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文档简介
泓域咨询MACRO/ 围巾项目立项申请报告围巾项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入17034.94万元,同比增长22.78%(3160.39万元)。其中,主营业业务围巾生产及销售收入为15440.68万元,占营业总收入的90.64%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4482.44万元,较去年同期相比增长393.85万元,增长率9.63%;实现净利润3361.83万元,较去年同期相比增长448.45万元,增长率15.39%。二、项目概况(一)项目名称围巾项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积51685.83平方米(折合约77.49亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.12%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率6.57%,固定资产投资强度185.14万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积51685.83平方米,建筑物基底占地面积35725.25平方米,总建筑面积85281.62平方米,其中:规划建设主体工程60502.66平方米,项目规划绿化面积5604.18平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计130台(套),设备购置费6616.73万元。(七)节能分析“围巾项目建设项目”,年用电量421801.34千瓦时,年总用水量27742.50立方米,项目年综合总耗能量(当量值)54.21吨标准煤/年。达产年综合节能量21.08吨标准煤/年,项目总节能率27.10%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19339.55万元,其中:固定资产投资14346.50万元,占项目总投资的74.18%;流动资金4993.05万元,占项目总投资的25.82%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入33609.00万元,总成本费用26100.57万元,税金及附加331.02万元,利润总额7508.43万元,利税总额8875.10万元,税后净利润5631.32万元,达产年纳税总额3243.78万元;达产年投资利润率38.82%,投资利税率45.89%,投资回报率29.12%,全部投资回收期4.93年,提供就业职位741个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园围巾行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园围巾产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“围巾项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位741个,达产年纳税总额3243.78万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.82%,投资利税率45.89%,全部投资回报率29.12%,全部投资回收期4.93年,固定资产投资回收期4.93年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于促进中小企业发展。工业和信息化部将根据中小企业发展实际,推进培育专业化“小巨人”企业工作。引导和支持中小企业针对专门的客户群体或市场,拥有专项技术或生产工艺,使其产品和服务在产业链某个环节中处于优势地位;引导和支持中小企业利用自身特色和专业优势,为大企业、大项目和产业链提供优质零部件、元器件、配套产品和配套服务,促进大企业与中小企业通过专业分工、服务外包、订单生产等多种方式,建立协同创新、合作共赢的协作关系;总结推广一批“小巨人”企业专业化发展的成功经验和模式,引领和带动更多中小企业走上“专精特新”发展道路。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51685.8377.49亩1.1容积率1.651.2建筑系数69.12%1.3投资强度万元/亩185.141.4基底面积平方米35725.251.5总建筑面积平方米85281.621.6绿化面积平方米5604.18绿化率6.57%2总投资万元19339.552.1固定资产投资万元14346.502.1.1土建工程投资万元6527.852.1.1.1土建工程投资占比万元33.75%2.1.2设备投资万元6616.732.1.2.1设备投资占比34.21%2.1.3其它投资万元1201.922.1.3.1其它投资占比6.21%2.1.4固定资产投资占比74.18%2.2流动资金万元4993.052.2.1流动资金占比25.82%3收入万元33609.004总成本万元26100.575利润总额万元7508.436净利润万元5631.327所得税万元1.658增值税万元1035.659税金及附加万元331.0210纳税总额万元3243.7811利税总额万元8875.1012投资利润率38.82%13投资利税率45.89%14投资回报率29.12%15回收期年4.9316设备数量台(套)13017年用电量千瓦时421801.3418年用水量立方米27742.5019总能耗吨标准煤54.2120节能率27.10%21节能量吨标准煤21.0822员工数量人741第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、规划提出了完善管理方式、构建产业创新体系、强化知识产权保护和运用、深入推进军民融合、加大金融财税支持、加强人才培养与激励等6方面政策保障支持措施,并部署了21项重大工程。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。着眼大势认识当前经济形势,首先要有全局视野。从外部看,世界经济的增长动力在减弱,国际贸易增长有所放缓,大宗商品价格下跌较多,世界经济形势出现一些新的变化。对比国内,制造业投资和民间投资保持较快增长,服务业平稳增长,高技术制造业、装备制造业等中高端行业增势良好,就业形势好于预期,调查失业率略有下降,国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进态势。由此表明,尽管受到外部因素不利影响,经济运行稳中有缓,下行压力有所加大,但我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。二、必要性分析1、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。2、加速产业转移园区扩能增效,提升产业转移承接力。加速产业集聚,推动县域产业园区依托资源优势打造专业园区,着力扶持我市产业转移重点园区成为优势传统产业转型升级示范基地。实施传统产业提升行动,充分发挥国家、省、市三级扶持政策的作用,实施以新装备、新技术、新工艺为核心的传统产业改造工程,加快淘汰落后产能。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录,逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程,做到“应上尽上、全程在线”,凡是能实现网上办理的事项,不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息,除办事指南明确的条件外,不得自行增加办事要求。