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泓域咨询MACRO/ 丁二酰肼项目立项申请报告丁二酰肼项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入22743.37万元,同比增长24.92%(4537.72万元)。其中,主营业业务丁二酰肼生产及销售收入为20056.19万元,占营业总收入的88.18%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5432.79万元,较去年同期相比增长842.77万元,增长率18.36%;实现净利润4074.59万元,较去年同期相比增长605.42万元,增长率17.45%。二、项目概况(一)项目名称丁二酰肼项目(二)项目选址xx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积56181.41平方米(折合约84.23亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.93%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率5.76%,固定资产投资强度165.26万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积56181.41平方米,建筑物基底占地面积36478.59平方米,总建筑面积69103.13平方米,其中:规划建设主体工程53764.00平方米,项目规划绿化面积3982.00平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计152台(套),设备购置费6439.30万元。(七)节能分析“丁二酰肼项目建设项目”,年用电量754506.92千瓦时,年总用水量12756.79立方米,项目年综合总耗能量(当量值)93.82吨标准煤/年。达产年综合节能量26.46吨标准煤/年,项目总节能率28.81%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx产业发展示范区发展规划,符合xx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17799.60万元,其中:固定资产投资13919.85万元,占项目总投资的78.20%;流动资金3879.75万元,占项目总投资的21.80%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27399.00万元,总成本费用21134.32万元,税金及附加328.42万元,利润总额6264.68万元,利税总额7457.19万元,税后净利润4698.51万元,达产年纳税总额2758.68万元;达产年投资利润率35.20%,投资利税率41.90%,投资回报率26.40%,全部投资回收期5.29年,提供就业职位433个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx产业发展示范区及xx产业发展示范区丁二酰肼行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx产业发展示范区丁二酰肼产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“丁二酰肼项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位433个,达产年纳税总额2758.68万元,可以促进xx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.20%,投资利税率41.90%,全部投资回报率26.40%,全部投资回收期5.29年,固定资产投资回收期5.29年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、针对重点领域和行业发展需求,围绕可靠性试验验证、计量测试、标准制修订、认证认可、检验检测、产业信息、知识产权等技术基础支撑能力,依托现有第三方服务机构,创建一批产业技术基础公共服务平台,建立完善产业技术基础服务体系。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米56181.4184.23亩1.1容积率1.231.2建筑系数64.93%1.3投资强度万元/亩165.261.4基底面积平方米36478.591.5总建筑面积平方米69103.131.6绿化面积平方米3982.00绿化率5.76%2总投资万元17799.602.1固定资产投资万元13919.852.1.1土建工程投资万元5292.092.1.1.1土建工程投资占比万元29.73%2.1.2设备投资万元6439.302.1.2.1设备投资占比36.18%2.1.3其它投资万元2188.462.1.3.1其它投资占比12.29%2.1.4固定资产投资占比78.20%2.2流动资金万元3879.752.2.1流动资金占比21.80%3收入万元27399.004总成本万元21134.325利润总额万元6264.686净利润万元4698.517所得税万元1.238增值税万元864.099税金及附加万元328.4210纳税总额万元2758.6811利税总额万元7457.1912投资利润率35.20%13投资利税率41.90%14投资回报率26.40%15回收期年5.2916设备数量台(套)15217年用电量千瓦时754506.9218年用水量立方米12756.7919总能耗吨标准煤93.8220节能率28.81%21节能量吨标准煤26.4622员工数量人433第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、深化重点领域改革。落实中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见,推进全面创新改革试验区、张家口新能源综合应用试点等工作,使新兴产业集聚区成为突破体制机制障碍的先行军。建立便捷高效的新药和医疗器械审批监管方式。加快低空空域开放试点,解决新能源领域弃风弃光问题,改进互联网、金融、环保、文化、教育等领域的监管,实行更开放更合理的准入政策。加快制定出台信用体系、众筹等领域相关法规和制度。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。11月份,全国服务业生产指数同比增长7.2%,增速与上月持平;其中,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业同比分别增长36.7%和7.2%。1-11月份,全国服务业生产指数同比增长7.7%。1-10月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长11.8%;其中,战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业企业营业收入同比分别增长15.3%、15.3%和13.8%,增速分别快于规模以上服务业3.5、3.5和2.0个百分点。二、必要性分析1、到目前为止,我国经济增长保持在7-8%区间的时间已经有两年多了,围绕稳增长的宏观调控也积累了较多经验。从落实稳中求进的要求看,攻坚的重点越来越多地集中到推进经济转型升级、完善相关的体制和机制,即“*”这个方面。第一,促进市场公平竞争,维护市场正常秩序。着力解决市场体系不完善、政府干预过多和监管不到位问题,坚持放管并重,实行宽进严管,激发市场主体活力。降低准入门槛,促进就业创业。法不禁止的,市场主体即可为;法未授权的,政府部门不能为。科学划分各级政府及其部门市场监管职责;建立健全监管制度,落实市场主体行为规范责任、部门市场监管责任和属地政府领导责任。通过进出顺畅、监管严格、竞争有序的市场,实现企业的优胜劣汰,把适应当前发展环境的优秀企业不断选拔出来并推动其发展壮大。第二、针对过剩产能、地方债等难点问题,将市场与政府的作用密切结合,保护和发展社会生产力,减少损失;重点集中在相关制度规则建设方面。加快完善企业破产制度,优化破产重整、和解、托管、清算等规则和程序,强化债务人的破产清算义务,推行竞争性选任破产管理人的办法,探索对资产数额不大、经营地域不广或者特定小微企业实行简易破产程序。积极探索地方发债制度的建设途径。第三,针对既有城镇化模式-人口过度集中于大城市发展,以及由此带来的房地产、汽车等行业发展的困难,要尽快加强政府在规划、基础设施、公共服务等方面的职责,一方面完善大城市规划和布局,加强配套基础设施、特别是地下基础设施建设,提高大城市土地利用效率和综合承载能力;另一方面加强大中小城市之间在规划布局和基础设施体系方面的整体联系,加快公共服务在大中小城市之间的均等化进程,促进城市群加快形成和良性发展,支持产业、人口布局合理调整,从根本上解决城镇人口布局及发展趋势不合理的矛盾。为经济发展开辟可持续拓展的广阔空间。2、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xx产业发展示范区。