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泓域咨询MACRO/ 压实机械项目立项申请报告压实机械项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入6598.47万元,同比增长12.11%(712.50万元)。其中,主营业业务压实机械生产及销售收入为5845.13万元,占营业总收入的88.58%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1847.94万元,较去年同期相比增长160.76万元,增长率9.53%;实现净利润1385.95万元,较去年同期相比增长267.54万元,增长率23.92%。二、项目概况(一)项目名称压实机械项目(二)项目选址某出口加工区(三)项目用地规模项目总用地面积14107.05平方米(折合约21.15亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.34%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率7.69%,固定资产投资强度174.17万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14107.05平方米,建筑物基底占地面积10346.11平方米,总建筑面积20455.22平方米,其中:规划建设主体工程12325.54平方米,项目规划绿化面积1572.09平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计57台(套),设备购置费1643.09万元。(七)节能分析“压实机械项目建设项目”,年用电量839371.66千瓦时,年总用水量3669.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)103.47吨标准煤/年。达产年综合节能量30.91吨标准煤/年,项目总节能率25.79%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某出口加工区发展规划,符合某出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4484.71万元,其中:固定资产投资3683.70万元,占项目总投资的82.14%;流动资金801.01万元,占项目总投资的17.86%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7241.00万元,总成本费用5485.25万元,税金及附加85.49万元,利润总额1755.75万元,利税总额2083.41万元,税后净利润1316.81万元,达产年纳税总额766.60万元;达产年投资利润率39.15%,投资利税率46.46%,投资回报率29.36%,全部投资回收期4.91年,提供就业职位117个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某出口加工区及某出口加工区压实机械行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某出口加工区压实机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“压实机械项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某出口加工区经济发展,为社会提供就业职位117个,达产年纳税总额766.60万元,可以促进某出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.15%,投资利税率46.46%,全部投资回报率29.36%,全部投资回收期4.91年,固定资产投资回收期4.91年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、进一步完善产学研合作机制,理顺创新成果所有权、使用权、收入分配权,提升研发及成果转化针对性。鼓励民营企业和社会资本建立一批从事技术集成、熟化和工程化的中试基地。建立国家技术成果服务系统等科技成果发布和共享平台,提供适合民营企业需求的项目技术源和公共技术服务。围绕重点领域试点示范,建立案例库、专家库、知识库,形成可复制、可推广的经验。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14107.0521.15亩1.1容积率1.451.2建筑系数73.34%1.3投资强度万元/亩174.171.4基底面积平方米10346.111.5总建筑面积平方米20455.221.6绿化面积平方米1572.09绿化率7.69%2总投资万元4484.712.1固定资产投资万元3683.702.1.1土建工程投资万元1610.302.1.1.1土建工程投资占比万元35.91%2.1.2设备投资万元1643.092.1.2.1设备投资占比36.64%2.1.3其它投资万元430.312.1.3.1其它投资占比9.60%2.1.4固定资产投资占比82.14%2.2流动资金万元801.012.2.1流动资金占比17.86%3收入万元7241.004总成本万元5485.255利润总额万元1755.756净利润万元1316.817所得税万元1.458增值税万元242.179税金及附加万元85.4910纳税总额万元766.6011利税总额万元2083.4112投资利润率39.15%13投资利税率46.46%14投资回报率29.36%15回收期年4.9116设备数量台(套)5717年用电量千瓦时839371.6618年用水量立方米3669.0219总能耗吨标准煤103.4720节能率25.79%21节能量吨标准煤30.9122员工数量人117第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、2016年以来,中国加快推进“三大战略”从蓝图向现实转化。一是推进一带一路建设,一批交通、能源、通信等产能合作和重大标志性工程落定。二是新增长带、增长极支撑作用显现,京津冀协同发展重大项目加快实施,北京城市副中心加快规划建设,长江经济带生态保护,通用航空、城市轻轨等新兴综合交通建设进一步加强。三是新产业、新业态、新模式等新经济形态快速发展,如基于互联网、大数据、物联网和生物技术的应用创新快速拓展,制造业企业数字化车间、智能工厂改造提速。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。当前,我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示,2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1,分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%,呈逐年加速之势。二、必要性分析1、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。2、2015年,我国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长6.1%,比2014年放缓了2.2个百分点;规模以上工业企业利润总额比上年下降2.3%,为多年来的首降。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于某出口加工区。通过几年发展,我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升,初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造,以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造,以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.34%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率7.69%,固定资产投资强度174.