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文档简介
泓域咨询MACRO/ 风电机组项目立项申请报告风电机组项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入7370.82万元,同比增长16.72%(1055.65万元)。其中,主营业业务风电机组生产及销售收入为6798.77万元,占营业总收入的92.24%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1585.90万元,较去年同期相比增长341.61万元,增长率27.45%;实现净利润1189.43万元,较去年同期相比增长257.54万元,增长率27.64%。二、项目概况(一)项目名称风电机组项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积18049.02平方米(折合约27.06亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.14%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率7.38%,固定资产投资强度194.36万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18049.02平方米,建筑物基底占地面积13020.56平方米,总建筑面积27254.02平方米,其中:规划建设主体工程19600.47平方米,项目规划绿化面积2012.56平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计78台(套),设备购置费2173.13万元。(七)节能分析“风电机组项目建设项目”,年用电量1375329.50千瓦时,年总用水量7415.25立方米,项目年综合总耗能量(当量值)169.66吨标准煤/年。达产年综合节能量59.61吨标准煤/年,项目总节能率24.73%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6755.73万元,其中:固定资产投资5259.38万元,占项目总投资的77.85%;流动资金1496.35万元,占项目总投资的22.15%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10223.00万元,总成本费用8178.15万元,税金及附加106.04万元,利润总额2044.85万元,利税总额2432.94万元,税后净利润1533.64万元,达产年纳税总额899.30万元;达产年投资利润率30.27%,投资利税率36.01%,投资回报率22.70%,全部投资回收期5.91年,提供就业职位145个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区风电机组行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区风电机组产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“风电机组项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位145个,达产年纳税总额899.30万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.27%,投资利税率36.01%,全部投资回报率22.70%,全部投资回收期5.91年,固定资产投资回收期5.91年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入推进企业减负工作。发挥国务院减轻企业负担部际联席会议机制作用,加强政策宣传和督促检查,推动各项惠企减负政策的落实。建立涉企收费目录清单制度,打造减轻企业负担综合服务平台,加强行政审批中介服务事项清理规范,完善企业举报查处机制,制止各种清单之外违规收费行为。(工业和信息化部、发展改革委、财政部牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18049.0227.06亩1.1容积率1.511.2建筑系数72.14%1.3投资强度万元/亩194.361.4基底面积平方米13020.561.5总建筑面积平方米27254.021.6绿化面积平方米2012.56绿化率7.38%2总投资万元6755.732.1固定资产投资万元5259.382.1.1土建工程投资万元2163.672.1.1.1土建工程投资占比万元32.03%2.1.2设备投资万元2173.132.1.2.1设备投资占比32.17%2.1.3其它投资万元922.582.1.3.1其它投资占比13.66%2.1.4固定资产投资占比77.85%2.2流动资金万元1496.352.2.1流动资金占比22.15%3收入万元10223.004总成本万元8178.155利润总额万元2044.856净利润万元1533.647所得税万元1.518增值税万元282.059税金及附加万元106.0410纳税总额万元899.3011利税总额万元2432.9412投资利润率30.27%13投资利税率36.01%14投资回报率22.70%15回收期年5.9116设备数量台(套)7817年用电量千瓦时1375329.5018年用水量立方米7415.2519总能耗吨标准煤169.6620节能率24.73%21节能量吨标准煤59.6122员工数量人145第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、全面强化金融支持。一是支持符合条件的企业债权融资,在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。二是通过相关税收优惠政策,进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。三是推进股票市场注册制改革,设立战略新兴板。四是拓宽企业间接融资渠道,探索建立贷款风险补偿机制,引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。支持政策性银行加快业务创新,促进投保贷联动。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。11月份,全国服务业生产指数同比增长7.2%,增速与上月持平;其中,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业同比分别增长36.7%和7.2%。1-11月份,全国服务业生产指数同比增长7.7%。1-10月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长11.8%;其中,战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业企业营业收入同比分别增长15.3%、15.3%和13.8%,增速分别快于规模以上服务业3.5、3.5和2.0个百分点。二、必要性分析1、在今年中央经济工作会议上,习近平总书记以辩证唯物主义方法,对我国经济发展进入新常态的重要思想进行了系统阐述,对统一全党对我国经济发展进入新阶段的认识,指导各项经济工作,具有重大意义。新常态的提出是符合经济规律、尊重经济规律的直接体现。以工业化为标志,启动现代经济增长的国家,总体可分为两类,一类是先行国家,一类是后发国家。在后发国家追赶先行国家的过程中,由于后发优势的存在,在经济起飞后,通常会在一段时期内出现高速增长,经济发展和人民生活的水平与先行国家的差距迅速缩小。但随着后发优势的逐步消减,经历一个高增长阶段后,这些国家的经济增速会明显回落,而且回落的时点往往发生在人均GDP达到1万至1.2万美元(购买力平价)的阶段。德国、日本、韩国以及中国台湾地区等经济体的发展,无一例外地经历了这一过程。中国作为一个快速工业化、城镇化的社会主义国家,虽然有自身发展的特殊性,但发展轨迹总体符合经济发展的这一规律。按照购买力平价计算,中国目前人均GDP已经接近1万美元,经济增长换挡减速特征十分明显,这正是由工业化特征下后发经济发展规律的主导所致。在这个时期,中央提出新常态判断,强调保持战略定力,不对经济阶段性下滑采取强刺激,正是按经济规律办事的直接体现。2、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.14%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率7.38%,固定资产投资强度194.