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泓域咨询MACRO/ 野湘莲项目资金申请报告野湘莲项目资金申请报告项目申报单位:xxx(集团)有限公司项目联系人:严xx项目申报时间:野湘莲项目资金申请报告目录1 项目申报单位基本情况2 项目基本情况3 申请的理由及依据4 资金用途5 项目招投标方案6 附件1 项目申报单位基本情况1.1 基本情况1.1.1 申报单位基本情况(1)申报单位名称:xxx(集团)有限公司(2)股东结构:xxx实业发展公司、xxx科技公司、xxx实业发展公司、xxx科技公司(3)法人代表:严(4)注册资金:360.0万元人民币(5)注册地址:xx产业园区1.1.1 申报单位基本概况公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。1.2 财务状况上一年度,xxx有限公司实现营业收入26311.92万元,同比增长16.22%(3671.77万元)。其中,主营业业务野湘莲生产及销售收入为22757.50万元,占营业总收入的86.49%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5525.507367.346841.106577.9826311.922主营业务收入4779.076372.105916.955689.3822757.502.1野湘莲(A)1577.092102.791952.591877.497509.982.2野湘莲(B)1099.191465.581360.901308.565234.232.3野湘莲(C)812.441083.261005.88967.193868.782.4野湘莲(D)573.49764.65710.03682.732730.902.5野湘莲(E)382.33509.77473.36455.151820.602.6野湘莲(F)238.95318.61295.85284.471137.882.7野湘莲(.)95.58127.44118.34113.79455.153其他业务收入746.43995.24924.15888.603554.42根据初步统计测算,公司实现利润总额6220.41万元,较去年同期相比增长1550.63万元,增长率33.21%;实现净利润4665.31万元,较去年同期相比增长437.60万元,增长率10.35%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元26311.92完成主营业务收入万元22757.50主营业务收入占比86.49%营业收入增长率(同比)16.22%营业收入增长量(同比)万元3671.77利润总额万元6220.41利润总额增长率33.21%利润总额增长量万元1550.63净利润万元4665.31净利润增长率10.35%净利润增长量万元437.60投资利润率49.92%投资回报率37.44%财务内部收益率24.30%企业总资产万元33933.83流动资产总额占比万元33.18%流动资产总额万元11260.69资产负债率28.85%2 项目基本情况2.1 项目建设背景2.1.1 xx高质量发展规划引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。坚持创新驱动与开放合作相结合。突出企业创新主体地位,提升技术创新、管理创新和商业模式创新水平,突破制约企业转型升级的关键核心技术,推动企业发展模式向质量效益型转变,发展动力向创新驱动转变。充分利用国内外资源,坚持内外需协调、“引进来”和“走出去”并重、引资和引技引智并举,通过国际智力合作提高企业创新能力。2.1.2 支持中小企业发展国家支持民营经济发展,是明确的、一贯的,而且是不断深化的,不是一时的权宜之计,更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用,习近平总书记明确提出了“三个没有变”的判断:“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时,公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是写入党章和宪法的基本经济制度,这是不会变的,也是不能变的。进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会越来越好、不会越来越差。“十三五”期间,创新是中小企业发展的最大机遇,走出去也是中小企业提升自我素质、加速成长成熟的重要机会。中小企业的发展机遇体现在两方面:一是“十三五”时期是我国消费升级期,将给创新的中小企业带来很多新机会。目前我国的人均GDP已经超过8000美元,按照国际经验,消费将进入快速升级期,文化、旅游、养老、高科技等产业将快速增长。二是技术的快速迭代将有利于创新创业的中小企业。目前,我国最具成长性的中小企业都集中于互联网及互联网+相关产业,“十三五”期间,技术的高速变革将给更多的中小企业带来机会。2.1.3 xxx十三五发展规划十八大以来,我国坚定实施创新驱动发展战略,深化体制机制改革,特别是“放管服”改革,优化营商环境,推进大众创业万众创新,不断激发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提升。2017年全社会研发投入1.75万亿元,比上年增长11.6%,占国内生产总值的比重达到2.12%。研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府深入贯彻创新发展理念,围绕支持创新不断优化管理和服务,有利于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形成。企业面向市场和消费升级,大胆推进技术创新和商业模式创新,新的增长点不断涌现。三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台。深入开展全面创新改革试验,出台了创新管理、优化服务培育壮大新动能的一系列政策举措。特别是今年上半年以来,党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件,进一步破除制约创新创业的制度障碍,释放新动能发展的活力。坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措,着力培育壮大新兴产业,加快发展数字经济,新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。我国正处于经济结构深度调整时期,战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。2016年,我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势,但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题,同时八大细分产业发展各具特点。