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文档简介
泓域咨询MACRO/ 碳素纤维用聚丙烯腈预氧丝项目立项申请报告碳素纤维用聚丙烯腈预氧丝项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx公司实现营业收入20154.88万元,同比增长29.92%(4641.69万元)。其中,主营业业务碳素纤维用聚丙烯腈预氧丝生产及销售收入为18234.38万元,占营业总收入的90.47%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4965.51万元,较去年同期相比增长1044.25万元,增长率26.63%;实现净利润3724.13万元,较去年同期相比增长467.54万元,增长率14.36%。二、项目概况(一)项目名称碳素纤维用聚丙烯腈预氧丝项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积49811.56平方米(折合约74.68亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.79%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率7.62%,固定资产投资强度175.73万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积49811.56平方米,建筑物基底占地面积34265.37平方米,总建筑面积51804.02平方米,其中:规划建设主体工程37336.55平方米,项目规划绿化面积3948.39平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计154台(套),设备购置费5898.07万元。(七)节能分析“碳素纤维用聚丙烯腈预氧丝项目建设项目”,年用电量536364.67千瓦时,年总用水量15301.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)67.23吨标准煤/年。达产年综合节能量28.81吨标准煤/年,项目总节能率28.11%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16063.53万元,其中:固定资产投资13123.52万元,占项目总投资的81.70%;流动资金2940.01万元,占项目总投资的18.30%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23177.00万元,总成本费用18325.63万元,税金及附加279.54万元,利润总额4851.37万元,利税总额5800.06万元,税后净利润3638.53万元,达产年纳税总额2161.53万元;达产年投资利润率30.20%,投资利税率36.11%,投资回报率22.65%,全部投资回收期5.91年,提供就业职位417个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地碳素纤维用聚丙烯腈预氧丝行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地碳素纤维用聚丙烯腈预氧丝产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“碳素纤维用聚丙烯腈预氧丝项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位417个,达产年纳税总额2161.53万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.20%,投资利税率36.11%,全部投资回报率22.65%,全部投资回收期5.91年,固定资产投资回收期5.91年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49811.5674.68亩1.1容积率1.041.2建筑系数68.79%1.3投资强度万元/亩175.731.4基底面积平方米34265.371.5总建筑面积平方米51804.021.6绿化面积平方米3948.39绿化率7.62%2总投资万元16063.532.1固定资产投资万元13123.522.1.1土建工程投资万元4393.912.1.1.1土建工程投资占比万元27.35%2.1.2设备投资万元5898.072.1.2.1设备投资占比36.72%2.1.3其它投资万元2831.542.1.3.1其它投资占比17.63%2.1.4固定资产投资占比81.70%2.2流动资金万元2940.012.2.1流动资金占比18.30%3收入万元23177.004总成本万元18325.635利润总额万元4851.376净利润万元3638.537所得税万元1.048增值税万元669.159税金及附加万元279.5410纳税总额万元2161.5311利税总额万元5800.0612投资利润率30.20%13投资利税率36.11%14投资回报率22.65%15回收期年5.9116设备数量台(套)15417年用电量千瓦时536364.6718年用水量立方米15301.3419总能耗吨标准煤67.2320节能率28.11%21节能量吨标准煤28.8122员工数量人417第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、创新能力和竞争力明显提高,形成全球产业发展新高地。攻克一批关键核心技术,发明专利拥有量年均增速达到15%以上,建成一批重大产业技术创新平台,产业创新能力跻身世界前列,在若干重要领域形成先发优势,产品质量明显提升。节能环保、新能源、生物等领域新产品和新服务的可及性大幅提升。知识产权保护更加严格,激励创新的政策法规更加健全。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。2019年外部环境将更加严峻复杂,经济运行稳中有变、变中有忧,不确定性在增加。在这样的新形势、新变化下,如何做好经济工作,更好地落实已经出台的各项方针政策,进一步做好“六稳”,促进工业经济平稳健康运行,需要群策群力,共谋大计。中国工业发展正处在一个崭新的关键路口。推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变,需要更大范围、更多层次的工业企业保持发展定力,在巩固、增强、提升、畅通上下功夫,聚焦效益品质,聚力改革创新,加快推进转型发展、创新发展、开放发展、绿色发展、协调发展。二、必要性分析1、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。2、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址方案一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。未来园区将依托自身优势,扩大对外合作,建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系,预计到2020年,园区产值达到1000亿元以上,成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.79%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率7.62%,固定资产投资强度175.