




已阅读5页,还剩21页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 妇科手术钳项目立项申请报告妇科手术钳项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。上一年度,xxx集团实现营业收入4775.51万元,同比增长32.91%(1182.43万元)。其中,主营业业务妇科手术钳生产及销售收入为4441.79万元,占营业总收入的93.01%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1252.49万元,较去年同期相比增长312.83万元,增长率33.29%;实现净利润939.37万元,较去年同期相比增长165.23万元,增长率21.34%。二、项目概况(一)项目名称妇科手术钳项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积11145.57平方米(折合约16.71亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.16%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率7.59%,固定资产投资强度180.35万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11145.57平方米,建筑物基底占地面积6482.26平方米,总建筑面积17944.37平方米,其中:规划建设主体工程13065.21平方米,项目规划绿化面积1361.82平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费849.22万元。(七)节能分析“妇科手术钳项目建设项目”,年用电量1262556.22千瓦时,年总用水量7856.51立方米,项目年综合总耗能量(当量值)155.84吨标准煤/年。达产年综合节能量49.21吨标准煤/年,项目总节能率25.32%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4005.29万元,其中:固定资产投资3013.65万元,占项目总投资的75.24%;流动资金991.64万元,占项目总投资的24.76%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7806.00万元,总成本费用5999.73万元,税金及附加74.48万元,利润总额1806.27万元,利税总额2129.89万元,税后净利润1354.70万元,达产年纳税总额775.19万元;达产年投资利润率45.10%,投资利税率53.18%,投资回报率33.82%,全部投资回收期4.46年,提供就业职位166个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区妇科手术钳行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区妇科手术钳产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“妇科手术钳项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位166个,达产年纳税总额775.19万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.10%,投资利税率53.18%,全部投资回报率33.82%,全部投资回收期4.46年,固定资产投资回收期4.46年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推行绿色制造升级是参与国际竞争、提高竞争力的必然选择。2008年国际金融危机后,为刺激经济振兴,创造就业机会、解决环境问题,联合国环境署提出绿色经济发展议题,在2009年的20国集团会议上被各国广泛采纳。各主要国家把绿色经济作为本国经济的未来,抢占未来全球经济竞争的制高点,加强战略规划和政策资金支持,绿色发展成为世界经济重要趋势。欧盟实施绿色工业发展计划,投资1050亿欧元支持欧盟地区的“绿色经济”;美国再次确认制造业是美国经济的核心,瞄准高端制造业、信息技术、低碳经济,利用技术优势谋划新的发展模式。一些国家为了维持竞争优势,不断设置和提高绿色壁垒,全球化面临新的挑战,绿色标准已经成为国际竞争的又一利器。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11145.5716.71亩1.1容积率1.611.2建筑系数58.16%1.3投资强度万元/亩180.351.4基底面积平方米6482.261.5总建筑面积平方米17944.371.6绿化面积平方米1361.82绿化率7.59%2总投资万元4005.292.1固定资产投资万元3013.652.1.1土建工程投资万元1528.302.1.1.1土建工程投资占比万元38.16%2.1.2设备投资万元849.222.1.2.1设备投资占比21.20%2.1.3其它投资万元636.132.1.3.1其它投资占比15.88%2.1.4固定资产投资占比75.24%2.2流动资金万元991.642.2.1流动资金占比24.76%3收入万元7806.004总成本万元5999.735利润总额万元1806.276净利润万元1354.707所得税万元1.618增值税万元249.149税金及附加万元74.4810纳税总额万元775.1911利税总额万元2129.8912投资利润率45.10%13投资利税率53.18%14投资回报率33.82%15回收期年4.4616设备数量台(套)11117年用电量千瓦时1262556.2218年用水量立方米7856.5119总能耗吨标准煤155.8420节能率25.32%21节能量吨标准煤49.2122员工数量人166第二章 建设背景一、项目建设背景1、战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。其中,互联网和相关服务投资增长超过50%,生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元,同比增长14.5%,比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部,同比增长3.8倍;新能源汽车销售7.27万辆,同比增长2.4倍。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。深化改革开放,持续优化工业通信业发展环境。推动进一步降低增值税税率和企业所得税。大力清理规范涉企收费,持续推进政府部门和国有大企业拖欠民营企业中小企业账款清欠工作。深化“放管服”改革,推进重点领域改革和立法。开展“十四五”规划前期研究。研究制定工业通信业产业政策转型意见。加强人才队伍建设。全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度,落实船舶、飞机、汽车等行业开放政策,积极稳妥推进电信行业开放。建立健全外商投资安全审查机制。以“一带一路”为重点,加强信息网络基础设施互联互通、装备制造和国际产能合作。务实推进重点领域双边多边交流合作。二、必要性分析1、去产能,环保限产,结构调整,固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,较1-7月份下滑0.2个百分点。两方面因素导致0.2个百分点的下滑,一方面,去产能与环境保护态度的坚决,导致二产的部分行业投资继续同比负增长。例如,1-8月份,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。另一方面,调结构继续,不再靠基建投资带动经济。1-8月份,基础设施投资同比增长4.2%,较1-7月份下滑1.5个百分点。2、世界复杂多变,人类社会向何处去、亚洲前途在哪里?在新的历史关头,中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发?面对这些时代之问,习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话,明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义,为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”,对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战,中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略,在开创对外开放全新局面中谋求更好发展,为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。坚持完善创新创业生态,大众创业、万众创新热潮持续涌现。国家高新区坚持以人为本,持续优化创新环境与氛围,持续集聚创新要素与主体,持续提升创新效率与能力,在全国率先形成了“大众创业、万众创新”的生动局面。