回收期4.11年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、“十三五”以来,党中央、国务院就加快质量品牌建设提出一系列明确要求。2016年,国务院部署了“三品”专项行动,出台了关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见,把“增品种、提品质、创品牌”作为从供给侧和需求侧两端发力,提高有效供给质量,满足人民群众消费升级需要的战略抓手。2016年底中央经济工作会提出“要坚持以提高质量和核心竞争力为中心”“加强品牌建设,培育更多百年老店,增强产品竞争力”来振兴实体经济。2017年的政府工作报告将“全面提升质量水平”作为实体经济转型升级的五项任务之一,国务院将每年的5月10日设为“中国品牌日”。质量品牌提升“十三五”规划装备制造业标准化和质量提升规划消费品标准和质量提升规划(2016-2020年)相继发布实施。这些举措彰显了质量品牌建设在促进我国实体经济、建设制造强国中的作用,引导民间投资打造中国质量、中国品牌。第三章 投资单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限公司实现营业收入12414.55万元,同比增长32.12%(3018.07万元)。其中,主营业业务直接还原铁生产及销售收入为10733.71万元,占营业总收入的86.46%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2766.29万元,较去年同期相比增长611.54万元,增长率28.38%;实现净利润2074.72万元,较去年同期相比增长309.49万元,增长率17.53%。第四章 产业分析一、建设地经济发展概况地区生产总值3805.18亿元,比上年增长10.66%。其中,第一产业增加值304.41亿元,增长11.80%;第二产业增加值2359.21亿元,增长7.65%第三产业增加值1141.55亿元,增长6.79%。一般公共预算收入276.70亿元,同比增长7.43%,一般公共预算支出482.62亿元,同比增长10.12%。国税收入343.31亿元,同比增长10.36%;地税收入亿元52.67,同比增长10.27%。居民消费价格上涨1.01%。其中,食品烟酒上涨1.04%,衣着上涨1.08%,居住上涨0.76%,生活用品及服务上涨1.06%,教育文化和娱乐上涨1.00%,医疗保健上涨0.86%,其他用品和服务上涨1.17%,交通和通信上涨1.08%。全部工业完成增加值1864.65亿元。规模以上工业企业实现增加值1568.48亿元,比上年增长5.74%。规模以上AA、BB、CC、DD(含直接还原铁)等主导行业共完成工业增加值1094.76亿元,增长5.91%。AA完成增加值482.75亿元,增长9.29%;BB完成工业增加值301.92亿元,增长11.87%;CC完成工业增加值261.54亿元,增长9.23%;DD完成工业增加值97.09亿元,增长5.03%。规模以上工业企业实现主营业务收入5555.97亿元,比上年增长6.34%。实现利润总额369.60亿元,比上年增长9.28%。固定资产投资完成3975.45亿元,比上年增长10.96%。其中,建设项目投资完成3498.40亿元,增长8.56%;房地产开发投资完成477.05亿元,增长6.15%。在固定资产投资中,第一产业投资完成198.77亿元,同比增长7.24%;第二产业投资完成3021.34亿元,同比增长6.05%;第三产业投资完成755.34亿元,增长8.99%。高新技术产业投资705.21亿元,增长9.40%。民间投资3456.54亿元,增长9.18%。城市基础设施投资583.06亿元,增长9.23%。重点项目1298个,完成投资2400.07亿元,增长8.23%。全市实现社会消费品零售总额1427.41亿元,比上年增长11.19%。城镇实现零售额950.61亿元,增长11.94%;乡村实现零售额591.71亿元,增长5.45%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元497.61,增长10.56%。实际利用外资57070.97万美元,同比增长50.81%。外贸进出口总值343.19亿元,同比增长56.54%。其中,出口总值223.07亿元,同比增长56.03%;进口总值120.12亿元,同比增长58.45%。二、直接还原铁行业市场分析目前,区域内拥有各类直接还原铁企业539家,规模以上企业16家,从业人员26950人。截至2017年底,区域内直接还原铁产值192724.88万元,较2016年168790.40万元增长14.18%。产值前十位企业合计收入91878.67万元,较去年77118.24万元同比增长19.14%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.07亿元,年均增长7.29%。预计区域内直接还原铁行业市场需求规模将达到290887.02万元,利润总额84329.56万元,净利润24690.74万元,纳税17876.06万元,工业增加值115428.37万元,产业贡献率12.60%。第五章 项目选址科学性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。园区不断着力加强关键核心技术攻关。进一步加大研发投入,推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革,加快新旧动能转换步伐,降低对外依赖度。加强关键核心技术攻关,不仅要求各种创新资源的充足投入和有效整合,还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统,以应用促发展,加强集成创新和协同创新。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.49%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率5.62%,固定资产投资强度161.93万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20930.4631.38亩2基底面积平方米11405.013建筑面积平方米26581.681926.56万元4容积率1.275建筑系数54.49%6主体工程平方米20472.067绿化面积平方米1493.508绿化率5.62%9投资强度万元/亩161.93六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。(二)主要工程布置设计要求项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后,根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入(出)、操作等规划统一设计,选择并确定车间布置方案。(三)绿化设计场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层次感。(四)辅助工程设计1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给,规划在场区内建设完善的给水管网,接入场区外部现有给水管网,即可保证项目的正常用水。2、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外,室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。3、为节约电能,设计中选用节能型电器产品,照明选用光效高的光源和灯具,采用低压静电电容补偿以降低无功损耗。合理安排生产,加强用电监督管理,对计量仪表定期校验,确保其计量的准确性。4、外部运输应尽量依托社会运输力量,从而减少固定资产投资;主要产成品、大宗原材料的运输,应避免多次倒运,从而降低运输成本且提高运输效率。5、车间采用传统的热水循环取暖形式,其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖形式。