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7314.707314.7012325.5412325.541067.341.1主要生产车间4388.824388.827395.327395.32661.751.2辅助生产车间2340.702340.703944.173944.17341.551.3其他生产车间585.18585.18714.88714.8864.042仓储工程1551.921551.925284.295284.29332.802.1成品贮存387.98387.981321.071321.0783.202.2原料仓储807.00807.002747.832747.83173.062.3辅助材料仓库356.94356.941215.391215.3976.543供配电工程82.7782.7782.7782.775.863.1供配电室82.7782.7782.7782.775.864给排水工程95.1895.1895.1895.185.254.1给排水95.1895.1895.1895.185.255服务性工程982.88982.88982.88982.8861.905.1办公用房479.87479.87479.87479.8727.415.2生活服务503.01503.01503.01503.0126.506消防及环保工程277.28277.28277.28277.2819.656.1消防环保工程277.28277.28277.28277.2819.657项目总图工程41.3841.3841.3841.3876.097.1场地及道路硬化2890.65610.63610.637.2场区围墙610.632890.652890.657.3安全保卫室41.3841.3841.3841.388绿化工程1183.2041.41合计10346.1120455.2220455.221610.30六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4291.08万元,占计划投资的95.68%。其中:完成固定资产投资2585.71万元,占总投资的60.26%;完成流动资金投资1705.37,占总投资的39.74%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4291.081.1完成比例95.68%2完成固定资产投资万元2585.712.1完成比例60.26%3完成流动资金投资万元1705.373.1完成比例39.74%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员117人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人801.2人均年工资万元4.901.3年工资额万元361.842工程技术人员工资2.1平均人数人182.2人均年工资万元6.562.3年工资额万元123.343企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.163.3年工资额万元39.624品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元6.004.3年工资额万元48.435其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元5.875.3年工资额万元26.816职工工资总额万元4784.22五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3683.70(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1610.301643.09174.173683.701.1工程费用万元1610.301643.095585.231.1.1建筑工程费用万元1610.301610.3035.91%1.1.2设备购置及安装费万元1643.091643.0936.64%1.2工程建设其他费用万元430.31430.319.60%1.2.1无形资产万元232.74232.741.3预备费万元197.57197.571.3.1基本预备费万元112.33112.331.3.2涨价预备费万元85.2485.242建设期利息万元3固定资产投资现值万元3683.703683.70(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金801.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5585.233116.424238.885585.235585.235585.231.1应收账款万元1675.571089.121256.681675.571675.571675.571.2存货万元2513.351633.681885.022513.352513.352513.351.2.1原辅材料万元754.00490.10565.50754.00754.00754.001.2.2燃料动力万元37.7024.5128.2837.7037.7037.701.2.3在产品万元1156.14751.49867.111156.141156.141156.141.2.4产成品万元565.50367.58424.13565.50565.50565.501.3现金万元1396.31907.601047.231396.311396.311396.312流动负债万元4784.223109.743588.164784.224784.224784.222.1应付账款万元4784.223109.743588.164784.224784.224784.223流动资金万元801.01520.66600.76801.01801.01801.014铺底流动资金万元267.00173.55200.25267.00267.00267.00(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4484.71万元,其中:固定资产投资3683.70万元,占项目总投资的82.14%;流动资金801.01万元,占项目总投资的17.86%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1610.30万元,占项目总投资的35.91%;设备购置费1643.09万元,占项目总投资的36.64%;其它投资430.31万元,占项目总投资的9.60%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3683.70+801.01=4484.71(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3683.7082.14%1.1项目建设投资万元3683.7082.14%1.2建设期利息万元-2流动资金万元801.0117.86%3总投资万元万元4484.71二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4706.65万元,总成本4098.56万元,利润总额608.09万元,净利润75.32万元,增值税157.41万元,税金及附加456.07万元,所得税152.02万元;第二年收入5430.75万元,总成本4604.52万元,利润总额826.23万元,净利润619.67万元,增值税181.63万元,税金及附加78.22万元,所得税206.56万元;第三年生产负荷100%,收入7241.00万元,总成本5485.25万元,利润总额1755.75万元,净利润1316.81万元,增值税242.17万元,税金及附加85.49万元,所得税438.94万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7241.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=242.17万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4706.655430.757241.007241.007241.001.1压实机械万元4706.655430.757241.007241.007241.002现价增加值万元1506.131737.842317.122317.122317.123增值税万元157.41181.63242.1

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