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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电机小轴项目立项申请报告电机小轴项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入28143.56万元,同比增长9.86%(2525.77万元)。其中,主营业业务电机小轴生产及销售收入为23633.67万元,占营业总收入的83.98%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7174.51万元,较去年同期相比增长1793.79万元,增长率33.34%;实现净利润5380.88万元,较去年同期相比增长785.06万元,增长率17.08%。二、项目概况(一)项目名称电机小轴项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积34824.07平方米(折合约52.21亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.07%,建筑容积率1.00,建设区域绿化覆盖率5.78%,固定资产投资强度190.71万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34824.07平方米,建筑物基底占地面积20222.34平方米,总建筑面积34824.07平方米,其中:规划建设主体工程23357.77平方米,项目规划绿化面积2013.52平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费4263.28万元。(七)节能分析“电机小轴项目建设项目”,年用电量1179807.00千瓦时,年总用水量19360.36立方米,项目年综合总耗能量(当量值)146.65吨标准煤/年。达产年综合节能量36.66吨标准煤/年,项目总节能率28.97%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14008.36万元,其中:固定资产投资9956.97万元,占项目总投资的71.08%;流动资金4051.39万元,占项目总投资的28.92%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入34293.00万元,总成本费用26270.51万元,税金及附加272.08万元,利润总额8022.49万元,利税总额9401.12万元,税后净利润6016.87万元,达产年纳税总额3384.25万元;达产年投资利润率57.27%,投资利税率67.11%,投资回报率42.95%,全部投资回收期3.83年,提供就业职位573个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城电机小轴行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城电机小轴产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“电机小轴项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位573个,达产年纳税总额3384.25万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率57.27%,投资利税率67.11%,全部投资回报率42.95%,全部投资回收期3.83年,固定资产投资回收期3.83年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告中提出了面向民营企业全面推广先进质量管理方法,加大质量品牌公共服务平台建设,健全产品质量标准、政策、法律法规体系,推进产业集群区域品牌建设等具体任务。工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局、国家工商总局开展了一系列工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34824.0752.21亩1.1容积率1.001.2建筑系数58.07%1.3投资强度万元/亩190.711.4基底面积平方米20222.341.5总建筑面积平方米34824.071.6绿化面积平方米2013.52绿化率5.78%2总投资万元14008.362.1固定资产投资万元9956.972.1.1土建工程投资万元3045.532.1.1.1土建工程投资占比万元21.74%2.1.2设备投资万元4263.282.1.2.1设备投资占比30.43%2.1.3其它投资万元2648.162.1.3.1其它投资占比18.90%2.1.4固定资产投资占比71.08%2.2流动资金万元4051.392.2.1流动资金占比28.92%3收入万元34293.004总成本万元26270.515利润总额万元8022.496净利润万元6016.877所得税万元1.008增值税万元1106.559税金及附加万元272.0810纳税总额万元3384.2511利税总额万元9401.1212投资利润率57.27%13投资利税率67.11%14投资回报率42.95%15回收期年3.8316设备数量台(套)11517年用电量千瓦时1179807.0018年用水量立方米19360.3619总能耗吨标准煤146.6520节能率28.97%21节能量吨标准煤36.6622员工数量人573第二章 建设背景一、项目建设背景1、战略性新兴产业发展可划分为混沌阶段、主导设计形成阶段和成熟阶段。混沌阶段竞争的焦点是技术创新,主导设计形成阶段竞争的焦点转移为价值创造,企业可根据自己的实际情况,选择进入的时机。实力雄厚的企业可以在混沌期率先进入,而在制造和营销资源方面具有优势的企业,可以选择在技术和市场不确定性较小的主导设计形成阶段跟随进入。先进入者可获取先发优势,而后进入者可抓住机遇实现赶超。但仅仅选择好时机并不能决定赶超绩效,关键还要看发展模式。因此,企业进入战略性新兴产业后,还需选择适宜的赶超战略和实现路径。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)609267亿元,同比增长5.9%,增速比1-10月份加快0.2个百分点,连续三个月回升。其中,民间投资378432亿元,增长8.7%,今年以来一直保持在8%以上的较快速度。分产业看,第一产业投资同比增长12.2%;第二产业投资增长6.2%,其中制造业投资增长9.5%,加快0.4个百分点,今年4月份以来增速持续回升;第三产业投资增长5.6%,其中基础设施投资增长3.7%。高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长16.1%和11.6%,增速分别比全部投资快10.2和5.7个百分点。1-11月份,全国房地产开发投资110083亿元,同比增长9.7%。全国商品房销售面积148604万平方米,增长1.4%;全国商品房销售额129508亿元,增长12.1%。二、必要性分析1、经济包容性在经济发展中具有巨大的阻碍作用,是我国的经济在现在的情况得不到发展,我国在当下就存在这个问题,所以解决这个问题是我国现在需要做的事情,这个问题不解决就会阻碍经济新常态的发展。新常态的经济发展就能解决处理经济包容性的问题,是我国的经济能够快速发展。在经济发展的同时也要注意环境的保护,不要只顾发展经济而不管环境,最后造成用经济劳维持环境。在过去为了发展经济已经破坏了生态环境,为了可持续发展理念的实现,不要再为了发展经济,对环境造成破坏。环境的保护已经越来越受到各国的重视,新常态就是要在保护环境的同时发展经济。2、围绕“中国制造2025”重点领域,从2016年起,中央财政整合设立工业转型升级(中国制造2025)资金,重点支持实施工业强基、智能制造、绿色制造以及首台(套)重大技术装备保险补偿试点等,加快推动制造业转型升级。首当其冲的是工业强基工程。这项工程旨在提升工业基础能力,其中的关键是“四基”,即核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础,它们是建设制造强国的重要基础和支撑。这项工程从“十二五”之初开始推动,2013年至今,累计支持276个项目,总投资423亿元。工业强基工程以技术创新突破“四基”制约,一些“卡脖子”问题得到初步解决,我国工业基础能力逐步夯实。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区继续落实小微企业税收优惠政策,扩大享受企业所得税优惠的小型微利企业范围,加大小微企业支持力度。按照国务院及财政部、国家税务总局统一规定,落实好“对年应纳税所得额在50万元以下(含50万元)的符合条件的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税”政策。2017年12月31日前,按月纳税的月销售额不超过3万元(或按季纳税的季度销售额不超过9万元)的小规模纳税人,暂免征收增值税。未达增值税起征点的文化事业建设费缴纳义务人,免征文化事业建设费;对按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人,免征教育费附加、地方教育附加。