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文档简介
1 / 8 会计工作总结范文 XX 年在 *党委和行政的领导下 ,在上级主管部门的指导帮助下 ,我们审计处全体同志认真学习、领会 三个代表 重要思想和 十六大 会议精神 ,一如既往地贯彻和落实审计法、审计署关于内部审计工作的规定和国家相关法律法规。以学 *教育工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我 *的热点、重点、难点问题开展审计工 作,充分发挥内审的监督和服务职能,为学 *领领导及时提供决策依据 。全年共开展各项审计 4400 余项,为学 *节 约约了大量资金。在深化 学学 *改革,促进廉政建 设设,加强财务管理,提 高高经济效益等方面,真 正正起到了 经济卫士 和和 参谋助手 的作用 。由于工作成绩突出, 我我 *审计处被评为 XX 年年度新乡市内审工作先 进进单位,两人被评为 *级级优秀共产党员和 三 育育人 工作先进个人。 一 .基础建设 XX 年年是我 *各项改革迅速 发发展的一年,教学、科 研研、管理工作有条不紊 的的开展,为我们搞好工 作作提供了有力保证。我 们们审计处认真贯彻落实 审审计厅、教育厅等上级 部部门的指示精神,结合 我我 *实际,在做好审计 工工作的同时,积极配合 其其它各项工作的开展。 坚坚持 完善自我,提高 认认识 的原则,努力完 善善审计制度,健全审计 机机 构,调整人员结构。 2 / 8 1.参与制定了学 *物物资采购、设备管理及 相相关规章制度若干项。 规规范了经济行为,使审 计计工作进一步走向法制 化化、制度化和规范化。 2.在学 *机构改革后 ,进一步明确了审计工 作作人员的职责和权限。 使使内审工作的内部监督 职职能进一步得到体现, 可可以更好的为领导提供 决决策依据。 3.调整 人人员的知识和年龄结构 , 新增专业审计人员 2 名名,加强了审计队伍建 设设,一名同志获高级会 计计师资格。经验丰富的 老老同志和积极上进的年 轻轻人相互交流、相互学 习习、以老带新、新老结 合合,形成了一支知识结 构构和年龄 结构较为合理 的的充满生机和活力的审 计计队伍。 二 .学习及 培培训 强化措施,进一 步步提高审计人员的业务 素素质和政治素质,使我 * 每个内审人员都真正 成成为 思想领先、业 务务过硬、技能娴熟、务 实实高效 的工作高手。 1.派一名同志随同 教教育厅考察团赴法国等 国国外学习考察,获取了 大大量审计工作信息及先 进进工作经验。 2.与 * 、 *大学、 *大学等 省省内外高 *相互交流, 共共同探讨审计工作新思 路路。 3.加强自身业 务务素质的学习,积极进 行行学术研究和探讨,公 开开发表专业学术论文 4 篇篇。 3 / 8 三 .参与后勤改 革革 随着高 *后 勤管理 社社会化改革的深入,我 * 后勤集团已逐步成为 独独立核算、自主经营、 自自负盈亏的经济实体, 这这就要求我们必须建立 健健全成本核算制度。我 们们参与制定了一系列后 勤勤改革的规章和措施, 同同财务处、后勤管理处 一一道,对集团每个中心 进进行了成本核算,并结 合合外 *经验,根据本 *实实际,制定了各项定额 标标准,为推动学 *的后 勤勤改革和发展起到了应 有有的作用。 四 .参与 * 办产业改革 科教 兴兴国 和 发展高科技 ,实现产业化 这一战 略略的提出,给以高科技 为为特征的高 *办产业 带带来了新的机遇和挑战 。但是由于 *办企业的 利利益和学 *的利益并不 完完全是一致的,企业内 某某些同志往往会为了个 人人利益或小团体利益而 致致学 *利益于不顾,很 难难保证学 *国有资产的 保保值增值。面对这一现 状状,我们会同财务处、 企企业管理处一道,参与 制制定了 *办产业改革工 作作的相关文件,对 *办 每每个企业进行了清产核 资资,摸清了企业家底, 改改善了经营环境,明确 了了经济责任,提高了经 济济效益,为领导提供了 决决策依据,为学 *的改 革革和发展做出了贡献。 五 .参与各项招投标 工工程及政府采购 随着 学学 *改革的迅速发展, 加加强内部管理,强化内 部部监4 / 8 督机制就显得尤为 重重要 。学 *工程建设和 物物资采购是与市场紧密 相相联的,要实现对工程 建建设和物资采购工作的 有有效控制,就必须用各 项项规章制度来规范和约 束束。我们参与制定招投 标标程序及学 *物资采购 工工作的相关规定并监督 实实施。在招投标工作中 真真正坚持公开、公正、 公公平的原则。对物资采 购购工作,审计处自始至 终终全过程参加,充分发 挥挥了事前、事中、事后 审审计的监督作用。一年 来来共参与招投标项目及 物物资采购项目 110 余 项项,监督签订经济合同 550 余份,涉及金额近 千千万元,为学 *节约资 金金 130 多万元,规范 了了学 *物资采购行为, 维维护了学 *的经济利益 。 