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泓域咨询MACRO/ 树脂胶封太阳能电池项目立项申请报告树脂胶封太阳能电池项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx有限公司实现营业收入14457.16万元,同比增长21.36%(2544.82万元)。其中,主营业业务树脂胶封太阳能电池生产及销售收入为11639.78万元,占营业总收入的80.51%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3295.41万元,较去年同期相比增长681.04万元,增长率26.05%;实现净利润2471.56万元,较去年同期相比增长376.24万元,增长率17.96%。二、项目概况(一)项目名称树脂胶封太阳能电池项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积40633.64平方米(折合约60.92亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.29%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率7.94%,固定资产投资强度160.54万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积40633.64平方米,建筑物基底占地面积24091.69平方米,总建筑面积63794.81平方米,其中:规划建设主体工程50853.66平方米,项目规划绿化面积5064.27平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计145台(套),设备购置费3209.85万元。(七)节能分析“树脂胶封太阳能电池项目建设项目”,年用电量1033266.83千瓦时,年总用水量16544.90立方米,项目年综合总耗能量(当量值)128.40吨标准煤/年。达产年综合节能量42.80吨标准煤/年,项目总节能率24.09%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12487.43万元,其中:固定资产投资9780.10万元,占项目总投资的78.32%;流动资金2707.33万元,占项目总投资的21.68%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22240.00万元,总成本费用17500.79万元,税金及附加240.98万元,利润总额4739.21万元,利税总额5633.87万元,税后净利润3554.41万元,达产年纳税总额2079.46万元;达产年投资利润率37.95%,投资利税率45.12%,投资回报率28.46%,全部投资回收期5.01年,提供就业职位416个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区树脂胶封太阳能电池行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区树脂胶封太阳能电池产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“树脂胶封太阳能电池项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位416个,达产年纳税总额2079.46万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.95%,投资利税率45.12%,全部投资回报率28.46%,全部投资回收期5.01年,固定资产投资回收期5.01年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、培育一批专注于核心基础零部件(元器件)、关键基础材料和先进基础工艺细分领域的专精特新“小巨人”企业。依托国家新型工业化产业示范基地,培育和建设一批特色鲜明、具备国际竞争优势的基础企业集聚区。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40633.6460.92亩1.1容积率1.571.2建筑系数59.29%1.3投资强度万元/亩160.541.4基底面积平方米24091.691.5总建筑面积平方米63794.811.6绿化面积平方米5064.27绿化率7.94%2总投资万元12487.432.1固定资产投资万元9780.102.1.1土建工程投资万元5568.892.1.1.1土建工程投资占比万元44.60%2.1.2设备投资万元3209.852.1.2.1设备投资占比25.70%2.1.3其它投资万元1001.362.1.3.1其它投资占比8.02%2.1.4固定资产投资占比78.32%2.2流动资金万元2707.332.2.1流动资金占比21.68%3收入万元22240.004总成本万元17500.795利润总额万元4739.216净利润万元3554.417所得税万元1.578增值税万元653.689税金及附加万元240.9810纳税总额万元2079.4611利税总额万元5633.8712投资利润率37.95%13投资利税率45.12%14投资回报率28.46%15回收期年5.0116设备数量台(套)14517年用电量千瓦时1033266.8318年用水量立方米16544.9019总能耗吨标准煤128.4020节能率24.09%21节能量吨标准煤42.8022员工数量人416第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、积极把握战略性新兴产业的投资机遇。“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2016年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到10%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。今年以来,面对错综复杂的国内外形势,全国工业和信息化系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,不折不扣践行“两个维护”,深入落实党中央、国务院决策部署,在困难挑战超出预期的情况下,迎难而上、奋发作为,扎实推进制造强国和网络强国建设,圆满完成全年目标任务,工业通信业总体平稳、稳中有进,高质量发展扎实推进。二、必要性分析1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。2、保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困人口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来,大幅减少主要污染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作,关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,激发各类市场主体活力,推动国有资本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动形成全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区不断健全创新创业服务平台。以满足园区内企业共性需求为导向,以提升公共服务能力为目标,以关键共性技术研发应用及公共设施共享为重点,鼓励园区建设研发设计、检验检测、技术转移、知识产权、科技金融等创新创业服务机构和公共平台,建立健全园区公共服务支撑体系,促进功能平台体系化、专业化、公共化。