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文档简介
泓域咨询MACRO/ 聚丙烯包装膜项目立项申请报告聚丙烯包装膜项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入24434.97万元,同比增长33.73%(6162.62万元)。其中,主营业业务聚丙烯包装膜生产及销售收入为19548.98万元,占营业总收入的80.00%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5536.83万元,较去年同期相比增长752.80万元,增长率15.74%;实现净利润4152.62万元,较去年同期相比增长555.86万元,增长率15.45%。二、项目概况(一)项目名称聚丙烯包装膜项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积59136.22平方米(折合约88.66亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.70%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率7.24%,固定资产投资强度192.94万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积59136.22平方米,建筑物基底占地面积38852.50平方米,总建筑面积63275.76平方米,其中:规划建设主体工程43519.98平方米,项目规划绿化面积4578.55平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计132台(套),设备购置费5142.18万元。(七)节能分析“聚丙烯包装膜项目建设项目”,年用电量976147.90千瓦时,年总用水量26812.64立方米,项目年综合总耗能量(当量值)122.26吨标准煤/年。达产年综合节能量32.50吨标准煤/年,项目总节能率23.98%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资21577.53万元,其中:固定资产投资17106.06万元,占项目总投资的79.28%;流动资金4471.47万元,占项目总投资的20.72%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入37442.00万元,总成本费用28807.39万元,税金及附加379.46万元,利润总额8634.61万元,利税总额10205.05万元,税后净利润6475.96万元,达产年纳税总额3729.09万元;达产年投资利润率40.02%,投资利税率47.29%,投资回报率30.01%,全部投资回收期4.83年,提供就业职位615个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区聚丙烯包装膜行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区聚丙烯包装膜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“聚丙烯包装膜项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位615个,达产年纳税总额3729.09万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.02%,投资利税率47.29%,全部投资回报率30.01%,全部投资回收期4.83年,固定资产投资回收期4.83年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、健全产品质量标准、政策、法律法规体系。质检总局印发质量品牌提升“十三五”规划装备制造业标准化和质量提升规划,积极开展质量提升行动,推动消费品和装备制造业转型升级。完善企业质量信用档案,归集27万余家企业的121万条质量信用记录。开展消费品打假“质检利剑”行动,严厉查处一批制售假冒伪劣大案要案,集中公布一批质量违法典型案件。开展质量促进立法缺陷消费品召回管理条例等研究,推动健全产品质量法律法规体系。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59136.2288.66亩1.1容积率1.071.2建筑系数65.70%1.3投资强度万元/亩192.941.4基底面积平方米38852.501.5总建筑面积平方米63275.761.6绿化面积平方米4578.55绿化率7.24%2总投资万元21577.532.1固定资产投资万元17106.062.1.1土建工程投资万元5088.062.1.1.1土建工程投资占比万元23.58%2.1.2设备投资万元5142.182.1.2.1设备投资占比23.83%2.1.3其它投资万元6875.822.1.3.1其它投资占比31.87%2.1.4固定资产投资占比79.28%2.2流动资金万元4471.472.2.1流动资金占比20.72%3收入万元37442.004总成本万元28807.395利润总额万元8634.616净利润万元6475.967所得税万元1.078增值税万元1190.989税金及附加万元379.4610纳税总额万元3729.0911利税总额万元10205.0512投资利润率40.02%13投资利税率47.29%14投资回报率30.01%15回收期年4.8316设备数量台(套)13217年用电量千瓦时976147.9018年用水量立方米26812.6419总能耗吨标准煤122.2620节能率23.98%21节能量吨标准煤32.5022员工数量人615第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、发展新兴产业能够完善国民经济产业体系,增加有效供给,在创造经济价值的同时又能促进经济发展。新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业,其发展能够转变经济增长方式,促进经济的可持续发展。