2.1.4 宏观经济形势尽管世界经济出现增速下行迹象,但是除少数经济形势严重恶化的新兴市场国家外,全球总体上处于失业率相对较低的时期。这种状况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,按照十九大作出的战略部署,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,迎难而上、扎实工作,改革开放继续深化,各项宏观调控目标可以较好完成,三大攻坚战开局良好,供给侧结构性改革深入推进,人民群众得到更多实惠,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定,朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。2.2 项目建设内容2.2.1 项目用地规模项目总用地面积47983.98平方米(折合约71.94亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照野湘莲行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。2.2.2 土建工程建设指标项目净用地面积47983.98平方米,建筑物基底占地面积33324.87平方米,总建筑面积58540.46平方米,其中:规划建设主体工程42188.84平方米,项目规划绿化面积4328.14平方米。2.2.3 设备购置项目计划购置设备共计162台(套),主要包括:xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等,设备购置费4013.62万元。2.2.4 产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:野湘莲xxx单位/年。综合考xxx(集团)有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx(集团)有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。2.3 项目起止时间项目建设期限规划12个月。2.4 工艺技术2.4.1 工艺技术方案要求积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,使用高质量的原辅材料,稳定和提高产品质量,制造高附加值的产品,提高项目承办单位市场竞争能力。2.4.2 项目技术优势分析投资项目采用国内先进的产品技术,该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点,其技术特性属于技术密集型,该技术具备以下优势:2.5 项目总投资及资金筹措项目预计总投资17497.47万元,其中:固定资产投资13697.38万元,占项目总投资的78.28%;流动资金3800.09万元,占项目总投资的21.72%。该项目现阶段投资均由企业自筹。2.6 建设条件落实情况完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12461.19万元,占计划投资的71.22%。其中:完成固定资产投资7810.43万元,占总投资的62.68%;完成流动资金投资4650.76,占总投资的37.32%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12461.191.1完成比例71.22%2完成固定资产投资万元7810.432.1完成比例62.68%3完成流动资金投资万元4650.763.1完成比例37.32%3 申请的理由及依据3.1 项目申请的理由3.1.1 促进产业可持续发展当前我国制造业还处在产业链和价值链的中低端,工业经济持续向好基础还要进一步巩固和提高。经济运行中还面临着一些困难和挑战。坚持以供给侧结构性改革为主线,主动对标对表高质量发展要求,沉着应对外部各种风险挑战,不断提高工业生产的供给质量,持续扩大有效需求,努力保持工业经济稳中向好的势头。“十三五”时期是改革的攻坚期和深水区,加快转变政府职能,提高政府公信力和行政效率,坚持市场在资源配置中的决定性作用,深化财税金融改革、户籍制度改革、垄断行业等重要领域和关键环节的改革,大力发展混合所有制,实现有效的市场和有为的政府的协调统一。xx产业园区把加快发展作为主题,以经济结构的战略性调整为主线,大力调整产业结构,加强基础设施建设,积极推进对外开放,加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新,努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设,通过科学的产业规划和发展定位可成为xx产业园区示范项目,有利于吸引科技创新型中小企业投资,吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xx产业园区,进一步巩固xx产业园区招商引资竞争力。3.1.2 符合野湘莲产业政策要求(1)针对当前经济下行压力加大的态势,围绕国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色发展、高端装备创新等5项重大工程,抓紧启动一批需求迫切、前期基础条件好、既利当前又促长远的重点项目,加快形成有效投资,创造新的消费热点,促进产品和技术升级,支持重大装备“走出去”和优势产能国际合作,推动实现“调速不减势、量增质更优”。面向未来全球竞争的需要,按照“四个全面”战略布局,把实施制造强国战略融入国家整体发展战略之中,与创新驱动发展战略、人才强国战略、对外开放战略、军民融合发展战略、建设网络强国以及“一带一路”等区域发展战略紧密扣合、协同发展。聚焦研发、市场、企业、人才四大产业基础,打造支撑产业中高端迈进的完整政策体系,为企业减负、为制造松绑、为创造护航,营造鼓励脚踏实地、实业致富的社会氛围。中国制造2025,是中国政府实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。中国制造2025提出,坚持“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针,坚持“市场主导、政府引导,立足当前、着眼长远,整体推进、重点突破,自主发展、开放合作”的基本原则,通过“三步走”实现制造强国的战略目标:第一步,到2025年迈入制造强国行列;第二步,到2035年中国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平;第三步,到新中国成立一百年时,综合实力进入世界制造强国前列。“中国制造2025”要顺应“互联网+”的发展趋势,以信息化与工业化深度融合为主线。强化工业基础能力,提高工艺水平和产品质量,推进智能制造、绿色制造。同时,中国制造2025还明确了10大重点发展领域,分别是:新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农业装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械。