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泓域咨询MACRO/ 聚四氟已烯树脂项目立项申请报告聚四氟已烯树脂项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx有限公司实现营业收入16651.82万元,同比增长33.89%(4214.46万元)。其中,主营业业务聚四氟已烯树脂生产及销售收入为14074.68万元,占营业总收入的84.52%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3995.34万元,较去年同期相比增长623.19万元,增长率18.48%;实现净利润2996.51万元,较去年同期相比增长634.69万元,增长率26.87%。二、项目概况(一)项目名称聚四氟已烯树脂项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积19443.05平方米(折合约29.15亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.07%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率6.60%,固定资产投资强度189.55万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19443.05平方米,建筑物基底占地面积9735.14平方米,总建筑面积23914.95平方米,其中:规划建设主体工程18269.38平方米,项目规划绿化面积1578.11平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计57台(套),设备购置费1573.62万元。(七)节能分析“聚四氟已烯树脂项目建设项目”,年用电量1370122.07千瓦时,年总用水量11453.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)169.37吨标准煤/年。达产年综合节能量56.46吨标准煤/年,项目总节能率29.80%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8128.72万元,其中:固定资产投资5525.38万元,占项目总投资的67.97%;流动资金2603.34万元,占项目总投资的32.03%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17506.00万元,总成本费用13689.14万元,税金及附加140.95万元,利润总额3816.86万元,利税总额4484.27万元,税后净利润2862.64万元,达产年纳税总额1621.63万元;达产年投资利润率46.96%,投资利税率55.17%,投资回报率35.22%,全部投资回收期4.34年,提供就业职位386个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区聚四氟已烯树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区聚四氟已烯树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“聚四氟已烯树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位386个,达产年纳税总额1621.63万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.96%,投资利税率55.17%,全部投资回报率35.22%,全部投资回收期4.34年,固定资产投资回收期4.34年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、为落实发展服务型制造专项行动指南目标要求,工业和信息化部于2016年12月印发通知,组织开展了服务型制造示范遴选工作,将遴选出一批服务型制造示范企业(项目、平台),并通过总结、推广典型经验,发挥示范带动作用,推动服务型制造发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19443.0529.15亩1.1容积率1.231.2建筑系数50.07%1.3投资强度万元/亩189.551.4基底面积平方米9735.141.5总建筑面积平方米23914.951.6绿化面积平方米1578.11绿化率6.60%2总投资万元8128.722.1固定资产投资万元5525.382.1.1土建工程投资万元1950.302.1.1.1土建工程投资占比万元23.99%2.1.2设备投资万元1573.622.1.2.1设备投资占比19.36%2.1.3其它投资万元2001.462.1.3.1其它投资占比24.62%2.1.4固定资产投资占比67.97%2.2流动资金万元2603.342.2.1流动资金占比32.03%3收入万元17506.004总成本万元13689.145利润总额万元3816.866净利润万元2862.647所得税万元1.238增值税万元526.469税金及附加万元140.9510纳税总额万元1621.6311利税总额万元4484.2712投资利润率46.96%13投资利税率55.17%14投资回报率35.22%15回收期年4.3416设备数量台(套)5717年用电量千瓦时1370122.0718年用水量立方米11453.3319总能耗吨标准煤169.3720节能率29.80%21节能量吨标准煤56.4622员工数量人386第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、发展新兴产业能够完善国民经济产业体系,增加有效供给,在创造经济价值的同时又能促进经济发展。新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业,其发展能够转变经济增长方式,促进经济的可持续发展。此外,新兴产业又能为传统产业提供技术支持,有利于促进传统产业的升级改造,优化产业结构。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。对于2018年中国经济,国际组织和市场机构主流的观点是,中国经济增速会回落至6.5%左右甚至更低的水平,判断的一个重要依据是靠信贷高增长驱动的经济增长不可持续。原因有三个方面:第一,中国的高信贷、高杠杆与中国的高储蓄率及金融结构等因素有较大关系,信贷余额较高、增速较快并不必然意味着高风险。事实上,供给侧结构性改革五大任务中,“去杠杆”效果已经显现,最新数据显示,我国总杠杆率上升速度明显放缓,正趋于稳定,尤其是非金融企业杠杆率已经开始下降,潜在债务压力正趋于减轻。第二,中国经济结构持续优化,新旧动能加快转换。高信贷驱动的高投资对经济增长的贡献在逐步下降,消费已经成为经济增长的最主要驱动力。2017年前三季度,消费和投资对经济增长的贡献分别为64.5%、32.8%,前者已接近后者的两倍,预计随着劳动收入、可支配收入占GDP的比重进一步上升,消费对经济增长的贡献会进一步扩大。新经济和新动能高速成长,创新驱动蔚然成风,新旧动能转换在加快,而新经济和新动能对传统信贷融资的依赖明显低很多。第三,中国经济的融资结构在持续优化,2016年直接融资占社会融资总量的比重已超过23%。十九大报告和金融工作会议均提出大力发展直接融资,随着多层次资本市场的不断完善和服务实体经济能力的提升,直接融资占比会进一步扩大。尤其值得注意的是,民间投资占整个投资的比重超过60%,民营企业的投资相当一部分来自于自由资金而非银行信贷。民营上市公司经营性现金流占总资产的比重近年来呈现上升趋势,这意味着如果政府能够有效调动民间投资的积极性,即使社融或信贷增速放缓,民营企业的投资仍然会出现恢复性上升,这将带动整个投资稳中有升。二、必要性分析1、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。2、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10以上,占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.07%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率6.60%,固定资产投资强度189.