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泓域咨询MACRO/ 实木复合门项目立项申请报告实木复合门项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。上一年度,xxx有限公司实现营业收入7006.68万元,同比增长24.50%(1378.95万元)。其中,主营业业务实木复合门生产及销售收入为5887.37万元,占营业总收入的84.03%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1784.19万元,较去年同期相比增长415.85万元,增长率30.39%;实现净利润1338.14万元,较去年同期相比增长128.84万元,增长率10.65%。二、项目概况(一)项目名称实木复合门项目(二)项目选址xx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积23485.07平方米(折合约35.21亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.02%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率6.94%,固定资产投资强度167.15万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23485.07平方米,建筑物基底占地面积18323.05平方米,总建筑面积23719.92平方米,其中:规划建设主体工程15161.25平方米,项目规划绿化面积1646.01平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计96台(套),设备购置费2175.00万元。(七)节能分析“实木复合门项目建设项目”,年用电量939777.30千瓦时,年总用水量4519.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)115.89吨标准煤/年。达产年综合节能量45.07吨标准煤/年,项目总节能率23.92%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx产业发展示范区发展规划,符合xx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6783.72万元,其中:固定资产投资5885.35万元,占项目总投资的86.76%;流动资金898.37万元,占项目总投资的13.24%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7777.00万元,总成本费用5918.59万元,税金及附加124.70万元,利润总额1858.41万元,利税总额2239.44万元,税后净利润1393.81万元,达产年纳税总额845.63万元;达产年投资利润率27.40%,投资利税率33.01%,投资回报率20.55%,全部投资回收期6.37年,提供就业职位111个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx产业发展示范区及xx产业发展示范区实木复合门行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx产业发展示范区实木复合门产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“实木复合门项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位111个,达产年纳税总额845.63万元,可以促进xx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.40%,投资利税率33.01%,全部投资回报率20.55%,全部投资回收期6.37年,固定资产投资回收期6.37年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导中小企业通过专业分工、服务外包、订单生产等方式,与国有大企业建立协同创新、合作共赢的协作关系。发展一批专业化“小巨人”企业,引导优势民营企业进入军品科研生产和维修领域,鼓励支持民营企业参与军民融合发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23485.0735.21亩1.1容积率1.011.2建筑系数78.02%1.3投资强度万元/亩167.151.4基底面积平方米18323.051.5总建筑面积平方米23719.921.6绿化面积平方米1646.01绿化率6.94%2总投资万元6783.722.1固定资产投资万元5885.352.1.1土建工程投资万元1686.192.1.1.1土建工程投资占比万元24.86%2.1.2设备投资万元2175.002.1.2.1设备投资占比32.06%2.1.3其它投资万元2024.162.1.3.1其它投资占比29.84%2.1.4固定资产投资占比86.76%2.2流动资金万元898.372.2.1流动资金占比13.24%3收入万元7777.004总成本万元5918.595利润总额万元1858.416净利润万元1393.817所得税万元1.018增值税万元256.339税金及附加万元124.7010纳税总额万元845.6311利税总额万元2239.4412投资利润率27.40%13投资利税率33.01%14投资回报率20.55%15回收期年6.3716设备数量台(套)9617年用电量千瓦时939777.3018年用水量立方米4519.1819总能耗吨标准煤115.8920节能率23.92%21节能量吨标准煤45.0722员工数量人111第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、投资规模加速攀升。战略性新兴产业利润丰厚,发展前景很好,因此战略性新兴产业上市公司固定资产投资也保持了快速增长态势,2015年第一季度末,战略性新兴产业上市公司固定资产净值达9730亿元,较上年同期增长20.6%,增速明显高于上市公司总体10.7%的增长水平。2011年以来,固定资产净值逐年攀升,平均增长率达到20.9%。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。深化改革开放,持续优化工业通信业发展环境。推动进一步降低增值税税率和企业所得税。大力清理规范涉企收费,持续推进政府部门和国有大企业拖欠民营企业中小企业账款清欠工作。深化“放管服”改革,推进重点领域改革和立法。开展“十四五”规划前期研究。研究制定工业通信业产业政策转型意见。加强人才队伍建设。全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度,落实船舶、飞机、汽车等行业开放政策,积极稳妥推进电信行业开放。建立健全外商投资安全审查机制。以“一带一路”为重点,加强信息网络基础设施互联互通、装备制造和国际产能合作。务实推进重点领域双边多边交流合作。二、必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。2、做强重点领域,提升产业层次。首先是明确重点产业转型升级方向。其次是做大做强一批优势传统企业。加强大企业集团扶持力度,鼓励传统产业企业通过兼并重组,支持民营传统产业企业做强做精做专。再次是打造一批传统产业品牌。重点是政府、企业共同联手,共同破解制约企业可持续发展和市场竞争力的破产矿、资源枯竭矿出路问题;厂办大集体问题;企业办社会问题;人员负担重问题这四大困局。要探讨通过引入战略投资者进行股权合作、市场化运营,推进医疗卫生、三供一业系统的市场化改革。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xx产业发展示范区。坚持完善创新创业生态,大众创业、万众创新热潮持续涌现。国家高新区坚持以人为本,持续优化创新环境与氛围,持续集聚创新要素与主体,持续提升创新效率与能力,在全国率先形成了“大众创业、万众创新”的生动局面。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.02%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率6.94%,固定资产投资强度167.