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泓域咨询MACRO/ 烫发剂新建项目立项申请书目录第一章 项目概况第二章 承办单位概况第三章 背景及必要性研究分析第四章 产业研究第五章 产品规划第六章 项目建设地方案第七章 项目工程设计第八章 项目工艺及设备分析第九章 环保和清洁生产说明第十章 生产安全第十一章 建设及运营风险分析第十二章 项目节能方案第十三章 项目进度方案第十四章 投资方案第十五章 经济收益第十六章 项目评价结论第十七章 项目招投标方案第一章 项目概况一、项目概况(一)项目名称烫发剂新建项目(二)项目选址xxx工业新城所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。(三)项目用地规模项目总用地面积21243.95平方米(折合约31.85亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.41%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率7.16%,固定资产投资强度192.05万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21243.95平方米,建筑物基底占地面积11558.83平方米,总建筑面积21668.83平方米,其中:规划建设主体工程16730.25平方米,项目规划绿化面积1552.33平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费1729.61万元。(七)节能分析1、项目年用电量636200.75千瓦时,折合78.19吨标准煤。2、项目年总用水量18159.61立方米,折合1.55吨标准煤。3、“烫发剂新建项目投资建设项目”,年用电量636200.75千瓦时,年总用水量18159.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)79.74吨标准煤/年。达产年综合节能量32.57吨标准煤/年,项目总节能率21.17%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8649.76万元,其中:固定资产投资6116.79万元,占项目总投资的70.72%;流动资金2532.97万元,占项目总投资的29.28%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18250.00万元,总成本费用14036.89万元,税金及附加154.71万元,利润总额4213.11万元,利税总额4948.94万元,税后净利润3159.83万元,达产年纳税总额1789.11万元;达产年投资利润率48.71%,投资利税率57.21%,投资回报率36.53%,全部投资回收期4.24年,提供就业职位356个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城烫发剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城烫发剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“烫发剂新建项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位356个,达产年纳税总额1789.11万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.71%,投资利税率57.21%,全部投资回报率36.53%,全部投资回收期4.24年,固定资产投资回收期4.24年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。制造业创新中心建设。报告强调要鼓励民营企业积极参与制造业创新中心建设。目前,新能源汽车动力电池和增材制造国家制造业创新中心已挂牌成立,其他领域的创新中心也在积极筹备中。同时,各地区也选择重点产业优势领域,创建制造业创新中心,鼓励由具有业界影响力的民营企业牵头,以资本为纽带,联合具有较强研发能力的高校、具有行业领先地位的科研院所或能够整合区域服务的产业园区平台,探索多种产学研协同组建模式,建设省级制造业创新中心,重点围绕区域性重大技术需求,探索实现多元化投资、多样化模式和市场化运作,形成新型研发机构。“十三五”时期,全球产业竞争格局正在发生重大调整,发达国家借“再工业化”争夺国际贸易竞争主导权,一些发展中国家和地区以更低的成本优势,成为接纳国际制造业转移的新阵地。