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文档简介
泓域咨询MACRO/ 印刷合金项目立项申请报告印刷合金项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入15408.89万元,同比增长32.49%(3778.37万元)。其中,主营业业务印刷合金生产及销售收入为12901.70万元,占营业总收入的83.73%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4005.39万元,较去年同期相比增长726.19万元,增长率22.15%;实现净利润3004.04万元,较去年同期相比增长544.26万元,增长率22.13%。二、项目概况(一)项目名称印刷合金项目(二)项目选址某产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积34043.68平方米(折合约51.04亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.96%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率5.81%,固定资产投资强度199.73万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34043.68平方米,建筑物基底占地面积24497.83平方米,总建筑面积38128.92平方米,其中:规划建设主体工程22899.03平方米,项目规划绿化面积2214.15平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计120台(套),设备购置费4094.69万元。(七)节能分析“印刷合金项目建设项目”,年用电量760528.00千瓦时,年总用水量18557.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)95.05吨标准煤/年。达产年综合节能量25.27吨标准煤/年,项目总节能率28.48%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某产业示范园区发展规划,符合某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12222.17万元,其中:固定资产投资10194.22万元,占项目总投资的83.41%;流动资金2027.95万元,占项目总投资的16.59%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20114.00万元,总成本费用15223.98万元,税金及附加217.11万元,利润总额4890.02万元,利税总额5781.62万元,税后净利润3667.52万元,达产年纳税总额2114.11万元;达产年投资利润率40.01%,投资利税率47.30%,投资回报率30.01%,全部投资回收期4.83年,提供就业职位397个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业示范园区及某产业示范园区印刷合金行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某产业示范园区印刷合金产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“印刷合金项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位397个,达产年纳税总额2114.11万元,可以促进某产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.01%,投资利税率47.30%,全部投资回报率30.01%,全部投资回收期4.83年,固定资产投资回收期4.83年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入推进简政放权、放管结合、优化服务,精简和优化行政审批,清理相关政策法规,建立和完善市场准入负面清单制度,构建完善市场准入管理新体制,保障民营经济依法平等参与市场竞争。(发展改革委、各相关部门)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34043.6851.04亩1.1容积率1.121.2建筑系数71.96%1.3投资强度万元/亩199.731.4基底面积平方米24497.831.5总建筑面积平方米38128.921.6绿化面积平方米2214.15绿化率5.81%2总投资万元12222.172.1固定资产投资万元10194.222.1.1土建工程投资万元3207.832.1.1.1土建工程投资占比万元26.25%2.1.2设备投资万元4094.692.1.2.1设备投资占比33.50%2.1.3其它投资万元2891.702.1.3.1其它投资占比23.66%2.1.4固定资产投资占比83.41%2.2流动资金万元2027.952.2.1流动资金占比16.59%3收入万元20114.004总成本万元15223.985利润总额万元4890.026净利润万元3667.527所得税万元1.128增值税万元674.499税金及附加万元217.1110纳税总额万元2114.1111利税总额万元5781.6212投资利润率40.01%13投资利税率47.30%14投资回报率30.01%15回收期年4.8316设备数量台(套)12017年用电量千瓦时760528.0018年用水量立方米18557.0319总能耗吨标准煤95.0520节能率28.48%21节能量吨标准煤25.2722员工数量人397第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、据中国工程院发布的2017中国战略性新兴产业发展报告显示,“十二五”期间,战略性新兴产业相对于其他工业行业呈现出快速发展态势,发展总量明显增加,占全部工业和经济总量的比重逐年上升。截至“十二五”末,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右,较2010年接近翻番,实现规划目标。上述数据可以看出,目前战略性新兴产业已经成为引领经济发展的重要力量,预计在“十三五”期间,战略性新兴产业将成为我国经济发展过程中,比较重要的一个经济增长点。同时,其发展对于推动我国经济转型升级以及提高综合国际竞争力都将发挥举足轻重的作用。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。制造业创新体系日趋完善。制造业创新中心建设新批复4家国家级中心。重点领域创新发展再创佳绩。国家科技重大专项扎实推进,AG600水陆两栖飞机成功实现水上首飞。工业强基工程稳步实施。首台套、首批次政策效应持续显现。评选出10个中国优秀工业设计奖。军民融合发展持续深化。嫦娥四号探测器成功发射。二、必要性分析1、在经济新常态下,经济的发展有很大的机遇,但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战,就是因为众多的挑战,是我国的经济发展有了变缓慢的趋势,这样就会造成银行的储蓄率发生变化,对经济的发展不利,对银行客户的储蓄也是不利,商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展,这样就会有效的解决产能过剩的问题,虽然在过去城镇化水平不断提高,但是依靠城镇化水平来提高经济发展,远远不是长久之策。2、支持优势传统产业大型骨干企业壮大规模增强实力,着力打造一批品牌价值高、规模大、实力强、拥有核心技术和自主知识产权的大型骨干企业。完善帮扶机制,重点培育一批优势传统产业民营企业的大型骨干企业。抓好后备骨干企业培育,完善省市两级后备企业名录。提升服务水平。落实好企业联系人制度,完善省市联动服务机制,提高企业诉求办理效率和质量。推动大型骨干企业直购电全覆盖,在网上办事大厅建设大型骨干企业绿色通道。支持有条件的大中型企业设立企业研究院和省级企业重点实验室,从制造环节向研发设计和品牌营销环节延伸,建设一体化的全产业链体系。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于某产业示范园区。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.96%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率5.81%,固定资产投资强度199.