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文档简介
泓域咨询MACRO/ 金属化聚酯薄膜固定电容器项目立项申请报告金属化聚酯薄膜固定电容器项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx公司实现营业收入13266.05万元,同比增长13.60%(1588.00万元)。其中,主营业业务金属化聚酯薄膜固定电容器生产及销售收入为10897.21万元,占营业总收入的82.14%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3329.67万元,较去年同期相比增长718.97万元,增长率27.54%;实现净利润2497.25万元,较去年同期相比增长386.26万元,增长率18.30%。二、项目概况(一)项目名称金属化聚酯薄膜固定电容器项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积21890.94平方米(折合约32.82亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.76%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率7.02%,固定资产投资强度199.77万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21890.94平方米,建筑物基底占地面积12206.39平方米,总建筑面积33930.96平方米,其中:规划建设主体工程22498.21平方米,项目规划绿化面积2381.85平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费2351.63万元。(七)节能分析“金属化聚酯薄膜固定电容器项目建设项目”,年用电量1291278.42千瓦时,年总用水量18146.38立方米,项目年综合总耗能量(当量值)160.25吨标准煤/年。达产年综合节能量56.30吨标准煤/年,项目总节能率28.39%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9291.64万元,其中:固定资产投资6556.45万元,占项目总投资的70.56%;流动资金2735.19万元,占项目总投资的29.44%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20379.00万元,总成本费用15630.56万元,税金及附加166.16万元,利润总额4748.44万元,利税总额5569.56万元,税后净利润3561.33万元,达产年纳税总额2008.23万元;达产年投资利润率51.10%,投资利税率59.94%,投资回报率38.33%,全部投资回收期4.11年,提供就业职位406个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区金属化聚酯薄膜固定电容器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区金属化聚酯薄膜固定电容器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“金属化聚酯薄膜固定电容器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位406个,达产年纳税总额2008.23万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.10%,投资利税率59.94%,全部投资回报率38.33%,全部投资回收期4.11年,固定资产投资回收期4.11年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、探索完善制造业创新体系,推动骨干民营企业参与制造业创新中心建设,建立市场化的创新方向选择机制和鼓励创新的风险分担、利益共享机制。支持有条件的民营企业组建国家技术创新中心,攻克转化一批产业前沿和共性关键技术,培育具有国际影响力的行业领军企业。引导社会资本共同建设协同创新公共服务平台、重大科研基础设施及大型科研仪器,推动设施和仪器向社会开放。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21890.9432.82亩1.1容积率1.551.2建筑系数55.76%1.3投资强度万元/亩199.771.4基底面积平方米12206.391.5总建筑面积平方米33930.961.6绿化面积平方米2381.85绿化率7.02%2总投资万元9291.642.1固定资产投资万元6556.452.1.1土建工程投资万元2567.242.1.1.1土建工程投资占比万元27.63%2.1.2设备投资万元2351.632.1.2.1设备投资占比25.31%2.1.3其它投资万元1637.582.1.3.1其它投资占比17.62%2.1.4固定资产投资占比70.56%2.2流动资金万元2735.192.2.1流动资金占比29.44%3收入万元20379.004总成本万元15630.565利润总额万元4748.446净利润万元3561.337所得税万元1.558增值税万元654.969税金及附加万元166.1610纳税总额万元2008.2311利税总额万元5569.5612投资利润率51.10%13投资利税率59.94%14投资回报率38.33%15回收期年4.1116设备数量台(套)10917年用电量千瓦时1291278.4218年用水量立方米18146.3819总能耗吨标准煤160.2520节能率28.39%21节能量吨标准煤56.3022员工数量人406第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量。当前,加快战略性新兴产业发展,抢占发展机遇,已成为各地推动经济发展的必然选择。我省要实现高质量发展,必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位,积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业,将吸引大量投资进入高科技产业,优化我省产业结构,并通过高科技产业化提高投资效率,提升我省经济发展的质量效益。同时,战略性新兴产业通过技术溢出,会有效提升产品的技术含量,引导我省传统企业实现技术升级,从而有力促进产业转型升级,实现经济持续健康发展。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。把握加快经济结构优化升级的新机遇,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫,加快推动产业结构升级和发展方式转变,为高质量发展打开新局面。把握提升科技创新能力的新机遇,在开放的环境中推动自主创新,补上核心技术等发展短板,把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。二、必要性分析1、世界复杂多变,人类社会向何处去、亚洲前途在哪里?在新的历史关头,中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发?面对这些时代之问,习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话,明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义,为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”,对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战,中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略,在开创对外开放全新局面中谋求更好发展,为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。2、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区围绕中国制造202510大重点发展领域,通过改造、提升、补链、拓新,延伸产业链,发展高端装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备等产业链条,围绕项目引进一批延链、补链企业,打造装备制造产业链。