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县长在审计部门调研时的讲话县长在审计部门调研时的讲讲话刚才,听了相关同志的汇汇报介绍,总体上感觉到大家家工作非常辛苦,工作成效突突出,能够紧紧围绕县委、县县政府中心工作,不断创新管管理举措,在促进社会发展和和维护社会稳定等方面发挥了了自身的职能优势,为加快建建设“三个*”建设提供供了坚实的保障。下面,我就就此次调研简单强调三点意见见:一、回顾总结,肯定成绩绩今年以来,面对宏观经济环环境错综复杂的严峻形势,审审计部门的认真履行审计监督督职责,在推进依法行政、维维护经济秩序、保障群众利益益、加强廉政建设等方面发挥挥了积极作用,做了大量卓有有成效的工作。一是干部队伍伍富有朝气。虽然今天跟大家家只是作了短暂的沟通交流,但是言语之间我能感觉到大大家整体精神状态很好,班子子年富力强、富有朝气,思路路清晰、工作扎实,重点突出出、举措创新。尤其是在制度度建设、审计监督等方面的工工作实效非常突出,切实提升升了干部队伍的素质,增强了了战斗力。二是审计监督富有有成效。完成结算审计项目1155个,涉及投资额7.887亿元,核减资金90277万元。在工程造价控制、进进度、质量、安全等方面提出出审计建议40余条,充分发发挥审计监督的预警作用。在在开展投资审计、重点工程跟跟踪审计中,工作扎实、效果果显著。比如:对省自然博物物馆、客运中心等18个重点点项目及关系民生的项目进行行跟踪审计,涉及投资额约558亿元;对20家一级预算算部门进行了专项审计,并延延伸审计了工会及协会等下属属单位。管理不规范资金金额额1.08亿元,发现非金额额计量问题56个,提交审计计报告和专项审计调查报告335篇,提出审计建议54条条,被采纳54条;实施跟踪踪审计项目18个,涉及投资资额约58亿元。这些成绩的的取得与在座各位是分不开的的,充分反映了我们审计班子子拥有强烈的大局意识,以及及干事创业的氛围浓厚。三是是改革创新富有特色。立足*发展实际,聚焦生态环环境保护,出台关于在经济济责任审计中开展生态环境保保护责任审计的实施意见,探索开展乡镇领导干部生态态责任审计,建立了指标评价价体系和生态责任审计联审机机制,建立“多部门联合定责责、多渠道结果运用”的生态态环境保护责任审计模式,启启动对鄣吴镇等四个乡镇的生生态责任审计。*县探索索开展领导干部生态责任审计计信息获县、市、省、署四级级信息刊物刊载,并被人民网网等多家主流媒体转载,同时时,该项工作受到各级各类媒媒体关注,先后采访报道6次次。可以说,一年来对全县审审计工作,县委、县政府是充充分肯定的。借此机会,我也也代表县委、县政府向审计机机关的同志们辛勤付出表示衷衷心的感谢!二、充分履职,服务大局结合明年工作思路路的确定以及“十三五”规划划的落地要求,审计部门要全全面落实中、省、市对审计工工作的新部署、新要求,大力力推进对公共资金、国有资产产、国有资源、领导干部履行行经济责任情况的审计监督全全覆盖,在服务发展的同时发发挥好监督保障作用。1.强强化监督管理。审计工作要围围绕中心,服务大局,推动国国家和省市县各项决策部署的的贯彻落实,促进各类公共资资金安全高效使用。结合我县县“五水共治”、“三改一拆拆”、“四换三名”等中心工工作,围绕经济发展、民生改改善等重点领域,要强化对重重点资金、重点部门的审计监监督,重点加强领导干部生态态经济责任审计、重点工程、社保、医疗、保障性住房、“三农”等领域的审计监督督;要密切关注政府性债务,总体要求是控总量、调结构构、降成本、防风险,全程监监督新增债务的举借和使用情情况,防止形成新的风险;要要加强对落实对落实中央“八八项规定”、国务院“约法三三章”、“四个一律”等工作作的审计监督。同时,要密切切关注财政资金的存量和增量量,减少沉淀、盘活存量,提提高资金使用绩效。2.强化化内部审计。内部审计是经济济社会发展“免役系统”的第第一道防线,是实现审计监督督全覆盖的重要抓手。按照内内审工作的要求,提高内部审审计工作规范化和制度化水平平,重点开展内部管理干部经经济责任审计、重大经济决策策审计和内部控制制度审计。要加强对乡镇(街道)和部部门内部审计工作的指导监督督。在县政府第35次会议出出台了关于进一步加强内部部审计工作意见,目的就是是要加强单位内部审计,提高高财政资金监督实效,确保监监督无盲区、无死角,所以要要把内部审计这项工作落实好好。这里也请审计局就接下来来要召开的内审工作会议策划划好、筹备好、落实好。3.强化结果运用。对审计过程程中发现的问题,审计部门既既要督促相关方面认真整改,更要善于举一反三、防微杜杜渐、亡羊补牢,有效消除制制度“空挡”和“漏洞”,切切实把审计监督过程转化为建建章立制、规范和制约权力运运行的过程。审计部门要对审审计整改落实情况,实行清单单销号制度,确保问题整改到到位、责任落实到位。对无故故拖延、推诿甚至拒不整改的的单位和个人,要严肃追责处处理。要坚持和完善审计结果果公告制度,提高审计工作的的开放度和透明度,接受社会会各界的监督,真正把审计资资源转化为发展资源、把审计计成果转化为服务成果。三、狠抓队伍,提高实效能力和和作风关系事业成败。要切实实加强自身建设,为审计工作作提供坚强保障。1.树立法法治思维。坚持法治思维、增增强法治观念,严格按照法定定权限和程序行使权力、履行行职责。要求真较真,善于发发现问题,敢于揭示问题,勇勇于唱“黑脸”,经得住外界界因素的影响和干扰,无私无无畏,秉公办事。要加快研究究制订审计地方性法规,分领领域分层次分步骤修订完善相相关制度,推进审计监督科学学化、规范化。2.提升业务务能力。健全审计业务培训长长效机制,加强对青年干部的的教育和培养,拓展业务培训训和挂职锻炼的渠道,提高运运用信息化技术和专业化手段段查核问题、评价判断、宏观观分析的能力。要用改革创新新的思维研究新情况、解决新新问题,加快推动审计思路、审计方式、审计技术等创新新,进一步提升审计监督业务务水平,着力打造一支素质高高、业务精、作风优、能打硬硬仗的“审计铁军”,以审计计的改革创新推动其他领域改改革创新。3.注重廉洁自律律。要严格落实党风廉政主体体责任制,要强化廉洁自律,自觉遵守廉政准则,特别是是审计系统“八不准”审计纪纪律(不准由被审计单位安排排住宿,不准接受被审计单位位安排的就餐和宴请,不准无无偿使用被审计单位的交通工工具,不准参加被审计单位安安排的旅游、娱乐和联欢等活活动,不准无偿使用被审计单单位的通信工具和办公用品,不准接受被审计单位任何纪纪念品、礼品、礼金和各种有有价证券,不准向被审计单位位提出与审计工作无关的要求求,不准在被审计单位报销任任何因公因私的费用),要不不断创新体制和机制,建立健健全人事管理、廉政建设和绩绩效考核制度,用严格的制度度和管理来约束人、规范人。要切实加强廉政警示教育,坚持廉洁从审,依法审计,秉公执法,谨慎用权,确保保
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