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文档简介
泓域咨询MACRO/ 冷镀锌角钢项目立项申请报告冷镀锌角钢项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入19356.58万元,同比增长31.47%(4633.75万元)。其中,主营业业务冷镀锌角钢生产及销售收入为17879.80万元,占营业总收入的92.37%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4139.33万元,较去年同期相比增长693.84万元,增长率20.14%;实现净利润3104.50万元,较去年同期相比增长301.95万元,增长率10.77%。二、项目概况(一)项目名称冷镀锌角钢项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积33583.45平方米(折合约50.35亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.30%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率7.13%,固定资产投资强度174.38万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积33583.45平方米,建筑物基底占地面积22937.50平方米,总建筑面积37949.30平方米,其中:规划建设主体工程26492.36平方米,项目规划绿化面积2707.16平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费3162.14万元。(七)节能分析“冷镀锌角钢项目建设项目”,年用电量1292173.45千瓦时,年总用水量11993.19立方米,项目年综合总耗能量(当量值)159.83吨标准煤/年。达产年综合节能量42.49吨标准煤/年,项目总节能率23.14%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11119.04万元,其中:固定资产投资8780.03万元,占项目总投资的78.96%;流动资金2339.01万元,占项目总投资的21.04%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22040.00万元,总成本费用17139.88万元,税金及附加215.44万元,利润总额4900.12万元,利税总额5791.44万元,税后净利润3675.09万元,达产年纳税总额2116.35万元;达产年投资利润率44.07%,投资利税率52.09%,投资回报率33.05%,全部投资回收期4.53年,提供就业职位335个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区冷镀锌角钢行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区冷镀锌角钢产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“冷镀锌角钢项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位335个,达产年纳税总额2116.35万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.07%,投资利税率52.09%,全部投资回报率33.05%,全部投资回收期4.53年,固定资产投资回收期4.53年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、十八大报告中首次单篇论述了“生态文明建设”,2015年中央印发了关于加快推进生态文明建设的意见,首次将“绿色化”作为“新五化”(即“新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化和绿色化”)之一。2016年国务院“十三五”节能减排综合工作方案(国发?z2016?74号)提出,鼓励发展节能环保技术咨询、系统设计、设备制造、工程施工、运营管理、计量检测认证等专业化服务,鼓励社会资本按市场化原则设立节能环保产业投资基金。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33583.4550.35亩1.1容积率1.131.2建筑系数68.30%1.3投资强度万元/亩174.381.4基底面积平方米22937.501.5总建筑面积平方米37949.301.6绿化面积平方米2707.16绿化率7.13%2总投资万元11119.042.1固定资产投资万元8780.032.1.1土建工程投资万元2977.822.1.1.1土建工程投资占比万元26.78%2.1.2设备投资万元3162.142.1.2.1设备投资占比28.44%2.1.3其它投资万元2640.072.1.3.1其它投资占比23.74%2.1.4固定资产投资占比78.96%2.2流动资金万元2339.012.2.1流动资金占比21.04%3收入万元22040.004总成本万元17139.885利润总额万元4900.126净利润万元3675.097所得税万元1.138增值税万元675.889税金及附加万元215.4410纳税总额万元2116.3511利税总额万元5791.4412投资利润率44.07%13投资利税率52.09%14投资回报率33.05%15回收期年4.5316设备数量台(套)9717年用电量千瓦时1292173.4518年用水量立方米11993.1919总能耗吨标准煤159.8320节能率23.14%21节能量吨标准煤42.4922员工数量人335第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业领域创新活跃,现有管理方式不适应的情况还大量存在。在生物领域,企业密集反映新药和医疗服务准入问题突出。一是目前有上万种药品排队候审。二是我国在基因检测等新型医疗手段方面具备较强技术实力,但目前还难以在全国范围内推广应用。三是在一些省级招标中,医疗器械国内和进口分组招标,导致自主创新产品受到不公平待遇。在新能源领域,光伏市场转好,但光伏生产被列入产能过剩行业,企业难以融资。同时,企业反映光伏补贴拖欠情况增多。风电弃风现象长期存在,2015年16月全国弃风电量175亿千瓦时,同比增加101亿千瓦时,平均弃风率达15.2%,同比上升6.8个百分点。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。上半年经济成绩单有亮点也有风险库存和产能出清的同时,融资渠道和资金使用效率仍有待提高;金融去杠杆和降低企业债务的同时,经济稳增长也需要侧重考量;地方债务风险和房地产泡沫进行控制的同时,货币政策和财政政策的相机抉择也更加紧迫。内外需求的同步放缓可能给下半年经济增长带来压力。上半年社融增速持续走低,货币供应低位运行,也将影响名义GDP增速。2018年下半年中国经济增速略有放缓,第三和第四季度经济增速预计分别为6.6%、6.6%,全年增速可能维持在6.7%左右。二、必要性分析1、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。2、围绕传统优势产业的转型升级,继续实施“958”行业龙头企业技术赶超计划、万亿技改促升级计划和企业技术改造“双千工程”,引导和扶持企业加大技术改造力度,加快实施一批投资规模和产业关联度大、技术水平高、市场前景好的重点技术改造项目,实现主要行业的技术装备达到国内领先水平。鼓励企业利用现有厂房、土地或通过淘汰落后生产能力腾出空间开展技术改造。加强技术改造与技术引进、技术创新的结合,引导企业加大引进技术的消化吸收再创新力度,实现省级重点技术改造项目引进技术投入与消化吸收再创新投入的比例达到国内先进水平。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址方案评估一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.30%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率7.13%,固定资产投资强度174.