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文档简介
泓域咨询MACRO/ 儿科检查灯项目立项申请报告儿科检查灯项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入6275.28万元,同比增长27.50%(1353.66万元)。其中,主营业业务儿科检查灯生产及销售收入为5763.63万元,占营业总收入的91.85%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1598.64万元,较去年同期相比增长298.37万元,增长率22.95%;实现净利润1198.98万元,较去年同期相比增长125.53万元,增长率11.69%。二、项目概况(一)项目名称儿科检查灯项目(二)项目选址某高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积28234.11平方米(折合约42.33亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.77%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率5.57%,固定资产投资强度163.79万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28234.11平方米,建筑物基底占地面积19698.94平方米,总建筑面积29928.16平方米,其中:规划建设主体工程20529.58平方米,项目规划绿化面积1666.62平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计99台(套),设备购置费2970.81万元。(七)节能分析“儿科检查灯项目建设项目”,年用电量473956.95千瓦时,年总用水量5218.50立方米,项目年综合总耗能量(当量值)58.70吨标准煤/年。达产年综合节能量15.60吨标准煤/年,项目总节能率23.19%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某高新技术产业示范基地发展规划,符合某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8141.62万元,其中:固定资产投资6933.23万元,占项目总投资的85.16%;流动资金1208.39万元,占项目总投资的14.84%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9162.00万元,总成本费用7246.59万元,税金及附加144.64万元,利润总额1915.41万元,利税总额2324.24万元,税后净利润1436.56万元,达产年纳税总额887.68万元;达产年投资利润率23.53%,投资利税率28.55%,投资回报率17.64%,全部投资回收期7.17年,提供就业职位156个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某高新技术产业示范基地及某高新技术产业示范基地儿科检查灯行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某高新技术产业示范基地儿科检查灯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“儿科检查灯项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位156个,达产年纳税总额887.68万元,可以促进某高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.53%,投资利税率28.55%,全部投资回报率17.64%,全部投资回收期7.17年,固定资产投资回收期7.17年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、公共服务体系建设是促进关键共性技术突破的基础。基础研究、关键共性技术研究、产品开发、产业化构成了工业技术创新体系的主要环节,关键共性技术是工业技术创新发展中最富创新性的一个极为重要的层面和关键环节,是产业赖以生存和发展的技术基础,是国家经济发展的重要支撑。而公共服务平台就是通过整合人力、技术、资金等各类创新资源,集中力量开展产业所需的关键、共性、基础技术的研究开发,解决工业发展中的技术瓶颈,促进工业做大做强、实现转型升级。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28234.1142.33亩1.1容积率1.061.2建筑系数69.77%1.3投资强度万元/亩163.791.4基底面积平方米19698.941.5总建筑面积平方米29928.161.6绿化面积平方米1666.62绿化率5.57%2总投资万元8141.622.1固定资产投资万元6933.232.1.1土建工程投资万元2518.172.1.1.1土建工程投资占比万元30.93%2.1.2设备投资万元2970.812.1.2.1设备投资占比36.49%2.1.3其它投资万元1444.252.1.3.1其它投资占比17.74%2.1.4固定资产投资占比85.16%2.2流动资金万元1208.392.2.1流动资金占比14.84%3收入万元9162.004总成本万元7246.595利润总额万元1915.416净利润万元1436.567所得税万元1.068增值税万元264.199税金及附加万元144.6410纳税总额万元887.6811利税总额万元2324.2412投资利润率23.53%13投资利税率28.55%14投资回报率17.64%15回收期年7.1716设备数量台(套)9917年用电量千瓦时473956.9518年用水量立方米5218.5019总能耗吨标准煤58.7020节能率23.19%21节能量吨标准煤15.6022员工数量人156第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、2014年以来,战略性新兴产业上市公司进一步增加研发投入,强化创新驱动,提升自主创新能力,增强发展后劲。2014年战略性新兴产业上市公司平均研发投入达到了1.39亿元,较2013年提高了25.2%,平均研发强度(占公司营收的比重)达到了4.24%,明显高于上市公司总体平均1.03%的水平。具体来看,共有342家战略性新兴产业上市公司研发强度超过了5%,这些企业的数量超过战略性新兴产业上市公司总数的40%。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)609267亿元,同比增长5.9%,增速比1-10月份加快0.2个百分点,连续三个月回升。其中,民间投资378432亿元,增长8.7%,今年以来一直保持在8%以上的较快速度。分产业看,第一产业投资同比增长12.2%;第二产业投资增长6.2%,其中制造业投资增长9.5%,加快0.4个百分点,今年4月份以来增速持续回升;第三产业投资增长5.6%,其中基础设施投资增长3.7%。高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长16.1%和11.6%,增速分别比全部投资快10.2和5.7个百分点。1-11月份,全国房地产开发投资110083亿元,同比增长9.7%。全国商品房销售面积148604万平方米,增长1.4%;全国商品房销售额129508亿元,增长12.1%。二、必要性分析1、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。2、加快发展高新技术产业。按照重点突破、跨越发展、掌握核心技术的原则,加快实施一批高新技术产业项目,培育一批高新技术企业,发展一批高新技术产业群。力争到2020年,形成通信与网络设备、生物与新医药、电子元器件、仪器仪表、新能源、新材料、软件服务等7个重点优势产业,高新技术企业数量增长1倍以上。高水平规划建设国家级高新技术产业开发区和产业基地以及一批省级高新技术产业园和高新技术特色产业基地。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址方案一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于某高新技术产业示范基地。园区不断坚持产城融合绿色协调发展,产业科技新城形象日益凸显。国家高新区努力践行绿色协调发展的新型工业化道路,经历了从实现科技价值、到经济价值、再到社会价值的转变。持续推动园区基础设施建设,商贸、医疗、交通、学校、娱乐等城市配套功能不断改进。社会治理模式不断创新,互联网新兴手段、广大社会力量广泛参与园区社会事务,产业社区、创业社区大量涌现。