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12954.4012954.4015161.2515161.251185.551.1主要生产车间7772.647772.649096.759096.75735.041.2辅助生产车间4145.414145.414851.604851.60379.381.3其他生产车间1036.351036.35879.35879.3571.132仓储工程2748.462748.465563.145563.14316.382.1成品贮存687.12687.121390.791390.7979.092.2原料仓储1429.201429.202892.832892.83164.522.3辅助材料仓库632.15632.151279.521279.5272.773供配电工程146.58146.58146.58146.589.383.1供配电室146.58146.58146.58146.589.384给排水工程168.57168.57168.57168.578.394.1给排水168.57168.57168.57168.578.395服务性工程1740.691740.691740.691740.6998.995.1办公用房750.11750.11750.11750.1142.685.2生活服务990.58990.58990.58990.5850.446消防及环保工程491.06491.06491.06491.0631.426.1消防环保工程491.06491.06491.06491.0631.427项目总图工程73.2973.2973.2973.29-16.457.1场地及道路硬化4590.161051.211051.217.2场区围墙1051.214590.164590.167.3安全保卫室73.2973.2973.2973.298绿化工程1500.8752.53合计18323.0523719.9223719.921686.19六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5920.73万元,占计划投资的87.28%。其中:完成固定资产投资3961.25万元,占总投资的66.90%;完成流动资金投资1959.48,占总投资的33.10%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5920.731.1完成比例87.28%2完成固定资产投资万元3961.252.1完成比例66.90%3完成流动资金投资万元1959.483.1完成比例33.10%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员111人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人751.2人均年工资万元5.931.3年工资额万元325.182工程技术人员工资2.1平均人数人172.2人均年工资万元6.572.3年工资额万元118.213企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.703.3年工资额万元30.944品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.374.3年工资额万元50.745其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元6.715.3年工资额万元24.216职工工资总额万元3894.80五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5885.35(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1686.192175.00167.155885.351.1工程费用万元1686.192175.004793.171.1.1建筑工程费用万元1686.191686.1924.86%1.1.2设备购置及安装费万元2175.002175.0032.06%1.2工程建设其他费用万元2024.162024.1629.84%1.2.1无形资产万元901.24901.241.3预备费万元1122.921122.921.3.1基本预备费万元581.53581.531.3.2涨价预备费万元541.39541.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元5885.355885.35(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金898.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4793.172302.984192.594793.174793.174793.171.1应收账款万元1437.95575.181078.461437.951437.951437.951.2存货万元2156.93862.771617.692156.932156.932156.931.2.1原辅材料万元647.08258.83485.31647.08647.08647.081.2.2燃料动力万元32.3512.9424.2732.3532.3532.351.2.3在产品万元992.19396.88744.14992.19992.19992.191.2.4产成品万元485.31194.12363.98485.31485.31485.311.3现金万元1198.29479.32898.721198.291198.291198.292流动负债万元3894.801557.922921.103894.803894.803894.802.1应付账款万元3894.801557.922921.103894.803894.803894.803流动资金万元898.37359.35673.78898.37898.37898.374铺底流动资金万元299.45119.78224.59299.45299.45299.45(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6783.72万元,其中:固定资产投资5885.35万元,占项目总投资的86.76%;流动资金898.37万元,占项目总投资的13.24%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1686.19万元,占项目总投资的24.86%;设备购置费2175.00万元,占项目总投资的32.06%;其它投资2024.16万元,占项目总投资的29.84%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5885.35+898.37=6783.72(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5885.3586.76%1.1项目建设投资万元5885.3586.76%1.2建设期利息万元-2流动资金万元898.3713.24%3总投资万元万元6783.72二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3110.80万元,总成本12661.62万元,利润总额-9550.82万元,净利润106.24万元,增值税102.53万元,税金及附加-7163.11万元,所得税-2387.70万元;第二年收入5832.75万元,总成本21327.13万元,利润总额-15494.38万元,净利润-11620.79万元,增值税192.25万元,税金及附加117.01万元,所得税-3873.59万元;第三年生产负荷100%,收入7777.00万元,总成本5918.59万元,利润总额1858.41万元,净利润1393.81万元,增值税256.33万元,税金及附加124.70万元,所得税464.60万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7777.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=256.33万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3110.805832.757777.007777.007777.001.1实木复合门万元3110.805832.757777.007777.007777.002现价增加值万元995.4
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