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文档简介
泓域咨询MACRO/ 儿科拉钩项目立项申请报告儿科拉钩项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入14410.31万元,同比增长20.55%(2456.53万元)。其中,主营业业务儿科拉钩生产及销售收入为12394.59万元,占营业总收入的86.01%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3578.91万元,较去年同期相比增长788.92万元,增长率28.28%;实现净利润2684.18万元,较去年同期相比增长460.61万元,增长率20.71%。二、项目概况(一)项目名称儿科拉钩项目(二)项目选址某某产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积17875.60平方米(折合约26.80亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.91%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率6.90%,固定资产投资强度161.40万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17875.60平方米,建筑物基底占地面积10351.76平方米,总建筑面积18411.87平方米,其中:规划建设主体工程12798.40平方米,项目规划绿化面积1269.66平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计78台(套),设备购置费2006.30万元。(七)节能分析“儿科拉钩项目建设项目”,年用电量1150108.41千瓦时,年总用水量8573.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)142.08吨标准煤/年。达产年综合节能量58.03吨标准煤/年,项目总节能率21.67%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某产业示范基地发展规划,符合某某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6512.07万元,其中:固定资产投资4325.52万元,占项目总投资的66.42%;流动资金2186.55万元,占项目总投资的33.58%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14859.00万元,总成本费用11298.74万元,税金及附加130.43万元,利润总额3560.26万元,利税总额4181.76万元,税后净利润2670.20万元,达产年纳税总额1511.57万元;达产年投资利润率54.67%,投资利税率64.22%,投资回报率41.00%,全部投资回收期3.94年,提供就业职位247个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某产业示范基地及某某产业示范基地儿科拉钩行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某产业示范基地儿科拉钩产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“儿科拉钩项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位247个,达产年纳税总额1511.57万元,可以促进某某产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.67%,投资利税率64.22%,全部投资回报率41.00%,全部投资回收期3.94年,固定资产投资回收期3.94年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展重点产品、工艺“一条龙”示范应用,完善首台(套)、首批次保险政策。发挥第三方专业机构作用,以上下游需求和供给能力为依据,梳理形成若干条产业链,公开征集参与单位和投资机构,提供有针对性的支持服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17875.6026.80亩1.1容积率1.031.2建筑系数57.91%1.3投资强度万元/亩161.401.4基底面积平方米10351.761.5总建筑面积平方米18411.871.6绿化面积平方米1269.66绿化率6.90%2总投资万元6512.072.1固定资产投资万元4325.522.1.1土建工程投资万元1321.742.1.1.1土建工程投资占比万元20.30%2.1.2设备投资万元2006.302.1.2.1设备投资占比30.81%2.1.3其它投资万元997.482.1.3.1其它投资占比15.32%2.1.4固定资产投资占比66.42%2.2流动资金万元2186.552.2.1流动资金占比33.58%3收入万元14859.004总成本万元11298.745利润总额万元3560.266净利润万元2670.207所得税万元1.038增值税万元491.079税金及附加万元130.4310纳税总额万元1511.5711利税总额万元4181.7612投资利润率54.67%13投资利税率64.22%14投资回报率41.00%15回收期年3.9416设备数量台(套)7817年用电量千瓦时1150108.4118年用水量立方米8573.2719总能耗吨标准煤142.0820节能率21.67%21节能量吨标准煤58.0322员工数量人247第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业上市公司中领军企业不断涌现,形成一批在世界范围内具有较强影响力的领军企业。2014年战略性新兴产业上市公司中当年营收超过50亿元(全部上市公司营收前25%)的公司数达132家,比2013年增加15家。部分企业已成为行业内世界顶级企业。例如,金风科技是全球市值最大的独立风电设备供应商,建有亚洲最大的风电场;中集集团打造的第七代超深水半潜式钻井平台,达到了世界海洋工程装备制造领域的先进水平;华为、中兴等公司智能手机出货量跻身世界前列,在全球通信产业界树立起中国品牌。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。从市场空间看,我国有13亿多人口的大市场,中等收入群体稳步扩大,迫切需要深化供给侧结构性改革,满足新出现的大量消费升级需求;城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间,具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看,经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展,我国积累了雄厚的物质基础,拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率,经济发展具有坚实支撑。二、必要性分析1、我国的经济发展有些减速,这就要求应用好新常态的经济发展,是我国的经济发展能够稳定,现在新常态的经济发展有以下几种前景。它可以促进自贸区的建设发展,可以通过市场实现经济调节目的,可以处理经济包容性问题,也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模式下,我国的自贸区的建设就会有很好的发展,上海自贸区试点的成功大大的提高了自信心,让我国的对外开放程度有所加大,随着一带一路的开展大大加强了我国的对外贸易,所以更应该加强自贸区的建设。现在已在全国范围内开展自贸区建设,我国也取得了小小的成绩,加快了城市的建设,然后对城市的发展起着一定的推动性作用。2、工业作为我市国民经济的重要基础,是支撑我市经济发展的脊梁,其发展水平是衡量我市整体竞争力的重要标志。为科学、合理、有效地促进全市工业经济继续保持健康平稳较快发展,根据国家、省、市关于编制“十三五”工业发展专项规划的文件精神和要求,全面对接中国制造2025和我市省工业“十三五”发展规划,振兴我市制造,加快工业转型升级发展,充分发挥工业在实现“生态立市、产业强市,加快建设现代化特大城市”战略中的主导作用,特制定本规划。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址规划一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于某某产业示范基地。园区不断完善产业园区环保设施。优化产业园区垃圾处理、污水处理等专项规划,推进产业园区环保基础设施一体化建设。实施产业园区污水集中治理、废气专项治理、固废综合利用三大专项行动,入园企业符合产业园区产业政策和规划要求,各项目环评执行率及三同时执行率达到100%,产业园区各类污染物实现达标排放,污水处理率达到95%以上,处理达标率100%;工业固体废物处置利用率达到85%以上,水泥、钢铁等重点企业二氧化硫、氮氧化物均满足达标排放和总量控制要求。