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24225.6224225.6237336.5537336.553483.491.1主要生产车间14535.3714535.3722401.9322401.932159.761.2辅助生产车间7752.207752.2011947.7011947.701114.721.3其他生产车间1938.051938.052165.522165.52209.012仓储工程5139.815139.819403.869403.86638.092.1成品贮存1284.951284.952350.972350.97159.522.2原料仓储2672.702672.704890.014890.01331.812.3辅助材料仓库1182.161182.162162.892162.89146.763供配电工程274.12274.12274.12274.1220.933.1供配电室274.12274.12274.12274.1220.934给排水工程315.24315.24315.24315.2418.724.1给排水315.24315.24315.24315.2418.725服务性工程3255.213255.213255.213255.21220.885.1办公用房1331.361331.361331.361331.36124.875.2生活服务1923.851923.851923.851923.85126.066消防及环保工程918.31918.31918.31918.3170.106.1消防环保工程918.31918.31918.31918.3170.107项目总图工程137.06137.06137.06137.06-186.167.1场地及道路硬化9569.322016.592016.597.2场区围墙2016.599569.329569.327.3安全保卫室137.06137.06137.06137.068绿化工程3653.26127.86合计34265.3751804.0251804.024393.91六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14946.78万元,占计划投资的93.05%。其中:完成固定资产投资9802.81万元,占总投资的65.58%;完成流动资金投资5143.97,占总投资的34.42%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14946.781.1完成比例93.05%2完成固定资产投资万元9802.812.1完成比例65.58%3完成流动资金投资万元5143.973.1完成比例34.42%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员417人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2841.2人均年工资万元4.791.3年工资额万元1666.682工程技术人员工资2.1平均人数人632.2人均年工资万元6.912.3年工资额万元329.783企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元7.053.3年工资额万元107.594品质管理人员工资4.1平均人数人334.2人均年工资万元5.744.3年工资额万元192.615其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元7.235.3年工资额万元137.226职工工资总额万元13876.83五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13123.52(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4393.915898.07175.7313123.521.1工程费用万元4393.915898.0716816.841.1.1建筑工程费用万元4393.914393.9127.35%1.1.2设备购置及安装费万元5898.075898.0736.72%1.2工程建设其他费用万元2831.542831.5417.63%1.2.1无形资产万元1372.121372.121.3预备费万元1459.421459.421.3.1基本预备费万元587.15587.151.3.2涨价预备费万元872.27872.272建设期利息万元3固定资产投资现值万元13123.5213123.52(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2940.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16816.8410148.6310882.3316816.8416816.8416816.841.1应收账款万元5045.053027.033783.795045.055045.055045.051.2存货万元7567.584540.555675.687567.587567.587567.581.2.1原辅材料万元2270.271362.161702.712270.272270.272270.271.2.2燃料动力万元113.5168.1185.14113.51113.51113.511.2.3在产品万元3481.092088.652610.823481.093481.093481.091.2.4产成品万元1702.711021.621277.031702.711702.711702.711.3现金万元4204.212522.533153.164204.214204.214204.212流动负债万元13876.838326.1010407.6213876.8313876.8313876.832.1应付账款万元13876.838326.1010407.6213876.8313876.8313876.833流动资金万元2940.011764.012205.012940.012940.012940.014铺底流动资金万元979.99588.00735.00979.99979.99979.99(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16063.53万元,其中:固定资产投资13123.52万元,占项目总投资的81.70%;流动资金2940.01万元,占项目总投资的18.30%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4393.91万元,占项目总投资的27.35%;设备购置费5898.07万元,占项目总投资的36.72%;其它投资2831.54万元,占项目总投资的17.63%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13123.52+2940.01=16063.53(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13123.5281.70%1.1项目建设投资万元13123.5281.70%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2940.0118.30%3总投资万元万元16063.53二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13906.20万元,总成本6433.88万元,利润总额7472.32万元,净利润247.43万元,增值税401.49万元,税金及附加5604.24万元,所得税1868.08万元;第二年收入17382.75万元,总成本7678.54万元,利润总额9704.21万元,净利润7278.16万元,增值税501.86万元,税金及附加259.47万元,所得税2426.05万元;第三年生产负荷100%,收入23177.00万元,总成本18325.63万元,利润总额4851.37万元,净利润3638.53万元,增值税669.15万元,税金及附加279.54万元,所得税1212.84万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23177.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=669.15万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13906.2017382.7523177.0023177.0023177.001.1碳素纤维用聚丙烯腈预氧丝万元13906.2017382.7523177.0023177.0023177.002现价增加值万元4449.985562.487416.647416.64741
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