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文档简介
泓域咨询MACRO/ 聚丙烯胶膜项目立项申请报告聚丙烯胶膜项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入9208.18万元,同比增长18.36%(1428.09万元)。其中,主营业业务聚丙烯胶膜生产及销售收入为8312.58万元,占营业总收入的90.27%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2414.94万元,较去年同期相比增长585.40万元,增长率32.00%;实现净利润1811.20万元,较去年同期相比增长383.32万元,增长率26.85%。二、项目概况(一)项目名称聚丙烯胶膜项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积17275.30平方米(折合约25.90亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.11%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率5.54%,固定资产投资强度166.50万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17275.30平方米,建筑物基底占地面积9002.16平方米,总建筑面积19521.09平方米,其中:规划建设主体工程12526.80平方米,项目规划绿化面积1081.10平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计58台(套),设备购置费1866.95万元。(七)节能分析“聚丙烯胶膜项目建设项目”,年用电量1020492.37千瓦时,年总用水量11039.88立方米,项目年综合总耗能量(当量值)126.36吨标准煤/年。达产年综合节能量33.59吨标准煤/年,项目总节能率21.35%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5864.80万元,其中:固定资产投资4312.35万元,占项目总投资的73.53%;流动资金1552.45万元,占项目总投资的26.47%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13600.00万元,总成本费用10315.88万元,税金及附加123.46万元,利润总额3284.12万元,利税总额3860.56万元,税后净利润2463.09万元,达产年纳税总额1397.47万元;达产年投资利润率56.00%,投资利税率65.83%,投资回报率42.00%,全部投资回收期3.88年,提供就业职位236个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地聚丙烯胶膜行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地聚丙烯胶膜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“聚丙烯胶膜项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位236个,达产年纳税总额1397.47万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率56.00%,投资利税率65.83%,全部投资回报率42.00%,全部投资回收期3.88年,固定资产投资回收期3.88年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快建立以资源节约、环境友好为导向的采购、生产、营销物流体系,落实生产者责任延伸制度,推动民营企业积极履行社会责任。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17275.3025.90亩1.1容积率1.131.2建筑系数52.11%1.3投资强度万元/亩166.501.4基底面积平方米9002.161.5总建筑面积平方米19521.091.6绿化面积平方米1081.10绿化率5.54%2总投资万元5864.802.1固定资产投资万元4312.352.1.1土建工程投资万元1457.112.1.1.1土建工程投资占比万元24.85%2.1.2设备投资万元1866.952.1.2.1设备投资占比31.83%2.1.3其它投资万元988.292.1.3.1其它投资占比16.85%2.1.4固定资产投资占比73.53%2.2流动资金万元1552.452.2.1流动资金占比26.47%3收入万元13600.004总成本万元10315.885利润总额万元3284.126净利润万元2463.097所得税万元1.138增值税万元452.989税金及附加万元123.4610纳税总额万元1397.4711利税总额万元3860.5612投资利润率56.00%13投资利税率65.83%14投资回报率42.00%15回收期年3.8816设备数量台(套)5817年用电量千瓦时1020492.3718年用水量立方米11039.8819总能耗吨标准煤126.3620节能率21.35%21节能量吨标准煤33.5922员工数量人236第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、2016年,战略性新兴产业相关政策呈现一些亮点和方向:新一代信息技术产业采用和而不同、区分对待、有序推进产业发展的方式;高端装备制造业产业政策体系呈现更加注重提供指导和参考、创新融合发展、创新财政支持方式、引导社会资本参与、全方位开展国际合作等特点;新材料产业政策体系保障措施完善,执行层面上的财政投入与土地保障实施力度大;生物产业相关政策中财税金融政策不断完善,政策着力于打造产业集群,并将支持创新摆在突出的位置;新能源产业政策集中在可再生能源消纳、装备和核心技术加强及新能源标杆上网电价等方面;新能源汽车政策着力于充电基础设施建设、政府机关和公共服务机构采购、技术研发支持方面;节能环保产业政策覆盖全面,支持工具日趋多元化。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。11月份,制造业PMI为50.0%,环比小幅回落0.2个百分点,处于临界点,创下了2016年7月份以来的新低。今年以来,制造业PMI从2月份50.3%的低位开始回升,5月份升至51.9%。此后,制造业PMI震荡下行,11月份创下了今年以来的新低。从13个分项指数看,同上月相比,新出口订单指数、产成品库存指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商指数有所上升,积压订单指数同上月持平,其余7个指数均有所下降。11月份,制造业生产指数为51.9%,比上月微落0.1个百分点,持续位于景气区间。不过,需求扩张有所减缓,新订单指数为50.4%,低于上月0.4个百分点,高于临界点,表明企业产品订货量增速有所放缓。值得注意的是,制造业产业转型升级继续推进,消费推动经济发展的基础性作用持续发挥。装备制造业、高技术制造业和消费品制造业PMI为50.5%、51.7%和51.6%,分别比上月上升0.6、0.1和0.8个百分点,且均高于制造业总体水。二、必要性分析1、在新常态背景中,我国的经济一定会有新的发展,在经济发展的同时在获得一定新的机遇,可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况,我国的经济发展存在着较为明显的减速,所以应该引起重视。此外,在发展的角度上看,新常态的经济法发展主要是贸易区进行,是通过市场的发展来得到进一步的发展,粗放型经济发展模式的消失,代表着我国经济市场恢复了正常。2、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址评价一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区不断完善产业园区管理体制。以服务企业为中心,以招商引资为重点,按照精简、统一、效能的要求,进一步理顺行政区划与产业园区、政府部门与产业园区的关系,进一步完善现行国家级、省级产业园区管理体制,规范产业园区内设机构设置,探索小管委会、大公司的管理体制,逐步实现行政职能和经营职能分离,鼓励产业园区兼并重组。市州、县市区要建立科学合理的产业园区人事管理制度和严格的绩效考核机制,依法实行灵活高效的用人机制和薪酬机制,选优配强产业园区领导班子。产业园区管委会要依法建立完善的投资服务体系,精简和优化办事程序,实行首问负责、一站式服务和限时办结制度,为产业园区企业和产业发展提供优质服务。设立产业园区的人民政府可以依照法律规定在产业园区实行相对集中行政处罚权和行政许可权。