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17319.9717319.9722899.0322899.032119.171.1主要生产车间10391.9810391.9813739.4213739.421313.891.2辅助生产车间5542.395542.397327.697327.69678.131.3其他生产车间1385.601385.601328.141328.14127.152仓储工程3674.673674.679899.439899.43666.282.1成品贮存918.67918.672474.862474.86166.572.2原料仓储1910.831910.835147.705147.70346.472.3辅助材料仓库845.17845.172276.872276.87153.243供配电工程195.98195.98195.98195.9814.843.1供配电室195.98195.98195.98195.9814.844给排水工程225.38225.38225.38225.3813.274.1给排水225.38225.38225.38225.3813.275服务性工程2327.292327.292327.292327.29156.645.1办公用房1281.861281.861281.861281.8686.935.2生活服务1045.431045.431045.431045.4387.086消防及环保工程656.54656.54656.54656.5449.716.1消防环保工程656.54656.54656.54656.5449.717项目总图工程97.9997.9997.9997.99115.877.1场地及道路硬化6530.171168.261168.267.2场区围墙1168.266530.176530.177.3安全保卫室97.9997.9997.9997.998绿化工程2058.6972.05合计24497.8338128.9238128.923207.83六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9101.01万元,占计划投资的74.46%。其中:完成固定资产投资5477.62万元,占总投资的60.19%;完成流动资金投资3623.39,占总投资的39.81%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9101.011.1完成比例74.46%2完成固定资产投资万元5477.622.1完成比例60.19%3完成流动资金投资万元3623.393.1完成比例39.81%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员397人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2701.2人均年工资万元4.281.3年工资额万元1567.692工程技术人员工资2.1平均人数人602.2人均年工资万元6.202.3年工资额万元413.523企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元7.773.3年工资额万元97.994品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.404.3年工资额万元171.065其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元6.845.3年工资额万元148.636职工工资总额万元10096.52五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10194.22(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3207.834094.69199.7310194.221.1工程费用万元3207.834094.6912124.471.1.1建筑工程费用万元3207.833207.8326.25%1.1.2设备购置及安装费万元4094.694094.6933.50%1.2工程建设其他费用万元2891.702891.7023.66%1.2.1无形资产万元1480.511480.511.3预备费万元1411.191411.191.3.1基本预备费万元748.40748.401.3.2涨价预备费万元662.79662.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元10194.2210194.22(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2027.95万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12124.475136.5311193.5812124.4712124.4712124.471.1应收账款万元3637.341454.942546.143637.343637.343637.341.2存货万元5456.012182.403819.215456.015456.015456.011.2.1原辅材料万元1636.80654.721145.761636.801636.801636.801.2.2燃料动力万元81.8432.7457.2981.8481.8481.841.2.3在产品万元2509.761003.911756.842509.762509.762509.761.2.4产成品万元1227.60491.04859.321227.601227.601227.601.3现金万元3031.121212.452121.783031.123031.123031.122流动负债万元10096.524038.617067.5610096.5210096.5210096.522.1应付账款万元10096.524038.617067.5610096.5210096.5210096.523流动资金万元2027.95811.181419.572027.952027.952027.954铺底流动资金万元675.98270.39473.19675.98675.98675.98(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12222.17万元,其中:固定资产投资10194.22万元,占项目总投资的83.41%;流动资金2027.95万元,占项目总投资的16.59%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3207.83万元,占项目总投资的26.25%;设备购置费4094.69万元,占项目总投资的33.50%;其它投资2891.70万元,占项目总投资的23.66%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10194.22+2027.95=12222.17(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10194.2283.41%1.1项目建设投资万元10194.2283.41%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2027.9516.59%3总投资万元万元12222.17二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8045.60万元,总成本3194.31万元,利润总额4851.29万元,净利润168.55万元,增值税269.80万元,税金及附加3638.47万元,所得税1212.82万元;第二年收入14079.80万元,总成本4839.79万元,利润总额9240.01万元,净利润6930.01万元,增值税472.14万元,税金及附加192.83万元,所得税2310.00万元;第三年生产负荷100%,收入20114.00万元,总成本15223.98万元,利润总额4890.02万元,净利润3667.52万元,增值税674.49万元,税金及附加217.11万元,所得税1222.51万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20114.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=674.49万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8045.6014079.8020114.0020114.0020114.001.1印刷合金万元8045.6014079.8020114.0020114.0020114.002现价增加值万元2574.594505.546436.486
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