此外,新兴产业又能为传统产业提供技术支持,有利于促进传统产业的升级改造,优化产业结构。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。深化改革开放,持续优化工业通信业发展环境。推动进一步降低增值税税率和企业所得税。大力清理规范涉企收费,持续推进政府部门和国有大企业拖欠民营企业中小企业账款清欠工作。深化“放管服”改革,推进重点领域改革和立法。开展“十四五”规划前期研究。研究制定工业通信业产业政策转型意见。加强人才队伍建设。全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度,落实船舶、飞机、汽车等行业开放政策,积极稳妥推进电信行业开放。建立健全外商投资安全审查机制。以“一带一路”为重点,加强信息网络基础设施互联互通、装备制造和国际产能合作。务实推进重点领域双边多边交流合作。二、必要性分析1、新常态是经济发展普遍规律与中国实际相结合的认识飞跃。与国际上近年常用的新常态(NewNormal)相比,习近平总书记用“新常态”来概括我国当前的新阶段,内涵更为丰富,更符合我国经济发展实际,更具针对性。国际金融危机爆发后,全球经济进入深度调整,需求总体收缩,以美国太平洋投资管理公司总裁埃里安为代表的不少人把这种全球经济增长的长期低迷(SecularStagnation),称为全球经济新常态。与此同时,国际上还流行世界经济格局正在进入一种“旧常态”的观点,主要指当前世界经济格局发展趋势,类似1870到1900年的时期。当时美国经济快速崛起并超过世界头号强国英国,不久后德国经济再次超过英国,世界经济力量对比发生变化,引发国际经济秩序调整重构。故而,将当今中国和印度等国经济快速崛起,世界经济向多极化方向发展,国际经济秩序重构的态势,称为回到了100多年前的“旧”常态,回到了维多利亚时代的后期。从中央对我国新常态概括的“三大特征”和“九大趋势”看,其中既含有国际上经济增长低迷的内容,也包含世界经济格局调整的内容,还包含丰富的中国自身经济发展的阶段特征,是基于自身发展又结合经济规律的一次认识飞跃和理论创新。理解中国的新常态,不要落入国际上相同词语使用语境的“桎梏”,要以更宽的视野,更深的哲学思考来认识我国的新常态。2、坚持整体推进与重点突破相结合。整体把握工业转型升级大局,统筹协调传统产业与战略新兴产业齐头并进、综合发展。从龙头企业、重要环节进行突破,树立传统产业转型升级应用示范标杆,激发转型升级动力,促进全市传统产业优势互补、错位发展。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址方案一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区鼓励标准厂房建设。深入推进实施135工程,合理确定产业园区标准厂房建设总体布局、规模以及有关配套设施。紧紧围绕产业特性、行业特点、企业特征进行规划建设,突出标准厂房建设的实用性。完善标准厂房集中区域内道路、电力、通讯、给排水及污水处理等基础配套设施,满足入驻企业生产经营基本需要。坚持谁投资、谁所有、谁受益的原则,鼓励和引导各类企业、组织及自然人投资建设产业园区标准厂房。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.70%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率7.24%,固定资产投资强度192.94万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27468.7227468.7243519.9843519.983849.431.1主要生产车间16481.2316481.2326111.9926111.992386.651.2辅助生产车间8789.998789.9913926.3913926.391231.821.3其他生产车间2197.502197.502524.162524.16230.972仓储工程5827.885827.8812841.2612841.26826.062.1成品贮存1456.971456.973210.323210.32206.512.2原料仓储3030.503030.506677.466677.46429.552.3辅助材料仓库1340.411340.412953.492953.49189.993供配电工程310.82310.82310.82310.8222.493.1供配电室310.82310.82310.82310.8222.494给排水工程357.44357.44357.44357.4420.124.1给排水357.44357.44357.44357.4420.125服务性工程3690.993690.993690.993690.99237.445.1办公用房1921.211921.211921.211921.21120.415.2生活服务1769.781769.781769.781769.78131.566消防及环保工程1041.251041.251041.251041.2575.366.1消防环保工程1041.251041.251041.251041.2575.367项目总图工程155.41155.41155.41155.41-72.647.1场地及道路硬化10471.661683.661683.667.2场区围墙1683.6610471.6610471.667.3安全保卫室155.41155.41155.41155.418绿化工程3708.59129.80合计38852.5063275.7663275.765088.06六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12578.46万元,占计划投资的58.29%。