全文预览已结束
下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
企业内部审计单项选择题 (共5题) 1. 审计产生的条件(基础)是( )。所有权与经营权分离 2. 对被审计单位业务活动、内部控制和风险管理实施审计过程中所发现的主要问题的事实指的是( )。审计发现 3. 计算机辅助审计主要运用领域是( )。被审计事项业务量大的企业财务检查 4. 审计风险的计算公式正确的是( )。重大错报风险*检查风险 5. 审计人员未能通过审计测试发现重大差异或缺陷的可能性是( )。检查风险 6. 内部审计师要有健康的身体、充沛的精力、良好的心态,在表达能力方面没有要求。( )错误 7. 审计报告的附件应当包括对审计过程、审计中发现问题所作出的具体说明以及被审计单位的反馈意见等内容。( )正确 8. 除了函证的审计方法,对重要的事项内部审计人员也可以通过电话、亲赴对方单位等方式证实。( )正确 9. 在既定的审计风险水平下,评估的重大错报风险越高,可接受的检查风险越高。( )错误 10. 内部审计实质上的独立性,是一种内心状态,使注册会计师在提出结论时不受损害职业判断的因素影响,诚信行事,遵循客观和公正原则,保持职业怀疑态度。( )正确 1. 建立于组织内部、服务于董事会和管理部门的一种独立、客观的确认和咨询活动指的是( )。内部审计 2. 下列各项中,不属于内部审计报告要素的是( )。发件人 3. 内部审计通过( )为内部控制的设计和运行有效保驾护航。内部控制评价 4. 重大差异或缺陷风险源于( )。被审计单位 5. 检查风险来源于( )。审计人员自身 7. 审计建议,即针对审计发现的主要问题所提出的处理意见。( )错误 8. 审计依据,即审计实施所依据的相关法律法规、内部审计准则等。( )正确 2. 按照被审计单位提供的对某一会计要素确认计量的方法重新计算,以确认相应( )是否正确。数量、金额 6. 审计概况,包括审计目标、审计范围、审计内容及重点、审计方法、审计程序及审计时间等。( )正确 7. 内部审计人员在审计过程中,不局限于在被审计企业内部进行检查,延伸至其他相关单位调查了解、核实相关信息。( )正确 8. 利用网络、电话等查询工具了解审计事项相关信息,查询得到的信息可直接利用作为审计证据。( )错误 9. 检查法往往可以掌握到被审计单位账簿之外的一些重要经济信息和疑点。( )错误 10. 民间审计是我国社会经济监督体系中的主导力量。( )错误 2. 根据已查明的事实对被审计单位业务活动、内部控制和风险管理所作的评价指的是( )。审计结论 8. 现代审计是“内部控制审计”。( )正确 10. 审计是一个客观地获取和评价与经济活动和经济事
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 维修技师高级试题及答案
- 单位保安考试试题及答案
- 专卖店店长认证流程
- 农村失能老人长期护理保险对家庭经济风险的分散研究报告
- 植物干旱胁迫下的渗透调节物质积累结题报告
- 2026学年江西省五年级数学期末通关绝密预测题(详细参考解析)详细答案和解析
- 企业跨界品牌联名中设计协同对美学感知的影响研究报告
- 洗车服务公司电梯维护管理制度
- 卫生院运营公司医疗文书书写与管理管理制度
- 2026学年四川省遂宁市四年级语文期末通关黑金提分题(附答案)详细答案和解析
- 保洁服务项目投标技术方案(技术标)
- 环北部湾广西水资源配置工程环评报告
- 村委会规范化建设课件
- 2020初中物理自制教具-初中物理自制教具大全
- 土方平衡工程施工方案样本
- 中国近现代史纲要社会实践报告十二篇
- 胸腔积液诊断的中国专家共识(2022版)解读
- 医务人员职业暴露预防及处理标准操作规程
- 中国饲料原料基础知识课件
- 辅警考试题库
- 交通安全知识培训课件
评论
0/150
提交评论