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泓域咨询MACRO/ 装天然山泉水项目资金申请报告装天然山泉水项目资金申请报告项目申报单位:xxx科技公司项目联系人:刘xx项目申报时间:装天然山泉水项目资金申请报告目录1 项目申报单位基本情况2 项目基本情况3 申请的理由及依据4 资金用途5 项目招投标方案6 附件1 项目申报单位基本情况1.1 基本情况1.1.1 申报单位基本情况(1)申报单位名称:xxx科技公司(2)股东结构:xxx有限责任公司、xxx公司、xxx科技公司、xxx科技公司(3)法人代表:刘(4)注册资金:130.0万元人民币(5)注册地址:xxx产业发展示范区1.1.1 申报单位基本概况公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。1.2 财务状况上一年度,xxx公司实现营业收入21144.90万元,同比增长9.69%(1867.55万元)。其中,主营业业务装天然山泉水生产及销售收入为19258.36万元,占营业总收入的91.08%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4440.435920.575497.675286.2321144.902主营业务收入4044.265392.345007.174814.5919258.362.1装天然山泉水(A)1334.601779.471652.371588.816355.262.2装天然山泉水(B)930.181240.241151.651107.364429.422.3装天然山泉水(C)687.52916.70851.22818.483273.922.4装天然山泉水(D)485.31647.08600.86577.752311.002.5装天然山泉水(E)323.54431.39400.57385.171540.672.6装天然山泉水(F)202.21269.62250.36240.73962.922.7装天然山泉水(.)80.89107.85100.1496.29385.173其他业务收入396.17528.23490.50471.641886.54根据初步统计测算,公司实现利润总额4836.00万元,较去年同期相比增长1100.89万元,增长率29.47%;实现净利润3627.00万元,较去年同期相比增长534.25万元,增长率17.27%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元21144.90完成主营业务收入万元19258.36主营业务收入占比91.08%营业收入增长率(同比)9.69%营业收入增长量(同比)万元1867.55利润总额万元4836.00利润总额增长率29.47%利润总额增长量万元1100.89净利润万元3627.00净利润增长率17.27%净利润增长量万元534.25投资利润率55.07%投资回报率41.30%财务内部收益率27.90%企业总资产万元17635.23流动资产总额占比万元33.97%流动资产总额万元5990.97资产负债率28.28%2 项目基本情况2.1 项目建设背景2.1.1 xx高质量发展规划在区域层面,提高产业新型度,加快老工业基地转型升级。充分认识老工业基地的产业优势,加大对郑州、洛阳、安阳等老工业基地的支持力度,鼓励老工业基地及其骨干企业有效把握科技创新支撑,将技术、人才和产业化领先优势向高端环节集聚,以战略性新兴产业的发展为突破口,提高产业的新型度,带动传统产业转型升级。2.1.2 支持中小企业发展引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。围绕中国制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。undefined中小企业应改变盲目多元化战略倾向,做好做强核心主业,实施归核化战略,提高核心竞争力,平衡专注与多元的关系,专注特色,打造精品。归核化战略强调将企业业务向其核心能力靠拢,资源向核心业务集中,着力推动主营业务的专业化和精细化,培育核心竞争力,提高企业抗风险能力。在当前的市场环境下,过度多元化的企业需要平衡专注与多元的关系,舍弃多元化的诱惑,实施“归核”战略,降低多元化经营程度,将有限的资源集中于最具竞争优势的行业上,或者将经营重点收缩于价值链上,培育企业核心竞争优势。面对国际国内经济发展新环境,“十三五”时期,中小企业依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位,招工难、用工贵以及融资难融资贵等问题仍有待进一步缓解,传统产业领域中的大多数中小企业处于产业链中低端,存在高耗低效、产能过剩、产品同质化严重等问题,盈利能力依然较弱,转方式、调结构任务十分艰巨。2.1.3 xxx十三五发展规划到2030年,战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量,我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心,形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。2015年,我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。2.1.4 宏观经济形势工业化战略需要从高速转向高质量,为此,要深化供给侧结构性改革,提高实体经济供给质量;推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展;以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化;在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设;通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。2.2 项目建设内容2.2.1 项目用地规模项目总用地面积32149.40平方米(折合约48.20亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照装天然山泉水行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。