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6882.746882.7418269.3818269.381638.881.1主要生产车间4129.644129.6410961.6310961.631016.111.2辅助生产车间2202.482202.485846.205846.20524.441.3其他生产车间550.62550.621059.621059.6298.332仓储工程1460.271460.273669.623669.62239.412.1成品贮存365.07365.07917.40917.4059.852.2原料仓储759.34759.341908.201908.20124.492.3辅助材料仓库335.86335.86844.01844.0155.063供配电工程77.8877.8877.8877.885.723.1供配电室77.8877.8877.8877.885.724给排水工程89.5689.5689.5689.565.114.1给排水89.5689.5689.5689.565.115服务性工程924.84924.84924.84924.8460.345.1办公用房507.00507.00507.00507.0027.695.2生活服务417.84417.84417.84417.8431.016消防及环保工程260.90260.90260.90260.9019.156.1消防环保工程260.90260.90260.90260.9019.157项目总图工程38.9438.9438.9438.94-51.607.1场地及道路硬化2479.75534.59534.597.2场区围墙534.592479.752479.757.3安全保卫室38.9438.9438.9438.948绿化工程951.2333.29合计9735.1423914.9523914.951950.30六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7735.29万元,占计划投资的95.16%。其中:完成固定资产投资6142.14万元,占总投资的79.40%;完成流动资金投资1593.15,占总投资的20.60%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7735.291.1完成比例95.16%2完成固定资产投资万元6142.142.1完成比例79.40%3完成流动资金投资万元1593.153.1完成比例20.60%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员386人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2621.2人均年工资万元5.761.3年工资额万元1303.452工程技术人员工资2.1平均人数人582.2人均年工资万元5.832.3年工资额万元341.333企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元7.163.3年工资额万元99.514品质管理人员工资4.1平均人数人314.2人均年工资万元5.414.3年工资额万元166.975其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元5.915.3年工资额万元104.766职工工资总额万元9390.40五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5525.38(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1950.301573.62189.555525.381.1工程费用万元1950.301573.6211993.741.1.1建筑工程费用万元1950.301950.3023.99%1.1.2设备购置及安装费万元1573.621573.6219.36%1.2工程建设其他费用万元2001.462001.4624.62%1.2.1无形资产万元861.19861.191.3预备费万元1140.271140.271.3.1基本预备费万元570.80570.801.3.2涨价预备费万元569.47569.472建设期利息万元3固定资产投资现值万元5525.385525.38(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2603.34万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11993.744248.849705.3611993.7411993.7411993.741.1应收账款万元3598.121439.252518.693598.123598.123598.121.2存货万元5397.182158.873778.035397.185397.185397.181.2.1原辅材料万元1619.15647.661133.411619.151619.151619.151.2.2燃料动力万元80.9632.3856.6780.9680.9680.961.2.3在产品万元2482.70993.081737.892482.702482.702482.701.2.4产成品万元1214.37485.75850.061214.371214.371214.371.3现金万元2998.431199.372098.902998.432998.432998.432流动负债万元9390.403756.166573.289390.409390.409390.402.1应付账款万元9390.403756.166573.289390.409390.409390.403流动资金万元2603.341041.341822.342603.342603.342603.344铺底流动资金万元867.77347.11607.45867.77867.77867.77(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8128.72万元,其中:固定资产投资5525.38万元,占项目总投资的67.97%;流动资金2603.34万元,占项目总投资的32.03%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1950.30万元,占项目总投资的23.99%;设备购置费1573.62万元,占项目总投资的19.36%;其它投资2001.46万元,占项目总投资的24.62%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5525.38+2603.34=8128.72(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5525.3867.97%1.1项目建设投资万元5525.3867.97%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2603.3432.03%3总投资万元万元8128.72二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7002.40万元,总成本4154.55万元,利润总额2847.85万元,净利润103.04万元,增值税210.58万元,税金及附加2135.89万元,所得税711.96万元;第二年收入12254.20万元,总成本6398.13万元,利润总额5856.07万元,净利润4392.05万元,增值税368.52万元,税金及附加121.99万元,所得税1464.02万元;第三年生产负荷100%,收入17506.00万元,总成本13689.14万元,利润总额3816.86万元,净利润2862.64万元,增值税526.46万元,税金及附加140.95万元,所得税954.22万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17506.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=526.46万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7002.4012254.2017506.0017506.0017506.001.1聚四氟已烯树脂万元7002.4012254.2017506.0017506.0017506.002现价增加值万元2240.
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