我国制造业面临发达国家“回流”和发展中国家“分流”的双向挤压,全球范围内市场、资源、人才、技术和标准的竞争更加激烈,制造业发展的压力进一步加大。世界经济和贸易低迷、国际市场动荡对我国的影响逐步加深,与国内深层次结构性矛盾凸显形成叠加。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21243.9531.85亩1.1容积率1.021.2建筑系数54.41%1.3投资强度万元/亩192.051.4基底面积平方米11558.831.5总建筑面积平方米21668.831.6绿化面积平方米1552.33绿化率7.16%2总投资万元8649.762.1固定资产投资万元6116.792.1.1土建工程投资万元1645.502.1.1.1土建工程投资占比万元19.02%2.1.2设备投资万元1729.612.1.2.1设备投资占比20.00%2.1.3其它投资万元2741.682.1.3.1其它投资占比31.70%2.1.4固定资产投资占比70.72%2.2流动资金万元2532.972.2.1流动资金占比29.28%3收入万元18250.004总成本万元14036.895利润总额万元4213.116净利润万元3159.837所得税万元1.028增值税万元581.129税金及附加万元154.7110纳税总额万元1789.1111利税总额万元4948.9412投资利润率48.71%13投资利税率57.21%14投资回报率36.53%15回收期年4.2416设备数量台(套)10417年用电量千瓦时636200.7518年用水量立方米18159.6119总能耗吨标准煤79.7420节能率21.17%21节能量吨标准煤32.5722员工数量人356 第二章 承办单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。二、公司经济效益分析上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入10746.78万元,同比增长8.37%(829.72万元)。其中,主营业业务烫发剂生产及销售收入为9054.31万元,占营业总收入的84.25%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2256.823009.102794.162686.7010746.782主营业务收入1901.412535.212354.122263.589054.312.1烫发剂(A)627.46836.62776.86746.982987.922.2烫发剂(B)437.32583.10541.45520.622082.492.3烫发剂(C)323.24430.99400.20384.811539.232.4烫发剂(D)228.17304.22282.49271.631086.522.5烫发剂(E)152.11202.82188.33181.09724.342.6烫发剂(F)95.07126.76117.71113.18452.722.7烫发剂(.)38.0350.7047.0845.27181.093其他业务收入355.42473.89440.04423.121692.47根据初步统计测算,公司实现利润总额2576.07万元,较去年同期相比增长267.79万元,增长率11.60%;实现净利润1932.05万元,较去年同期相比增长380.48万元,增长率24.52%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元10746.78完成主营业务收入万元9054.31主营业务收入占比84.25%营业收入增长率(同比)8.37%营业收入增长量(同比)万元829.72利润总额万元2576.07利润总额增长率11.60%利润总额增长量万元267.79净利润万元1932.05净利润增长率24.52%净利润增长量万元380.48投资利润率53.58%投资回报率40.18%财务内部收益率23.81%企业总资产万元16927.22流动资产总额占比万元29.22%流动资产总额万元4945.95资产负债率20.52% 第三章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、近期,关于中国制造业竞争优势的分析往往与劳动力供给挂钩,认为当前中国沿海地区劳动力供给不足和价格上升将侵蚀其成本优势。然而,诺丁汉大学中国可持续发展和经济学教授姚树洁认为,近年来中国快速推进的基础设施建设成功激活了中西部地区长期被低估和闲置的土地、劳动力等自然禀赋,这将成为支撑未来中国制造业发展的重要优势来源。