2.2.2 土建工程建设指标项目净用地面积32149.40平方米,建筑物基底占地面积20016.22平方米,总建筑面积35042.85平方米,其中:规划建设主体工程26299.31平方米,项目规划绿化面积2552.15平方米。2.2.3 设备购置项目计划购置设备共计116台(套),主要包括:xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等,设备购置费2428.34万元。2.2.4 产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:装天然山泉水xxx单位/年。综合考xxx科技公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx科技公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。2.3 项目起止时间项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。2.4 工艺技术2.4.1 工艺技术方案要求2.4.2 项目技术优势分析技术含量和自动化水平较高,处于国内先进水平,在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越,结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长;在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平;根据初步测算,利用该技术生产产品,可提高原料利用率和用电效率,在装备水平上,该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。技术设备投资和产品生产成本低,具有较强的经济合理性;投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。2.5 项目总投资及资金筹措项目预计总投资10842.02万元,其中:固定资产投资7876.84万元,占项目总投资的72.65%;流动资金2965.18万元,占项目总投资的27.35%。该项目现阶段投资均由企业自筹。2.6 建设条件落实情况项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8781.38万元,占计划投资的80.99%。其中:完成固定资产投资6149.51万元,占总投资的70.03%;完成流动资金投资2631.87,占总投资的29.97%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8781.381.1完成比例80.99%2完成固定资产投资万元6149.512.1完成比例70.03%3完成流动资金投资万元2631.873.1完成比例29.97%3 申请的理由及依据3.1 项目申请的理由3.1.1 促进产业可持续发展当前,中国经济步入新常态,为实现从过度扩张平稳着陆到适度增长的目标,急需解决产业的结构问题。从长远来看,产业结构调整将带来长期、稳定的经济增长,合理的经济结构可以优化社会结构,并提高创造经济效应的效率。尤其通过产业升级,提高科技水平,为经济增长注入新鲜血液,促使经济的转型升级和长期、稳定的发展。xxx产业发展示范区把加快发展作为主题,以经济结构的战略性调整为主线,大力调整产业结构,加强基础设施建设,积极推进对外开放,加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新,努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设,通过科学的产业规划和发展定位可成为xxx产业发展示范区示范项目,有利于吸引科技创新型中小企业投资,吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xxx产业发展示范区,进一步巩固xxx产业发展示范区招商引资竞争力。3.1.2 符合装天然山泉水产业政策要求(1)(2)建设现代化经济体系,首先是要深化供给侧结构性改革,这要求必须把发展经济的着力点放在实体经济上,加快发展先进制造业,支持传统产业优化升级,实现制造业的高质量发展。(3)投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。3.1.3 顺应宏观经济环境发展方向(1)工业化战略需要从高速转向高质量,为此,要深化供给侧结构性改革,提高实体经济供给质量;推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展;以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化;在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设;通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。(2)经济增速换挡,客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深刻改变,集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高。这些变化正在推动中国经济从一个做得快、做得多向做得好、做得优、做得省这样一个新模式转变,这就形成了市场根据新的标准重新选择企业的活动。从企业来看,面对的市场竞争比过去激烈了,要取得订单比过去变得不容易了,成本压力也不断加大了,企业必须努力从过去的标准转向现在的标准,必须从低水平、低成本扩张,转向质量效益型增长。这样一个转变对于企业来说难度是非常大的,必然会引起兼并重组和一些低水平生产能力的退出,进而会引起与之关联的金融资产和债务链条的复杂调整。企业退出会约束就业和收入,进而约束消费需求;金融坏账会影响到贷款能力,也会引起谨慎发放贷款心理的增强,进而约束投资需求。如果形成企业退出-就业压力加大-金融坏账增加-消费、投资需求收缩-企业订单减少、退出企业增加的循环,则经济增长就会出现持续下行态势。这表明转型升级可能引起结构性震荡,产生经济下行压力。此外房地产开始进入转型调整期,引起了房地产投资增速下降,更为直接地形成了经济下行压力。这些因素使经济增长持续存在下行压力,转型升级也面临多方面风险。经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。中国经济告别旧常态,迈入新常态。所谓经济发展新常态,就是指我国经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。