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泓域咨询MACRO/ 展示架项目立项申请报告展示架项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入5809.48万元,同比增长8.68%(463.82万元)。其中,主营业业务展示架生产及销售收入为4719.01万元,占营业总收入的81.23%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1447.42万元,较去年同期相比增长274.85万元,增长率23.44%;实现净利润1085.57万元,较去年同期相比增长226.85万元,增长率26.42%。二、项目概况(一)项目名称展示架项目(二)项目选址某某高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积11552.44平方米(折合约17.32亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.66%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率5.66%,固定资产投资强度195.68万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11552.44平方米,建筑物基底占地面积8394.00平方米,总建筑面积12592.16平方米,其中:规划建设主体工程10066.85平方米,项目规划绿化面积712.17平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计53台(套),设备购置费872.15万元。(七)节能分析“展示架项目建设项目”,年用电量1102590.67千瓦时,年总用水量7913.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)136.19吨标准煤/年。达产年综合节能量36.20吨标准煤/年,项目总节能率24.60%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某高新技术产业开发区发展规划,符合某某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4358.57万元,其中:固定资产投资3389.18万元,占项目总投资的77.76%;流动资金969.39万元,占项目总投资的22.24%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9032.00万元,总成本费用7042.26万元,税金及附加79.14万元,利润总额1989.74万元,利税总额2343.33万元,税后净利润1492.31万元,达产年纳税总额851.03万元;达产年投资利润率45.65%,投资利税率53.76%,投资回报率34.24%,全部投资回收期4.42年,提供就业职位164个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某高新技术产业开发区及某某高新技术产业开发区展示架行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某高新技术产业开发区展示架产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“展示架项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位164个,达产年纳税总额851.03万元,可以促进某某高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.65%,投资利税率53.76%,全部投资回报率34.24%,全部投资回收期4.42年,固定资产投资回收期4.42年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、当前,随着经济全球化的深入发展,全球产业结构加速调整,发展中国家的工业化、城市化进程加快,为推进制造业国际化发展提供了重要机遇。中国制造2025提出,要提高制造业国际化发展水平,统筹利用两种资源、两个市场,实行更加积极的开放战略,将引进来与走出去更好结合,拓展新的开放领域和空间,提升国际合作的水平和层次,推动重点产业国际化布局,引导企业提高国际竞争力。近年来,民营企业在对外投资者中表现非常活跃,主体地位渐显,涌现出华为、奇瑞、吉利、海尔、腾讯等一大批具有国际影响力的民营企业,民营企业日益成为我国企业海外并购的生力军。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11552.4417.32亩1.1容积率1.091.2建筑系数72.66%1.3投资强度万元/亩195.681.4基底面积平方米8394.001.5总建筑面积平方米12592.161.6绿化面积平方米712.17绿化率5.66%2总投资万元4358.572.1固定资产投资万元3389.182.1.1土建工程投资万元1068.862.1.1.1土建工程投资占比万元24.52%2.1.2设备投资万元872.152.1.2.1设备投资占比20.01%2.1.3其它投资万元1448.172.1.3.1其它投资占比33.23%2.1.4固定资产投资占比77.76%2.2流动资金万元969.392.2.1流动资金占比22.24%3收入万元9032.004总成本万元7042.265利润总额万元1989.746净利润万元1492.317所得税万元1.098增值税万元274.459税金及附加万元79.1410纳税总额万元851.0311利税总额万元2343.3312投资利润率45.65%13投资利税率53.76%14投资回报率34.24%15回收期年4.4216设备数量台(套)5317年用电量千瓦时1102590.6718年用水量立方米7913.0119总能耗吨标准煤136.1920节能率24.60%21节能量吨标准煤36.2022员工数量人164第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、2016年前三季度,全球新兴产业平均增速达到7.8%,虽然与同期3.0%的全球经济增速相比,新兴产业仍然是全球产业增长的强力引擎,但全球新兴产业平均增速仅比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.6个百分点,而全球经济增速比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.4个百分点,基本相当,全球新兴产业的增长后劲受到质疑。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。近年来,我国着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,不断增强我国经济创新力和竞争力。11月,我国发布了关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知,提出53项切口小、见效快的工作措施,以推动自贸试验区更好发挥示范引领作用。商务部外国投资司司长唐文弘表示,“53条”主要涉及营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、推进人力资源领域先行先试等方面,“53条”旨在着力打通有关工作的“堵点”和“难点”。二、必要性分析1、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期,根本任务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。只有通过转变发展方式、完善体制机制,切实解决这些矛盾和问题,才能够形成经济增长的新常态。我认为经济增长新常态从微观方面看,是产品和服务的安全度和性价比明显提高;从结构方面看,是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡;从宏观方面看,是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益地循环;从经济发展流量与存量的关系看,是形成的各类固定资产、基础设施、不动产的品质明显提高,系统配套性、布局合理性、耐久性和可传承性明显增强。达到这些标准,还有明显差距。因此当前经济转型和改革攻坚的任务十分繁重。2、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于某某高新技术产业开发区。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录,逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程,做到“应上尽上、全程在线”,凡是能实现网上办理的事项,不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息,除办事指南明确的条件外,不得自行增加办事要求。