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.77%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率5.57%,固定资产投资强度163.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13927.1513927.1520529.5820529.581900.111.1主要生产车间8356.298356.2912317.7512317.751178.071.2辅助生产车间4456.694456.696569.476569.47608.041.3其他生产车间1114.171114.171190.721190.72114.012仓储工程2954.842954.846109.086109.08411.222.1成品贮存738.71738.711527.271527.27102.812.2原料仓储1536.521536.523176.723176.72213.832.3辅助材料仓库679.61679.611405.091405.0994.583供配电工程157.59157.59157.59157.5911.933.1供配电室157.59157.59157.59157.5911.934给排水工程181.23181.23181.23181.2310.674.1给排水181.23181.23181.23181.2310.675服务性工程1871.401871.401871.401871.40125.975.1办公用房857.60857.60857.60857.6056.685.2生活服务1013.801013.801013.801013.8060.316消防及环保工程527.93527.93527.93527.9339.986.1消防环保工程527.93527.93527.93527.9339.987项目总图工程78.8078.8078.8078.80-55.847.1场地及道路硬化4949.12995.94995.947.2场区围墙995.944949.124949.127.3安全保卫室78.8078.8078.8078.808绿化工程2118.0574.13合计19698.9429928.1629928.162518.17六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6177.40万元,占计划投资的75.87%。其中:完成固定资产投资4232.41万元,占总投资的68.51%;完成流动资金投资1944.99,占总投资的31.49%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6177.401.1完成比例75.87%2完成固定资产投资万元4232.412.1完成比例68.51%3完成流动资金投资万元1944.993.1完成比例31.49%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员156人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1061.2人均年工资万元5.791.3年工资额万元526.922工程技术人员工资2.1平均人数人232.2人均年工资万元6.682.3年工资额万元159.903企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.733.3年工资额万元44.324品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.954.3年工资额万元62.125其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元5.595.3年工资额万元67.686职工工资总额万元5658.85五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6933.23(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2518.172970.81163.796933.231.1工程费用万元2518.172970.816867.241.1.1建筑工程费用万元2518.172518.1730.93%1.1.2设备购置及安装费万元2970.812970.8136.49%1.2工程建设其他费用万元1444.251444.2517.74%1.2.1无形资产万元753.62753.621.3预备费万元690.63690.631.3.1基本预备费万元345.28345.281.3.2涨价预备费万元345.35345.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元6933.236933.23(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1208.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6867.243900.115272.656867.246867.246867.241.1应收账款万元2060.171339.111545.132060.172060.172060.171.2存货万元3090.262008.672317.693090.263090.263090.261.2.1原辅材料万元927.08602.60695.31927.08927.08927.081.2.2燃料动力万元46.3530.1334.7746.3546.3546.351.2.3在产品万元1421.52923.991066.141421.521421.521421.521.2.4产成品万元695.31451.95521.48695.31695.31695.311.3现金万元1716.811115.931287.611716.811716.811716.812流动负债万元5658.853678.254244.145658.855658.855658.852.1应付账款万元5658.853678.254244.145658.855658.855658.853流动资金万元1208.39785.45906.291208.391208.391208.394铺底流动资金万元402.79261.82302.10402.79402.79402.79(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8141.62万元,其中:固定资产投资6933.23万元,占项目总投资的85.16%;流动资金1208.39万元,占项目总投资的14.84%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2518.17万元,占项目总投资的30.93%;设备购置费2970.81万元,占项目总投资的36.49%;其它投资1444.25万元,占项目总投资的17.74%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6933.23+1208.39=8141.62(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6933.2385.16%1.1项目建设投资万元6933.2385.16%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1208.3914.84%3总投资万元万元8141.62二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5955.30万元,总成本4131.88万元,利润总额1823.42万元,净利润133.54万元,增值税171.72万元,税金及附加1367.57万元,所得税455.86万元;第二年收入6871.50万元,总成本4636.64万元,利润总额2234.86万元,净利润1676.14万元,增值税198.14万元,税金及附加136.71万元,所得税558.72万元;第三年生产负荷100%,收入9162.00万元,总成本7246.59万元,利润总额1915.41万元,净利润1436.56万元,增值税264.19万元,税金及附加144.64万元,所得税478.85万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9162.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=264.19万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5955.306871.509162.009162.009162.001.1儿科检查灯万元5955.306871.509162.009162.009162.002现价增加值万元1905
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