从经济增长速度来看,正从高速增长转向中高速增长;从经济发展方式来看,正从规模速度型粗放转向质量效率型集约增长;从经济结构来看,正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整;从经济发展动力来看,正从传统增长点转向新的增长点。3.1.4 企业发展的必然选择投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。3.2 项目申请依据3.2.1 中国制造2025持把结构调整作为建设制造强国的关键环节,大力发展先进制造业,改造提升传统产业,推动生产型制造向服务型制造转变。优化产业空间布局,培育一批具有核心竞争力的产业集群和企业群体,走提质增效的发展道路。坚持把人才作为建设制造强国的根本,建立健全科学合理的选人、用人、育人机制,加快培养制造业发展急需的专业技术人才、经营管理人才、技能人才。营造大众创业、万众创新的氛围,建设一支素质优良、结构合理的制造业人才队伍,走人才引领的发展道路。“中国制造2025”以促进制造业创新发展为主题,以提质增效为中心,以加快新一代信息技术与制造业融合为主线,以推进智能制造为主攻方向,以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备需求为目标,强化工业基础能力,提高综合集成水平,完善多层次人才体系,促进产业转型升级,实现制造业由大变强的历史跨越。针对制约制造业发展的瓶颈和薄弱环节,加快转型升级和提质增效,切实提高制造业的核心竞争力和可持续发展能力。准确把握新一轮科技革命和产业变革趋势,加强战略谋划和前瞻部署,扎扎实实打基础,在未来竞争中占据制高点。3.2.2 工业绿色发展规划“大力推进能效提升,加快实现节约发展”是工业绿色发展规划(2016-2020年)十大重点任务之首。工业是能源消耗的主要领域,工业能效提升是实现“到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%”目标的关键所在,是推进能源消费革命的主要方向,是促进稳增长、调结构、增效益的重要途径,对加快推动工业绿色发展,全面推进生态文明建设,具有重要意义。“十三五”时期,我国工业将以系统节能改造为突破口,促进工业节能从局部、单体节能向全流程、系统性优化转变,实现工业能源利用效率大幅提升。在继续推进单体节能的同时,更加注重设备、企业、园区的多层级系统节能,在抓好重点行业节能的同时,面向工业全行业全面推进工业节能,在继续重视大企业能效提升的同时,着力推动中小企业节能。3.2.3 关于促进xxx发展专项资金实施方案4 资金用途4.1 项目总投资估算4.1.1 固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7876.84(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2899.342428.34163.427876.841.1工程费用万元2899.342428.3414456.161.1.1建筑工程费用万元2899.342899.3426.74%1.1.2设备购置及安装费万元2428.342428.3422.40%1.2工程建设其他费用万元2549.162549.1623.51%1.2.1无形资产万元1199.081199.081.3预备费万元1350.081350.081.3.1基本预备费万元621.12621.121.3.2涨价预备费万元728.96728.962建设期利息万元3固定资产投资现值万元7876.847876.844.1.2 流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2965.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14456.166850.9912012.9414456.1614456.1614456.161.1应收账款万元4336.851951.583035.794336.854336.854336.851.2存货万元6505.272927.374553.696505.276505.276505.271.2.1原辅材料万元1951.58878.211366.111951.581951.581951.581.2.2燃料动力万元97.5843.9168.3197.5897.5897.581.2.3在产品万元2992.421346.592094.702992.422992.422992.421.2.4产成品万元1463.69658.661024.581463.691463.691463.691.3现金万元3614.041626.322529.833614.043614.043614.042流动负债万元11490.985170.948043.6911490.9811490.9811490.982.1应付账款万元11490.985170.948043.6911490.9811490.9811490.983流动资金万元2965.181334.332075.632965.182965.182965.184铺底流动资金万元988.38444.78691.87988.38988.38988.384.1.3 总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10842.02万元,其中:固定资产投资7876.84万元,占项目总投资的72.65%;流动资金2965.18万元,占项目总投资的27.35%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2899.34万元,占项目总投资的26.74%;设备购置费2428.34万元,占项目总投资的22.40%;其它投资2549.16万元,占项目总投资的23.51%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7876.84+2965.18=10842.02(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10842.02137.64%137.64%100.00%2项目建设投资万元7876.84100.00%100.00%72.65%2.1工程费用万元5327.6867.64%67.64%49.14%2.1.1建筑工程费万元2899.3436.81%36.81%26.74%2.1.2设备购置及安装费万元2428.3430.83%30.83%22.40%2.2工程建设其他费用万元1199.0815.22%15.22%11.06%2.2.1无形资产万元1199.0815.22%15.22%11.06%2.3预备费万元1350.0817.14%17.14%12.45%2.3.1基本预备费万元621.127.89%7.89%5.73%2.3.2涨价预备费万元728.969.25%9.25%6.72%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7876.84100.00%100.00%72.65%5建设期间费用万元6流动资金万元2965.1837.64%37.64%27.35%7铺底流动资金万元988.3912.55%12.55%9.12%4.2 申请资金用途该项目申请资金主要用于土建工程建设。