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泓域咨询MACRO/ 塑料粘子性性聚丙烯项目立项申请报告塑料粘子性性聚丙烯项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx有限公司实现营业收入10478.02万元,同比增长19.22%(1689.01万元)。其中,主营业业务塑料粘子性性聚丙烯生产及销售收入为9122.03万元,占营业总收入的87.06%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2336.47万元,较去年同期相比增长277.50万元,增长率13.48%;实现净利润1752.35万元,较去年同期相比增长192.82万元,增长率12.36%。二、项目概况(一)项目名称塑料粘子性性聚丙烯项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积24132.06平方米(折合约36.18亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.17%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率6.49%,固定资产投资强度176.10万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24132.06平方米,建筑物基底占地面积15485.54平方米,总建筑面积27993.19平方米,其中:规划建设主体工程18001.26平方米,项目规划绿化面积1817.22平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计129台(套),设备购置费3242.81万元。(七)节能分析“塑料粘子性性聚丙烯项目建设项目”,年用电量455080.04千瓦时,年总用水量7117.38立方米,项目年综合总耗能量(当量值)56.54吨标准煤/年。达产年综合节能量14.13吨标准煤/年,项目总节能率26.37%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8048.64万元,其中:固定资产投资6371.30万元,占项目总投资的79.16%;流动资金1677.34万元,占项目总投资的20.84%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16513.00万元,总成本费用12914.37万元,税金及附加156.09万元,利润总额3598.63万元,利税总额4251.08万元,税后净利润2698.97万元,达产年纳税总额1552.11万元;达产年投资利润率44.71%,投资利税率52.82%,投资回报率33.53%,全部投资回收期4.48年,提供就业职位261个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区塑料粘子性性聚丙烯行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区塑料粘子性性聚丙烯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“塑料粘子性性聚丙烯项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位261个,达产年纳税总额1552.11万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.71%,投资利税率52.82%,全部投资回报率33.53%,全部投资回收期4.48年,固定资产投资回收期4.48年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、坚持市场主导。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好地发挥政府规划引导和政策支持作用,形成有利于民营企业发展、促进民间投资的体制机制和政策环境。坚持问题导向。从民营企业反映强烈、制约民间投资、影响提质增效升级的突出问题出发,提出有针对性的措施,及时回应社会关切。坚持协同推进。与化解过剩产能、促进企业转型升级、降低实体经济企业成本和企业杠杆率等工作有机结合,加强部门协同,引导企业、社会中介和公众参与,形成合力。坚持公平共享。推进产业政策由选择性向功能性转变,形成公平竞争的市场环境,促使各类市场主体平等有效地获取政策信息并受益。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24132.0636.18亩1.1容积率1.161.2建筑系数64.17%1.3投资强度万元/亩176.101.4基底面积平方米15485.541.5总建筑面积平方米27993.191.6绿化面积平方米1817.22绿化率6.49%2总投资万元8048.642.1固定资产投资万元6371.302.1.1土建工程投资万元1991.522.1.1.1土建工程投资占比万元24.74%2.1.2设备投资万元3242.812.1.2.1设备投资占比40.29%2.1.3其它投资万元1136.972.1.3.1其它投资占比14.13%2.1.4固定资产投资占比79.16%2.2流动资金万元1677.342.2.1流动资金占比20.84%3收入万元16513.004总成本万元12914.375利润总额万元3598.636净利润万元2698.977所得税万元1.168增值税万元496.369税金及附加万元156.0910纳税总额万元1552.1111利税总额万元4251.0812投资利润率44.71%13投资利税率52.82%14投资回报率33.53%15回收期年4.4816设备数量台(套)12917年用电量千瓦时455080.0418年用水量立方米7117.3819总能耗吨标准煤56.5420节能率26.37%21节能量吨标准煤14.1322员工数量人261第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、中国战略性新兴产业确定为国家发展战略以来,发展快速。2015年新兴产业领域27个重点行业规模以上企业主营业务收入达21.9万亿元,实现利润总额近1.3万亿元,同比分别增长15.3%和10.4%。战略性新兴产业七大行业全年PMI平均指数都处于荣枯线以上,均高于同期的美国制造业和中国制造业PMI指数。到2016年前三季度,战略性新兴产业继续良好发展势头,产值同比增长10.8%,增速比规模以上工业高4.8个百分点,网上商品零售额增长25.1%,比社会消费品零售总额高14.7个百分点,新能源汽车销售增长83.7%。根据战略性新兴产业“十三五”规划,到2020年产值规模有望超过60万亿元,占GDP比重超过15%。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,新一轮经济转型的特征更趋明显。经济转型是经济发展向更高级形态、更复杂分工、更合理结构演变的“惊险一跃”。在这个过程中,各类风险易发高发,有可能集中释放。本文用系统化、网络化的视角,将经济社会系统划分为六个部门,以居民、企业、金融、政府部门为核心部门,运用“部门资产负债表”方法,分析风险在经济系统中的形成、传递、转移路径。经济系统的风险外溢将激化社会部门的矛盾,一旦超过临界值,就有可能引发或增大社会风险。在经济全球化环境下,国内经济社会风险积累,将增大整个经济社会系统面对外部冲击的脆弱性。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。