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泓域咨询MACRO/ 吸镓树脂项目立项申请报告吸镓树脂项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入13376.94万元,同比增长18.93%(2129.43万元)。其中,主营业业务吸镓树脂生产及销售收入为10743.20万元,占营业总收入的80.31%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2854.32万元,较去年同期相比增长506.74万元,增长率21.59%;实现净利润2140.74万元,较去年同期相比增长202.16万元,增长率10.43%。二、项目概况(一)项目名称吸镓树脂项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积42067.69平方米(折合约63.07亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.04%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率6.66%,固定资产投资强度179.80万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积42067.69平方米,建筑物基底占地面积26098.79平方米,总建筑面积67308.30平方米,其中:规划建设主体工程49482.66平方米,项目规划绿化面积4484.24平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计151台(套),设备购置费3418.56万元。(七)节能分析“吸镓树脂项目建设项目”,年用电量879566.46千瓦时,年总用水量8545.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.83吨标准煤/年。达产年综合节能量30.70吨标准煤/年,项目总节能率23.62%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13001.31万元,其中:固定资产投资11339.99万元,占项目总投资的87.22%;流动资金1661.32万元,占项目总投资的12.78%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12897.00万元,总成本费用10037.88万元,税金及附加215.59万元,利润总额2859.12万元,利税总额3469.07万元,税后净利润2144.34万元,达产年纳税总额1324.73万元;达产年投资利润率21.99%,投资利税率26.68%,投资回报率16.49%,全部投资回收期7.56年,提供就业职位284个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心吸镓树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心吸镓树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“吸镓树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位284个,达产年纳税总额1324.73万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率21.99%,投资利税率26.68%,全部投资回报率16.49%,全部投资回收期7.56年,固定资产投资回收期7.56年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作工作,有利于以城市为载体,探索催生产融合作新模式。城市是产业资源、政策资源、金融资源等各类资源的重要载体,以城市为载体开展产融合作试点工作,有利于发挥城市的优势,在一些领域结合城市自身实际,可以先行先试,有利于调动城市的积极性,发挥城市的主动性,优化配置政策资源、金融资源、产业资源,探索创新金融服务实体经济发展的有效模式,切实提高金融服务实体经济的有效性,为深入推进产融合作形成可复制、可推广的经验。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42067.6963.07亩1.1容积率1.601.2建筑系数62.04%1.3投资强度万元/亩179.801.4基底面积平方米26098.791.5总建筑面积平方米67308.301.6绿化面积平方米4484.24绿化率6.66%2总投资万元13001.312.1固定资产投资万元11339.992.1.1土建工程投资万元5144.062.1.1.1土建工程投资占比万元39.57%2.1.2设备投资万元3418.562.1.2.1设备投资占比26.29%2.1.3其它投资万元2777.372.1.3.1其它投资占比21.36%2.1.4固定资产投资占比87.22%2.2流动资金万元1661.322.2.1流动资金占比12.78%3收入万元12897.004总成本万元10037.885利润总额万元2859.126净利润万元2144.347所得税万元1.608增值税万元394.369税金及附加万元215.5910纳税总额万元1324.7311利税总额万元3469.0712投资利润率21.99%13投资利税率26.68%14投资回报率16.49%15回收期年7.5616设备数量台(套)15117年用电量千瓦时879566.4618年用水量立方米8545.6319总能耗吨标准煤108.8320节能率23.62%21节能量吨标准煤30.7022员工数量人284第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、规划提出了完善管理方式、构建产业创新体系、强化知识产权保护和运用、深入推进军民融合、加大金融财税支持、加强人才培养与激励等6方面政策保障支持措施,并部署了21项重大工程。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。2018年世界经济整体增速与上一年持平,但是大多数国家出现了经济增速回落。全球失业率仍然保持低位,充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同时,世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融市场出现动荡等特征。二、必要性分析1、经济包容性在经济发展中具有巨大的阻碍作用,是我国的经济在现在的情况得不到发展,我国在当下就存在这个问题,所以解决这个问题是我国现在需要做的事情,这个问题不解决就会阻碍经济新常态的发展。新常态的经济发展就能解决处理经济包容性的问题,是我国的经济能够快速发展。在经济发展的同时也要注意环境的保护,不要只顾发展经济而不管环境,最后造成用经济劳维持环境。在过去为了发展经济已经破坏了生态环境,为了可持续发展理念的实现,不要再为了发展经济,对环境造成破坏。环境的保护已经越来越受到各国的重视,新常态就是要在保护环境的同时发展经济。