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文档简介
泓域咨询MACRO/ 吊带项目立项申请报告吊带项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。上一年度,xxx集团实现营业收入4719.10万元,同比增长25.54%(959.91万元)。其中,主营业业务吊带生产及销售收入为4055.54万元,占营业总收入的85.94%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1094.17万元,较去年同期相比增长224.83万元,增长率25.86%;实现净利润820.63万元,较去年同期相比增长118.79万元,增长率16.93%。二、项目概况(一)项目名称吊带项目(二)项目选址某某经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积6763.38平方米(折合约10.14亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.20%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率5.86%,固定资产投资强度182.66万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积6763.38平方米,建筑物基底占地面积4274.46平方米,总建筑面积11024.31平方米,其中:规划建设主体工程7495.95平方米,项目规划绿化面积646.30平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计47台(套),设备购置费873.42万元。(七)节能分析“吊带项目建设项目”,年用电量616591.55千瓦时,年总用水量2544.67立方米,项目年综合总耗能量(当量值)76.00吨标准煤/年。达产年综合节能量28.11吨标准煤/年,项目总节能率27.57%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某经济园区发展规划,符合某某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2505.87万元,其中:固定资产投资1852.17万元,占项目总投资的73.91%;流动资金653.70万元,占项目总投资的26.09%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4999.00万元,总成本费用3894.95万元,税金及附加45.33万元,利润总额1104.05万元,利税总额1301.66万元,税后净利润828.04万元,达产年纳税总额473.62万元;达产年投资利润率44.06%,投资利税率51.94%,投资回报率33.04%,全部投资回收期4.53年,提供就业职位96个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某经济园区及某某经济园区吊带行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某经济园区吊带产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“吊带项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某经济园区经济发展,为社会提供就业职位96个,达产年纳税总额473.62万元,可以促进某某经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.06%,投资利税率51.94%,全部投资回报率33.04%,全部投资回收期4.53年,固定资产投资回收期4.53年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强民营企业“走出去”信息服务。2015年12月商务部打造了“走出去”公共服务平台,设置了“一带一路”、国际产能合作等专题栏目。在平台发布对外投资合作国别(地区)指南、中国对外投资合作发展报告等政府公共服务产品,以及对外投资国别产业指引、境外中资企业机构员工管理指引等。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米6763.3810.14亩1.1容积率1.631.2建筑系数63.20%1.3投资强度万元/亩182.661.4基底面积平方米4274.461.5总建筑面积平方米11024.311.6绿化面积平方米646.30绿化率5.86%2总投资万元2505.872.1固定资产投资万元1852.172.1.1土建工程投资万元806.732.1.1.1土建工程投资占比万元32.19%2.1.2设备投资万元873.422.1.2.1设备投资占比34.85%2.1.3其它投资万元172.022.1.3.1其它投资占比6.86%2.1.4固定资产投资占比73.91%2.2流动资金万元653.702.2.1流动资金占比26.09%3收入万元4999.004总成本万元3894.955利润总额万元1104.056净利润万元828.047所得税万元1.638增值税万元152.289税金及附加万元45.3310纳税总额万元473.6211利税总额万元1301.6612投资利润率44.06%13投资利税率51.94%14投资回报率33.04%15回收期年4.5316设备数量台(套)4717年用电量千瓦时616591.5518年用水量立方米2544.6719总能耗吨标准煤76.0020节能率27.57%21节能量吨标准煤28.1122员工数量人96第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、到2020年,战略性新兴产业增加值占GDP比重将达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个10万亿元人民币级规模的新支柱。报道称,上月底刚刚落幕的2017年夏季达沃斯论坛的主题就是“在第四次工业革命中实现包容性增长”。新一轮工业革命在经济全球化背景下孕育兴起,为各国经济增长提供强劲动力。如何扩大第四次工业革命对社会的积极影响,确保新一轮颠覆性的技术发展能带来包容性增长,成为国际社会的共同关切。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。提振民营企业发展信心,制造业上游行业要扎实推进去产能,下游行业着力提高产能利用率,确保制造业上下游利润平衡,保持制造业利润平稳增长。7月16日,国家统计局发布2018年第二季度宏观经济数据,二季度GDP同比增长6.7%。一季度GDP同增长6.8%,上半年GDP同比增长6.8%。二、必要性分析1、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。2、强化基地建设,提升集聚水平。首先是推进载体和重点传统产业升级项目建设。积极推荐有条件的传统产业基地和园区创建国家、省新型工业化产业示范基地。其次是稳步推进传统产业转移。设立传统产业转移技术改造和技术创新专项资金,对产业转移和异地改造项目、城区企业一律进园,重大项目给予财政支持。同时,争取国家和省对企业技术改造项目的政策和资金支持。第三是全力推进煤炭资源的获取,建设国家级煤炭基地,形成规模效益,引领产业升级发展、高产高效发展。第四是全力推进规划电力项目进入国家、省“十三五”规划,重点建设大容量、高参数、低排放的火电机组。同时,以煤电为核心业务,新能源发电为辅助业务,电网通道建设为战略业务,实现数量规模向质量效益的转变。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于某某经济园区。园区鼓励民营企业参与国家战略、军民融合、环境保护等领域投资。鼓励民营企业深入挖掘“一带一路”、长江经济带等国家战略投资机遇,积极参与跨地区兼并重组、吸纳要素资源、拓展发展空间。加快创建国家军民融合创新示范区,鼓励民营企业参与军民两用技术研发、推进重点产业“民参军”“军转民”。支持民间资本参与重要流域综合治理投资、建设和养护。以大气污染、工业废水和固体废弃物治理为重点领域,鼓励民间资本参与环境污染第三方治理和相关环境服务,通过资产证券化和公开拍卖经营权或所有权等方式,参与污水处理、垃圾处理、大气污染治理等领域投资运营。