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16216.8116216.8126492.3626492.362286.691.1主要生产车间9730.099730.0915895.4215895.421417.751.2辅助生产车间5189.385189.388477.568477.56731.741.3其他生产车间1297.341297.341536.561536.56137.202仓储工程3440.633440.637447.017447.01467.482.1成品贮存860.16860.161861.751861.75116.872.2原料仓储1789.131789.133872.453872.45243.092.3辅助材料仓库791.34791.341712.811712.81107.523供配电工程183.50183.50183.50183.5012.963.1供配电室183.50183.50183.50183.5012.964给排水工程211.03211.03211.03211.0311.594.1给排水211.03211.03211.03211.0311.595服务性工程2179.062179.062179.062179.06136.795.1办公用房1189.371189.371189.371189.3764.915.2生活服务989.69989.69989.69989.6955.996消防及环保工程614.73614.73614.73614.7343.416.1消防环保工程614.73614.73614.73614.7343.417项目总图工程91.7591.7591.7591.75-69.507.1场地及道路硬化6077.811299.691299.697.2场区围墙1299.696077.816077.817.3安全保卫室91.7591.7591.7591.758绿化工程2525.6588.40合计22937.5037949.3037949.302977.82六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8538.83万元,占计划投资的76.79%。其中:完成固定资产投资6740.07万元,占总投资的78.93%;完成流动资金投资1798.76,占总投资的21.07%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8538.831.1完成比例76.79%2完成固定资产投资万元6740.072.1完成比例78.93%3完成流动资金投资万元1798.763.1完成比例21.07%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员335人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2281.2人均年工资万元4.431.3年工资额万元1120.532工程技术人员工资2.1平均人数人502.2人均年工资万元6.422.3年工资额万元289.883企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.683.3年工资额万元85.304品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.124.3年工资额万元157.185其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元6.935.3年工资额万元123.496职工工资总额万元12130.37五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8780.03(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2977.823162.14174.388780.031.1工程费用万元2977.823162.1414469.381.1.1建筑工程费用万元2977.822977.8226.78%1.1.2设备购置及安装费万元3162.143162.1428.44%1.2工程建设其他费用万元2640.072640.0723.74%1.2.1无形资产万元1456.031456.031.3预备费万元1184.041184.041.3.1基本预备费万元564.46564.461.3.2涨价预备费万元619.58619.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元8780.038780.03(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2339.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14469.386808.5612311.2214469.3814469.3814469.381.1应收账款万元4340.811736.333255.614340.814340.814340.811.2存货万元6511.222604.494883.426511.226511.226511.221.2.1原辅材料万元1953.37781.351465.021953.371953.371953.371.2.2燃料动力万元97.6739.0773.2597.6797.6797.671.2.3在产品万元2995.161198.062246.372995.162995.162995.161.2.4产成品万元1465.02586.011098.771465.021465.021465.021.3现金万元3617.341446.942713.013617.343617.343617.342流动负债万元12130.374852.159097.7812130.3712130.3712130.372.1应付账款万元12130.374852.159097.7812130.3712130.3712130.373流动资金万元2339.01935.601754.262339.012339.012339.014铺底流动资金万元779.66311.87584.75779.66779.66779.66(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11119.04万元,其中:固定资产投资8780.03万元,占项目总投资的78.96%;流动资金2339.01万元,占项目总投资的21.04%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2977.82万元,占项目总投资的26.78%;设备购置费3162.14万元,占项目总投资的28.44%;其它投资2640.07万元,占项目总投资的23.74%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8780.03+2339.01=11119.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8780.0378.96%1.1项目建设投资万元8780.0378.96%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2339.0121.04%3总投资万元万元11119.04二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8816.00万元,总成本9505.38万元,利润总额-689.38万元,净利润166.78万元,增值税270.35万元,税金及附加-517.03万元,所得税-172.34万元;第二年收入16530.00万元,总成本15565.62万元,利润总额964.38万元,净利润723.29万元,增值税506.91万元,税金及附加195.16万元,所得税241.09万元;第三年生产负荷100%,收入22040.00万元,总成本17139.88万元,利润总额4900.12万元,净利润3675.09万元,增值税675.88万元,税金及附加215.44万元,所得税1225.03万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22040.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=675.88万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8816.0016530.0022040.0022040.0022040.001.1冷镀锌角钢万元8816.0016530.0022040.0022040.0022040.002现价增加值万元2821.125289.607052.807052
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