(2)工业兴则百业兴,工业强则百业强。工业是带动经济社会发展的主引擎,在过去一年里,尽管面临着国内外复杂多变的经济形势及多重压力叠加的境况,但我市工业发展依然发生了一系列新变化,折射出全市工业经济“稳中求进”的良好态势。(3)投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。3.1.3 顺应宏观经济环境发展方向(1)尽管世界经济出现增速下行迹象,但是除少数经济形势严重恶化的新兴市场国家外,全球总体上处于失业率相对较低的时期。这种状况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,按照十九大作出的战略部署,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,迎难而上、扎实工作,改革开放继续深化,各项宏观调控目标可以较好完成,三大攻坚战开局良好,供给侧结构性改革深入推进,人民群众得到更多实惠,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定,朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。(2)3.1.4 企业发展的必然选择3.2 项目申请依据3.2.1 中国制造2025坚持把可持续发展作为建设制造强国的重要着力点,加强节能环保技术、工艺、装备推广应用,全面推行清洁生产。发展循环经济,提高资源回收利用效率,构建绿色制造体系,走生态文明的发展道路。中国制造2025的发布,标志着提升制造业水平成为未来十年的国策。中国制造业的转型升级,迎来政策黄金期和发展的关键期。目前制造业自动化、信息化程度很低,改造的空间很大,即便完成了自动化、信息化,也才实现了工业3.0;到工业4.0还要经历数字化、互联化,仍然需要极大的投入。到2020年,基本实现工业化,制造业大国地位进一步巩固,制造业信息化水平大幅提升。掌握一批重点领域关键核心技术,优势领域竞争力进一步增强,产品质量有较大提高。制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展。重点行业单位工业增加值能耗、物耗及污染物排放明显下降。到2025年,制造业整体素质大幅提升,创新能力显著增强,全员劳动生产率明显提高,两化(工业化和信息化)融合迈上新台阶。重点行业单位工业增加值能耗、 物耗及污染物排放达到世界先进水平。形成一批具有较强国际竞争力的跨国公司和产业集群,在全球产业分工和价值链中的地位明显提升。到2035年,我国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平。创新能力大幅提升,重点领域发展取得重大突破,整体竞争力明显增强,优势行业形成全球创新引领能力,全面实现工业化。3.2.2 工业绿色发展规划打造绿色供应链方面,按照产业结构绿色化、能源利用绿色化、运营管理绿色化、基础设施绿色化的要求,以产业集聚、生态化链接和公共服务基础设施建设为重点,推行园区综合资源能源一体化解决方案,实现园区能源梯级利用、水资源循环利用、废物交换利用、土地节约集约利用,提升园区资源能源利用效率。绿色工厂是制造业的生产单元,是绿色制造的实施主体,属于绿色制造体系的核心支撑单元,侧重于生产过程的绿色化。加快创建具备用地集约化、原料无害化、生产洁净化、能源低碳化、废物资源化等特点的绿色工厂,重点在工作基础好、代表性强的行业龙头企业开展绿色工厂创建。3.2.3 关于促进xxx发展专项资金实施方案4 资金用途4.1 项目总投资估算4.1.1 固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13697.38(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4220.754013.62190.4013697.381.1工程费用万元4220.754013.6225450.951.1.1建筑工程费用万元4220.754220.7524.12%1.1.2设备购置及安装费万元4013.624013.6222.94%1.2工程建设其他费用万元5463.015463.0131.22%1.2.1无形资产万元2638.322638.321.3预备费万元2824.692824.691.3.1基本预备费万元1293.381293.381.3.2涨价预备费万元1531.311531.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元13697.3813697.384.1.2 流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3800.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25450.9512377.5415975.9225450.9525450.9525450.951.1应收账款万元7635.284581.175344.707635.287635.287635.281.2存货万元11452.936871.768017.0511452.9311452.9311452.931.2.1原辅材料万元3435.882061.532405.123435.883435.883435.881.2.2燃料动力万元171.79103.08120.26171.79171.79171.791.2.3在产品万元5268.353161.013687.845268.355268.355268.351.2.4产成品万元2576.911546.151803.842576.912576.912576.911.3现金万元6362.743817.644453.926362.746362.746362.742流动负债万元21650.8612990.5215155.6021650.8621650.8621650.862.1应付账款万元21650.8612990.5215155.6021650.8621650.8621650.863流动资金万元3800.092280.052660.063800.093800.093800.094铺底流动资金万元1266.68760.02886.691266.681266.681266.684.1.3 