伦敦大学乌尔里希?弗里茨教授也认为,中国交通基础设施的发展和改善,使制造业企业未来能够充分享受中西部地区的劳动力、土地等资源优势。各位专家的看法与英国经济学人智库2014年底一份关于中国制造业劳动力成本优势的报告观点类似。经济学人智库报告认为,到2020年,尽管中国制造业劳动力成本将继续上升,但在中西部省份劳动力市场影响下,中国制造业在国际上相对于发达国家和部分新兴经济体都将保持很强的竞争力。随着全球制造业发展格局的变化和技术快速迭代,已经发布两年的中国制造2025重点领域技术创新路线图迎来了首次修订。业内专家表示,中国制造2025的实施取得了显著成绩,但仍面临着巨大的挑战,只有在越来越多的产业领域处于世界的先进水平,中国制造强国战略才有实现目标的底气实施“企业群成长工程”,选择一批骨干企业,“一企一策”定向培育,鼓励支柱型企业战略合作,推动规模发展;支持实力型企业兼并重组,推动多元发展;扶持外向型企业发展总部经济,推动集团发展;成立中药材、食品、建材等行业协会,支持龙头企业沿链组建集团公司,推动成链发展;扶持成长型企业主板上市、“新三板”挂牌,推动上市发展;推动苗子型企业快速成长。结合精准扶贫,加速土地、山林经营权流转,建设一批具有我市地缘特色的原料基地;突出地方特色,培育乡镇产业发展龙头企业,集中打造30个工业型、商贸型、旅游型等国家、省、市特色小镇,推动三次产业融合发展。2、坚持需求引领。市场需求是拉动战略性新兴产业发展壮大的关键因素。要强化需求侧政策引导,加快推进新产品、新服务的应用示范,将潜在需求转化为现实供给,以消费升级带动产业升级。营造公平竞争的市场环境,激发市场活力。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。大力推动工业提质增效、转型升级。突出抓创新、调结构、促转型,优化存量、扩充增量,着力推进工业高质量发展。全力推动汽车产业企稳回升。深入推进汽车零部件再升级改造。推动钢铁产业转型升级。加速推进机械产业“二次创业”,培育壮大农业机械、工业机器人等产业,巩固提升工程机械行业优势地位。积极推动建材、化工、食品、纺织等传统产业提档升级。加快建设广西智能制造产业园。着力推动战略性新兴产业集聚发展。全力推进233个现代制造城项目建设。发挥我市制造业优势,推动军民融合深度发展。二、必要性分析1、在今年中央经济工作会议上,习近平总书记以辩证唯物主义方法,对我国经济发展进入新常态的重要思想进行了系统阐述,对统一全党对我国经济发展进入新阶段的认识,指导各项经济工作,具有重大意义。新常态的提出是符合经济规律、尊重经济规律的直接体现。以工业化为标志,启动现代经济增长的国家,总体可分为两类,一类是先行国家,一类是后发国家。在后发国家追赶先行国家的过程中,由于后发优势的存在,在经济起飞后,通常会在一段时期内出现高速增长,经济发展和人民生活的水平与先行国家的差距迅速缩小。但随着后发优势的逐步消减,经历一个高增长阶段后,这些国家的经济增速会明显回落,而且回落的时点往往发生在人均GDP达到1万至1.2万美元(购买力平价)的阶段。德国、日本、韩国以及中国台湾地区等经济体的发展,无一例外地经历了这一过程。中国作为一个快速工业化、城镇化的社会主义国家,虽然有自身发展的特殊性,但发展轨迹总体符合经济发展的这一规律。按照购买力平价计算,中国目前人均GDP已经接近1万美元,经济增长换挡减速特征十分明显,这正是由工业化特征下后发经济发展规律的主导所致。在这个时期,中央提出新常态判断,强调保持战略定力,不对经济阶段性下滑采取强刺激,正是按经济规律办事的直接体现。受国际金融危机影响,发达国家纷纷实施“再工业化”战略,重塑制造业竞争新优势,加速推进新一轮全球贸易投资新格局。一些发展中国家也在加快谋划和布局,积极参与全球产业再分工,承接产业及资本转移,拓展国际市场空间。因此,我市传统工业将面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战。同时,虽然发达国家出现了经济复苏迹象,但要化解金融危机带来的负面影响还需较长时间,未来全球消费总需求复苏缓慢。为保护本国经济利益,一些国家盛行贸易保护主义,贸易摩擦将呈现日渐频繁的趋势。外部需求疲软将给传统工业产品出口造成较大不利影响。2、相关数据显示,上半年全国规模以上工业增加值同比增长6.7%,其中制造业增长6.9%;工业产能利用率为76.7%,同比提高0.3个百分点。信息传输、软件和信息技术服务业增加值同比增长30.4%。“从上半年统计数据来看,我国工业经济延续向好态势,企业经济效益持续改善。”前5个月规模以上工业企业实现利润增长16.5%,主营业务收入利润率同比提高0.35个百分点,资产负债率同比下降0.6个百分点,每百元主营业务收入中的成本同比下降0.31元。