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文档简介
泓域咨询MACRO/ 中医治疗仪器项目立项申请报告中医治疗仪器项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入10646.34万元,同比增长10.45%(1007.64万元)。其中,主营业业务中医治疗仪器生产及销售收入为8602.44万元,占营业总收入的80.80%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2811.37万元,较去年同期相比增长550.93万元,增长率24.37%;实现净利润2108.53万元,较去年同期相比增长286.10万元,增长率15.70%。二、项目概况(一)项目名称中医治疗仪器项目(二)项目选址某某工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积19983.32平方米(折合约29.96亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.73%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.54%,固定资产投资强度198.46万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19983.32平方米,建筑物基底占地面积15732.87平方米,总建筑面积25978.32平方米,其中:规划建设主体工程15719.64平方米,项目规划绿化面积1957.60平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计71台(套),设备购置费2621.62万元。(七)节能分析“中医治疗仪器项目建设项目”,年用电量1167683.47千瓦时,年总用水量16645.40立方米,项目年综合总耗能量(当量值)144.93吨标准煤/年。达产年综合节能量43.29吨标准煤/年,项目总节能率20.98%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某工业新城发展规划,符合某某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8523.78万元,其中:固定资产投资5945.86万元,占项目总投资的69.76%;流动资金2577.92万元,占项目总投资的30.24%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17716.00万元,总成本费用13827.86万元,税金及附加144.29万元,利润总额3888.14万元,利税总额4568.73万元,税后净利润2916.11万元,达产年纳税总额1652.62万元;达产年投资利润率45.62%,投资利税率53.60%,投资回报率34.21%,全部投资回收期4.42年,提供就业职位346个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某工业新城及某某工业新城中医治疗仪器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某工业新城中医治疗仪器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“中医治疗仪器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某工业新城经济发展,为社会提供就业职位346个,达产年纳税总额1652.62万元,可以促进某某工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.62%,投资利税率53.60%,全部投资回报率34.21%,全部投资回收期4.42年,固定资产投资回收期4.42年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进商业银行落实小微企业授信尽职免责制度。银监会印发了关于进一步加强商业银行小微企业授信尽职免责工作的通知关于做好2017年小微企业金融服务工作的通知提高小微企业信贷服务效率合理压缩获得信贷时间实施方案等文件,引导银行业金融机构进一步完善以民营经济为主的小微企业授信业务管理机制,优化信贷流程,不断提升小微企业金融服务质量和效率,推动制造业等民营小微企业持续健康发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19983.3229.96亩1.1容积率1.301.2建筑系数78.73%1.3投资强度万元/亩198.461.4基底面积平方米15732.871.5总建筑面积平方米25978.321.6绿化面积平方米1957.60绿化率7.54%2总投资万元8523.782.1固定资产投资万元5945.862.1.1土建工程投资万元2300.342.1.1.1土建工程投资占比万元26.99%2.1.2设备投资万元2621.622.1.2.1设备投资占比30.76%2.1.3其它投资万元1023.902.1.3.1其它投资占比12.01%2.1.4固定资产投资占比69.76%2.2流动资金万元2577.922.2.1流动资金占比30.24%3收入万元17716.004总成本万元13827.865利润总额万元3888.146净利润万元2916.117所得税万元1.308增值税万元536.309税金及附加万元144.2910纳税总额万元1652.6211利税总额万元4568.7312投资利润率45.62%13投资利税率53.60%14投资回报率34.21%15回收期年4.4216设备数量台(套)7117年用电量千瓦时1167683.4718年用水量立方米16645.4019总能耗吨标准煤144.9320节能率20.98%21节能量吨标准煤43.2922员工数量人346第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、未来5年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系分化变革,将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展,精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广,生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮,清洁生产技术应用规模持续拓展,新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合,数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业,创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。以上领域的加速成长,必然需要资本的推波助澜,从而诞生众多的投资机遇。综合以上两方面的分析, 2017年是中国经济的一个重要分水岭,中国经济的换挡已经临近完成,新生力量将会在未来几年重新把中国经济拉上一个新的台阶。站在一个新的起点上,此时的投资机遇将是历史性的,值得把握。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。工业互联网蓬勃发展,将带动工业新旧动能加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行。投资环境持续改善,将吸引更多民间投资和外资流入实体经济,工业投资增速有望稳中有进。从投资环境看,全国各地正聚焦企业关切推动营商环境持续改善,将加快吸引国内外更多企业和项目投资落地投产。我国正以更大力度推进对外开放,不断优化营商环境和完善产业配套,也将持续吸引更多外资流入我国。从三大投资领域看,工业互联网平台建设如火如荼;基础设施领域补短板投资力度将继续加大;坚持“房住不炒”成为房地产市场的政策调控主基调。二、必要性分析1、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。2、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于某某工业新城。坚持完善创新创业生态,大众创业、万众创新热潮持续涌现。国家高新区坚持以人为本,持续优化创新环境与氛围,持续集聚创新要素与主体,持续提升创新效率与能力,在全国率先形成了“大众创业、万众创新”的生动局面。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.73%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.54%,固定资产投资强度198.