完善网络基础设施,加强网络和信息安全保护,切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访,最大程度利企便民,提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.66%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率5.66%,固定资产投资强度195.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5934.565934.5610066.8510066.85939.951.1主要生产车间3560.743560.746040.116040.11582.771.2辅助生产车间1899.061899.063221.393221.39300.781.3其他生产车间474.76474.76583.88583.8856.402仓储工程1259.101259.101641.451641.45111.462.1成品贮存314.77314.77410.36410.3627.862.2原料仓储654.73654.73853.55853.5557.962.3辅助材料仓库289.59289.59377.53377.5325.643供配电工程67.1567.1567.1567.155.133.1供配电室67.1567.1567.1567.155.134给排水工程77.2277.2277.2277.224.594.1给排水77.2277.2277.2277.224.595服务性工程797.43797.43797.43797.4354.155.1办公用房471.20471.20471.20471.2026.125.2生活服务326.23326.23326.23326.2327.996消防及环保工程224.96224.96224.96224.9617.196.1消防环保工程224.96224.96224.96224.9617.197项目总图工程33.5833.5833.5833.58-95.517.1场地及道路硬化2259.50342.60342.607.2场区围墙342.602259.502259.507.3安全保卫室33.5833.5833.5833.588绿化工程911.4431.90合计8394.0012592.1612592.161068.86六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2882.36万元,占计划投资的66.13%。其中:完成固定资产投资2010.62万元,占总投资的69.76%;完成流动资金投资871.74,占总投资的30.24%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2882.361.1完成比例66.13%2完成固定资产投资万元2010.622.1完成比例69.76%3完成流动资金投资万元871.743.1完成比例30.24%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员164人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1121.2人均年工资万元4.341.3年工资额万元609.872工程技术人员工资2.1平均人数人252.2人均年工资万元6.312.3年工资额万元151.253企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.983.3年工资额万元50.364品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.624.3年工资额万元74.535其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元5.575.3年工资额万元29.586职工工资总额万元5774.45五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3389.18(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1068.86872.15195.683389.181.1工程费用万元1068.86872.156743.841.1.1建筑工程费用万元1068.861068.8624.52%1.1.2设备购置及安装费万元872.15872.1520.01%1.2工程建设其他费用万元1448.171448.1733.23%1.2.1无形资产万元640.96640.961.3预备费万元807.21807.211.3.1基本预备费万元374.60374.601.3.2涨价预备费万元432.61432.612建设期利息万元3固定资产投资现值万元3389.183389.18(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金969.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6743.842807.554970.126743.846743.846743.841.1应收账款万元2023.15809.261416.212023.152023.152023.151.2存货万元3034.731213.892124.313034.733034.733034.731.2.1原辅材料万元910.42364.17637.29910.42910.42910.421.2.2燃料动力万元45.5218.2131.8645.5245.5245.521.2.3在产品万元1395.98558.39977.181395.981395.981395.981.2.4产成品万元682.81273.13477.97682.81682.81682.811.3现金万元1685.96674.381180.171685.961685.961685.962流动负债万元5774.452309.784042.125774.455774.455774.452.1应付账款万元5774.452309.784042.125774.455774.455774.453流动资金万元969.39387.76678.57969.39969.39969.394铺底流动资金万元323.13129.25226.19323.13323.13323.13(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4358.57万元,其中:固定资产投资3389.18万元,占项目总投资的77.76%;流动资金969.39万元,占项目总投资的22.24%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1068.86万元,占项目总投资的24.52%;设备购置费872.15万元,占项目总投资的20.01%;其它投资1448.17万元,占项目总投资的33.23%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3389.18+969.39=4358.57(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3389.1877.76%1.1项目建设投资万元3389.1877.76%1.2建设期利息万元-2流动资金万元969.3922.24%3总投资万元万元4358.57二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3612.80万元,总成本3216.23万元,利润总额396.57万元,净利润59.38万元,增值税109.78万元,税金及附加297.43万元,所得税99.14万元;第二年收入6322.40万元,总成本4894.65万元,利润总额1427.75万元,净利润1070.81万元,增值税192.11万元,税金及附加69.26万元,所得税356.94万元;第三年生产负荷100%,收入9032.00万元,总成本7042.26万元,利润总额1989.74万元,净利润1492.31万元,增值税274.45万元,税金及附加79.14万元,所得税497.44万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9032.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=274.45万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3612.806322.409032.009032.009032.001.1展示架万元3612.806322.409032.009032.009032.002现价增加值万元1156.102023.172890.242890.
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