完善网络基础设施,加强网络和信息安全保护,切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访,最大程度利企便民,提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.12%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率6.57%,固定资产投资强度185.14万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25257.7525257.7560502.6660502.665094.271.1主要生产车间15154.6515154.6536301.6036301.603158.451.2辅助生产车间8082.488082.4819360.8519360.851630.171.3其他生产车间2020.622020.623509.153509.15305.662仓储工程5358.795358.7916106.3216106.32986.282.1成品贮存1339.701339.704026.584026.58246.572.2原料仓储2786.572786.578375.298375.29512.872.3辅助材料仓库1232.521232.523704.453704.45226.843供配电工程285.80285.80285.80285.8019.693.1供配电室285.80285.80285.80285.8019.694给排水工程328.67328.67328.67328.6717.614.1给排水328.67328.67328.67328.6717.615服务性工程3393.903393.903393.903393.90207.835.1办公用房1610.481610.481610.481610.4898.895.2生活服务1783.421783.421783.421783.42100.976消防及环保工程957.44957.44957.44957.4465.966.1消防环保工程957.44957.44957.44957.4465.967项目总图工程142.90142.90142.90142.90-7.217.1场地及道路硬化8952.921664.441664.447.2场区围墙1664.448952.928952.927.3安全保卫室142.90142.90142.90142.908绿化工程4097.67143.42合计35725.2585281.6285281.626527.85六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10495.89万元,占计划投资的54.27%。其中:完成固定资产投资6912.40万元,占总投资的65.86%;完成流动资金投资3583.49,占总投资的34.14%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10495.891.1完成比例54.27%2完成固定资产投资万元6912.402.1完成比例65.86%3完成流动资金投资万元3583.493.1完成比例34.14%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员741人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5041.2人均年工资万元4.191.3年工资额万元2768.202工程技术人员工资2.1平均人数人1112.2人均年工资万元6.562.3年工资额万元601.683企业管理人员工资3.1平均人数人303.2人均年工资万元6.733.3年工资额万元208.444品质管理人员工资4.1平均人数人594.2人均年工资万元5.914.3年工资额万元295.395其他人员工资5.1平均人数人375.2人均年工资万元4.045.3年工资额万元181.026职工工资总额万元19595.36五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14346.50(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6527.856616.73185.1414346.501.1工程费用万元6527.856616.7324588.411.1.1建筑工程费用万元6527.856527.8533.75%1.1.2设备购置及安装费万元6616.736616.7334.21%1.2工程建设其他费用万元1201.921201.926.21%1.2.1无形资产万元525.50525.501.3预备费万元676.42676.421.3.1基本预备费万元354.23354.231.3.2涨价预备费万元322.19322.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元14346.5014346.50(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4993.05万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24588.4115761.4816345.5424588.4124588.4124588.411.1应收账款万元7376.524425.915532.397376.527376.527376.521.2存货万元11064.786638.878298.5911064.7811064.7811064.781.2.1原辅材料万元3319.431991.662489.583319.433319.433319.431.2.2燃料动力万元165.9799.58124.48165.97165.97165.971.2.3在产品万元5089.803053.883817.355089.805089.805089.801.2.4产成品万元2489.581493.751867.182489.582489.582489.581.3现金万元6147.103688.264610.336147.106147.106147.102流动负债万元19595.3611757.2214696.5219595.3619595.3619595.362.1应付账款万元19595.3611757.2214696.5219595.3619595.3619595.363流动资金万元4993.052995.833744.794993.054993.054993.054铺底流动资金万元1664.33998.611248.261664.331664.331664.33(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19339.55万元,其中:固定资产投资14346.50万元,占项目总投资的74.18%;流动资金4993.05万元,占项目总投资的25.82%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6527.85万元,占项目总投资的33.75%;设备购置费6616.73万元,占项目总投资的34.21%;其它投资1201.92万元,占项目总投资的6.21%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14346.50+4993.05=19339.55(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14346.5074.18%1.1项目建设投资万元14346.5074.18%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4993.0525.82%3总投资万元万元19339.55二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入20165.40万元,总成本17226.48万元,利润总额2938.92万元,净利润281.31万元,增值税621.39万元,税金及附加2204.19万元,所得税734.73万元;第二年收入25206.75万元,总成本20692.30万元,利润总额4514.45万元,净利润3385.84万元,增值税776.74万元,税金及附加299.95万元,所得税1128.61万元;第三年生产负荷100%,收入33609.00万元,总成本26100.57万元,利润总额7508.43万元,净利润5631.32万元,增值税1035.65万元,税金及附加331.02万元,所得税1877.11万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入33609.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1035.65万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元20165.4025206.7533609.0033609.0033609.001.1围巾万元20165.4025206.7533609.0033609.0033609.002现价增加值万元6452.938066.1610754.8810754.8810754
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