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.20%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率5.86%,固定资产投资强度182.66万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3022.043022.047495.957495.95603.391.1主要生产车间1813.221813.224497.574497.57374.101.2辅助生产车间967.05967.052398.702398.70193.081.3其他生产车间241.76241.76434.77434.7736.202仓储工程641.17641.172293.432293.43134.262.1成品贮存160.29160.29573.36573.3633.562.2原料仓储333.41333.411192.581192.5869.822.3辅助材料仓库147.47147.47527.49527.4930.883供配电工程34.2034.2034.2034.202.253.1供配电室34.2034.2034.2034.202.254给排水工程39.3339.3339.3339.332.014.1给排水39.3339.3339.3339.332.015服务性工程406.07406.07406.07406.0723.775.1办公用房179.84179.84179.84179.849.695.2生活服务226.23226.23226.23226.2313.206消防及环保工程114.56114.56114.56114.567.546.1消防环保工程114.56114.56114.56114.567.547项目总图工程17.1017.1017.1017.1020.897.1场地及道路硬化1171.61198.05198.057.2场区围墙198.051171.611171.617.3安全保卫室17.1017.1017.1017.108绿化工程360.4612.62合计4274.4611024.3111024.31806.73六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2257.68万元,占计划投资的90.10%。其中:完成固定资产投资1609.43万元,占总投资的71.29%;完成流动资金投资648.25,占总投资的28.71%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2257.681.1完成比例90.10%2完成固定资产投资万元1609.432.1完成比例71.29%3完成流动资金投资万元648.253.1完成比例28.71%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员96人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人651.2人均年工资万元4.991.3年工资额万元327.982工程技术人员工资2.1平均人数人142.2人均年工资万元5.632.3年工资额万元91.893企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.223.3年工资额万元26.954品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.404.3年工资额万元45.195其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元6.455.3年工资额万元28.236职工工资总额万元3122.91五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1852.17(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元806.73873.42182.661852.171.1工程费用万元806.73873.423776.611.1.1建筑工程费用万元806.73806.7332.19%1.1.2设备购置及安装费万元873.42873.4234.85%1.2工程建设其他费用万元172.02172.026.86%1.2.1无形资产万元76.8976.891.3预备费万元95.1395.131.3.1基本预备费万元45.7345.731.3.2涨价预备费万元49.4049.402建设期利息万元3固定资产投资现值万元1852.171852.17(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金653.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3776.612376.382870.963776.613776.613776.611.1应收账款万元1132.98736.44849.741132.981132.981132.981.2存货万元1699.471104.661274.611699.471699.471699.471.2.1原辅材料万元509.84331.40382.38509.84509.84509.841.2.2燃料动力万元25.4916.5719.1225.4925.4925.491.2.3在产品万元781.76508.14586.32781.76781.76781.761.2.4产成品万元382.38248.55286.79382.38382.38382.381.3现金万元944.15613.70708.11944.15944.15944.152流动负债万元3122.912029.892342.183122.913122.913122.912.1应付账款万元3122.912029.892342.183122.913122.913122.913流动资金万元653.70424.91490.28653.70653.70653.704铺底流动资金万元217.90141.63163.42217.90217.90217.90(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2505.87万元,其中:固定资产投资1852.17万元,占项目总投资的73.91%;流动资金653.70万元,占项目总投资的26.09%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资806.73万元,占项目总投资的32.19%;设备购置费873.42万元,占项目总投资的34.85%;其它投资172.02万元,占项目总投资的6.86%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1852.17+653.70=2505.87(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元1852.1773.91%1.1项目建设投资万元1852.1773.91%1.2建设期利息万元-2流动资金万元653.7026.09%3总投资万元万元2505.87二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3249.35万元,总成本29375.57万元,利润总额-26126.22万元,净利润38.93万元,增值税98.98万元,税金及附加-19594.67万元,所得税-6531.56万元;第二年收入3749.25万元,总成本33168.85万元,利润总额-29419.60万元,净利润-22064.70万元,增值税114.21万元,税金及附加40.76万元,所得税-7354.90万元;第三年生产负荷100%,收入4999.00万元,总成本3894.95万元,利润总额1104.05万元,净利润828.04万元,增值税152.28万元,税金及附加45.33万元,所得税276.01万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4999.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=152.28万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3249.353749.254999.004999.004999.001.1吊带万元3249.353749.254999.004999.004999.002现价增加值万元1039.79119
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