本期工程项目建设规划建筑系数62.26%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率7.28%,土建工程投资2899.34万元。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14151.4714151.4726299.3126299.312393.521.1主要生产车间8490.888490.8815779.5915779.591483.981.2辅助生产车间4528.474528.478415.788415.78765.931.3其他生产车间1132.121132.121525.361525.36143.612仓储工程3002.433002.435683.305683.30376.182.1成品贮存750.61750.611420.831420.8394.052.2原料仓储1561.261561.262955.322955.32195.612.3辅助材料仓库690.56690.561307.161307.1686.523供配电工程160.13160.13160.13160.1311.923.1供配电室160.13160.13160.13160.1311.924给排水工程184.15184.15184.15184.1510.674.1给排水184.15184.15184.15184.1510.675服务性工程1901.541901.541901.541901.54125.865.1办公用房1079.291079.291079.291079.2966.065.2生活服务822.25822.25822.25822.2550.416消防及环保工程536.43536.43536.43536.4339.946.1消防环保工程536.43536.43536.43536.4339.947项目总图工程80.0680.0680.0680.06-133.217.1场地及道路硬化5039.79880.58880.587.2场区围墙880.585039.795039.797.3安全保卫室80.0680.0680.0680.068绿化工程2127.5674.46合计20016.2235042.8535042.852899.345 项目招投标方案5.1 招标依据和范围5.1.1 招投标依据(1)中华人民共和国招标投标法。(2)必须招标的工程项目规定(国家发展改革委令第16号)。(3)工程建设项目自行招标试行办法(国家发展计划委员会令第5号)。(4)建筑工程设计招标投标管理办法(中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号)。5.1.2 招标范围装天然山泉水项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,面向社会进行招标,具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求,依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由xxx科技公司按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位;采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位;按照必须招标的工程项目规定的要求,采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的,必须进行公开招标:(1)施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。(2)重要设备、材料等货物采购,单项合同估价在200.00万元以上的。(3)设计、监理服务的采购,单项合同估算价在100.00万元以上的。5.2 招标组织方式5.2.1 由于xxx科技公司对本期工程项目的复杂程度、技术、预算、财务和工程管理等方面的专业人员较少,且项目建设较复杂、专业性较强,故此,本期工程项目采取公开招标方式;按照“公开、公正、平等”的原则,择优评定中标单位,以达到节省投资、保证建设质量的目的,使项目建设顺利进行。5.2.2 项目建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则,进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作,同时,向有关行政监督管理部门备案、办理招标事宜,并接受有关部门的依法监督,建议xxx科技公司按照国家有关招标规定的方式进行公开招标。5.3 项目招标方式和招标程序5.3.1 项目招标方式(1)本期工程项目投资数额较大,为了在较大范围内选择设备和材料供应商节约投资成本,采用公开招标方式;xxx科技公司将通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告,凡具备相应资质、符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。(2)xxx科技公司为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重要材料的供应商节约投资成本,建议对土建施工、设备采购采用公开招标方式,勘察、设计等采用邀请招标方式。5.3.2 项目招标方案本期工程项目招标工作包括:设计方案招标、施工监理招标、工程施工招标等。5.3.3 堪察设计招标方案项目立项后,xxx科技公司要做

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