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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电机配件铝压铸件项目立项申请报告电机配件铝压铸件项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入20308.38万元,同比增长12.15%(2200.33万元)。其中,主营业业务电机配件铝压铸件生产及销售收入为18779.70万元,占营业总收入的92.47%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5148.09万元,较去年同期相比增长1302.01万元,增长率33.85%;实现净利润3861.07万元,较去年同期相比增长718.01万元,增长率22.84%。二、项目概况(一)项目名称电机配件铝压铸件项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积35517.75平方米(折合约53.25亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.50%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率6.71%,固定资产投资强度183.05万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35517.75平方米,建筑物基底占地面积22553.77平方米,总建筑面积57183.58平方米,其中:规划建设主体工程35977.72平方米,项目规划绿化面积3835.92平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计78台(套),设备购置费3867.64万元。(七)节能分析“电机配件铝压铸件项目建设项目”,年用电量1356859.42千瓦时,年总用水量11784.88立方米,项目年综合总耗能量(当量值)167.77吨标准煤/年。达产年综合节能量71.90吨标准煤/年,项目总节能率27.88%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12709.87万元,其中:固定资产投资9747.41万元,占项目总投资的76.69%;流动资金2962.46万元,占项目总投资的23.31%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26236.00万元,总成本费用20353.27万元,税金及附加239.44万元,利润总额5882.73万元,利税总额6933.58万元,税后净利润4412.05万元,达产年纳税总额2521.53万元;达产年投资利润率46.28%,投资利税率54.55%,投资回报率34.71%,全部投资回收期4.38年,提供就业职位456个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区电机配件铝压铸件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区电机配件铝压铸件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“电机配件铝压铸件项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位456个,达产年纳税总额2521.53万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.28%,投资利税率54.55%,全部投资回报率34.71%,全部投资回收期4.38年,固定资产投资回收期4.38年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动民营企业积极履行社会责任。2016年12月,国务院印发生产者责任延伸制度推行方案,要求生产者开展生态设计、使用再生原料、规范回收利用并加强信息公开。国家发展和改革委员会正在研究制定饮料纸基复合包装和铅酸蓄电池生产者责任延伸制度落实方案。工业和信息化部联合财政部、商务部和科技部等选择17家单位开展第一批电器电子产品生产者责任延伸试点,为生产者责任延伸制度的完善提供了有力支撑。下一步,发展改革委、工业和信息化部将会同有关部门进一步扩大推行生产者责任延伸制度的试点范围,选择有条件的地区和有一定规模的企业开展自愿性和强制性相结合的试点工作,推进建立以资源节约、环境友好为导向的采购、生产、营销物流体系,推动民营企业积极履行社会责任。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35517.7553.25亩1.1容积率1.611.2建筑系数63.50%1.3投资强度万元/亩183.051.4基底面积平方米22553.771.5总建筑面积平方米57183.581.6绿化面积平方米3835.92绿化率6.71%2总投资万元12709.872.1固定资产投资万元9747.412.1.1土建工程投资万元4070.702.1.1.1土建工程投资占比万元32.03%2.1.2设备投资万元3867.642.1.2.1设备投资占比30.43%2.1.3其它投资万元1809.072.1.3.1其它投资占比14.23%2.1.4固定资产投资占比76.69%2.2流动资金万元2962.462.2.1流动资金占比23.31%3收入万元26236.004总成本万元20353.275利润总额万元5882.736净利润万元4412.057所得税万元1.618增值税万元811.419税金及附加万元239.4410纳税总额万元2521.5311利税总额万元6933.5812投资利润率46.28%13投资利税率54.55%14投资回报率34.71%15回收期年4.3816设备数量台(套)7817年用电量千瓦时1356859.4218年用水量立方米11784.8819总能耗吨标准煤167.7720节能率27.88%21节能量吨标准煤71.9022员工数量人456第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。其中,互联网和相关服务投资增长超过50%,生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元,同比增长14.5%,比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部,同比增长3.8倍;新能源汽车销售7.27万辆,同比增长2.4倍。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。着眼大势认识当前经济形势,更要冷静看清我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。当今世界,正在经历百年未有之大变局。大变局之中,我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期,又要紧紧盯住大变局中同生并存的危和机。要紧扣重要战略机遇新内涵,化危为机、转危为安,变压力为动力。要坚持不懈地通过加快经济结构优化升级,提升科技创新能力,深化改革开放,加快绿色发展,积极参与全球经济治理体系变革,牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴带来的重大机遇。二、必要性分析1、在新常态背景中,我国的经济一定会有新的发展,在经济发展的同时在获得一定新的机遇,可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况,我国的经济发展存在着较为明显的减速,所以应该引起重视。此外,在发展的角度上看,新常态的经济法发展主要是贸易区进行,是通过市场的发展来得到进一步的发展,粗放型经济发展模式的消失,代表着我国经济市场恢复了正常。2、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区创办于1995月,1998年省政府批准为省级园区,园区面积为20平方公里,内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越,区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道,10条支干道,总长度为50公里;建有11万伏的发电站,家有4条电力出口线,长度为30.5公里;供水全部开通;程控电话直通国内外各地。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.50%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率6.71%,固定资产投资强度183.