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.76%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率7.02%,固定资产投资强度199.77万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8629.928629.9222498.2122498.211872.451.1主要生产车间5177.955177.9513498.9313498.931160.921.2辅助生产车间2761.572761.577199.437199.43599.181.3其他生产车间690.39690.391304.901304.90112.352仓储工程1830.961830.967431.297431.29449.812.1成品贮存457.74457.741857.821857.82112.452.2原料仓储952.10952.103864.273864.27233.902.3辅助材料仓库421.12421.121709.201709.20103.463供配电工程97.6597.6597.6597.656.653.1供配电室97.6597.6597.6597.656.654给排水工程112.30112.30112.30112.305.954.1给排水112.30112.30112.30112.305.955服务性工程1159.611159.611159.611159.6170.195.1办公用房660.20660.20660.20660.2032.075.2生活服务499.41499.41499.41499.4137.906消防及环保工程327.13327.13327.13327.1322.286.1消防环保工程327.13327.13327.13327.1322.287项目总图工程48.8348.8348.8348.8390.687.1场地及道路硬化3227.00654.35654.357.2场区围墙654.353227.003227.007.3安全保卫室48.8348.8348.8348.838绿化工程1406.5649.23合计12206.3933930.9633930.962567.24六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5923.11万元,占计划投资的63.75%。其中:完成固定资产投资3901.99万元,占总投资的65.88%;完成流动资金投资2021.12,占总投资的34.12%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5923.111.1完成比例63.75%2完成固定资产投资万元3901.992.1完成比例65.88%3完成流动资金投资万元2021.123.1完成比例34.12%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员406人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2761.2人均年工资万元4.371.3年工资额万元1218.622工程技术人员工资2.1平均人数人612.2人均年工资万元5.672.3年工资额万元360.053企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元7.863.3年工资额万元108.324品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.704.3年工资额万元181.635其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元5.185.3年工资额万元129.676职工工资总额万元10650.10五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6556.45(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2567.242351.63199.776556.451.1工程费用万元2567.242351.6313385.291.1.1建筑工程费用万元2567.242567.2427.63%1.1.2设备购置及安装费万元2351.632351.6325.31%1.2工程建设其他费用万元1637.581637.5817.62%1.2.1无形资产万元882.27882.271.3预备费万元755.31755.311.3.1基本预备费万元410.06410.061.3.2涨价预备费万元345.25345.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元6556.456556.45(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2735.19万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13385.298951.0612387.9213385.2913385.2913385.291.1应收账款万元4015.592409.353212.474015.594015.594015.591.2存货万元6023.383614.034818.706023.386023.386023.381.2.1原辅材料万元1807.011084.211445.611807.011807.011807.011.2.2燃料动力万元90.3554.2172.2890.3590.3590.351.2.3在产品万元2770.751662.452216.602770.752770.752770.751.2.4产成品万元1355.26813.161084.211355.261355.261355.261.3现金万元3346.322007.792677.063346.323346.323346.322流动负债万元10650.106390.068520.0810650.1010650.1010650.102.1应付账款万元10650.106390.068520.0810650.1010650.1010650.103流动资金万元2735.191641.112188.152735.192735.192735.194铺底流动资金万元911.72547.04729.38911.72911.72911.72(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9291.64万元,其中:固定资产投资6556.45万元,占项目总投资的70.56%;流动资金2735.19万元,占项目总投资的29.44%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2567.24万元,占项目总投资的27.63%;设备购置费2351.63万元,占项目总投资的25.31%;其它投资1637.58万元,占项目总投资的17.62%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6556.45+2735.19=9291.64(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6556.4570.56%1.1项目建设投资万元6556.4570.56%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2735.1929.44%3总投资万元万元9291.64二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12227.40万元,总成本6374.14万元,利润总额5853.26万元,净利润134.72万元,增值税392.98万元,税金及附加4389.94万元,所得税1463.32万元;第二年收入16303.20万元,总成本8057.96万元,利润总额8245.24万元,净利润6183.93万元,增值税523.97万元,税金及附加150.44万元,所得税2061.31万元;第三年生产负荷100%,收入20379.00万元,总成本15630.56万元,利润总额4748.44万元,净利润3561.33万元,增值税654.96万元,税金及附加166.16万元,所得税1187.11万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20379.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=654.96万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12227.4016303.2020379.0020379.0020379.001.1金属化聚酯薄膜固定电容器万元12227.4016303.2020379.0020379.0020379.002现价增加值万元3912.775217.026521.286521
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