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.16%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率7.59%,固定资产投资强度180.35万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4582.964582.9613065.2113065.211224.021.1主要生产车间2749.782749.787839.137839.13758.891.2辅助生产车间1466.551466.554180.874180.87391.691.3其他生产车间366.64366.64757.78757.7873.442仓储工程972.34972.343171.453171.45216.092.1成品贮存243.09243.09792.86792.8654.022.2原料仓储505.62505.621649.151649.15112.372.3辅助材料仓库223.64223.64729.43729.4349.703供配电工程51.8651.8651.8651.863.983.1供配电室51.8651.8651.8651.863.984给排水工程59.6459.6459.6459.643.564.1给排水59.6459.6459.6459.643.565服务性工程615.81615.81615.81615.8141.965.1办公用房255.60255.60255.60255.6019.465.2生活服务360.21360.21360.21360.2120.186消防及环保工程173.72173.72173.72173.7213.326.1消防环保工程173.72173.72173.72173.7213.327项目总图工程25.9325.9325.9325.931.627.1场地及道路硬化1741.60348.50348.507.2场区围墙348.501741.601741.607.3安全保卫室25.9325.9325.9325.938绿化工程678.5723.75合计6482.2617944.3717944.371528.30六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2524.83万元,占计划投资的63.04%。其中:完成固定资产投资1970.28万元,占总投资的78.04%;完成流动资金投资554.55,占总投资的21.96%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2524.831.1完成比例63.04%2完成固定资产投资万元1970.282.1完成比例78.04%3完成流动资金投资万元554.553.1完成比例21.96%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员166人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1131.2人均年工资万元5.041.3年工资额万元476.472工程技术人员工资2.1平均人数人252.2人均年工资万元5.242.3年工资额万元140.413企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.303.3年工资额万元48.944品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.734.3年工资额万元69.435其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元5.805.3年工资额万元45.056职工工资总额万元4567.19五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3013.65(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1528.30849.22180.353013.651.1工程费用万元1528.30849.225558.831.1.1建筑工程费用万元1528.301528.3038.16%1.1.2设备购置及安装费万元849.22849.2221.20%1.2工程建设其他费用万元636.13636.1315.88%1.2.1无形资产万元328.69328.691.3预备费万元307.44307.441.3.1基本预备费万元129.69129.691.3.2涨价预备费万元177.75177.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元3013.653013.65(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金991.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5558.833197.724545.195558.835558.835558.831.1应收账款万元1667.651083.971250.741667.651667.651667.651.2存货万元2501.471625.961876.112501.472501.472501.471.2.1原辅材料万元750.44487.79562.83750.44750.44750.441.2.2燃料动力万元37.5224.3928.1437.5237.5237.521.2.3在产品万元1150.68747.94863.011150.681150.681150.681.2.4产成品万元562.83365.84422.12562.83562.83562.831.3现金万元1389.71903.311042.281389.711389.711389.712流动负债万元4567.192968.673425.394567.194567.194567.192.1应付账款万元4567.192968.673425.394567.194567.194567.193流动资金万元991.64644.57743.73991.64991.64991.644铺底流动资金万元330.54214.86247.91330.54330.54330.54(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4005.29万元,其中:固定资产投资3013.65万元,占项目总投资的75.24%;流动资金991.64万元,占项目总投资的24.76%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1528.30万元,占项目总投资的38.16%;设备购置费849.22万元,占项目总投资的21.20%;其它投资636.13万元,占项目总投资的15.88%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3013.65+991.64=4005.29(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3013.6575.24%1.1项目建设投资万元3013.6575.24%1.2建设期利息万元-2流动资金万元991.6424.76%3总投资万元万元4005.29二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5073.90万元,总成本8799.31万元,利润总额-3725.41万元,净利润64.02万元,增值税161.94万元,税金及附加-2794.06万元,所得税-931.35万元;第二年收入5854.50万元,总成本9867.53万元,利润总额-4013.03万元,净利润-3009.77万元,增值税186.85万元,税金及附加67.00万元,所得税-1003.26万元;第三年生产负荷100%,收入7806.00万元,总成本5999.73万元,利润总额1806.27万元,净利润1354.70万元,增值税249.14万元,税金及附加74.48万元,所得税451.57万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7806.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=249.14万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5073.905854.507806.007806.007806.001.1妇科手术钳万元5073.905854.507806.007806.007806.002现价增加值万元1623.651873.442497.922497.9
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年【R1快开门式压力容器操作】考试题库及答案
- 2025年公路水运工程试验检测师公共基础试题库及答案(法规与技术标准)
- 2025年监理工程师之交通工程目标控制考试题库含答案a卷
- 桥梁招标课件
- 2025年品牌营销经理招聘面试模拟题与技巧解析
- 2026届安徽省亳州市第三十二中学高三化学第一学期期中联考模拟试题含解析
- 2025年电商运营岗位笔试模拟题及答案解析
- 2025护士资格证考试题库及答案
- 2025年大数据与人工智能课程考试试题及答案
- 2025年旅游管理与规划项目的考试试题及答案
- 土地出租合同书电子版
- 小升初测试(试题)-2023-2024学年六年级下册数学苏教版
- 《化妆品稳定性试验规范》
- 二氧化碳静态爆破施工方案样本
- 青少年抑郁症的预防和干预策略
- 考公行测言语理解与表达题库之选词填空公考公务员考试省考国考310题(含答案)
- 2021年度计算机审计初级网络培训测试题
- 康复科康复评定表
- 八年级年级主任工作计划
- 英汉互译单词练习打印纸
- 四川JS-004竣工验收报告
评论
0/150
提交评论