与工业活动相关指标匹配较好。目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。 第四章 产业研究一、建设地经济发展概况地区生产总值3265.18亿元,比上年增长6.17%。其中,第一产业增加值261.21亿元,增长8.21%;第二产业增加值2024.41亿元,增长8.20%第三产业增加值979.55亿元,增长11.83%。一般公共预算收入251.91亿元,同比增长11.68%,一般公共预算支出595.72亿元,同比增长11.17%。国税收入318.76亿元,同比增长6.56%;地税收入亿元34.30,同比增长7.12%。居民消费价格上涨1.19%。其中,食品烟酒上涨1.01%,衣着上涨1.04%,居住上涨1.03%,生活用品及服务上涨0.82%,教育文化和娱乐上涨0.82%,医疗保健上涨1.00%,其他用品和服务上涨1.20%,交通和通信上涨1.06%。全部工业完成增加值1919.56亿元。规模以上工业企业实现增加值1335.20亿元,比上年增长8.53%。规模以上AA、BB、CC、DD(含烫发剂)等主导行业共完成工业增加值1145.34亿元,增长9.57%。AA完成增加值405.47亿元,增长10.56%;BB完成工业增加值311.73亿元,增长8.31%;CC完成工业增加值253.21亿元,增长9.51%;DD完成工业增加值151.46亿元,增长6.05%。规模以上工业企业实现主营业务收入5715.68亿元,比上年增长5.03%。实现利润总额604.11亿元,比上年增长8.50%。固定资产投资完成3963.85亿元,比上年增长8.44%。其中,建设项目投资完成3488.19亿元,增长7.68%;房地产开发投资完成475.66亿元,增长5.14%。在固定资产投资中,第一产业投资完成198.19亿元,同比增长6.26%;第二产业投资完成3012.53亿元,同比增长5.74%;第三产业投资完成753.13亿元,增长9.51%。高新技术产业投资755.44亿元,增长10.10%。民间投资3413.34亿元,增长10.35%。城市基础设施投资565.51亿元,增长7.08%。重点项目1459个,完成投资2592.84亿元,增长6.11%。全市实现社会消费品零售总额1885.41亿元,比上年增长9.42%。城镇实现零售额934.22亿元,增长5.30%;乡村实现零售额316.44亿元,增长8.74%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元387.84,增长6.87%。实际利用外资56196.42万美元,同比增长56.24%。外贸进出口总值320.01亿元,同比增长51.90%。其中,出口总值208.01亿元,同比增长58.29%;进口总值112.00亿元,同比增长56.24%。二、烫发剂行业市场分析目前,区域内拥有各类烫发剂企业532家,规模以上企业42家,从业人员26600人。截至2017年底,区域内烫发剂产值185229.57万元,较2016年156048.50万元增长18.70%。产值前十位企业合计收入75084.03万元,较去年65857.41万元同比增长14.01%。区域内烫发剂行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元185229.57同期产值万元156048.50同比增长18.70%从业企业数量家532规上企业家42从业人数人26600前十位企业产值万元75084.03去年同期65857.41万元。1、xxx实业发展公司(AAA)万元18395.592、xxx实业发展公司万元16518.493、xxx集团万元9760.924、xxx投资公司万元8259.245、xxx集团万元5255.886、xxx公司万元4880.467、xxx集团万元375.428、xxx投资公司万元3078.459、xxx集团万元2928.2810、xxx公司万元2252.52区域内烫发剂企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值18395.59万元,较上年度15444.20万元增长19.11%,其中主营业务收入17084.29万元。2017年实现利润总额4632.14万元,同比增长12.51%;实现净利润1905.03万元,同比增长16.76%;纳税总额162.47万元,同比增长10.16%。2017年底,AAA资产总额31799.06万元,资产负债率54.13%。