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15945.5215945.5235977.7235977.722817.241.1主要生产车间9567.319567.3121586.6321586.631746.691.2辅助生产车间5102.575102.5711512.8711512.87901.521.3其他生产车间1275.641275.642086.712086.71169.032仓储工程3383.073383.0713783.8113783.81784.982.1成品贮存845.77845.773445.953445.95196.252.2原料仓储1759.201759.207167.587167.58408.192.3辅助材料仓库778.11778.113170.283170.28180.553供配电工程180.43180.43180.43180.4311.563.1供配电室180.43180.43180.43180.4311.564给排水工程207.49207.49207.49207.4910.344.1给排水207.49207.49207.49207.4910.345服务性工程2142.612142.612142.612142.61122.025.1办公用房1137.621137.621137.621137.6254.275.2生活服务1004.991004.991004.991004.9966.296消防及环保工程604.44604.44604.44604.4438.736.1消防环保工程604.44604.44604.44604.4438.737项目总图工程90.2290.2290.2290.22210.747.1场地及道路硬化5741.421154.971154.977.2场区围墙1154.975741.425741.427.3安全保卫室90.2290.2290.2290.228绿化工程2145.3175.09合计22553.7757183.5857183.584070.70六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10111.50万元,占计划投资的79.56%。其中:完成固定资产投资6457.47万元,占总投资的63.86%;完成流动资金投资3654.03,占总投资的36.14%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10111.501.1完成比例79.56%2完成固定资产投资万元6457.472.1完成比例63.86%3完成流动资金投资万元3654.033.1完成比例36.14%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员456人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3101.2人均年工资万元5.491.3年工资额万元1701.632工程技术人员工资2.1平均人数人682.2人均年工资万元6.652.3年工资额万元428.853企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元6.883.3年工资额万元137.114品质管理人员工资4.1平均人数人364.2人均年工资万元5.634.3年工资额万元181.895其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元6.035.3年工资额万元171.756职工工资总额万元17977.92五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9747.41(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4070.703867.64183.059747.411.1工程费用万元4070.703867.6420940.381.1.1建筑工程费用万元4070.704070.7032.03%1.1.2设备购置及安装费万元3867.643867.6430.43%1.2工程建设其他费用万元1809.071809.0714.23%1.2.1无形资产万元809.90809.901.3预备费万元999.17999.171.3.1基本预备费万元507.22507.221.3.2涨价预备费万元491.95491.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元9747.419747.41(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2962.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20940.3812273.5413057.3920940.3820940.3820940.381.1应收账款万元6282.113769.275025.696282.116282.116282.111.2存货万元9423.175653.907538.549423.179423.179423.171.2.1原辅材料万元2826.951696.172261.562826.952826.952826.951.2.2燃料动力万元141.3584.81113.08141.35141.35141.351.2.3在产品万元4334.662600.793467.734334.664334.664334.661.2.4产成品万元2120.211272.131696.172120.212120.212120.211.3现金万元5235.103141.064188.085235.105235.105235.102流动负债万元17977.9210786.7514382.3417977.9217977.9217977.922.1应付账款万元17977.9210786.7514382.3417977.9217977.9217977.923流动资金万元2962.461777.482369.972962.462962.462962.464铺底流动资金万元987.48592.49789.99987.48987.48987.48(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12709.87万元,其中:固定资产投资9747.41万元,占项目总投资的76.69%;流动资金2962.46万元,占项目总投资的23.31%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4070.70万元,占项目总投资的32.03%;设备购置费3867.64万元,占项目总投资的30.43%;其它投资1809.07万元,占项目总投资的14.23%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9747.41+2962.46=12709.87(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9747.4176.69%1.1项目建设投资万元9747.4176.69%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2962.4623.31%3总投资万元万元12709.87二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15741.60万元,总成本12716.48万元,利润总额3025.12万元,净利润200.49万元,增值税486.85万元,税金及附加2268.84万元,所得税756.28万元;第二年收入20988.80万元,总成本16142.34万元,利润总额4846.46万元,净利润3634.84万元,增值税649.13万元,税金及附加219.97万元,所得税1211.62万元;第三年生产负荷100%,收入26236.00万元,总成本20353.27万元,利润总额5882.73万元,净利润4412.05万元,增值税811.41万元,税金及附加239.44万元,所得税1470.68万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26236.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=811.41万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15741.6020988.8026236.0026236.0026236.001.1电机配件铝压铸件万元15741.6020988.8026236.0026236.0026236.002现价增加值万元5037.316716.428
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