2、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.04%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率6.66%,固定资产投资强度179.80万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18451.8418451.8449482.6649482.664159.901.1主要生产车间11071.1011071.1029689.6029689.602579.141.2辅助生产车间5904.595904.5915834.4515834.451331.171.3其他生产车间1476.151476.152869.992869.99249.592仓储工程3914.823914.8211586.6711586.67708.412.1成品贮存978.71978.712896.672896.67177.102.2原料仓储2035.712035.716025.076025.07368.372.3辅助材料仓库900.41900.412664.932664.93162.933供配电工程208.79208.79208.79208.7914.363.1供配电室208.79208.79208.79208.7914.364给排水工程240.11240.11240.11240.1112.854.1给排水240.11240.11240.11240.1112.855服务性工程2479.392479.392479.392479.39151.595.1办公用房1358.741358.741358.741358.7477.765.2生活服务1120.651120.651120.651120.6585.256消防及环保工程699.45699.45699.45699.4548.116.1消防环保工程699.45699.45699.45699.4548.117项目总图工程104.40104.40104.40104.40-56.677.1场地及道路硬化6818.811465.821465.827.2场区围墙1465.826818.816818.817.3安全保卫室104.40104.40104.40104.408绿化工程3014.57105.51合计26098.7967308.3067308.305144.06六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11799.55万元,占计划投资的90.76%。其中:完成固定资产投资7553.37万元,占总投资的64.01%;完成流动资金投资4246.18,占总投资的35.99%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11799.551.1完成比例90.76%2完成固定资产投资万元7553.372.1完成比例64.01%3完成流动资金投资万元4246.183.1完成比例35.99%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员284人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1931.2人均年工资万元4.381.3年工资额万元985.452工程技术人员工资2.1平均人数人432.2人均年工资万元5.682.3年工资额万元253.783企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.873.3年工资额万元78.294品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.394.3年工资额万元132.935其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元5.845.3年工资额万元62.046职工工资总额万元6943.32五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11339.99(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5144.063418.56179.8011339.991.1工程费用万元5144.063418.568604.641.1.1建筑工程费用万元5144.065144.0639.57%1.1.2设备购置及安装费万元3418.563418.5626.29%1.2工程建设其他费用万元2777.372777.3721.36%1.2.1无形资产万元1266.471266.471.3预备费万元1510.901510.901.3.1基本预备费万元886.67886.671.3.2涨价预备费万元624.23624.232建设期利息万元3固定资产投资现值万元11339.9911339.99(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1661.32万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8604.644542.137303.878604.648604.648604.641.1应收账款万元2581.391419.771936.042581.392581.392581.391.2存货万元3872.092129.652904.073872.093872.093872.091.2.1原辅材料万元1161.63638.89871.221161.631161.631161.631.2.2燃料动力万元58.0831.9443.5658.0858.0858.081.2.3在产品万元1781.16979.641335.871781.161781.161781.161.2.4产成品万元871.22479.17653.42871.22871.22871.221.3现金万元2151.161183.141613.372151.162151.162151.162流动负债万元6943.323818.835207.496943.326943.326943.322.1应付账款万元6943.323818.835207.496943.326943.326943.323流动资金万元1661.32913.731245.991661.321661.321661.324铺底流动资金万元553.77304.58415.33553.77553.77553.77(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13001.31万元,其中:固定资产投资11339.99万元,占项目总投资的87.22%;流动资金1661.32万元,占项目总投资的12.78%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5144.06万元,占项目总投资的39.57%;设备购置费3418.56万元,占项目总投资的26.29%;其它投资2777.37万元,占项目总投资的21.36%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11339.99+1661.32=13001.31(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11339.9987.22%1.1项目建设投资万元11339.9987.22%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1661.3212.78%3总投资万元万元13001.31二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7093.35万元,总成本3454.00万元,利润总额3639.35万元,净利润194.30万元,增值税216.90万元,税金及附加2729.51万元,所得税909.84万元;第二年收入9672.75万元,总成本4442.59万元,利润总额5230.16万元,净利润3922.62万元,增值税295.77万元,税金及附加203.76万元,所得税1307.54万元;第三年生产负荷100%,收入12897.00万元,总成本10037.88万元,利润总额2859.12万元,净利润2144.34万元,增值税394.36万元,税金及附加215.59万元,所得税714.78万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12897.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=394.36万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7093.359672.7512897.0012897.0012897.001.1吸镓树脂万元7093.359672.7512897.0012897.0012897.002现价增加值万元2269.873095.284127.044127.044127.043增值
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