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文档简介
泓域咨询MACRO/ 台阶仪项目立项申请报告台阶仪项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。上一年度,xxx科技公司实现营业收入23700.34万元,同比增长25.71%(4847.89万元)。其中,主营业业务台阶仪生产及销售收入为22495.90万元,占营业总收入的94.92%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6146.90万元,较去年同期相比增长603.32万元,增长率10.88%;实现净利润4610.17万元,较去年同期相比增长997.60万元,增长率27.61%。二、项目概况(一)项目名称台阶仪项目(二)项目选址某高新区(三)项目用地规模项目总用地面积32329.49平方米(折合约48.47亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.66%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率5.79%,固定资产投资强度183.27万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积32329.49平方米,建筑物基底占地面积19611.07平方米,总建筑面积39118.68平方米,其中:规划建设主体工程23761.02平方米,项目规划绿化面积2265.81平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费3811.57万元。(七)节能分析“台阶仪项目建设项目”,年用电量564680.04千瓦时,年总用水量15563.09立方米,项目年综合总耗能量(当量值)70.73吨标准煤/年。达产年综合节能量19.95吨标准煤/年,项目总节能率21.54%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某高新区发展规划,符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11813.45万元,其中:固定资产投资8883.10万元,占项目总投资的75.19%;流动资金2930.35万元,占项目总投资的24.81%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24623.00万元,总成本费用18567.04万元,税金及附加229.55万元,利润总额6055.96万元,利税总额7120.81万元,税后净利润4541.97万元,达产年纳税总额2578.84万元;达产年投资利润率51.26%,投资利税率60.28%,投资回报率38.45%,全部投资回收期4.10年,提供就业职位393个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某高新区及某高新区台阶仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某高新区台阶仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“台阶仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某高新区经济发展,为社会提供就业职位393个,达产年纳税总额2578.84万元,可以促进某高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.26%,投资利税率60.28%,全部投资回报率38.45%,全部投资回收期4.10年,固定资产投资回收期4.10年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、当前,世界产业技术和分工格局不断深化调整,我国制造强国建设进入关键时期,已取得了显著成效,中国制造2025“1+X”体系全部发布,顶层设计基本完成,工业基础能力稳步增长,智能制造水平明显提升,质量品牌建设取得新进展。但同时,我国制造业仍处在深度调整期,传统行业产能过剩依然严重,各类要素成本持续上涨,利润水平偏低,民间投资意愿不强;新兴产业发展尚处起步阶段,技术门槛高、资金投入大、培育周期长,民间投资信心不足。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32329.4948.47亩1.1容积率1.211.2建筑系数60.66%1.3投资强度万元/亩183.271.4基底面积平方米19611.071.5总建筑面积平方米39118.681.6绿化面积平方米2265.81绿化率5.79%2总投资万元11813.452.1固定资产投资万元8883.102.1.1土建工程投资万元3366.702.1.1.1土建工程投资占比万元28.50%2.1.2设备投资万元3811.572.1.2.1设备投资占比32.26%2.1.3其它投资万元1704.832.1.3.1其它投资占比14.43%2.1.4固定资产投资占比75.19%2.2流动资金万元2930.352.2.1流动资金占比24.81%3收入万元24623.004总成本万元18567.045利润总额万元6055.966净利润万元4541.977所得税万元1.218增值税万元835.309税金及附加万元229.5510纳税总额万元2578.8411利税总额万元7120.8112投资利润率51.26%13投资利税率60.28%14投资回报率38.45%15回收期年4.1016设备数量台(套)12717年用电量千瓦时564680.0418年用水量立方米15563.0919总能耗吨标准煤70.7320节能率21.54%21节能量吨标准煤19.9522员工数量人393第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、中国战略性新兴产业确定为国家发展战略以来,发展快速。2015年新兴产业领域27个重点行业规模以上企业主营业务收入达21.9万亿元,实现利润总额近1.3万亿元,同比分别增长15.3%和10.4%。战略性新兴产业七大行业全年PMI平均指数都处于荣枯线以上,均高于同期的美国制造业和中国制造业PMI指数。到2016年前三季度,战略性新兴产业继续良好发展势头,产值同比增长10.8%,增速比规模以上工业高4.8个百分点,网上商品零售额增长25.1%,比社会消费品零售总额高14.7个百分点,新能源汽车销售增长83.7%。根据战略性新兴产业“十三五”规划,到2020年产值规模有望超过60万亿元,占GDP比重超过15%。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。11月30日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。11月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,比上月小幅回落0.2个百分点,处于临界点;非制造业商务活动指数为53.4%,比上月回落0.5个百分点。二、必要性分析1、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。2、国内经济新常态迫切要求我市工业加快升级步伐。我国经济发展进入转型升级攻坚期,亟需转变制造业发展方式。我国正处在经济发展成长期,城镇化不断发展,人民群众的生活水平持续提高,投资消费需求依然巨大。但是,我国经济的发展方式尚处于转型阶段,受到国际国内各种因素的影响,需求结构、产业结构、地区结构和收入分配结构等仍存在不平衡问题。在国际竞争日趋激烈的情况下,转变经济发展方式、避免陷入中等收入陷阱已成为现阶段经济工作的重点和难点。资本、劳动力、土地等生产要素的成本不断提高,资源环境压力不断加大,都要求我市必须下决心转变制造业发展方式。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于某高新区。