营业收入流程图_第1页
营业收入流程图_第2页
营业收入流程图_第3页
营业收入流程图_第4页
营业收入流程图_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

KP06.02.07.03 营业收入1.风险(1)F1销售收入确认不准确。(K)(2)F2财务数据与业务数据不一致(账实相符,账单相符)。2.控制措施1)F:销售收入确认不准确。(1)FK2会计核算中心生产成本科销售核算岗位审核销售事业部结算管理岗位填制的产品销售汇总签认单及销售发票等原始凭证,审核内容:销售价格、销售数量、销售金额、货款结算等。(2)FK3会计核算中心生产成本科油气成本核算岗位与规划计划处、销售事业部月末核对当月商品进销存数量,并在产(购)销存数量核对表上签认。(3)F1.1M销售事业部结算岗位填制产品销售汇总签认单,经科长审核,确保原始单据的单价、数量、金额与填制的产品销售汇总签认单一致。(4)F1.2M会计核算中心生产成本科销售核算岗位审核销售事业部结算管理岗位填制的产品销售汇总签认单及销售发票等原始凭证,审核内容:销售价格、销售数量、销售金额、货款结算等。(5)F1.3M会计核算中心生产成本科油气成本核算岗位与规划计划处、销售事业部月末核对当月商品进销存数量,并在产(购)销存数量核对表上签认。2)F:财务数据与业务数据不一致(账实相符,账单相符)。(1)F2.1M销售事业部结算岗位填制产品销售汇总签认单,确保原始单据的单价、数量、金额与填制的产品销售汇总清单一致。(2)F2.2M会计核算中心生产成本科销售核算岗位审核销售事业部结算岗位填制的产品销售汇总签认单,审核原始单据的金额、数量与填制的产品销售汇总清单是否一致,产品汇总签字是否齐全。月末与销售事业部核对销售数量,审核财务数据与业务数据是否一致。3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述MP02.12.02.02 会计业务处理(FMIS7.0)01填制产品销售汇总签认单运销处 油气销售科 销售结算岗位XX产品销售汇总签认单02审核签认单会计核算中心 生产成本科 销售核算岗位XX产品销售汇总签认单03确认营业收入,进行账务处理会计核算中心 生产成本科 销售核算岗位05与相关部门月末核对当月产销存及销售数量会计核算中心 生产成本科 销售核算岗位吐哈油田销售事业部产销存日报表;

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论