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文档简介

原辅材料进出库管理制度 篇一:材料进出库管理制度 仓库出入库管理制度 1、采购员完成采购任务货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续其程序具体规定如下: 1)、认真填写检验通知单一式三联并签署 2)、供货单位发票(符合国家税务规定) 3)、发货明细表 4)、质保书 5)进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全 6)、使用说明书 7)、公司领导批准的采购计划 2、保管员判明实属本库保管物资后应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量当证件完全符合后提请有关技术部门进行质检暂不验收存放在待验区 3、技术质检应根据分管物资的特性按不同规定办理 4、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验签证合格后入库5、钢材检验签证合格后方可入库 6、化工原材料技术部检验签字后方可入库 7、对进场物资验收应严格强调及时、全面、严格、慎重遇有违反合同规定或质量问题要在索赔期内按规定进行交涉处理 8、入库物资验收合格无误后由保管员签署才有效 9、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐 10、物资验收后一段时间内若发现问题保管员应立即通知采购员与供货单位交涉办理退货由采购员负责追加经济损失 11、如货已到无论发票到或未到均办理正式入库单一式四联 12、通过全数的方式逐件进行数字验收按实有数量验收按重量计算的物资应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或M3计量的物资应丈量或量方 13、下列情况应严格把关不准验收: 1)、无公司领导批准采购的 2)、与合同订货单计划不符的 3)、违反公司规定采购员工作标准没按规定进货渠道采购的 4)、质量不合格的 14、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单检验员检验合格后方可入库 15、待验收物资不合格物资保管员应妥善保管并督促抓紧处理手续应健全16、物资因生产急需或其他原因不便入库而直接送到现场保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续 仓库物资入库程序如下: 物资到库业务员填写入库单、检验单并通知检验员仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量查看规格型号检验员检验保管员签字仓库主管审核办理入库退回供应部 二、物资保管与保养 1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”“二齐”“四号定位”摆放 三清:材料清、数量清、规格清 二齐:摆放整齐、库容整齐 四号定位:按区、按排、按架、按位定位 2、保管物资应做到“十不”即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装存放不当应及时改进 三、物资出库管理 1、保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料物资发放应视生产需要既发整又发零 2、对退货物资由领料单位办理并做好登记冲帐手续 3、要注意审查各种领料单的合法性有下列情形之一者不准出库 1)、凭单印签不符不全批准手续不符 2)、凭单字据不清或被涂改 3)未验收入库物资 4)发料应对保质负责严禁发不合格物资 5)、先进先出后进后出 4、实行一料一单 其出库程序如下: 领料员填写领料单部门领导签字仓库管理员签字发料 四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理 1、保管员应坚持实地盘点法年终进行全面盘点盘点应做到: 1)、盘点时发现盈或亏应重复一次重新核实并分析原因提出改进意见或措施做好记录 2)、检查安全防火设施和措施器材等发现问题及时向领导汇报并采取防范措施3)、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明原因及时报告领导 五、帐务处理 1、保管员应建立材料帐并按规定项目仔细记好帐目 2、记帐要认真帐、卡、物三相符材料收支与结存要保持平衡 3、每月3号前填报收支状况表,并上报项目部财务部及项目部领导 六、废旧物资回收利用管理 1、确定废旧物资回收范围 1)、各种包装物的回收 2)各种容器的回收 3)金属料尖、边角余料有色和黑色金属切屑 4)不能再修复的工具、量具等 5)其它各种有用物资的回收 七、仓库应设置废旧物资回收专柜单独建帐 1)实行交旧领新(工具、电器电机等) 2)员工工种变动调离时所领(借)的工、器具应退回仓库办理退料手续 3)报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理任何部门、任何人不能擅自处理应由物资管理部门负责人指定专人处理收入均归公司财务部门入帐 篇二:物料进出库管理制度 物料进出库管理制度 为保护公司资产安全保护供应商合法权益保证产品准时交货做到仓库帐目日清月结帐、物相符特对公司物料进出库做如下规定: 一、本规定所指定物料包括原辅材料、包装材料、配件等 二、采购部应在物料到达仓库最迟第二天之内将采购合约书送达仓库作为仓管员办理物料入库的依据否则每延迟一天给予采购员记小过一次 三、仓库应根据需采购合约书的内容与实物核对无误后按实际清点的数量一天内开具物料入库单并直接在检验栏注明质量待检数量较多一天内清点完毕有困难的物料可适当延期三天内清点完毕仓管员每天需把前天开具的物料入库单由部门主管附以上单据送财务部并与采购部办理交接手续 四、采购员收到物料入库单应及时核对物料入库单上的物品、数量是否与供应商的实际送货相符发现不符的应当天与仓库核对否则视同默认相符 五、仓管员不按规定时限开具物料入库单、报送物料入库单的由采购部提报给予每天记小过一次物料入库单开具错误的给予每次记大过一次 