当地制定了一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.66%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率5.79%,固定资产投资强度183.27万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13865.0313865.0323761.0223761.022249.461.1主要生产车间8319.028319.0214256.6114256.611394.671.2辅助生产车间4436.814436.817603.537603.53719.831.3其他生产车间1109.201109.201378.141378.14134.972仓储工程2941.662941.669982.489982.48687.302.1成品贮存735.41735.412495.622495.62171.822.2原料仓储1529.661529.665190.895190.89357.402.3辅助材料仓库676.58676.582295.972295.97158.083供配电工程156.89156.89156.89156.8912.153.1供配电室156.89156.89156.89156.8912.154给排水工程180.42180.42180.42180.4210.874.1给排水180.42180.42180.42180.4210.875服务性工程1863.051863.051863.051863.05128.275.1办公用房846.53846.53846.53846.5368.145.2生活服务1016.521016.521016.521016.5252.466消防及环保工程525.58525.58525.58525.5840.716.1消防环保工程525.58525.58525.58525.5840.717项目总图工程78.4478.4478.4478.44170.717.1场地及道路硬化4987.63837.82837.827.2场区围墙837.824987.634987.637.3安全保卫室78.4478.4478.4478.448绿化工程1920.7867.23合计19611.0739118.6839118.683366.70六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10900.77万元,占计划投资的92.27%。其中:完成固定资产投资6946.53万元,占总投资的63.73%;完成流动资金投资3954.24,占总投资的36.27%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10900.771.1完成比例92.27%2完成固定资产投资万元6946.532.1完成比例63.73%3完成流动资金投资万元3954.243.1完成比例36.27%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员393人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2671.2人均年工资万元5.811.3年工资额万元1202.202工程技术人员工资2.1平均人数人592.2人均年工资万元5.802.3年工资额万元396.453企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.983.3年工资额万元100.064品质管理人员工资4.1平均人数人314.2人均年工资万元5.844.3年工资额万元157.295其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元5.275.3年工资额万元88.716职工工资总额万元13445.96五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8883.10(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3366.703811.57183.278883.101.1工程费用万元3366.703811.5716376.311.1.1建筑工程费用万元3366.703366.7028.50%1.1.2设备购置及安装费万元3811.573811.5732.26%1.2工程建设其他费用万元1704.831704.8314.43%1.2.1无形资产万元930.84930.841.3预备费万元773.99773.991.3.1基本预备费万元393.51393.511.3.2涨价预备费万元380.48380.482建设期利息万元3固定资产投资现值万元8883.108883.10(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2930.35万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16376.318619.6311511.9216376.3116376.3116376.311.1应收账款万元4912.892210.803439.034912.894912.894912.891.2存货万元7369.343316.205158.547369.347369.347369.341.2.1原辅材料万元2210.80994.861547.562210.802210.802210.801.2.2燃料动力万元110.5449.7477.38110.54110.54110.541.2.3在产品万元3389.901525.452372.933389.903389.903389.901.2.4产成品万元1658.10746.151160.671658.101658.101658.101.3现金万元4094.081842.332865.854094.084094.084094.082流动负债万元13445.966050.689412.1713445.9613445.9613445.962.1应付账款万元13445.966050.689412.1713445.9613445.9613445.963流动资金万元2930.351318.662051.242930.352930.352930.354铺底流动资金万元976.77439.55683.75976.77976.77976.77(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11813.45万元,其中:固定资产投资8883.10万元,占项目总投资的75.19%;流动资金2930.35万元,占项目总投资的24.81%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3366.70万元,占项目总投资的28.50%;设备购置费3811.57万元,占项目总投资的32.26%;其它投资1704.83万元,占项目总投资的14.43%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8883.10+2930.35=11813.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8883.1075.19%1.1项目建设投资万元8883.1075.19%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2930.3524.81%3总投资万元万元11813.45二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11080.35万元,总成本4641.15万元,利润总额6439.20万元,净利润174.42万元,增值税375.88万元,税金及附加4829.40万元,所得税1609.80万元;第二年收入17236.10万元,总成本6547.45万元,利润总额10688.65万元,净利润8016.49万元,增值税584.71万元,税金及附加199.48万元,所得税2672.16万元;第三年生产负荷100%,收入24623.00万元,总成本18567.04万元,利润总额6055.96万元,净利润4541.97万元,增值税835.30万元,税金及附加229.55万元,所得税1513.99万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24623.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=835.30万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11080.3517236.1024623.0024623.0024623.001.1台阶仪万元11080.3517236.1024623.0024623.0024623.002现价增加值万元3545.715515.557879.367879.3
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