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泓域咨询MACRO/ 电缆项目资金申请报告电缆项目资金申请报告项目申报单位:xxx有限公司项目联系人:汪xx项目申报时间:电缆项目资金申请报告目录1 项目申报单位基本情况2 项目基本情况3 申请的理由及依据4 资金用途5 项目招投标方案6 附件1 项目申报单位基本情况1.1 基本情况1.1.1 申报单位基本情况(1)申报单位名称:xxx有限公司(2)股东结构:xxx集团、xxx集团、xxx有限公司、xxx集团(3)法人代表:汪(4)注册资金:790.0万元人民币(5)注册地址:某经济开发区1.1.1 申报单位基本概况公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。1.2 财务状况上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入20654.04万元,同比增长8.93%(1693.13万元)。其中,主营业业务电缆生产及销售收入为16633.84万元,占营业总收入的80.54%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4337.355783.135370.055163.5120654.042主营业务收入3493.114657.484324.804158.4616633.842.1电缆(A)1152.731536.971427.181372.295489.172.2电缆(B)803.411071.22994.70956.453825.782.3电缆(C)593.83791.77735.22706.942827.752.4电缆(D)419.17558.90518.98499.021996.062.5电缆(E)279.45372.60345.98332.681330.712.6电缆(F)174.66232.87216.24207.92831.692.7电缆(.)69.8693.1586.5083.17332.683其他业务收入844.241125.661045.251005.054020.20根据初步统计测算,公司实现利润总额4228.85万元,较去年同期相比增长651.27万元,增长率18.20%;实现净利润3171.64万元,较去年同期相比增长392.63万元,增长率14.13%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元20654.04完成主营业务收入万元16633.84主营业务收入占比80.54%营业收入增长率(同比)8.93%营业收入增长量(同比)万元1693.13利润总额万元4228.85利润总额增长率18.20%利润总额增长量万元651.27净利润万元3171.64净利润增长率14.13%净利润增长量万元392.63投资利润率52.77%投资回报率39.58%财务内部收益率28.90%企业总资产万元19531.24流动资产总额占比万元28.51%流动资产总额万元5568.42资产负债率40.01%2 项目基本情况2.1 项目建设背景2.1.1 xx高质量发展规划国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。2.1.2 支持中小企业发展近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。“十三五”期间,我国经济仍将处于新常态,增长速度将维持在中高速水平,制造业发展进一步受到发达国家振兴制造业和东南亚国家低成本竞争的双重压力,整体经济发展困难较大,特别是随着部分行业去产能,另一些行业大力推行智能制造、大规模应用“机器替人”,中小企业的经营压力可能进一步加大,发展空间进一步受限,就业压力持续存在期甚至加大。在这种情况下,发展中小企业不仅有助于促进经济发展、提升就业吸纳能力,而且还能够进一步发挥我国经济规模优势,助推制造业竞争力提升。“十三五”时期,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,中小企业遇到的困难和问题尤为突出。2.1.3 xxx十三五发展规划到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。2015年,我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。2.1.4 宏观经济形势把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。2.2 项目建设内容2.2.1 项目用地规模项目总用地面积25946.30平方米(折合约38.90亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照电缆行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。2.2.2 土建工程建设指标项目净用地面积25946.30平方米,建筑物基底占地面积19311.83平方米,总建筑面积40995.15平方米,其中:规划建设主体工程25437.11平方米,项目规划绿化面积3273.38平方米。2.2.3 设备购置项目计划购置设备共计66台(套),主要包括:xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等,设备购置费3425.39万元。2.2.4 产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:电缆xxx单位/年。综合考xxx有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。2.3 项目起止时间项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。