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文档简介

U8V10.1产品培训采购管理,课程提纲,产品概述产品综述应用角色接口说明,应用准备基础数据期初数据业务流程配置,课程提纲,业务介绍供应商管理价格管理业务模式:普通采购,1.1产品综述,采购管理对采购业务的全部流程进行管理,提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程。整合销售、计划、库存、财务等系统,共同完成对物料供给的业务支持。,1.1产品综述应用框架,1.2应用角色,1.3接口说明,1.3接口说明-采购与供应链,课程提纲,产品概述产品综述应用角色接口说明,应用准备基础数据期初数据,2.1基础数据,部门档案人员档案供应商(供应商分类、供应商档案)存货(计量单位、存货分类、存货档案)币种付款条件收发类别采购类型收付款协议供应商存货对照表供应商存货价格表,采购管理模块涉及关键基础档案,2.2期初数据,期初暂估入库:没有取得供货单位的采购发票,而不能进行采购结算的入库单,以便取得发票后进行采购结算。期初入库单不影响库存现存量。期初记账:将采购期初数据记入有关采购账。表示期初余额处理完毕,期初记账之后就可以开始处理正常采购业务了。期初记账后不能再录入期初单据。,课程提纲,业务介绍供应商管理价格管理业务模式:普通采购,3.1供应商管理-供应商档案,主要用于设置往来供应商的档案信息,以便于对供应商资料管理和业务数据的录入、统计、分析。,3.1供应商管理-供应商存货调价单,针对不同供应类型(采购、委外、进口)进行价格设置,包括:含税单价、税率、无税单价,币种等。,3.1供应商管理-供应商存货价格表,用于供应商存货价格的查询、调价。在填制采购单据(订单、到货单、发票)时,可以设置从供应商存货价格表中取价。,3.1供应商管理-供应商分析,根据采购订单的计划到货日期,查询在规定的到货日期货物还未完全到货或入库时的记录,以便催促供应商尽快到货,根据订单记录查询供应商的到货情况、准时到货情况、退货情况及付款情况,可查询供应商到货的质检情况,包括检验日期、检验方式、检验结果等,综合分析供应商所提供货物的质量情况。,3.1供应商管理-供应商分析,以采购订单为依据,通过已审核采购订单到货时间和数量,计算出订单存货平均交货周期.,分析供应商某区间的价格波动情况,支持按周、按月、按季三种查询方式,包括不同期间的平均价、最高价、最低价及最新价,按入库审核时间或到货单审核时间两个维度来分析采购订单的准时交货率,3.2价格管理-取价,取价规则参照其他系统单据按取价方式取价,如请购单拷贝MRPMPSROP计划参照本系统单据,不论来源单据是否有价格,都带来源单据的价格,如到货单拷贝订单,但不包括订单拷贝请购单;需要取价可用重新取价功能重新取价取价方式为供应商存货价格表或最新价格时才支持重新取价右键菜单:支持整单取价和按行取价关闭行和已记账行不支持重新取价,3.3普通采购-系统流程,3.3.2普通采购-系统流程简要说明,请购单:企业内部各部门向采购部门提出采购申请,或采购部门汇总企业内部采购需求列出采购清单。请购是采购业务处理的起点,也是采购计划与采购订单的中间过渡环节。采购订单:企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等,主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货,什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。采购到货:采购订货和采购入库的中间环节,一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写,确认对方所送货物、数量、价格等信息,以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。质检存货通过到货单进行报检。采购入库:通过采购到货、质量检验环节,对到货合格的、让步接收或不合格但可以降级接收的存货办理入库手续。采购发票:供应商开出的销售货物的凭证,系统将根据采购发票确认采购成本,并据以登记应付账款。采购结算:也称采购报账,是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本;采购结算的结果是采购结算单。,3.3.3普通采购-请购,请购单相关选项,允许超计划订货选中选项:参照MPS/MRP计划生成的请购单数量不能大于对应MPS/MRP计划的计划数量*(1+存货档案“订货超额上限”),参照ROP计划不控制数量。不选中此选项:则参照采购计划(MPS/MRP、ROP)生成请购单时,累计订货量不可超过采购计划的核定订货量。,请购单变更选中选项:系统记录请购单变更历史,可在内部审计中查询。,3.3.4普通采购-采购订货,采购订单相关选项,允许超计划订货选中选项:参照MPS/MRP计划生成的采购订单的数量不能大于对应MPS/MRP计划的计划数量*(1+存货档案“订货超额上限”),参照ROP计划不控制数量。