2017年区域内烫发剂企业实现工业增加值89412.26万元,同比2016年79768.28万元增长12.09%;行业净利润21957.09万元,同比2016年18967.77万元增长15.76%;行业纳税总额48538.85万元,同比2016年42574.20万元增长14.01%;烫发剂行业完成投资56618.93万元,同比2016年50939.21万元增长11.15%。区域内烫发剂行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元89412.261.1同期增加值万元79768.281.2增长率12.09%2行业净利润万元21957.092.12016年净利润万元18967.772.2增长率15.76%3行业纳税总额万元48538.853.12016纳税总额万元42574.203.2增长率14.01%42017完成投资万元56618.934.12016行业投资万元11.15%区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.07亿元,年均增长7.12%。预计区域内烫发剂行业市场需求规模将达到281155.41万元,利润总额85675.54万元,净利润25527.49万元,纳税22810.58万元,工业增加值112340.18万元,产业贡献率14.64%。区域内烫发剂行业市场预测(单位:万元)序号项目2018年2019年2020年1产值217726.75247416.76281155.412利润总额66347.1475394.4885675.543净利润19768.4922464.1925527.494纳税总额17664.5120073.3122810.585工业增加值86996.2498859.36112340.186产业贡献率9.00%13.00%14.64%7企业数量638778996 第五章 产品规划一、产品规划项目主要产品为烫发剂,根据市场情况,预计年产值18250.00万元。项目承办单位应建立良好的营销队伍,利用多媒体、广告、连锁等模式,不断拓展项目产品良好的营销渠道,提高企业的经济效益。二、建设规模(一)用地规模该项目总征地面积21243.95平方米(折合约31.85亩),其中:净用地面积21243.95平方米(红线范围折合约31.85亩)。项目规划总建筑面积21668.83平方米,其中:规划建设主体工程16730.25平方米,计容建筑面积21668.83平方米;预计建筑工程投资1645.50万元。(二)设备购置项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费1729.61万元。(三)产能规模项目计划总投资8649.76万元;预计年实现营业收入18250.00万元。 第六章 项目建设地方案一、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。二、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。三、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.41%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率7.16%,固定资产投资强度192.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21243.9531.85亩2基底面积平方米11558.833建筑面积平方米21668.831645.50万元4容积率1.025建筑系数54.41%6主体工程平方米16730.257绿化面积平方米1552.338绿化率7.16%9投资强度万元/亩192.05四、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。五、总图布置方案1、根据项目承办单位发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素,做到总图合理布置,达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统,消防供水系统在场区内形成供水管网。3、项目拟安装使用节水型设施或器具,定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养;对泵房、水池、水箱安装液位控制系统,以防溢水、跑水,从而造成水资源的浪费。电源设备选用隔爆型dBT4级防爆电器,照明导线穿钢管敷设,其他环境按一般建筑物设计;进入易燃易爆区域的各类电缆采用防火性能较高的阻燃电缆;场内配电采用放射式配电方式,室外电缆直埋或电缆沟敷设,直埋埋深1.00米,过路及穿墙以钢管保护。