通过几年发展,我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升,初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造,以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造,以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.93%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率5.76%,固定资产投资强度165.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25790.3625790.3653764.0053764.004529.121.1主要生产车间15474.2215474.2232258.4032258.402808.051.2辅助生产车间8252.928252.9217204.4817204.481449.321.3其他生产车间2063.232063.233118.313118.31271.752仓储工程5471.795471.799970.439970.43610.852.1成品贮存1367.951367.952492.612492.61152.712.2原料仓储2845.332845.335184.625184.62317.642.3辅助材料仓库1258.511258.512293.202293.20140.503供配电工程291.83291.83291.83291.8320.113.1供配电室291.83291.83291.83291.8320.114给排水工程335.60335.60335.60335.6017.994.1给排水335.60335.60335.60335.6017.995服务性工程3465.473465.473465.473465.47212.325.1办公用房1996.271996.271996.271996.27100.985.2生活服务1469.201469.201469.201469.20115.236消防及环保工程977.63977.63977.63977.6367.386.1消防环保工程977.63977.63977.63977.6367.387项目总图工程145.91145.91145.91145.91-293.377.1场地及道路硬化9807.712075.632075.637.2场区围墙2075.639807.719807.717.3安全保卫室145.91145.91145.91145.918绿化工程3648.29127.69合计36478.5969103.1369103.135292.09六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14032.71万元,占计划投资的78.84%。其中:完成固定资产投资10426.59万元,占总投资的74.30%;完成流动资金投资3606.12,占总投资的25.70%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14032.711.1完成比例78.84%2完成固定资产投资万元10426.592.1完成比例74.30%3完成流动资金投资万元3606.123.1完成比例25.70%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员433人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2941.2人均年工资万元5.461.3年工资额万元1723.042工程技术人员工资2.1平均人数人652.2人均年工资万元6.712.3年工资额万元432.803企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元6.663.3年工资额万元134.084品质管理人员工资4.1平均人数人354.2人均年工资万元5.884.3年工资额万元188.295其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元5.045.3年工资额万元109.326职工工资总额万元17071.08五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13919.85(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5292.096439.30165.2613919.851.1工程费用万元5292.096439.3020950.831.1.1建筑工程费用万元5292.095292.0929.73%1.1.2设备购置及安装费万元6439.306439.3036.18%1.2工程建设其他费用万元2188.462188.4612.29%1.2.1无形资产万元1188.651188.651.3预备费万元999.81999.811.3.1基本预备费万元573.64573.641.3.2涨价预备费万元426.17426.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元13919.8513919.85(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3879.75万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20950.838298.4113299.4120950.8320950.8320950.831.1应收账款万元6285.252514.104713.946285.256285.256285.251.2存货万元9427.873771.157070.919427.879427.879427.871.2.1原辅材料万元2828.361131.342121.272828.362828.362828.361.2.2燃料动力万元141.4256.57106.06141.42141.42141.421.2.3在产品万元4336.821734.733252.624336.824336.824336.821.2.4产成品万元2121.27848.511590.952121.272121.272121.271.3现金万元5237.712095.083928.285237.715237.715237.712流动负债万元17071.086828.4312803.3117071.0817071.0817071.082.1应付账款万元17071.086828.4312803.3117071.0817071.0817071.083流动资金万元3879.751551.902909.813879.753879.753879.754铺底流动资金万元1293.24517.30969.941293.241293.241293.24(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17799.60万元,其中:固定资产投资13919.85万元,占项目总投资的78.20%;流动资金3879.75万元,占项目总投资的21.80%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5292.09万元,占项目总投资的29.73%;设备购置费6439.30万元,占项目总投资的36.18%;其它投资2188.46万元,占项目总投资的12.29%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13919.85+3879.75=17799.60(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13919.8578.20%1.1项目建设投资万元13919.8578.20%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3879.7521.80%3总投资万元万元17799.60二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10959.60万元,总成本8813.85万元,利润总额2145.75万元,净利润266.20万元,增值税345.64万元,税金及附加1609.31万元,所得税536.44万元;第二年收入20549.25万元,总成本14398.56万元,利润总额6150.69万元,净利润4613.02万元,增值税648.07万元,税金及附加302.49万元,所得税1537.67万元;第三年生产负荷100%,收入27399.00万元,总成本21134.32万元,利润总额6264.68万元,净利润4698.51万元,增值税864.09万元,税金及附加328.42万元,所得税1566.17万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入27399.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=864.09万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10959.6020549.2527399.0027399.0027399.001.1丁二酰肼万元10959.6020549.2527399.0027399.0027399.002现价增加值万元3507.076575.76876
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