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.11%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率5.54%,固定资产投资强度166.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6364.536364.5312526.8012526.801028.541.1主要生产车间3818.723818.727516.087516.08637.691.2辅助生产车间2036.652036.654008.584008.58329.131.3其他生产车间509.16509.16726.55726.5561.712仓储工程1350.321350.324546.294546.29271.482.1成品贮存337.58337.581136.571136.5767.872.2原料仓储702.17702.172364.072364.07141.172.3辅助材料仓库310.57310.571045.651045.6562.443供配电工程72.0272.0272.0272.024.843.1供配电室72.0272.0272.0272.024.844给排水工程82.8282.8282.8282.824.334.1给排水82.8282.8282.8282.824.335服务性工程855.21855.21855.21855.2151.075.1办公用房432.55432.55432.55432.5530.425.2生活服务422.66422.66422.66422.6625.496消防及环保工程241.26241.26241.26241.2616.216.1消防环保工程241.26241.26241.26241.2616.217项目总图工程36.0136.0136.0136.0154.317.1场地及道路硬化2395.36448.97448.977.2场区围墙448.972395.362395.367.3安全保卫室36.0136.0136.0136.018绿化工程752.3526.33合计9002.1619521.0919521.091457.11六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3920.55万元,占计划投资的66.85%。其中:完成固定资产投资2761.51万元,占总投资的70.44%;完成流动资金投资1159.04,占总投资的29.56%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3920.551.1完成比例66.85%2完成固定资产投资万元2761.512.1完成比例70.44%3完成流动资金投资万元1159.043.1完成比例29.56%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员236人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1601.2人均年工资万元5.761.3年工资额万元887.272工程技术人员工资2.1平均人数人352.2人均年工资万元6.132.3年工资额万元239.243企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.473.3年工资额万元58.704品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.714.3年工资额万元112.005其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元6.125.3年工资额万元85.096职工工资总额万元7314.66五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4312.35(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1457.111866.95166.504312.351.1工程费用万元1457.111866.958867.111.1.1建筑工程费用万元1457.111457.1124.85%1.1.2设备购置及安装费万元1866.951866.9531.83%1.2工程建设其他费用万元988.29988.2916.85%1.2.1无形资产万元504.43504.431.3预备费万元483.86483.861.3.1基本预备费万元237.58237.581.3.2涨价预备费万元246.28246.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元4312.354312.35(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1552.45万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8867.115565.348078.238867.118867.118867.111.1应收账款万元2660.131596.081995.102660.132660.132660.131.2存货万元3990.202394.122992.653990.203990.203990.201.2.1原辅材料万元1197.06718.24897.791197.061197.061197.061.2.2燃料动力万元59.8535.9144.8959.8559.8559.851.2.3在产品万元1835.491101.301376.621835.491835.491835.491.2.4产成品万元897.79538.68673.35897.79897.79897.791.3现金万元2216.781330.071662.582216.782216.782216.782流动负债万元7314.664388.805486.007314.667314.667314.662.1应付账款万元7314.664388.805486.007314.667314.667314.663流动资金万元1552.45931.471164.341552.451552.451552.454铺底流动资金万元517.48310.49388.11517.48517.48517.48(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5864.80万元,其中:固定资产投资4312.35万元,占项目总投资的73.53%;流动资金1552.45万元,占项目总投资的26.47%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1457.11万元,占项目总投资的24.85%;设备购置费1866.95万元,占项目总投资的31.83%;其它投资988.29万元,占项目总投资的16.85%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4312.35+1552.45=5864.80(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4312.3573.53%1.1项目建设投资万元4312.3573.53%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1552.4526.47%3总投资万元万元5864.80二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8160.00万元,总成本14947.96万元,利润总额-6787.96万元,净利润101.72万元,增值税271.79万元,税金及附加-5090.97万元,所得税-1696.99万元;第二年收入10200.00万元,总成本17881.97万元,利润总额-7681.97万元,净利润-5761.48万元,增值税339.74万元,税金及附加109.87万元,所得税-1920.49万元;第三年生产负荷100%,收入13600.00万元,总成本10315.88万元,利润总额3284.12万元,净利润2463.09万元,增值税452.98万元,税金及附加123.46万元,所得税821.03万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13600.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=452.98万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8160.0010200.0013600.0013600.0013600.001.1聚丙烯胶膜万元8160.0010200.0013600.0013600.0013600.002现价增加值万元2611.203264.00
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