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9205.549205.5419600.4719600.471711.671.1主要生产车间5523.325523.3211760.2811760.281061.241.2辅助生产车间2945.772945.776272.156272.15547.731.3其他生产车间736.44736.441136.831136.83102.702仓储工程1953.081953.084974.814974.81315.962.1成品贮存488.27488.271243.701243.7078.992.2原料仓储1015.601015.602586.902586.90164.302.3辅助材料仓库449.21449.211144.211144.2172.673供配电工程104.16104.16104.16104.167.443.1供配电室104.16104.16104.16104.167.444给排水工程119.79119.79119.79119.796.664.1给排水119.79119.79119.79119.796.665服务性工程1236.951236.951236.951236.9578.565.1办公用房529.25529.25529.25529.2541.625.2生活服务707.70707.70707.70707.7032.656消防及环保工程348.95348.95348.95348.9524.936.1消防环保工程348.95348.95348.95348.9524.937项目总图工程52.0852.0852.0852.08-25.977.1场地及道路硬化3302.49544.32544.327.2场区围墙544.323302.493302.497.3安全保卫室52.0852.0852.0852.088绿化工程1269.2044.42合计13020.5627254.0227254.022163.67六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4763.14万元,占计划投资的70.51%。其中:完成固定资产投资2939.39万元,占总投资的61.71%;完成流动资金投资1823.75,占总投资的38.29%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4763.141.1完成比例70.51%2完成固定资产投资万元2939.392.1完成比例61.71%3完成流动资金投资万元1823.753.1完成比例38.29%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员145人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人991.2人均年工资万元5.431.3年工资额万元496.302工程技术人员工资2.1平均人数人222.2人均年工资万元6.812.3年工资额万元132.383企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.123.3年工资额万元39.534品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.244.3年工资额万元62.825其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元6.315.3年工资额万元28.236职工工资总额万元6170.32五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5259.38(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2163.672173.13194.365259.381.1工程费用万元2163.672173.137666.671.1.1建筑工程费用万元2163.672163.6732.03%1.1.2设备购置及安装费万元2173.132173.1332.17%1.2工程建设其他费用万元922.58922.5813.66%1.2.1无形资产万元456.25456.251.3预备费万元466.33466.331.3.1基本预备费万元208.11208.111.3.2涨价预备费万元258.22258.222建设期利息万元3固定资产投资现值万元5259.385259.38(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1496.35万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7666.674696.915555.207666.677666.677666.671.1应收账款万元2300.001380.001610.002300.002300.002300.001.2存货万元3450.002070.002415.003450.003450.003450.001.2.1原辅材料万元1035.00621.00724.501035.001035.001035.001.2.2燃料动力万元51.7531.0536.2251.7551.7551.751.2.3在产品万元1587.00952.201110.901587.001587.001587.001.2.4产成品万元776.25465.75543.38776.25776.25776.251.3现金万元1916.671150.001341.671916.671916.671916.672流动负债万元6170.323702.194319.226170.326170.326170.322.1应付账款万元6170.323702.194319.226170.326170.326170.323流动资金万元1496.35897.811047.441496.351496.351496.354铺底流动资金万元498.78299.27349.15498.78498.78498.78(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6755.73万元,其中:固定资产投资5259.38万元,占项目总投资的77.85%;流动资金1496.35万元,占项目总投资的22.15%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2163.67万元,占项目总投资的32.03%;设备购置费2173.13万元,占项目总投资的32.17%;其它投资922.58万元,占项目总投资的13.66%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5259.38+1496.35=6755.73(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5259.3877.85%1.1项目建设投资万元5259.3877.85%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1496.3522.15%3总投资万元万元6755.73二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6133.80万元,总成本2483.75万元,利润总额3650.05万元,净利润92.50万元,增值税169.23万元,税金及附加2737.54万元,所得税912.51万元;第二年收入7156.10万元,总成本2820.67万元,利润总额4335.43万元,净利润3251.57万元,增值税197.44万元,税金及附加95.89万元,所得税1083.86万元;第三年生产负荷100%,收入10223.00万元,总成本8178.15万元,利润总额2044.85万元,净利润1533.64万元,增值税282.05万元,税金及附加106.04万元,所得税511.21万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10223.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=282.05万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6133.807156.1010223.0010223.0010223.001.1风电机组万元6133.807156.1010223.0010223.0010223.002现价增加值万元1962.8222
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