2、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址评价一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署,牢固树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,坚持问题导向、底线思维,推进供给侧结构性改革,厚植优势、补齐短板,着力破除制约民间投资发展的体制机制障碍,提升行政服务效能,改善投资环境,强化要素保障,不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性,推动经济发展向高中速、高中端转型,为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.17%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率6.49%,固定资产投资强度176.10万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10948.2810948.2818001.2618001.261408.731.1主要生产车间6568.976568.9710800.7610800.76873.411.2辅助生产车间3503.453503.455760.405760.40450.791.3其他生产车间875.86875.861044.071044.0784.522仓储工程2322.832322.836494.756494.75369.642.1成品贮存580.71580.711623.691623.6992.412.2原料仓储1207.871207.873377.273377.27192.212.3辅助材料仓库534.25534.251493.791493.7985.023供配电工程123.88123.88123.88123.887.933.1供配电室123.88123.88123.88123.887.934给排水工程142.47142.47142.47142.477.104.1给排水142.47142.47142.47142.477.105服务性工程1471.131471.131471.131471.1383.735.1办公用房688.93688.93688.93688.9339.765.2生活服务782.20782.20782.20782.2041.776消防及环保工程415.01415.01415.01415.0126.576.1消防环保工程415.01415.01415.01415.0126.577项目总图工程61.9461.9461.9461.9434.957.1场地及道路硬化4059.36747.99747.997.2场区围墙747.994059.364059.367.3安全保卫室61.9461.9461.9461.948绿化工程1510.5352.87合计15485.5427993.1927993.191991.52六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4750.65万元,占计划投资的59.02%。其中:完成固定资产投资3420.61万元,占总投资的72.00%;完成流动资金投资1330.04,占总投资的28.00%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4750.651.1完成比例59.02%2完成固定资产投资万元3420.612.1完成比例72.00%3完成流动资金投资万元1330.043.1完成比例28.00%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员261人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1771.2人均年工资万元4.831.3年工资额万元786.852工程技术人员工资2.1平均人数人392.2人均年工资万元5.362.3年工资额万元216.613企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.043.3年工资额万元76.334品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.714.3年工资额万元118.455其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元5.215.3年工资额万元65.296职工工资总额万元9591.47五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6371.30(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1991.523242.81176.106371.301.1工程费用万元1991.523242.8111268.811.1.1建筑工程费用万元1991.521991.5224.74%1.1.2设备购置及安装费万元3242.813242.8140.29%1.2工程建设其他费用万元1136.971136.9714.13%1.2.1无形资产万元526.55526.551.3预备费万元610.42610.421.3.1基本预备费万元344.25344.251.3.2涨价预备费万元266.17266.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元6371.306371.30(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1677.34万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11268.815312.108097.5911268.8111268.8111268.811.1应收账款万元3380.641521.292535.483380.643380.643380.641.2存货万元5070.962281.933803.225070.965070.965070.961.2.1原辅材料万元1521.29684.581140.971521.291521.291521.291.2.2燃料动力万元76.0634.2357.0576.0676.0676.061.2.3在产品万元2332.641049.691749.482332.642332.642332.641.2.4产成品万元1140.97513.43855.721140.971140.971140.971.3现金万元2817.201267.742112.902817.202817.202817.202流动负债万元9591.474316.167193.609591.479591.479591.472.1应付账款万元9591.474316.167193.609591.479591.479591.473流动资金万元1677.34754.801258.001677.341677.341677.344铺底流动资金万元559.11251.60419.33559.11559.11559.11(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8048.64万元,其中:固定资产投资6371.30万元,占项目总投资的79.16%;流动资金1677.34万元,占项目总投资的20.84%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1991.52万元,占项目总投资的24.74%;设备购置费3242.81万元,占项目总投资的40.29%;其它投资1136.97万元,占项目总投资的14.13%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6371.30+1677.34=8048.64(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6371.3079.16%1.1项目建设投资万元6371.3079.16%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1677.3420.84%3总投资万元万元8048.64二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7430.85万元,总成本18787.80万元,利润总额-11356.95万元,净利润123.33万元,增值税223.36万元,税金及附加-8517.71万元,所得税-2839.24万元;第二年收入12384.75万元,总成本28409.03万元,利润总额-16024.28万元,净利润-12018.21万元,增值税372.27万元,税金及附加141.20万元,所得税-4006.07万元;第三年生产负荷100%,收入16513.00万元,总成本12914.37万元,利润总额3598.63万元,净利润2698.97万元,增值税496.36万元,税金及附加156.09万元,所得税899.66万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16513.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=496.36万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7430.8512384.7516513.0016513.0016513.001.1塑料粘子性性聚丙烯万元7430.8512384.7516513.0016513.0016513.002现价增加值万元2377.873963.125284.

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