其中:完成固定资产投资7964.59万元,占总投资的63.32%;完成流动资金投资4613.87,占总投资的36.68%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12578.461.1完成比例58.29%2完成固定资产投资万元7964.592.1完成比例63.32%3完成流动资金投资万元4613.873.1完成比例36.68%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员615人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4181.2人均年工资万元4.621.3年工资额万元1740.812工程技术人员工资2.1平均人数人922.2人均年工资万元5.842.3年工资额万元620.173企业管理人员工资3.1平均人数人253.2人均年工资万元7.993.3年工资额万元183.864品质管理人员工资4.1平均人数人494.2人均年工资万元5.934.3年工资额万元246.595其他人员工资5.1平均人数人315.2人均年工资万元6.565.3年工资额万元214.166职工工资总额万元25466.64五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资17106.06(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5088.065142.18192.9417106.061.1工程费用万元5088.065142.1829938.111.1.1建筑工程费用万元5088.065088.0623.58%1.1.2设备购置及安装费万元5142.185142.1823.83%1.2工程建设其他费用万元6875.826875.8231.87%1.2.1无形资产万元3636.723636.721.3预备费万元3239.103239.101.3.1基本预备费万元1569.791569.791.3.2涨价预备费万元1669.311669.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元17106.0617106.06(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4471.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元29938.1114363.6717816.6829938.1129938.1129938.111.1应收账款万元8981.435388.866287.008981.438981.438981.431.2存货万元13472.158083.299430.5013472.1513472.1513472.151.2.1原辅材料万元4041.642424.992829.154041.644041.644041.641.2.2燃料动力万元202.08121.25141.46202.08202.08202.081.2.3在产品万元6197.193718.314338.036197.196197.196197.191.2.4产成品万元3031.231818.742121.863031.233031.233031.231.3现金万元7484.534490.725239.177484.537484.537484.532流动负债万元25466.6415279.9817826.6525466.6425466.6425466.642.1应付账款万元25466.6415279.9817826.6525466.6425466.6425466.643流动资金万元4471.472682.883130.034471.474471.474471.474铺底流动资金万元1490.48894.291043.341490.481490.481490.48(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资21577.53万元,其中:固定资产投资17106.06万元,占项目总投资的79.28%;流动资金4471.47万元,占项目总投资的20.72%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5088.06万元,占项目总投资的23.58%;设备购置费5142.18万元,占项目总投资的23.83%;其它投资6875.82万元,占项目总投资的31.87%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=17106.06+4471.47=21577.53(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元17106.0679.28%1.1项目建设投资万元17106.0679.28%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4471.4720.72%3总投资万元万元21577.53二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入22465.20万元,总成本5769.92万元,利润总额16695.28万元,净利润322.30万元,增值税714.59万元,税金及附加12521.46万元,所得税4173.82万元;第二年收入26209.40万元,总成本6551.78万元,利润总额19657.62万元,净利润14743.22万元,增值税833.69万元,税金及附加336.59万元,所得税4914.40万元;第三年生产负荷100%,收入37442.00万元,总成本28807.39万元,利润总额8634.61万元,净利润6475.96万元,增值税1190.98万元,税金及附加379.46万元,所得税2158.65万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入37442.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1190.98万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元22465.2026209.4037442.0037442.0037442.001.1聚丙烯包装膜万元22465.2026209.4037442.0037442.0037442.002现价增加值万元7188.868387.0111981.4411981.4
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