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精选企业常用的年度财务分析报告模板 导语:年度财务分析报告是为了总结一年里公司的财务经营状况以及对公司的资产进行清查下面是小编为大家整理的:财务分析报告希望随大家有所帮助欢迎阅读仅供参考更多相关的知识请关注文书帮 年度财务分析报告【范文一】: 二OO二年度在公司“与时俱进管理创新”的工作方针的正确指引下经过全体员工的共同努力我们取得了一定的成绩现将本年度财务状况报告如下: 一、主要经济指标完成情况 【简要分析】 1、工业总产值万元比公司制定的目标值万元增长(或减幅)%比去年同期增长(或减少)% 2、销售收入万元比目标值万元增长(或减幅)%比去年同期增长(或减少)%3、实现利润(或亏损)万元超过目标值万元(或距目标值还差万元只完成占目标的%);比去 年同期增长(减少)万元 二、财务指标情况 比率分析明细表 【简要分析】 1、资产负债率升降情况xx年负债率比xx年升高/降低了%2、流动比率比去年升/将%说明企业的偿还能力3、销售利润率比去年增加% 4、应收款周转天数比去年减少天说明变现能力比去年快5、存货周转率比去年减少说明存货停留时间比去年长 三、经营状况 1、损益表 【简要分析】 从以上两表可以看出: 1)销售收入今年万元比去年万元增/减万元主要原因是:?2)产品销售成本占销售收入的比例与去年持平?销售利润率比去年上升?%3)管理费用每百元收入比去年上升/降元 4)销售费用每百元占收入比去年升/降元5)财务费用基本持平?2、主要销售收入与利润明细情况 销售收入与利润明细表 【简要分析】 从上表可以看出: ?车间利润率比去年有所提高其中:?利润上升幅度较大(上升%)为主要盈利车间;?利润率上升%;而?仍处于?状态但比去年有所好转? 东莞市XX电子有限公司年度财务分析报告 3、各项费用明细情况 费用明细对比表 62 报告格式仅供参考 根据上表三项费用合计万元与去年万元相比增加/减少万元具体情况如下:1)工资较去年增/减万元2)折让较去年增/减万元3)差旅费增/减万元4)?此外其余各项费用与 去年对比都有不同程度的增加:运输费增加万元办公费增加万元;机物料耗用增加万元;水电费增加万元;接待费增加万元其他增加万元增幅最大的是?费用 4、工资情况 工资占销售收入明细表(一) 部门工资一览表(二) 从上表可以看出全厂工资比XX的增加(减少)万元增加(减少)%;月平均工资增加(减少)元增加(减少)%;? 四、税金情况 【简要分析】 xx年税金合计万与去年相比?;今年平均税率%与去年%相比提高/降低了% 五、其他财务状况补充说明 1、应收账款:期末余额万元比年初数万元增加(减少)万元附表;2、存货:期末余额万元比年初数万元增加(减少)万元期末库存中原材料万元半成品万元产成品万 元; 3、固定资产净值:期末余额万元比年初数万元增加(减少)万元主要是?4、递延资产:期末余额万元比年初数万元增加(减少)万元其内容:5、应付账款:期末余额万元 比年初数万元增加(减少)万元附表;6、其他应付款:期末余额万元比年初数万元增加(减少)万元其中?本年已付利息万元主要清单见表; 7、银行借款:期末余额万元比年初数万元增加(减少)万元是向银行借款其年利率为;已归还借款万元 8、未分配利润:期末余额万元比年初数万元增加(减少)万元 下载文档: 年度财务分 年度财务分析报告【范文二】: 一、经营概况 12月份实现销售收入336.1万元比上月增长降低18%比上年同期降低181.2%其中:工厂自产产品销售收入156.9万元比上月降低69%比上年同降低61% 112月份累计实现销售收入6148.9万元同比降低3.8%其中工厂自产产品销售收入2829.1万元比上年同期增长12%外贸收购销售收入3319.8万元 12月份亏损总额15.4万元112月份累计实现利润总额68.1万元比上年同期降低33% 累计应交企业所得税8.5万元累计净利润59.6万元原来预交的所得税在xx年税务汇算清缴时按清算的数据由税务局退回多交的部分二、销售及利润分析 比较利润表 累计销售及利润情况(工厂自产产品):销售额(万元):2829比去年同期增长13%主营业务利润(万元):294比去年同期增长10%利润总额(万元):68比去年同期降低33% 净利(万元):55比去年同期降低38% 至本月末累计月平均销售额为244万元比上年同期月平均销售额209万元每月增长35万元其中主要影响因素是:泵站产品销售额增加4.7万元;轮胎类工具累计增加71万元其中双缸压条 剥离器累计销售647台比去年同期多销售355台增加销售额31万元;举升机系列产品增加销售额317万元;举升平台类产品销售额降低126万元本年累计利润总额550000万元累计月平均利 润总额4.58万元累计利润比去年同期降低33.9万元本月止累计利润总额降低33.9万元的主要原因是:1、主营业务利润增加27.4万元 2、期间费用的支出增加62万元主要因素是: 工资及福利性支出增加24万元(不包括直接人工)劳务费用支出增加25万元租赁费支出增加5.5万元其他各项支出增加7.5万元三、资产负债分析 1、主要流动资产情况(111) 分析: 1、流动比例=流动资产/流动负债 上年同期为1.28:1本年度1.41:1 两年同期比较说明公司的流动比例在继续改善但年末工厂存货占流动资产的比例达到70%以上说明在改善的同时存在存货比重过大的问题主要有二个原因:一是因供应商配套不及时引起 的生产进度没有跟上订单的时间要求没有按时交货产生的库存增加;二是泵站系列产品的备货有2000套以上另外在工厂存货的分布比例上生产周转存货比例比上年增加20%发出商品的 比例比上年降低7%说明生产周转存货占有太高尤其是产成品增加10%在新年度开局之时要加快产成品的交付尽快收回资金否则流动 资金将会因存货的积压而无法继续周转 2、速动比例=(流动资产总额存货)/流动负债 年度速动比例为0.10:1比上年同期的0.18:1略有降低 速动比例较低一直是工厂财务存在的难点问题只有通过加快存货周转降低存货占有才能有效增加流动资金 3、存货周转天数=计算期天数/存货周转率上年同期为49天本年末为65天二年同期相比周转天数增加16天 四、费用累计分析1、费用累计发生情况 本年112月份各项费用总额为4847455元比上年同期的4005699元增加841756元增长比例为21%其中主要的增长项目是: 工资及福利费增长423588元(包括直接人工)租赁

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