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文档简介
泓域咨询MACRO/ 制砖机械项目立项申请报告制砖机械项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入31438.46万元,同比增长14.32%(3938.17万元)。其中,主营业业务制砖机械生产及销售收入为28326.57万元,占营业总收入的90.10%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6779.11万元,较去年同期相比增长724.71万元,增长率11.97%;实现净利润5084.33万元,较去年同期相比增长628.33万元,增长率14.10%。二、项目概况(一)项目名称制砖机械项目(二)项目选址某某产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积55927.95平方米(折合约83.85亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.50%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率5.15%,固定资产投资强度189.33万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积55927.95平方米,建筑物基底占地面积31599.29平方米,总建筑面积63757.86平方米,其中:规划建设主体工程42912.82平方米,项目规划绿化面积3285.17平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费5754.25万元。(七)节能分析“制砖机械项目建设项目”,年用电量730910.78千瓦时,年总用水量15747.91立方米,项目年综合总耗能量(当量值)91.17吨标准煤/年。达产年综合节能量33.72吨标准煤/年,项目总节能率24.54%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某产业示范园区发展规划,符合某某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资20572.75万元,其中:固定资产投资15875.32万元,占项目总投资的77.17%;流动资金4697.43万元,占项目总投资的22.83%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入34530.00万元,总成本费用27472.75万元,税金及附加340.52万元,利润总额7057.25万元,利税总额8371.18万元,税后净利润5292.94万元,达产年纳税总额3078.24万元;达产年投资利润率34.30%,投资利税率40.69%,投资回报率25.73%,全部投资回收期5.39年,提供就业职位512个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某产业示范园区及某某产业示范园区制砖机械行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某产业示范园区制砖机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“制砖机械项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位512个,达产年纳税总额3078.24万元,可以促进某某产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.30%,投资利税率40.69%,全部投资回报率25.73%,全部投资回收期5.39年,固定资产投资回收期5.39年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放40年,中国的民营经济从无到有、从小到大顽强生长起来,为中国成长为世界第二大经济体作出了不可磨灭的贡献。翻开改革开放历史,“承包”“下海”“个体户”“万元户”“股份制合作”“互联网创业”,透过一个个逐年变化的“热词”,可以感受到民营经济给中国发展带来的活力与可能性。现在,民营经济创造了我国60%以上的GDP,缴纳了50%以上的税收,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。民营经济不是处于协助的附庸地位,而是社会主义市场经济的重要组成部分,是中国经济社会发展的重要基础。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55927.9583.85亩1.1容积率1.141.2建筑系数56.50%1.3投资强度万元/亩189.331.4基底面积平方米31599.291.5总建筑面积平方米63757.861.6绿化面积平方米3285.17绿化率5.15%2总投资万元20572.752.1固定资产投资万元15875.322.1.1土建工程投资万元5085.842.1.1.1土建工程投资占比万元24.72%2.1.2设备投资万元5754.252.1.2.1设备投资占比27.97%2.1.3其它投资万元5035.232.1.3.1其它投资占比24.48%2.1.4固定资产投资占比77.17%2.2流动资金万元4697.432.2.1流动资金占比22.83%3收入万元34530.004总成本万元27472.755利润总额万元7057.256净利润万元5292.947所得税万元1.148增值税万元973.419税金及附加万元340.5210纳税总额万元3078.2411利税总额万元8371.1812投资利润率34.30%13投资利税率40.69%14投资回报率25.73%15回收期年5.3916设备数量台(套)11817年用电量千瓦时730910.7818年用水量立方米15747.9119总能耗吨标准煤91.1720节能率24.54%21节能量吨标准煤33.7222员工数量人512第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、2015年第二季度对1000余家战略性新兴产业企业的调查显示,战略性新兴产业企业家信心指数和行业景气指数均维持在较高区间。调查中47.2%的企业对自身经营状况持乐观态度,较第一季度提升5.1个百分点;53.5%的企业对所在行业景气状况持乐观态度,较第一季度提升5.8个百分点。37.5%的企业表示当季投资状况较第一季度上升,47.2%的企业表示当季研发投入状况较第一季度上升,分别较第一季度提升10个百分点和12.3个百分点。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。当前,我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示,2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1,分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%,呈逐年加速之势。二、必要性分析1、经济包容性在经济发展中具有巨大的阻碍作用,是我国的经济在现在的情况得不到发展,我国在当下就存在这个问题,所以解决这个问题是我国现在需要做的事情,这个问题不解决就会阻碍经济新常态的发展。新常态的经济发展就能解决处理经济包容性的问题,是我国的经济能够快速发展。在经济发展的同时也要注意环境的保护,不要只顾发展经济而不管环境,最后造成用经济劳维持环境。在过去为了发展经济已经破坏了生态环境,为了可持续发展理念的实现,不要再为了发展经济,对环境造成破坏。环境的保护已经越来越受到各国的重视,新常态就是要在保护环境的同时发展经济。2、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址规划一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于某某产业示范园区。