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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电容器导针化成机项目立项申请报告电容器导针化成机项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入39088.32万元,同比增长11.47%(4020.84万元)。其中,主营业业务电容器导针化成机生产及销售收入为31782.82万元,占营业总收入的81.31%。根据初步统计测算,公司实现利润总额8830.24万元,较去年同期相比增长2007.55万元,增长率29.42%;实现净利润6622.68万元,较去年同期相比增长846.52万元,增长率14.66%。二、项目概况(一)项目名称电容器导针化成机项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积58255.78平方米(折合约87.34亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.06%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率6.96%,固定资产投资强度165.90万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积58255.78平方米,建筑物基底占地面积39066.33平方米,总建筑面积62333.68平方米,其中:规划建设主体工程44649.05平方米,项目规划绿化面积4338.33平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计170台(套),设备购置费7684.03万元。(七)节能分析“电容器导针化成机项目建设项目”,年用电量1071997.05千瓦时,年总用水量44864.38立方米,项目年综合总耗能量(当量值)135.58吨标准煤/年。达产年综合节能量47.64吨标准煤/年,项目总节能率25.94%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资21001.60万元,其中:固定资产投资14489.71万元,占项目总投资的68.99%;流动资金6511.89万元,占项目总投资的31.01%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入48567.00万元,总成本费用37881.53万元,税金及附加409.89万元,利润总额10685.47万元,利税总额12569.22万元,税后净利润8014.10万元,达产年纳税总额4555.12万元;达产年投资利润率50.88%,投资利税率59.85%,投资回报率38.16%,全部投资回收期4.12年,提供就业职位932个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷电容器导针化成机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷电容器导针化成机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“电容器导针化成机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位932个,达产年纳税总额4555.12万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.88%,投资利税率59.85%,全部投资回报率38.16%,全部投资回收期4.12年,固定资产投资回收期4.12年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制造业创新中心建设。报告强调要鼓励民营企业积极参与制造业创新中心建设。目前,新能源汽车动力电池和增材制造国家制造业创新中心已挂牌成立,其他领域的创新中心也在积极筹备中。同时,各地区也选择重点产业优势领域,创建制造业创新中心,鼓励由具有业界影响力的民营企业牵头,以资本为纽带,联合具有较强研发能力的高校、具有行业领先地位的科研院所或能够整合区域服务的产业园区平台,探索多种产学研协同组建模式,建设省级制造业创新中心,重点围绕区域性重大技术需求,探索实现多元化投资、多样化模式和市场化运作,形成新型研发机构。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58255.7887.34亩1.1容积率1.071.2建筑系数67.06%1.3投资强度万元/亩165.901.4基底面积平方米39066.331.5总建筑面积平方米62333.681.6绿化面积平方米4338.33绿化率6.96%2总投资万元21001.602.1固定资产投资万元14489.712.1.1土建工程投资万元4761.502.1.1.1土建工程投资占比万元22.67%2.1.2设备投资万元7684.032.1.2.1设备投资占比36.59%2.1.3其它投资万元2044.182.1.3.1其它投资占比9.73%2.1.4固定资产投资占比68.99%2.2流动资金万元6511.892.2.1流动资金占比31.01%3收入万元48567.004总成本万元37881.535利润总额万元10685.476净利润万元8014.107所得税万元1.078增值税万元1473.869税金及附加万元409.8910纳税总额万元4555.1211利税总额万元12569.2212投资利润率50.88%13投资利税率59.85%14投资回报率38.16%15回收期年4.1216设备数量台(套)17017年用电量千瓦时1071997.0518年用水量立方米44864.3819总能耗吨标准煤135.5820节能率25.94%21节能量吨标准煤47.6422员工数量人932第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、从发展趋势来看,目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换,一方面要建立房地产调控的长效机制,另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展,两者相辅相承,缺一不可。因此,从宏观政策调控的逻辑上看,未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为,中国经济在明年下半年,将重新步入上升通道,而其背后的推动力,必将是战略性新兴产业的发展,目前投资已经到了最好的介入期。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。通过2016年以来近两年的供给侧结构性改革,过剩产能逐步被淘汰出清、僵尸企业逐步被清理、非金融企业高杠杆逐步企稳回落、房地产长效机制正在建立、资金“脱实向虚”向“脱虚向实”转变、新旧动能加快转换,2018年中国经济有望迎来一个难得的战略机遇期。2018年更是全面贯彻落实十九大精神的开局之年,十九大报告为中国经济未来发展描绘了清晰宏伟的蓝图。一大批省、市、县党政一把手在十九大前后完成换届,在十九大精神指引下,这些经过各级组织部门深入考察的有能力、有实干精神的干部,没有太多思想包袱和负担,可以轻装上阵、撸袖大干,他们的上岗有望推动新一轮招商引资、新一轮地方经济发展的热潮。在此背景下,当前复苏乏力的民间投资及与之密切相关的制造业投资增速有望企稳回升,这将在很大程度上对冲房地产和基建投资增速的下滑。受益于居民可支配收入持续 “跑赢”GDP增速、消费升级等因素,2018年消费有望保持平稳较快增长,继续发挥经济增长“稳定器”和“压舱石”的重要作用。2018年主要经济体经济和贸易回暖趋势有望延续,但考虑到部分国家贸易保护政策及2017年较高对比基数的变化,2018年的出口增速面临小幅下行压力。综合判断,尽管2018年的经济增速与2017年基本持平或略有下滑,但2018年经济增长的质量会更高,这主要体现在消费占比持续提升、三产结构更加优化、内生动力发力更多、动能转换更加凸显等方面。二、必要性分析1、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、促进制造业绿色化升级,启动实施绿色制造工程。绿色制造对制造业转型升级和提升制造业国际竞争力具有重要意义,也是制造强国建设的重要战略任务。2016年起,财政部、工信部开展绿色制造系统集成工作,支持重点领域企业组成联合体覆盖全部工艺流程和供需环节系统集成改造,解决绿色设计能力不强、工艺流程绿色化覆盖率不高、上下游协作不充分等问题。2016年,支持83个项目,总投资205亿元。目前,各项目正在有序推进,一批生产企业与科研机构、上下游企业、第三方服务机构通过建立长期合作机制,在机械、电子、食品、纺织、化工、家电等行业树立了绿色制造典型,联合体的带动效应初步显现。