继续推行“以报代备”制度,减化手续,简便程序,确保应享尽享。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.07%,建筑容积率1.00,建设区域绿化覆盖率5.78%,固定资产投资强度190.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14297.1914297.1923357.7723357.772247.021.1主要生产车间8578.318578.3114014.6614014.661393.151.2辅助生产车间4575.104575.107474.497474.49719.051.3其他生产车间1143.781143.781354.751354.75134.822仓储工程3033.353033.357453.097453.09521.452.1成品贮存758.34758.341863.271863.27130.362.2原料仓储1577.341577.343875.613875.61271.152.3辅助材料仓库697.67697.671714.211714.21119.933供配电工程161.78161.78161.78161.7812.733.1供配电室161.78161.78161.78161.7812.734给排水工程186.05186.05186.05186.0511.394.1给排水186.05186.05186.05186.0511.395服务性工程1921.121921.121921.121921.12134.415.1办公用房866.61866.61866.61866.6160.875.2生活服务1054.511054.511054.511054.5176.016消防及环保工程541.96541.96541.96541.9642.666.1消防环保工程541.96541.96541.96541.9642.667项目总图工程80.8980.8980.8980.89-2.717.1场地及道路硬化5356.271092.521092.527.2场区围墙1092.525356.275356.277.3安全保卫室80.8980.8980.8980.898绿化工程2245.2078.58合计20222.3434824.0734824.073045.53六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11388.79万元,占计划投资的81.30%。其中:完成固定资产投资7668.83万元,占总投资的67.34%;完成流动资金投资3719.96,占总投资的32.66%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11388.791.1完成比例81.30%2完成固定资产投资万元7668.832.1完成比例67.34%3完成流动资金投资万元3719.963.1完成比例32.66%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员573人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3901.2人均年工资万元4.721.3年工资额万元1654.192工程技术人员工资2.1平均人数人862.2人均年工资万元6.342.3年工资额万元450.913企业管理人员工资3.1平均人数人233.2人均年工资万元7.443.3年工资额万元181.914品质管理人员工资4.1平均人数人464.2人均年工资万元5.214.3年工资额万元233.965其他人员工资5.1平均人数人285.2人均年工资万元6.755.3年工资额万元168.676职工工资总额万元17243.56五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9956.97(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3045.534263.28190.719956.971.1工程费用万元3045.534263.2821294.951.1.1建筑工程费用万元3045.533045.5321.74%1.1.2设备购置及安装费万元4263.284263.2830.43%1.2工程建设其他费用万元2648.162648.1618.90%1.2.1无形资产万元1276.611276.611.3预备费万元1371.551371.551.3.1基本预备费万元608.53608.531.3.2涨价预备费万元763.02763.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元9956.979956.97(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4051.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21294.9512383.6116103.4421294.9521294.9521294.951.1应收账款万元6388.483513.674471.946388.486388.486388.481.2存货万元9582.735270.506707.919582.739582.739582.731.2.1原辅材料万元2874.821581.152012.372874.822874.822874.821.2.2燃料动力万元143.7479.06100.62143.74143.74143.741.2.3在产品万元4408.062424.433085.644408.064408.064408.061.2.4产成品万元2156.111185.861509.282156.112156.112156.111.3现金万元5323.742928.063726.625323.745323.745323.742流动负债万元17243.569483.9612070.4917243.5617243.5617243.562.1应付账款万元17243.569483.9612070.4917243.5617243.5617243.563流动资金万元4051.392228.262835.974051.394051.394051.394铺底流动资金万元1350.45742.75945.321350.451350.451350.45(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14008.36万元,其中:固定资产投资9956.97万元,占项目总投资的71.08%;流动资金4051.39万元,占项目总投资的28.92%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3045.53万元,占项目总投资的21.74%;设备购置费4263.28万元,占项目总投资的30.43%;其它投资2648.16万元,占项目总投资的18.90%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9956.97+4051.39=14008.36(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9956.9771.08%1.1项目建设投资万元9956.9771.08%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4051.3928.92%3总投资万元万元14008.36二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入18861.15万元,总成本5772.25万元,利润总额13088.90万元,净利润212.33万元,增值税608.60万元,税金及附加9816.67万元,所得税3272.22万元;第二年收入24005.10万元,总成本7004.53万元,利润总额17000.57万元,净利润12750.43万元,增值税774.58万元,税金及附加232.25万元,所得税4250.14万元;第三年生产负荷100%,收入34293.00万元,总成本26270.51万元,利润总额8022.49万元,净利润6016.87万元,增值税1106.55万元,税金及附加272.08万元,所得税2005.62万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入34293.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1106.55万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18861.1524005.1034293.0034293.0034293.001.1电机小轴万元18861.1524005.1034293.0034293.0034293.002现价增加值万元6035.577681.6310973.7610973.
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