不选中此选项:则参照采购计划(MPS/MRP、ROP)生成采购订单时,累计订货量不可超过采购计划的核定订货量。,允许超请购订货选中选项:参照请购单生成的采购订单的累计订货量不能大于对应请购单数量*(1+存货档案“请购超额上限”)。不选中此选项,则参照请购单生成采购订单时累计订货量不可超过请购单量。,订单变更选中选项,则系统记录变更历史,可直接查询订单变更历史或在内部审计中查询。,检查金额审核权限选中选项,检查当前订单总金额与当前操作员采购限额,订单金额采购限额,订单审核成功;订单金额采购限额,提示“对不起,您的订单审核上限为元,您不能审核XXX号单据。”(金额审核权限在系统服务-权限-金额权限分配中设置),3.3.4普通采购-采购订货,MRP/MPS计划批量生单只能过滤已生效且物料属性为采购的计划按选项“允许超计划订货”控制是否允许超量,回写计划已下达量供应商取存货档案中的主要供货单位订单参照MRP/MPS计划只能参照已生效且物料属性为采购的计划按选项“允许超计划订货”控制是否允许超量,回写计划已下达量订单参照合同只能已生效未结案的采购类合同生单按合同文本类型控制是否超量,回写合同执行数量和金额合同结案后对应的采购订单不允许删除、修改或变更合同中启用时效控制,超过时效按合同所选方式(不控制、提示、严格控制)控制合同来源于请购单,保存时同时回写请购单的已订货量,3.3.5普通采购-到货,到货单相关选项,普通业务必有订单选中选项:适用以订单为中心的管理模式,订单之后的单据都必须参照来源单据生成,不允许手工录入不选中:到货单可手工录入,允许超订单到货及入库选中选项:参照订单,数量不能超过订单数量*(1+存货档案”入库超额上限”)不选中:参照订单生成到货单时,数量不能超过订单数量,3.3.6普通采购-退货,退货单相关选项,退货必有订单选中选项:只有勾选普通采购必有订单才能勾选此选项,退货单必须参照来源单据生成,不允许手工录入不选中:退货单可手工录入,3.3.6普通采购退货,入库后退货,退货单,到货单,已入库数量,红字入库单,3.3.7普通采购-采购入库,入库单相关选项,允许超采购到货单入库非质检存货选中选项:累计入库量拒收量不能大于到货量(1入库超额上限),如果到货单是由订单生成且允许超订单入库,则对应订单行累计入库量不能大于订单量(1入库超额上限);如果不允许超订单入库,则对应订单行累计入库量不能大于订单量。不选中选项:则入库量不能大于到货量拒收量,3.3.8普通采购-采购发票,发票相关选项,入库开票不取当期汇率选中选项:发票参照入库单生成,汇率带入库单的汇率不选中:发票参照入库单生成,汇率取当期汇率入库单批量生发票不受此选项控制,都取入库单汇率,入库开票受流程控制选中选项:发票参照入库单生成,只有相同流程的入库单允许生成一张发票不选中:发票参照入库单生成,不同流程的入库单允许生成一张发票入库单批量生发票不受此选项控制,3.3.8普通采购-采购发票,按业务性质分:蓝字发票、红字发票按发票类型分:增值税专用发票、普通发票、运费发票增值税专用发票:扣税类别为应税外加,不可修改。普通发票:包括普通发票、废旧物资收购凭证、农副产品收购凭证、其他收据,其扣税类别为应税内含,不可修改。默认税率为0,可修改。运费发票,运费主要是指向供货单位或提供劳务单位支付的代垫款项、运输装卸费、手续费、违约金(延期付款利息)、包装费、包装物租金、储备费、进口关税等。扣税类别为应税内含。默认税率为7,可修改。,采购发票类型,发票,入库单,3.3.9普通采购-采购结算,结算模式,采购结算,3.3.9普通采购关键分析报表,可查询请购的执行情况,包括请购单生成采购订单、采购合同、委外订单或进口订单记录的情况双击联查对应的采购订单执行统计表、委外订单执行统计表、进口订单执行统计表只能查询已审核的请购单,可查询订单的累计到货情况(包括退货、拒收数量)、检验情况(包括已到货/完工待检数量、在检数量、检验待入库数量、不良待判定数量、不良待入库数量)、累计入库情况、累计发票情况、累计付款情况、预付款及核销情况双击联查对应的到货明细表、入库明细表、采购明细表只能查询已审核的订单,包括变更未审批的订单,提前预警的订单记录:订单数量累计到货数量且0计划到货日期当前日期提前预警天数逾期报警的订单记录:订单数量累计到货数量且计划到货日期当前日期0且当前日期计划到货日期逾期报警天数只能查询已审核的订单,包括变更未审批的订单,3.3.9普通采购关键分析报表,综合反映订单的到货、入库、开票、付款情况,随时把握执行进度和执行情况双击记录可进入对应的单据只能查询已审核的订单,包括变更未审批的订单,查询到当前时点为止,采购流程中未执行完毕的数据默认按存货汇总展现如果某行记录只有现存量时该行不显示,根据采购订单行,展现订单、到货、报检、检验、入库各环节的制单时间和审核时间,供审计人员查询时效性,3.3.9普通

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