4、短距离的运输任务将利用社会运力解决,基本可以满足各类运输需求,因此,投资项目不考虑增加汽车运输设备。车间采用传统的热水循环取暖形式,其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖形式。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调,空调温度范围要求为26.00-28.00,空调设备采用分体式空调控制器。六、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。 第七章 项目工程设计一、建筑工程设计原则建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提,力求生产流程布置合理,尽量做到人货分流,功能分区明确,符合建筑设计防火规范(GB50016)要求。针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求,为了达到这一共同的目标,投资项目在整个设计过程中,始终贯彻这一原则,以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点,全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”,实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。二、土建工程设计年限及安全等级建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果(危及人的生命、造成经济损失)的严重性来划分的,本工程结构安全等级设计为级。三、建筑工程设计总体要求土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下,使其满足国家的有关规范规定,还结合当地的自然条件、施工能力,力求建筑的美观大方,经济实用,并使场区各建构筑物协调一致。四、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积21668.83平方米,其中:计容建筑面积21668.83平方米,计划建筑工程投资1645.50万元,占项目总投资的19.02%。 第八章 项目工艺及设备分析一、技术管理特点项目建成投产后,项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划,掌握原材料的性能、特点,在不影响产品质量的前提下,对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量,为企业节约使用原材料降低采购成本。项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制,引入了DFMEA设计失效模式分析、QC质量检验、SPC统计过程方法、GRR检验测量的再现性、TQM全面质量管理等控制方法。二、项目工艺技术设计方案生产工艺设计要满足规模化生产要求,注重生产工艺的总体设计,工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷的物资流向。投资项目采用国内先进的产品技术,该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点,其技术特性属于技术密集型,该技术具备以下优势:三、设备选型方案项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求,对比考察了多个生产设备制造企业,优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备,确保投资项目生产及产品质量检验的需要。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计104台(套),设备购置费1729.61万元。 第九章 环保和清洁生产说明推进工业节能,优化工业结构是根本,优化能源消费结构是关键。“十二五”期间,结构节能对工业节能的贡献率由“十一五”期间的1.6%提高到17.5%,随着供给侧结构性改革力度的加大,预计“十三五”时期结构节能的贡献率将达到28.9%。因此,“十三五”时期,工业内部结构优化将是实现工业节能目标的主要途径。结构优化包括产业结构优化、产品结构优化和能源消费结构优化,“十三五”时期我国工业将围绕上述领域推动结构节能。