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调,空调温度范围要求为26.00-28.00,空调设备采用分体式空调控制器。八、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第六章 项目工艺及设备分析一、原辅材料采购及管理按目前市场的需求情况,原料存储时间约为20-30天,存放在原料仓库内;投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库,以满足投资项目生产的需要。二、技术管理特点项目产品数据管理技术(PDM):项目承办单位数据管理技术即是以软件技术为基础,以产品为核心,实现对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的技术。PDM明确定位为面向制造企业,以产品为管理的核心,以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求对于项目产品生产技术方案的选用,遵循“技术上先进可行,经济上合理有利,综合利用资源”的进步原则,采用先进的集散型控制系统,由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数,使产品质量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗。(二)项目技术优势分析节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目运行成本较低,应变市场能力很强。四、设备选型方案投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则,项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计111台(套),设备购置费2820.35万元。第七章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5081.36(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元5081.3676.32%1.1土建工程万元1926.5628.94%1.2设备购置万元2820.3542.36%1.3其它投资万元334.455.02%2建设期利息万元-3固定资产投资万元5081.3676.32%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1576.79万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6658.15万元,其中:固定资产投资5081.36万元,占项目总投资的76.32%;流动资金1576.79万元,占项目总投资的23.68%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1926.56万元,占项目总投资的28.94%;设备购置费2820.35万元,占项目总投资的42.36%;其它投资334.45万元,占项目总投资的5.02%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5081.36+1576.79=6658.15(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5081.3676.32%1.1项目建设投资万元5081.3676.32%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1576.7923.68%3总投资万元万元6658.15二、资金筹措全部自筹。第八章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6595.20万元,总成本13358.55万元,利润总额-6763.35万元,净利润109.02万元,增值税210.79万元,税金及附加-5072.51万元,所得税-1690.84万元;第二年收入10992.00万元,总成本19831.73万元,利润总额-8839.73万元,净利润-6629.80万元,增值税351.32万元,税金及附加125.88万元,所得税-2209.93万元;第三年生产负荷100%,收入14656.00万元,总成本11259.85万元,利润总额3396.15万元,净利润2547.11万元,增值税468.43万元,税金及附加139.93万元,所得税849.04万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14656.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=468.43万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元14656.001.1主营业务收入万元14656.001.2其它收入万元-2增值税万元468.433税金及附加万元139.93(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用11259.85万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加139.93万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3396.15(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=3396.1525.00%=849.04(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3396.15(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=3396.1525.00%=849.04(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额3396.15万元,缴纳企业所得税849.04万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=3396.15-849.04=2547.11(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=51.01%。(2)达产年投资利税率=60.14%。(3)达产年投资回报率=38.26%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入14656.00万元,总成本费用11259.85万元,税金及附加139.93万元,利润总额3396.15万元,企业所得税849.04万元,税后净利润2547.11万元,年纳税总额1457.40万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元14656.002增值税万元468.433税金及附加万元139.934总成本费用万元11259.855利润总额万元3396.156企业所得税万元849.047净利润万元2547.118纳税总额万元1457.409利税总额万元4004.5110投资利润率51.01%11投资利税率60.14%12投资回报率38.26%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.11年。本期工程项目全部投资回收期4.11年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元2547.112投资利润率51.01%3投资利税率60.14%4投资回报率38.26%5回收期年4.11第九章 投资风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市

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