六 .具体审计工作 认真贯彻落实 三个 代代表 重要思想,进一 步步搞好内审工作,按照 审审计署提出的 积极稳 妥妥、量力而行、提高质 量量、防范风险 的原则 ,稳步推进审计工作深 入入的开展。 1.开展 决决算审计 2 项,通过对 XXX 年度学 *财务决算 和和工会经费决算情况进 行行审计,提出了相关意 见见和建议,进一步规范 了了学 *预决算的编制和 管管理工作。 2.开展 财财务收支审计和专项审 计计调查 4 项,提出合理 化化建议 20 余条,查处 应应交未交学 *资金共计 1162 万元,现基本已 全全部追回。 3.经济 责责任审计是为了加强对 领领导干部的管理和监督 ,5 / 8 正确评价其经济责任 、促进党风廉政建设、 保保障国有资产增值而实 行行的一种监督管理制度 。一年来我们开展经济 责责任审计 4 项,既澄清 了了厂长任期内的各项经 济济责任,同时又为企业 和和学 *提出了一系列建 议议和措施,促进了企业 的的经营管理 ,为 *领导 提提供了决策依据。 4. 基建审计:随着我 *办办学规模的进一步扩大 ,基础建设项目资金的 投投入继续增加,全处同 志志克服人员少,任务重 ,审计事项跨度长的困 难难,以我 *自身的利益 为为出发点,紧抓工程项 目目审计,从工程的招标 、施工 到竣工验收结算 的的每个环节,实行全面 审审计,从中发现存在虚 列列工程项目,多计工程 量量,高套定额和多结算 工工程款诸多问题,对查 出出的问题进行纠正、整 改改。全年共审计基建、 维维修、装饰工程项目 3440多项,审计金额 50000 多万元,审减金 额额 160 多万元。为学 *挽回了经济损失,维 护护了学 *合法权益,有 效效地规范了工程项目的 管管理。 5.科研工作 是是高 *发展的一项至关 重重要的工作,我们集中 力力量加强对科研专项资 金金的审计监督,使这些 资资金充分发挥作用和效 益益。一年来我们开展科 研研经费审签 11 项,促 进进了科研工作 的发展。 6.全面开展审计工作 ,对全 *教职工关心的 热热点、重点问题进行审 计计监督。开展住宅楼工 程程财务决算审计 25 项 ,纠正不合理费用支出 2 万多元,并在后勤 通通讯上加以公6 / 8 告,切 实实维护了广大教职工的 利利益,开展专案审计 1 项项 ,纠正违纪资金 12 余余万元 ,建议并给予责 任任人行政处分和经济处 罚罚。严肃了党纪国法, 受受到了全 *教职工的好 评评。 7.积极开展对 外外联系,经常性的和省 内内外高 *合作,继续保 持持与兄弟院 *的友好 往往来 ,共与兄弟院 *合 作作开展审计项目 2项 ,既既查清了问题 ,又达到 了了相互学习 ,相互交 流 的的目的。树立了我 *形 象象,提高了我 *知名度 。 七 .工作体会 1. 领导的重视与支持是 搞搞好内审工作的关键。 领领导的重视程度越高, 内内审工作就越有依靠, 发发挥的作用也就越大。 我我们在认真做好工作的 同同时,注重同上级领导 的的交流,不定期汇报工 作作情况,争取领导的信 任任,取得了领导对内审 工工作的高度重视和大力 支支持。 *领导对审计工 作作倍加关注,对审计的 组组织、人员的调配予以 大大力支持,对重大问题 的的定性与处理亲自过问 ,对审计报告认真批阅 ,及时提出了整改意见 和和具体要求,为审计工 作作的顺利实施提供了有 力力 保证。 2.健全的 审审计机构,合理的人员 结结构及知识结构是做好 审审计工作的基础条件。 在在 *领导的高度重视和 帮帮助下,审计机构不断 得得到完善,办公环境大 大大改观,工作效率明显 提提高。审计工作是一项 政政策性强、涉及面广、 专专业技术要求高、工作 难难度大的工作。现在我 们们审计处共有专业审计 人人员 6 名,7 / 8 其中高级会 计计师 1 名,高级审计师 1 名,会计师和工程师 2名,今年又新引进应 届届本科毕业生 2 名。合 理理的人员配置和人员结 构构便于工作的顺利开展 ,为我 *审计事业的长 远远发展奠定了坚实基础 。 3. 内审要树立 服服务意识 。内审工作的 性性质决定了审计工作必 须须坚持监督与服务并重 ,寓监督与服务之中。 内内部审计归根到底是一 种种内部管理行为,它的 目目标是为了加强内部管 理理,为管理者服务。结 合合学 *实际,内审工作 的的监督、评价、控制职 能能都必须着眼于为学 *经经济发展服务,把服务 意意识融于整个审计过程 中中,在做好监督的同时 为为领导提供可靠的决策 依依据。 总之,经过全 处处同志的共同努力,虽 然然我们取得了一定的经 济济效益和社会效益,为 自自己赢得了很多荣誉, 审审计处的工作也受到了 领领导的认可和支持,取 得得了全 *职工的信任。 但但是随着中国 WTO 的 成成功加入和教育事业的 蓬蓬勃发展,随着我*改 革革的进一步深入,我们 将将面临许多
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