首先,推进产业结构优化,一方面提高高耗能行业准入门槛,严控新增产能,积极淘汰落后和化解过剩产能,另一方面,加快能耗低、污染少,附加值高、技术含量高的绿色产业发展。其次,推进产品结构优化,积极开发高附加值、低能源消耗、低排放的产品。最后,推进能源消费结构优化,一方面降低化石能源使用,推动工业企业分布式可再生能源或清洁能源中心建设,另一方面,提高煤炭清洁高效利用水平。2015年,我部与财政部联合发布了工业领域煤炭清洁高效利用行动计划,“十三五”时期,我部将继续深入推进焦化、工业炉窑、煤化工、工业锅炉等重点用煤领域实施煤炭清洁高效利用技术改造,推进煤炭清洁、高效、分质利用。一、建设区域环境质量现状项目建设区域CODcr、BOD5、氨氮值浓度均不超标,CODcr质量指数在0.43-0.50之间,BOD5质量指数在0.29-0.32之间,氨氮质量指数在0.26-0.27之间,硫化物未检出,由此可见,项目建设区域地表水环境质量标准执行地表水环境质量标准(GB3838-2002)类标准。二、建设期环境保护(一)建设期大气环境影响防治对策施工时先做好坡脚挡土墙,做好边坡防护,取土场及弃土堆边缘设置土工围栏,在施工场地周围构筑一定高度的围墙减少扬尘扩散范围;根据有关资料调查,当有围栏时,在同等条件下施工造成粉尘污染可减少40.00%,车辆尾气污染可减少30.00%;采取上述措施后,建设期扬尘不会对周围环境产生较大的影响,并且随着施工的结束而消失。(二)建设期噪声环境影响防治对策施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点,施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解,并减少同时作业的高噪施工机械的数量,尽可能减轻声源叠加影响。(三)建设期水环境影响防治对策生活废水:建筑施工队员的生活将产生一定量的生活废水,包括:食堂废水、洗涤废水和冲厕水等,主要污染物有:氨氮、BOD、SS等,类比水质为20.00mg/L-40.00mg/L、150.00mg/L-350.00mg/L、200.00mg/L-450.00mg/L。(四)建设期固体废弃物环境影响防治对策施工过程中的水土流失,不但会影响工程进度和工程质量,而且由此产生的泥沙会对场址周围环境产生影响;在施工场地上,雨水径流将以“黄泥水”的形式进入排水沟,“黄泥水”沉积后将会堵塞排水沟及地下排水管网,对场址周围的排水系统产生影响;同时,泥浆水还会夹带施工场地上的水泥等污染物进入水体,造成受纳水体的污染。(五)建设期生态环境保护措施绿化不仅能够改善和美化场区环境,而且植物叶茎还能阻滞和吸收大气中的一氧化碳、二氧化硫等有害物质,树木树冠能够阻挡、过滤吸附大气中的粉尘,吸收并减弱噪声声能,草地的茎叶可以固定地面尘土飞扬;而且,认真做好绿化工作,对于防止水土流失具有良好效果。三、运营期环境保护(一)运营期废水影响分析及防治对策清净水回收系统采用专用管道和设施收集工艺设备工艺排水、循环水的反洗排水。部分排水回收利用,部分污水送入污水处理系统处理后达到再生水水质指标后作为循环水补水。(二)运营期废气影响分析及防治对策通过以上分析可知,投资项目产生的各类固体废弃物均能得到妥善处置,拟建项目产生的各种固体废弃物处理措施均立足于废物的综合利用或委托处置,操作比较简单没有技术上的问题,在正常工况条件下,运营期每年产生的各类工业固体废弃物物经过回用于生产、外销综合利用以及委托具有经营资证的单位外运处理等方式,处置率达到100.00%,不直接排入环境,对项目周围环境基本无影响。(三)运营期噪声影响分析及防治对策采取声源与外界隔开的方式降噪,减少噪声对环境的污染,使风机和水泵的噪声减少到65.00dB(A)以下;对场区的空地进行绿化,可以进一步减低环境噪声。四、项目建设对区域经济的影响项目的建设使该区域的常驻和流动人口增加,将会刺激邮电通讯、信息、金融、运输、旅店、餐饮、商业、服务业为主的第三产业的发展,增加就业机会,提高人民的生活水平。区域经济将得到快速的发展,人民生活水平不断提高,对服务的需求也向高速度、高质量的专业化转化,服务行业将走市场化、产业化和社会化的发展方向,商业服务的专业批发市场、零售网点和综合的集散仓库、连锁经营、物流配送将进一步的到发展五、废弃物处理项目承办单位的危险废弃物管理部门、进入项目建设区域各行业的废物产生部门、废物的处理、处置部门共同协作,建立危险废弃物管理系统。在环保主管部门指导下,建立起有效的法律、法规体系,要具有相应的处理、贮存和处置设施及危险废弃物再利用的能力,有良性的资金筹措渠道。管理模式上,项目建设区域统一监督管理,统筹管理区内危险废弃物的产生、收集、贮存、运输、综合利用、处理和处置工作,在具体运作上实行社会化、市场化。