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文档简介

泓域咨询MACRO/ 取骨器项目立项申请报告取骨器项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。上一年度,xxx科技公司实现营业收入18250.40万元,同比增长30.39%(4253.44万元)。其中,主营业业务取骨器生产及销售收入为16460.52万元,占营业总收入的90.19%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3756.37万元,较去年同期相比增长297.97万元,增长率8.62%;实现净利润2817.28万元,较去年同期相比增长556.80万元,增长率24.63%。二、项目概况(一)项目名称取骨器项目(二)项目选址xx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积41340.66平方米(折合约61.98亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.51%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率7.52%,固定资产投资强度181.68万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积41340.66平方米,建筑物基底占地面积27909.08平方米,总建筑面积64904.84平方米,其中:规划建设主体工程42756.94平方米,项目规划绿化面积4881.42平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计98台(套),设备购置费3849.16万元。(七)节能分析“取骨器项目建设项目”,年用电量920574.92千瓦时,年总用水量8877.19立方米,项目年综合总耗能量(当量值)113.90吨标准煤/年。达产年综合节能量34.02吨标准煤/年,项目总节能率23.01%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx高新技术产业开发区发展规划,符合xx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13301.35万元,其中:固定资产投资11260.53万元,占项目总投资的84.66%;流动资金2040.82万元,占项目总投资的15.34%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18506.00万元,总成本费用14457.46万元,税金及附加232.37万元,利润总额4048.54万元,利税总额4839.33万元,税后净利润3036.40万元,达产年纳税总额1802.92万元;达产年投资利润率30.44%,投资利税率36.38%,投资回报率22.83%,全部投资回收期5.88年,提供就业职位274个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx高新技术产业开发区及xx高新技术产业开发区取骨器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx高新技术产业开发区取骨器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“取骨器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位274个,达产年纳税总额1802.92万元,可以促进xx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.44%,投资利税率36.38%,全部投资回报率22.83%,全部投资回收期5.88年,固定资产投资回收期5.88年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进商业银行落实小微企业授信尽职免责制度,按照收益覆盖风险的原则合理确定贷款利率,支持商业银行发行小微企业金融债,加强小微企业增信合作。(银监会、人民银行)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41340.6661.98亩1.1容积率1.571.2建筑系数67.51%1.3投资强度万元/亩181.681.4基底面积平方米27909.081.5总建筑面积平方米64904.841.6绿化面积平方米4881.42绿化率7.52%2总投资万元13301.352.1固定资产投资万元11260.532.1.1土建工程投资万元4635.792.1.1.1土建工程投资占比万元34.85%2.1.2设备投资万元3849.162.1.2.1设备投资占比28.94%2.1.3其它投资万元2775.582.1.3.1其它投资占比20.87%2.1.4固定资产投资占比84.66%2.2流动资金万元2040.822.2.1流动资金占比15.34%3收入万元18506.004总成本万元14457.465利润总额万元4048.546净利润万元3036.407所得税万元1.578增值税万元558.429税金及附加万元232.3710纳税总额万元1802.9211利税总额万元4839.3312投资利润率30.44%13投资利税率36.38%14投资回报率22.83%15回收期年5.8816设备数量台(套)9817年用电量千瓦时920574.9218年用水量立方米8877.1919总能耗吨标准煤113.9020节能率23.01%21节能量吨标准煤34.0222员工数量人274第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、从海外市场看,中国新兴产业全球化发展环境不容乐观。例如,2014年年末,美国公布第二起对华光伏双反案裁决,根据美方裁决,中国企业需交税率大幅上升,这将对中国光伏出口造成较大打击。从国内看,知识产权保护力度不足已经成为影响创新产业发展的重要因素,如深圳迈瑞等企业反映创新型医疗器械等产品经常被抄袭,同时维权成本高,影响企业创新积极性。此外,充分利用全球创新资源来弥补自身技术短板,也成为战略性新兴产业进一步发展的必要条件,急需加大相关工作力度,加速国际化创新体系建设。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口,但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看,我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑,工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进,将对工业企业生产形成带动作用,有助于提升市场活力、增强企业创新动力,为企业效益改善奠定坚实基础;规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实,将提升企业盈利能力;去产能政策已取得阶段性成果,产品供需有望实现新的均衡,工业生产者出厂价格将趋于平稳。二、必要性分析1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。2、改革开放以来,我县工业经济得到了长足的发展,总量快速扩张,综合实力显著增强,形成了以制造业为主导、民营经济为主体、专业镇与特色产业为载体的工业产业体系,为我县国民经济快速、健康发展作出了重要贡献。当前,土地、环境、劳动力等资源要素对经济可持续发展的制约效应已经叠加显现,我县传统产业以劳动密集型企业为主,自主创新能力薄弱,产品附加值普遍较低,土地资源占用较大,受资源和环境约束的问题日益突出,加快推进工业传统产业的转型升级已刻不容缓。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xx高新技术产业开发区。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.51%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率7.52%,固定资产投资强度181.