到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.50%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率5.15%,固定资产投资强度189.33万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22340.7022340.7042912.8242912.823765.381.1主要生产车间13404.4213404.4225747.6925747.692334.541.2辅助生产车间7149.027149.0213732.1013732.101204.921.3其他生产车间1787.261787.262488.942488.94225.922仓储工程4739.894739.8913549.2813549.28864.642.1成品贮存1184.971184.973387.323387.32216.162.2原料仓储2464.742464.747045.637045.63449.612.3辅助材料仓库1090.171090.173116.333116.33198.873供配电工程252.79252.79252.79252.7918.153.1供配电室252.79252.79252.79252.7918.154给排水工程290.71290.71290.71290.7116.234.1给排水290.71290.71290.71290.7116.235服务性工程3001.933001.933001.933001.93191.575.1办公用房1594.241594.241594.241594.2497.195.2生活服务1407.691407.691407.691407.6999.096消防及环保工程846.86846.86846.86846.8660.806.1消防环保工程846.86846.86846.86846.8660.807项目总图工程126.40126.40126.40126.4077.697.1场地及道路硬化8703.221329.611329.617.2场区围墙1329.618703.228703.227.3安全保卫室126.40126.40126.40126.408绿化工程2610.8391.38合计31599.2963757.8663757.865085.84六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资17965.39万元,占计划投资的87.33%。其中:完成固定资产投资11442.87万元,占总投资的63.69%;完成流动资金投资6522.52,占总投资的36.31%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元17965.391.1完成比例87.33%2完成固定资产投资万元11442.872.1完成比例63.69%3完成流动资金投资万元6522.523.1完成比例36.31%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员512人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3481.2人均年工资万元4.721.3年工资额万元2083.692工程技术人员工资2.1平均人数人772.2人均年工资万元5.282.3年工资额万元487.153企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元7.253.3年工资额万元153.934品质管理人员工资4.1平均人数人414.2人均年工资万元5.014.3年工资额万元232.775其他人员工资5.1平均人数人265.2人均年工资万元7.735.3年工资额万元128.266职工工资总额万元20942.29五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15875.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5085.845754.25189.3315875.321.1工程费用万元5085.845754.2525639.721.1.1建筑工程费用万元5085.845085.8424.72%1.1.2设备购置及安装费万元5754.255754.2527.97%1.2工程建设其他费用万元5035.235035.2324.48%1.2.1无形资产万元2195.562195.561.3预备费万元2839.672839.671.3.1基本预备费万元1177.971177.971.3.2涨价预备费万元1661.701661.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元15875.3215875.32(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4697.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25639.7216807.7816702.5425639.7225639.7225639.721.1应收账款万元7691.924999.756153.537691.927691.927691.921.2存货万元11537.877499.629230.3011537.8711537.8711537.871.2.1原辅材料万元3461.362249.882769.093461.363461.363461.361.2.2燃料动力万元173.07112.49138.45173.07173.07173.071.2.3在产品万元5307.423449.824245.945307.425307.425307.421.2.4产成品万元2596.021687.412076.822596.022596.022596.021.3现金万元6409.934166.455127.946409.936409.936409.932流动负债万元20942.2913612.4916753.8320942.2920942.2920942.292.1应付账款万元20942.2913612.4916753.8320942.2920942.2920942.293流动资金万元4697.433053.333757.944697.434697.434697.434铺底流动资金万元1565.791017.781252.651565.791565.791565.79(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资20572.75万元,其中:固定资产投资15875.32万元,占项目总投资的77.17%;流动资金4697.43万元,占项目总投资的22.83%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5085.84万元,占项目总投资的24.72%;设备购置费5754.25万元,占项目总投资的27.97%;其它投资5035.23万元,占项目总投资的24.48%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15875.32+4697.43=20572.75(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15875.3277.17%1.1项目建设投资万元15875.3277.17%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4697.4322.83%3总投资万元万元20572.75二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入22444.50万元,总成本6477.42万元,利润总额15967.08万元,净利润299.64万元,增值税632.72万元,税金及附加11975.31万元,所得税3991.77万元;第二年收入27624.00万元,总成本7688.10万元,利润总额19935.90万元,净利润14951.92万元,增值税778.73万元,税金及附加317.16万元,所得税4983.98万元;第三年生产负荷100%,收入34530.00万元,总成本27472.75万元,利润总额7057.25万元,净利润5292.94万元,增值税973.41万元,税金及附加340.52万元,所得税1764.31万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入34530.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=973.41万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元22444.5027624.0034530.0034530.0034530.001.1制砖机械万元22444.5027624.0034530.0034530.0034530.002现价增加值万元7182.248839.681
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