六、原辅料供应商送货进入工厂大门时当班保安应在供应商随货附送的出库单或交货清单上签章对大宗原材料如料米、黑炭、等保安应在卸货现场检查是否与送货单一致或是否空装 或短装数对检查发现实物与送货单不一致或空装的应保存证据马上向上级部门报告公司将给予挽回损失金额20%奖励并通报表扬原辅料供应商对帐时应提供合同、物料入库单及保安签章的出库单或交货清单 七、工厂应按当天生产需要量填写手续完整的领料申请单到仓库领料仓管员应按领料单的内容发放材料发放材料时领料人应当场清点物品、数量是否与领料单相符并在领料单上签字事后出现短少的由工厂责任人照价赔偿造成交货期延误的还给予一定处罚仓管员对手续不完整的领料申请单应当拒绝发放材料由此造成的生产延误由工厂负责如工厂厂长因公外出应书面指定临时职务代理人 八、物控部每月至少一次组织对仓库进行例行或突击盘点发现帐目不符的给予仓管员一定的处罚出现物料的短少的由仓管员照价全赔 九、公司鼓励全员监督对举报物料短斤少两的舞弊行为公司将给予挽回损失金额的20%奖励并通报表扬 十、物料入库后IQC检验不合格的物料应及时组织检验并开具进料检验报告仓管员对IQC检验不合格的物料当天开具红字物料入库单给予冲销并在备注上注明原合同号:供应商更换后仓管员按实收数量开具物料入库单并在在备注上注明补原红字物料入库单不合格品并按第三条规定程序处理否则给予每天/次记小过一次由于IQC检验不及时的给予IQC 每天每天/次记小过一次的处罚 十一、此前文件与本文件相悖者均与本文件为准十二、本文件由公司财务部负责解释 亚伦集团(福建)有限公司 总裁办公室 签发: 主送:采购部、保安部、各工业园会计部、仓管员、IQC抄送:陈总裁、陈副总裁、庄总监 篇三:材料进出库管理制度 仓库出入库管理制度 1、采购员完成采购任务货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续其程序具体规定如下: 1)、认真填写检验通知单一式三联并签署 2)、供货单位发票(符合国家税务规定) 3)、发货明细表 4)、质保书 5)进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全 6)、使用说明书 7)、公司领导批准的采购计划 2、保管员判明实属本库保管物资后应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量当证件完全符合后按公司物资检验制度规定提请试验室(及有关技术部门)进行质检暂不验收存放在待验区 3、技术质检应根据分管物资的特性按不同规定办理 4、设备、备件质检由设备部管理人员共同开箱检验签证合格后由工程装备部统一管理 5、钢材由试验室(检验签证合格后方可入库 6、化工原材料由试验室(会同技术部检验签字后方可入库 7、对进场物资验收应严格强调及时、全面、严格、慎重遇有违反合同规定或质量问题要在索赔期内按规定进行交涉处理 8、入库物资验收合格无误后由保管员签署、仓库主管复核签署才有效9、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐 10、物资验收后一段时间内若发现问题保管员应立即通知采购员与供货单位交涉办理退货由采购员负责追加经济损失 11、如货已到无论发票到或未到均办理正式入库单一式四联 12、通过全数的方式逐件进行数字验收按实有数量验收按重量计算的物资应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或M3计量的物资应丈量或量方 13、下列情况应严格把关不准验收: 1)、无公司领导批准采购的 2)、与合同订货单计划不符的 3)、违反公司规定采购员工作标准没按规定进货渠道采购的 4)、质量不合格的 14、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单检验员检验合格后方可入库 15、待验收物资不合格物资保管员应妥善保管并督促抓紧处理手续应健全16、物资因生产急需或其他原因不便入库而直接送到现场保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续 仓库物资入库程序如下: 物资到库业务员填写入库单、检验单并通知检验员仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量查看规格型号检验员检验保管员签字仓库主管审核办理入库退回供应部 二、物资保管与保养 1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”“二齐”“四号定位”摆放 三清:材料清、数量清、规格清 二齐:摆放整齐、库容整齐 四号定位:按区、按排、按架、按位定位 2、保管物资应做到“十不”即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装存放不当应及时改进 三、物资出库管理 1、保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料物资发放应视生产需要既发整又发零 2、对退货物资由领料单位办理并做好登记冲帐手续 3、要注意审查各种领料单的合法性有下列情形之一者不准出库 1)、凭单印签不符不全批准手续不符 2)、凭单字据不清或被涂改 3)未验收入库物资 4)发料应对保质负责严禁发不合格物资 5)、先进先出后进后出 4、实行一料一单 其出库程序如下: 领料员填写领料单部门领导签字保管员签字仓库主管签字发料 四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理 1、保管员应坚持实地盘点法年终进行全面盘点盘点应做到: 1)、盘点时发现盈或亏应重复一次重新核实并分析原因提出改进意见或措施做好记录 2)、检查安全防火设施和措施器材等发现问题及时向领导汇报并采取防范措施3)、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明原因及时报告领导 五、帐务处理 1、保管员应建立材料帐并按规定项目仔细记好帐目 2、记帐要认真帐、卡、物三相符材料收支与结存要保持平衡 3、每月3号前填报收支状况表,并上报项目部财务部及项目部

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