六、特殊环境影响分析积极推行生活垃圾分类收集,建成运营后全面核实工业废物产生情况,实施工业废物特性检测,特别是正确识别危险废弃物,避免将危险废弃物作为一般工业废物处理造成污染。七、清洁生产生活废水先经隔油池、化粪池处理,再进入拟建的污水处理设施达标后排入城市排污系统。设备噪声通过选用低噪声设备,厂房隔声降噪、合理布局,距离衰减,厂界噪声可实现达标排放。项目承办单位场区四周均设置了绿化带,以改善室外环境。厂房内设置了排气扇,以改善室内环境。八、环境保护综合评价认真执行“三同时”制度,将各项环境保护措施落实到实处。建议项目承办单位在项目实施过程中,应认真落实投资项目污染物的各项治理措施,加强对环境保护设施的运行管理,确保其正常运行。伴随着时代的发展进步,群众的民生诉求已从过去的求生存转变到现在的求生态,从过去的盼温饱转变到现在的盼环保。可以说,良好生态环境已经成为最普惠的民生福祉。市委顺应时代潮流、切合群众期盼,站在为全市人民谋取生态福祉的高度,出台进一步推进绿色发展、建设美丽城市的决定,把生态文明建设摆在更加突出位置,就是功在当代、利在千秋。全市上下要携手一道,坚持以高质量效益为中心,以永续发展为取向,以绿色产业为支撑,以严守生态环保红线为底线,以培育绿色文化为追求,以安全、健康、和谐、美丽、幸福为目标,加快建设具有发达绿色经济、优美城乡环境、宜人生态人居、繁荣生态文化、人与自然和谐相处的长江上游绿色发展示范市。污染防治攻坚战涉及面广,在工作中要统筹兼顾。既要严格执法、科学治污,又要讲究方式方法。要从根本上解决环境问题,必须从源头上制定预防方案,用科学方法处理环境问题,不能简单粗暴“一刀切”,治标不治本。 第十章 生产安全一、消防安全(一)消防设计原则建筑物周围按规定设置环形消防车道,建筑物间隔应按照消防设计规范中的有关要求执行,在外部消防车便于到达的地点设置水泵接合器。实行巡检制度,对异常情况做到及时发现,及时处理,保证安全生产。(二)消防设计灭火器布置按建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005)要求,在建筑生产车间及设备区内设置相应的灭火器材,以扑救初期火灾。投资项目消防以水为主,同时配备蒸汽灭火系统、干粉灭火器、二氧化碳灭火器,灭火器布置在控制室、生产车间等便于及时发现和使用的地方。项目应配置一套“集中式火灾报警系统”。它由火灾探测器、功能模块、区域显示器和控制器组成,并装有CRT显示器,可对楼内相关设施的消防状态进行控制和监视。(三)消防总体要求应急疏散要求:厂房、库房等处应急疏散通道保证畅通,设置应急疏散指示标志、安全出口、应急照明灯,并保证疏散出口和疏散距离满足规范要求。(四)消防措施项目为级保护对象,采用集中消防报警系统。消防控制中心设在一层,主要设备包括集中火灾报警控制器和消防联动控制设备。二、防火防爆总图布置措施建构筑物的结构形式采用钢筋混凝土柱或框架结构,选用材料符合防火防爆要求。三、自然灾害防范措施项目承办单位对于正常非带电设备金属外壳、构架等均要可靠接地;接地电阻不大于4.00欧姆;管道防静电接地电阻不大于10.00欧姆;电源插座选用带保护接地的安全插座。四、安全色及安全标志使用要求所有车间内安全通道、安全门等采用绿色,工具箱、更衣柜等采用绿色。生产设备的管道刷色和符号执行工业管路的基本识别色和识别符号(GB7231)的规定。五、电气安全保障措施项目承办单位重要场所如主控室、变压器室等,除正常设置220V照明灯外,同时还应装备事故照明灯,便携式照明灯具的电压不得超过36V;在金属容器内或潮湿环境的灯具电压不得超过12V;有爆炸危险的工作场所,应该使用防爆型电气设备。六、防尘防毒措施加强操作工人防护措施,从事有粉尘作业的工人上岗时应穿戴工作服,配戴防尘口罩。七、防静电、触电防护及防雷措施在防爆区域内的所有金属设备、管道等都应设计静电接地,不允许设备及设备内部件与地相绝缘的金属体。八、机械设备安全保障措施项目承办单位对各种坑、井、池均设防护栏,各种沟渠应该设置盖板;所有交叉动作的机械设备必须设置安全连锁装置。九、劳动安全保障措施项目承办单位所用建筑装饰采用阻燃材料,设置带离子感应探头的火灾自动报警装置,建立应急照明系统和疏散标志系统。十、劳动安全卫生机构设置及教育制度项目承办单位生产场区合理设置应急撤离通道和泄险区,以使人员在应急事故时能得到及时疏散。设置现场急救站,并装备相应的急救设施及急救车辆。该项目投入运营后,从领导到工人都要建立严格按照劳动安全操作规程进行操作的观念,一切事故隐患必须消灭在萌芽状态,确保项目承办单位所有

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