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.06%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率6.96%,固定资产投资强度165.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27619.9027619.9044649.0544649.053751.681.1主要生产车间16571.9416571.9426789.4326789.432326.041.2辅助生产车间8838.378838.3714287.7014287.701200.541.3其他生产车间2209.592209.592589.642589.64225.102仓储工程5859.955859.9511495.0111495.01702.462.1成品贮存1464.991464.992873.752873.75175.622.2原料仓储3047.173047.175977.415977.41365.282.3辅助材料仓库1347.791347.792643.852643.85161.573供配电工程312.53312.53312.53312.5321.493.1供配电室312.53312.53312.53312.5321.494给排水工程359.41359.41359.41359.4119.224.1给排水359.41359.41359.41359.4119.225服务性工程3711.303711.303711.303711.30226.805.1办公用房1499.701499.701499.701499.70112.505.2生活服务2211.602211.602211.602211.6092.786消防及环保工程1046.981046.981046.981046.9871.986.1消防环保工程1046.981046.981046.981046.9871.987项目总图工程156.27156.27156.27156.27-144.577.1场地及道路硬化10600.132331.532331.537.2场区围墙2331.5310600.1310600.137.3安全保卫室156.27156.27156.27156.278绿化工程3212.53112.44合计39066.3362333.6862333.684761.50六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资15777.52万元,占计划投资的75.13%。其中:完成固定资产投资10946.18万元,占总投资的69.38%;完成流动资金投资4831.34,占总投资的30.62%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15777.521.1完成比例75.13%2完成固定资产投资万元10946.182.1完成比例69.38%3完成流动资金投资万元4831.343.1完成比例30.62%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员932人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人6341.2人均年工资万元5.851.3年工资额万元3727.562工程技术人员工资2.1平均人数人1402.2人均年工资万元6.372.3年工资额万元951.693企业管理人员工资3.1平均人数人373.2人均年工资万元7.443.3年工资额万元241.984品质管理人员工资4.1平均人数人754.2人均年工资万元5.134.3年工资额万元446.505其他人员工资5.1平均人数人465.2人均年工资万元4.955.3年工资额万元256.646职工工资总额万元27358.57五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14489.71(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4761.507684.03165.9014489.711.1工程费用万元4761.507684.0333870.461.1.1建筑工程费用万元4761.504761.5022.67%1.1.2设备购置及安装费万元7684.037684.0336.59%1.2工程建设其他费用万元2044.182044.189.73%1.2.1无形资产万元897.20897.201.3预备费万元1146.981146.981.3.1基本预备费万元619.64619.641.3.2涨价预备费万元527.34527.342建设期利息万元3固定资产投资现值万元14489.7114489.71(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6511.89万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元33870.4616210.4922791.6633870.4633870.4633870.461.1应收账款万元10161.145588.637620.8510161.1410161.1410161.141.2存货万元15241.718382.9411431.2815241.7115241.7115241.711.2.1原辅材料万元4572.512514.883429.384572.514572.514572.511.2.2燃料动力万元228.63125.74171.47228.63228.63228.631.2.3在产品万元7011.193856.155258.397011.197011.197011.191.2.4产成品万元3429.381886.162572.043429.383429.383429.381.3现金万元8467.614657.196350.718467.618467.618467.612流动负债万元27358.5715047.2120518.9327358.5727358.5727358.572.1应付账款万元27358.5715047.2120518.9327358.5727358.5727358.573流动资金万元6511.893581.544883.926511.896511.896511.894铺底流动资金万元2170.611193.851627.972170.612170.612170.61(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资21001.60万元,其中:固定资产投资14489.71万元,占项目总投资的68.99%;流动资金6511.89万元,占项目总投资的31.01%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4761.50万元,占项目总投资的22.67%;设备购置费7684.03万元,占项目总投资的36.59%;其它投资2044.18万元,占项目总投资的9.73%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14489.71+6511.89=21001.60(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14489.7168.99%1.1项目建设投资万元14489.7168.99%1.2建设期利息万元-2流动资金万元6511.8931.01%3总投资万元万元21001.60二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入26711.85万元,总成本6261.15万元,利润总额20450.70万元,净利润330.30万元,增值税810.62万元,税金及附加15338.03万元,所得税5112.68万元;第二年收入36425.25万元,总成本7955.84万元,利润总额28469.41万元,净利润21352.06万元,增值税1105.39万元,税金及附加365.67万元,所得税7117.35万元;第三年生产负荷100%,收入48567.00万元,总成本37881.53万元,利润总额10685.47万元,净利润8014.10万元,增值税1473.86万元,税金及附加409.89万元,所得税2671.37万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入48567.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1473.86万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元26711.8536425.2548567.0048567.0048567.001.1电容器导针化成机万元26711.8536425.2548567.0048567.0048567.002现价增加值万元8547.7911656.0815541.4415541.4415541.443增值税万元
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