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文档简介

1 / 5 质量体系内审计划 3 篇 ( 338 字) 审核目的:根据公司质量手册和程序文件要求,对正在运行的质量体系进行定期评价,检查质量体系运行是否持续有效,并为质量管理体系的改进提供依据。 审核依据: 1、 SO9001: 20XX 不适用条款: 2、公司质量管理体系文件、相关制度; 3、适用的法律、法规; 4、产品标准、产品认证规定等 审核范围:审核对象:质量管理工作各职能部门 本次审核涉及的产品有: xx 审核安排 :审核时间:若有特殊情况,审核时间可延迟,合理安排审核时间及人 员,一星期内必须完成审核。 审核策划: 1、总经理任命审核组长; 2、审核组长组建审核小组,策划审核安排和过程; 3、组织内部审核,原则上审核员不得审核自身工作; 4、完成审核报告,发出不符合项报告; 5、验证不符合项整改措施和效果,封闭不符合项。 2 / 5 编制: xx 审核: xx 批准: xx 篇二:年度内部质量管理体系审核计划( 527 字) 审核目的:按策划的时间间隔进行内部质量管理体系审核,验证公司质量管理体系与审核准则的符合程度,确定其实施的有效性,发现不合格采取纠正措施,实现 持续改进,迎接中国方圆标志认证中心来公司监督审核 . 审核范围:本公司锤式破碎机的生产制造、维修服务和煤矿用截齿、煤机配件的生产,本公司所属有关职能部门和生产车间,以及采用的 GB/T19001-xx 标准 审核依据: 1、 GB/T19001-xx 标准; 2、公司质量管理体系文件; 3、适用法律法规及行业管理规定; 4、合同或其他 审核组: xxxxx 审核频次及时间安排:一、审核频次 1、本公司质量管理体系在 2016 年 4 月下旬进行第一次内审。 2、在方园认证中心监督审核 通过后进行第二次内审。二、审核方式和方3 / 5 法 1、本年度的内部质量管理体系审核采用集中式的审核方法进行审核; 2、审核时按部门进行,对本部门归口管理和实施的标准条款重点进行审核,在审核时关注相关条款的审核; 3、在审核过程中采取随机抽样方法进行审核; 4、审核中采用过程审核方法进行审核。三、对审核的要求 1、审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性; 2、参加审核的审核员不得审核自己的工作。 发放范围:公司领导和各有关部门 备注: xx 批准: xx 审核组长: xx 年 xx 月 xx 日 篇三:质量体系内审现场审核计划 ( 442 字) 被审核部门名称:生产科 内审目的:检查质量体系运行的符合性、有效性 ,保证质量体系正常运行。 内审日期 内审地点:生产科 4 / 5 内审组成员:张海燕凡亭亭吴晓凤 内审工作安排: 日期时间 8: 30 8: 40 预备会议 8: 40 8: 50 首次会议 1、参加首次会议人员签到 2、内审工作 :内审组长介绍成员及分工,被审核方介绍有关 人员内审组长介绍审核依据、程序、方法、要求等被审核方介绍体系建立和运行的基本情况、确认准备工作,并指定联络员 8: 50 9: 00 现场参观 9: 00 11: 00 软、硬件组分别进行现场审核工作 11: 00 11: 10 内审组内部交流沟通,提出审核初步5 / 5 意见。 11: 10 11: 20 内审组与被审核方沟通意见 ,形成审核意见和结论 11: 20 11: 30 末次会议 1、参加末次会议人员签到 2、内审组长宣布内审意见、结论 3、内审组其他成员 补充 4

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