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11123.1411123.1415719.6415719.641531.141.1主要生产车间6673.886673.889431.789431.78949.311.2辅助生产车间3559.403559.405030.285030.28489.961.3其他生产车间889.85889.85911.74911.7491.872仓储工程2359.932359.936668.146668.14472.362.1成品贮存589.98589.981667.041667.04118.092.2原料仓储1227.161227.163467.433467.43245.632.3辅助材料仓库542.78542.781533.671533.67108.643供配电工程125.86125.86125.86125.8610.033.1供配电室125.86125.86125.86125.8610.034给排水工程144.74144.74144.74144.748.974.1给排水144.74144.74144.74144.748.975服务性工程1494.621494.621494.621494.62105.885.1办公用房625.44625.44625.44625.4447.775.2生活服务869.18869.18869.18869.1847.316消防及环保工程421.64421.64421.64421.6433.606.1消防环保工程421.64421.64421.64421.6433.607项目总图工程62.9362.9362.9362.9384.447.1场地及道路硬化4032.78790.34790.347.2场区围墙790.344032.784032.787.3安全保卫室62.9362.9362.9362.938绿化工程1540.4653.92合计15732.8725978.3225978.322300.34六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5602.93万元,占计划投资的65.73%。其中:完成固定资产投资3819.45万元,占总投资的68.17%;完成流动资金投资1783.48,占总投资的31.83%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5602.931.1完成比例65.73%2完成固定资产投资万元3819.452.1完成比例68.17%3完成流动资金投资万元1783.483.1完成比例31.83%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员346人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2351.2人均年工资万元4.021.3年工资额万元1379.982工程技术人员工资2.1平均人数人522.2人均年工资万元6.472.3年工资额万元343.083企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.193.3年工资额万元86.114品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.854.3年工资额万元150.065其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元5.205.3年工资额万元91.886职工工资总额万元9689.60五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5945.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2300.342621.62198.465945.861.1工程费用万元2300.342621.6212267.521.1.1建筑工程费用万元2300.342300.3426.99%1.1.2设备购置及安装费万元2621.622621.6230.76%1.2工程建设其他费用万元1023.901023.9012.01%1.2.1无形资产万元547.76547.761.3预备费万元476.14476.141.3.1基本预备费万元222.95222.951.3.2涨价预备费万元253.19253.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元5945.865945.86(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2577.92万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12267.525558.619345.8812267.5212267.5212267.521.1应收账款万元3680.261656.122944.203680.263680.263680.261.2存货万元5520.382484.174416.315520.385520.385520.381.2.1原辅材料万元1656.11745.251324.891656.111656.111656.111.2.2燃料动力万元82.8137.2666.2482.8182.8182.811.2.3在产品万元2539.371142.722031.502539.372539.372539.371.2.4产成品万元1242.09558.94993.671242.091242.091242.091.3现金万元3066.881380.102453.503066.883066.883066.882流动负债万元9689.604360.327751.689689.609689.609689.602.1应付账款万元9689.604360.327751.689689.609689.609689.603流动资金万元2577.921160.062062.342577.922577.922577.924铺底流动资金万元859.30386.69687.44859.30859.30859.30(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8523.78万元,其中:固定资产投资5945.86万元,占项目总投资的69.76%;流动资金2577.92万元,占项目总投资的30.24%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2300.34万元,占项目总投资的26.99%;设备购置费2621.62万元,占项目总投资的30.76%;其它投资1023.90万元,占项目总投资的12.01%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5945.86+2577.92=8523.78(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5945.8669.76%1.1项目建设投资万元5945.8669.76%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2577.9230.24%3总投资万元万元8523.78二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7972.20万元,总成本7047.83万元,利润总额924.37万元,净利润108.89万元,增值税241.33万元,税金及附加693.28万元,所得税231.09万元;第二年收入14172.80万元,总成本11064.75万元,利润总额3108.05万元,净利润2331.04万元,增值税429.04万元,税金及附加131.42万元,所得税777.01万元;第三年生产负荷100%,收入17716.00万元,总成本13827.86万元,利润总额3888.14万元,净利润2916.11万元,增值税536.30万元,税金及附加144.29万元,所得税972.03万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17716.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=536.30万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7972.2014172.8017716.0017716.0017716.001.1中医治疗仪器万元7972.2014172.8017716.0017716.0017716.002现价增加值万元2551.104535.3056
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