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.29%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率7.94%,固定资产投资强度160.54万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17032.8217032.8250853.6650853.664883.131.1主要生产车间10219.6910219.6930512.2030512.203027.541.2辅助生产车间5450.505450.5016273.1716273.171562.601.3其他生产车间1362.631362.632949.512949.51292.992仓储工程3613.753613.758411.758411.75587.432.1成品贮存903.44903.442102.942102.94146.862.2原料仓储1879.151879.154374.114374.11305.462.3辅助材料仓库831.16831.161934.701934.70135.113供配电工程192.73192.73192.73192.7315.143.1供配电室192.73192.73192.73192.7315.144给排水工程221.64221.64221.64221.6413.544.1给排水221.64221.64221.64221.6413.545服务性工程2288.712288.712288.712288.71159.835.1办公用房1080.771080.771080.771080.7786.825.2生活服务1207.941207.941207.941207.9467.786消防及环保工程645.66645.66645.66645.6650.736.1消防环保工程645.66645.66645.66645.6650.737项目总图工程96.3796.3796.3796.37-235.147.1场地及道路硬化6667.241291.911291.917.2场区围墙1291.916667.246667.247.3安全保卫室96.3796.3796.3796.378绿化工程2692.2694.23合计24091.6963794.8163794.815568.89六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7893.75万元,占计划投资的63.21%。其中:完成固定资产投资6271.85万元,占总投资的79.45%;完成流动资金投资1621.90,占总投资的20.55%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7893.751.1完成比例63.21%2完成固定资产投资万元6271.852.1完成比例79.45%3完成流动资金投资万元1621.903.1完成比例20.55%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员416人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2831.2人均年工资万元4.341.3年工资额万元1446.402工程技术人员工资2.1平均人数人622.2人均年工资万元6.202.3年工资额万元384.763企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元7.663.3年工资额万元116.704品质管理人员工资4.1平均人数人334.2人均年工资万元5.684.3年工资额万元178.165其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元7.245.3年工资额万元90.446职工工资总额万元13990.41五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9780.10(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5568.893209.85160.549780.101.1工程费用万元5568.893209.8516697.741.1.1建筑工程费用万元5568.895568.8944.60%1.1.2设备购置及安装费万元3209.853209.8525.70%1.2工程建设其他费用万元1001.361001.368.02%1.2.1无形资产万元562.83562.831.3预备费万元438.53438.531.3.1基本预备费万元178.37178.371.3.2涨价预备费万元260.16260.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元9780.109780.10(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2707.33万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16697.748749.9912959.7916697.7416697.7416697.741.1应收账款万元5009.323005.593756.995009.325009.325009.321.2存货万元7513.984508.395635.497513.987513.987513.981.2.1原辅材料万元2254.191352.521690.652254.192254.192254.191.2.2燃料动力万元112.7167.6384.53112.71112.71112.711.2.3在产品万元3456.432073.862592.323456.433456.433456.431.2.4产成品万元1690.651014.391267.981690.651690.651690.651.3现金万元4174.442504.663130.834174.444174.444174.442流动负债万元13990.418394.2510492.8113990.4113990.4113990.412.1应付账款万元13990.418394.2510492.8113990.4113990.4113990.413流动资金万元2707.331624.402030.502707.332707.332707.334铺底流动资金万元902.43541.47676.83902.43902.43902.43(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12487.43万元,其中:固定资产投资9780.10万元,占项目总投资的78.32%;流动资金2707.33万元,占项目总投资的21.68%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5568.89万元,占项目总投资的44.60%;设备购置费3209.85万元,占项目总投资的25.70%;其它投资1001.36万元,占项目总投资的8.02%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9780.10+2707.33=12487.43(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9780.1078.32%1.1项目建设投资万元9780.1078.32%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2707.3321.68%3总投资万元万元12487.43二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13344.00万元,总成本8081.70万元,利润总额5262.30万元,净利润209.60万元,增值税392.21万元,税金及附加3946.73万元,所得税1315.58万元;第二年收入16680.00万元,总成本9688.74万元,利润总额6991.26万元,净利润5243.44万元,增值税490.26万元,税金及附加221.37万元,所得税1747.82万元;第三年生产负荷100%,收入22240.00万元,总成本17500.79万元,利润总额4739.21万元,净利润3554.41万元,增值税653.68万元,税金及附加240.98万元,所得税1184.80万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22240.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=653.68万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13344.0016680.0022240.0022240.0022240.001.1树脂胶封太阳能电池万元13344.0016680.0022240.0022240.0022240.002现价增加值万元4270.085337.607116.
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