总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17497.47万元,其中:固定资产投资13697.38万元,占项目总投资的78.28%;流动资金3800.09万元,占项目总投资的21.72%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4220.75万元,占项目总投资的24.12%;设备购置费4013.62万元,占项目总投资的22.94%;其它投资5463.01万元,占项目总投资的31.22%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13697.38+3800.09=17497.47(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17497.47127.74%127.74%100.00%2项目建设投资万元13697.38100.00%100.00%78.28%2.1工程费用万元8234.3760.12%60.12%47.06%2.1.1建筑工程费万元4220.7530.81%30.81%24.12%2.1.2设备购置及安装费万元4013.6229.30%29.30%22.94%2.2工程建设其他费用万元2638.3219.26%19.26%15.08%2.2.1无形资产万元2638.3219.26%19.26%15.08%2.3预备费万元2824.6920.62%20.62%16.14%2.3.1基本预备费万元1293.389.44%9.44%7.39%2.3.2涨价预备费万元1531.3111.18%11.18%8.75%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13697.38100.00%100.00%78.28%5建设期间费用万元6流动资金万元3800.0927.74%27.74%21.72%7铺底流动资金万元1266.709.25%9.25%7.24%4.2 申请资金用途该项目申请资金主要用于土建工程建设。本期工程项目建设规划建筑系数69.45%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率7.39%,土建工程投资4220.75万元。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23560.6823560.6842188.8442188.843345.981.1主要生产车间14136.4114136.4125313.3025313.302074.511.2辅助生产车间7539.427539.4213500.4313500.431070.711.3其他生产车间1884.851884.852446.952446.95200.762仓储工程4998.734998.7310628.5510628.55613.052.1成品贮存1249.681249.682657.142657.14153.262.2原料仓储2599.342599.345526.855526.85318.792.3辅助材料仓库1149.711149.712444.572444.57141.003供配电工程266.60266.60266.60266.6017.303.1供配电室266.60266.60266.60266.6017.304给排水工程306.59306.59306.59306.5915.474.1给排水306.59306.59306.59306.5915.475服务性工程3165.863165.863165.863165.86182.615.1办公用房1546.521546.521546.521546.52101.065.2生活服务1619.341619.341619.341619.34107.216消防及环保工程893.11893.11893.11893.1157.956.1消防环保工程893.11893.11893.11893.1157.957项目总图工程133.30133.30133.30133.30-121.347.1场地及道路硬化8432.091547.051547.057.2场区围墙1547.058432.098432.097.3安全保卫室133.30133.30133.30133.308绿化工程3135.03109.73合计33324.8758540.4658540.464220.755 项目招投标方案5.1 招标依据和范围5.1.1 招投标依据(1)中华人民共和国招标投标法。(2)必须招标的工程项目规定(国家发展改革委令第16号)。(3)工程建设项目自行招标试行办法(国家发展计划委员会令第5号)。(4)建筑工程设计招标投标管理办法(中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号)。5.1.2 招标范围野湘莲项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,面向社会进行招标,具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求,依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由xxx(集团)有限公司按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位;采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位;按照必须招标的工程项目规定的要求,采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的,必须进行公开招标:(1)施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。(2)重要设备、材料等货物采购,单项合同估价在200.00万元以上的。(3)设计、监理服务的采购,单项合同估算价在100.00万元以上的。5.2 招标组织方式5.2.1 由于xxx(集团)有限公司对本期工程项目的复杂程度、技术、预算、财务和工程管理等方面的专业人员较少,且项目建设较复杂、专业性较强,故此,本期工程项目采取公开招标方式;按照“公开、公正、平等”的原则,择优评定中标单位,以达到节省投资、保证建设质量的目的,使项目建设顺利进行。5.2.2 项目建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则,进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作,同时,向有关行政监督管理部门备案、办理招标事宜,并接受有关部门的依法监督,建议xxx(集团)有限公司按照国家有关招标规定的方式进行公开招标。5.3 项目招标方式和招标程序5.3.1 项目招标方式(1)本期工程项目投资数额较大,为了在较大范围内选择设备和材料供应商节约投资成本,采用公开招标方式;xxx(集团)有限公司将通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告,凡具备相应资质、符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。(2)xxx(集团)有限公司为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重要材料的供应商节约投资成本,建议对土建施工、设备采购采用公开招标方式,勘察、设计等采用邀请招标方式。5.3.2 项目招标方案本期工程项目招标工作包括:设计方案招标、施工监理招标、工程施工招标等。5.3.3 堪
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