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.91%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率6.90%,固定资产投资强度161.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7318.697318.6912798.4012798.401010.641.1主要生产车间4391.214391.217679.047679.04626.601.2辅助生产车间2341.982341.984095.494095.49323.401.3其他生产车间585.50585.50742.31742.3160.642仓储工程1552.761552.763648.763648.76209.552.1成品贮存388.19388.19912.19912.1952.392.2原料仓储807.44807.441897.361897.36108.972.3辅助材料仓库357.13357.13839.21839.2148.203供配电工程82.8182.8182.8182.815.353.1供配电室82.8182.8182.8182.815.354给排水工程95.2495.2495.2495.244.794.1给排水95.2495.2495.2495.244.795服务性工程983.42983.42983.42983.4256.485.1办公用房402.62402.62402.62402.6226.165.2生活服务580.80580.80580.80580.8023.226消防及环保工程277.43277.43277.43277.4317.926.1消防环保工程277.43277.43277.43277.4317.927项目总图工程41.4141.4141.4141.41-12.887.1场地及道路硬化2802.32434.66434.667.2场区围墙434.662802.322802.327.3安全保卫室41.4141.4141.4141.418绿化工程854.1429.89合计10351.7618411.8718411.871321.74六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5951.08万元,占计划投资的91.39%。其中:完成固定资产投资3946.03万元,占总投资的66.31%;完成流动资金投资2005.05,占总投资的33.69%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5951.081.1完成比例91.39%2完成固定资产投资万元3946.032.1完成比例66.31%3完成流动资金投资万元2005.053.1完成比例33.69%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员247人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1681.2人均年工资万元5.401.3年工资额万元878.982工程技术人员工资2.1平均人数人372.2人均年工资万元5.842.3年工资额万元207.903企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.983.3年工资额万元78.974品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.014.3年工资额万元101.465其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元4.275.3年工资额万元92.776职工工资总额万元7796.90五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4325.52(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1321.742006.30161.404325.521.1工程费用万元1321.742006.309983.451.1.1建筑工程费用万元1321.741321.7420.30%1.1.2设备购置及安装费万元2006.302006.3030.81%1.2工程建设其他费用万元997.48997.4815.32%1.2.1无形资产万元437.63437.631.3预备费万元559.85559.851.3.1基本预备费万元294.94294.941.3.2涨价预备费万元264.91264.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元4325.524325.52(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2186.55万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9983.454467.449335.059983.459983.459983.451.1应收账款万元2995.041347.772396.032995.042995.042995.041.2存货万元4492.552021.653594.044492.554492.554492.551.2.1原辅材料万元1347.77606.491078.211347.771347.771347.771.2.2燃料动力万元67.3930.3253.9167.3967.3967.391.2.3在产品万元2066.57929.961653.262066.572066.572066.571.2.4产成品万元1010.82454.87808.661010.821010.821010.821.3现金万元2495.861123.141996.692495.862495.862495.862流动负债万元7796.903508.616237.527796.907796.907796.902.1应付账款万元7796.903508.616237.527796.907796.907796.903流动资金万元2186.55983.951749.242186.552186.552186.554铺底流动资金万元728.84327.98583.08728.84728.84728.84(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6512.07万元,其中:固定资产投资4325.52万元,占项目总投资的66.42%;流动资金2186.55万元,占项目总投资的33.58%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1321.74万元,占项目总投资的20.30%;设备购置费2006.30万元,占项目总投资的30.81%;其它投资997.48万元,占项目总投资的15.32%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4325.52+2186.55=6512.07(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4325.5266.42%1.1项目建设投资万元4325.5266.42%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2186.5533.58%3总投资万元万元6512.07二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6686.55万元,总成本12916.75万元,利润总额-6230.20万元,净利润98.02万元,增值税220.98万元,税金及附加-4672.65万元,所得税-1557.55万元;第二年收入11887.20万元,总成本20205.33万元,利润总额-8318.13万元,净利润-6238.60万元,增值税392.86万元,税金及附加118.65万元,所得税-2079.53万元;第三年生产负荷100%,收入14859.00万元,总成本11298.74万元,利润总额3560.26万元,净利润2670.20万元,增值税491.07万元,税金及附加130.43万元,所得税890.07万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14859.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=491.07万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6686.5511887.2014859.0014859.0014859.001.1儿科拉钩万元6686.5511887.2014859.0014859.0014859.002现价增加值万元2139.703803.904754.884754.8
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