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19731.7219731.7242756.9442756.943359.281.1主要生产车间11839.0311839.0325654.1625654.162082.751.2辅助生产车间6314.156314.1513682.2213682.221074.971.3其他生产车间1578.541578.542479.902479.90201.562仓储工程4186.364186.3614396.1314396.13822.592.1成品贮存1046.591046.593599.033599.03205.652.2原料仓储2176.912176.917485.997485.99427.752.3辅助材料仓库962.86962.863311.113311.11189.203供配电工程223.27223.27223.27223.2714.353.1供配电室223.27223.27223.27223.2714.354给排水工程256.76256.76256.76256.7612.844.1给排水256.76256.76256.76256.7612.845服务性工程2651.362651.362651.362651.36151.505.1办公用房1330.601330.601330.601330.6067.245.2生活服务1320.761320.761320.761320.7668.046消防及环保工程747.96747.96747.96747.9648.086.1消防环保工程747.96747.96747.96747.9648.087项目总图工程111.64111.64111.64111.64113.997.1场地及道路硬化7035.701179.121179.127.2场区围墙1179.127035.707035.707.3安全保卫室111.64111.64111.64111.648绿化工程3233.03113.16合计27909.0864904.8464904.844635.79六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11219.49万元,占计划投资的84.35%。其中:完成固定资产投资8924.98万元,占总投资的79.55%;完成流动资金投资2294.51,占总投资的20.45%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11219.491.1完成比例84.35%2完成固定资产投资万元8924.982.1完成比例79.55%3完成流动资金投资万元2294.513.1完成比例20.45%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员274人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1861.2人均年工资万元4.521.3年工资额万元906.722工程技术人员工资2.1平均人数人412.2人均年工资万元5.362.3年工资额万元213.803企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.203.3年工资额万元86.934品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.964.3年工资额万元112.015其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元4.645.3年工资额万元82.536职工工资总额万元9951.73五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11260.53(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4635.793849.16181.6811260.531.1工程费用万元4635.793849.1611992.551.1.1建筑工程费用万元4635.794635.7934.85%1.1.2设备购置及安装费万元3849.163849.1628.94%1.2工程建设其他费用万元2775.582775.5820.87%1.2.1无形资产万元1584.981584.981.3预备费万元1190.601190.601.3.1基本预备费万元678.54678.541.3.2涨价预备费万元512.06512.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元11260.5311260.53(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2040.82万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11992.558427.6210753.4111992.5511992.5511992.551.1应收账款万元3597.762338.552878.213597.763597.763597.761.2存货万元5396.653507.824317.325396.655396.655396.651.2.1原辅材料万元1618.991052.351295.201618.991618.991618.991.2.2燃料动力万元80.9552.6264.7680.9580.9580.951.2.3在产品万元2482.461613.601985.972482.462482.462482.461.2.4产成品万元1214.25789.26971.401214.251214.251214.251.3现金万元2998.141948.792398.512998.142998.142998.142流动负债万元9951.736468.627961.389951.739951.739951.732.1应付账款万元9951.736468.627961.389951.739951.739951.733流动资金万元2040.821326.531632.662040.822040.822040.824铺底流动资金万元680.27442.18544.22680.27680.27680.27(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13301.35万元,其中:固定资产投资11260.53万元,占项目总投资的84.66%;流动资金2040.82万元,占项目总投资的15.34%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4635.79万元,占项目总投资的34.85%;设备购置费3849.16万元,占项目总投资的28.94%;其它投资2775.58万元,占项目总投资的20.87%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11260.53+2040.82=13301.35(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11260.5384.66%1.1项目建设投资万元11260.5384.66%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2040.8215.34%3总投资万元万元13301.35二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12028.90万元,总成本24900.60万元,利润总额-12871.70万元,净利润208.92万元,增值税362.97万元,税金及附加-9653.78万元,所得税-3217.93万元;第二年收入14804.80万元,总成本29526.29万元,利润总额-14721.49万元,净利润-11041.12万元,增值税446.74万元,税金及附加218.97万元,所得税-3680.37万元;第三年生产负荷100%,收入18506.00万元,总成本14457.46万元,利润总额4048.54万元,净利润3036.40万元,增值税558.42万元,税金及附加232.37万元,所得税1012.13万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18506.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=558.42万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12028.9014804.8018506.0018506.0018506.001.1取骨器万元12028.9014804.8018506.0018506.0018506.002现价增加值万元3849.254737.545921.925921.925921

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