2.4 工艺技术2.4.1 工艺技术方案要求工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则:在确保产品质量稳定可靠的前提下,生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求,采用合理的工艺流程,同时,配备先进、经济、合理的生产设备,使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配,力求技术上实用、经济上合理。对于项目产品生产技术方案的选用,遵循“技术上先进可行,经济上合理有利,综合利用资源”的进步原则,采用先进的集散型控制系统,由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数,使产品质量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗。生产工艺设计要满足规模化生产要求,注重生产工艺的总体设计,工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷的物资流向。2.4.2 项目技术优势分析节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目运行成本较低,应变市场能力很强。undefined2.5 项目总投资及资金筹措项目预计总投资10015.41万元,其中:固定资产投资6769.38万元,占项目总投资的67.59%;流动资金3246.03万元,占项目总投资的32.41%。该项目现阶段投资均由企业自筹。2.6 建设条件落实情况项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8013.72万元,占计划投资的80.01%。其中:完成固定资产投资5480.33万元,占总投资的68.39%;完成流动资金投资2533.39,占总投资的31.61%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8013.721.1完成比例80.01%2完成固定资产投资万元5480.332.1完成比例68.39%3完成流动资金投资万元2533.393.1完成比例31.61%3 申请的理由及依据3.1 项目申请的理由3.1.1 促进产业可持续发展“十三五”时期是改革的攻坚期和深水区,加快转变政府职能,提高政府公信力和行政效率,坚持市场在资源配置中的决定性作用,深化财税金融改革、户籍制度改革、垄断行业等重要领域和关键环节的改革,大力发展混合所有制,实现有效的市场和有为的政府的协调统一。大力发展战略性新兴产业、促进先进制造业健康发展,构建产业竞争新优势、培育经济增长新亮点。制造业要按照走新型工业化道路的要求,必须把培育战略性新兴产业与促进制造业加快升级紧密结合起来,积极推动重大技术突破,加快把新兴产业壮大为国民经济的先导性、支柱性产业,切实提高产业核心竞争力和经济效益;实施国家科技重大专项,集中力量突破高端装备、系统软件、关键材料等重点领域的关键核心技术;面向未来发展和全球竞争,制定产业发展要素指南和技术路线图,建立一批具有全球影响力的制造基地。某经济开发区把加快发展作为主题,以经济结构的战略性调整为主线,大力调整产业结构,加强基础设施建设,积极推进对外开放,加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新,努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设,通过科学的产业规划和发展定位可成为某经济开发区示范项目,有利于吸引科技创新型中小企业投资,吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某经济开发区,进一步巩固某经济开发区招商引资竞争力。3.1.2 符合电缆产业政策要求(1)(2)扎实做好“六稳”工作,筑牢经济平稳运行基础。坚持质量第一、效益优先,深入推进供给侧结构性改革,切实打好高质量发展组合拳,加快推进我市经济提质增效、转型升级。(3)投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。3.1.3 顺应宏观经济环境发展方向(1)把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。(2)新常态蕴藏着新机遇,经济发展进入新常态,没有改变我国仍处于重要战略机遇期的判断,改变的是重要战略机遇期的内涵和条件;没有改变我国经济发展总体向好的基本面,改变的是经济发展方式和经济结构。一是经济增速虽然放缓,实际增量依然可观。随着我国经济规模的不断扩大,现在每1个百分点的经济增长带来的增量是5年前的2倍以上,而且每1个百分点的经济增长拉动的结业也在显著增加。中国经济告别旧常态,迈入新常态。所谓经济发展新常态,就是指我国经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。从经济增长速度来看,正从高速增长转向中高速增长;从经济发展方式来看,正从规模速度型粗放转向质量效率型集约增长;从经济结构来看,正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整;从经济发展动力来看,正从传统增长点转向新的增长点。产业结构的水平要从低端、中端逐步走向中高端,对冲中国经济的下行压力。今后,我国应在大力发展战略性新兴产业的同时,加快传统产业优化升级。产业结构调整的根本出路是创新,要通过创新使我国企业从价值链和产业链的低端走向中高端,这涉及到技术创新、产品创新、组织创新、商业模式创新、市场创新。通过营造实业能致富,创新致大富的环境,培育宽容失败、鼓励冒险、兼容并包的创新创业文化,推动合作创新和发展平台经济,鼓励企业自主创新,使企业真正成为创新主体。3.1.4 企业发展的必然选择3.2 项目申请依据3.2.1 中国制造2025针对制约制造业发展的瓶颈和薄弱环节,加快转型升级和提质增效,切实提高制造业的核心竞争力和可持续发展能力。准确把握新一轮科技革命和产业变革趋势,加强战略谋划和前瞻部署,扎扎实实打基础,在未来竞争中占据制高点。但我国仍处于工业化进程中,与先进国家相比还有较大差距。制造业大而不强,自主创新能力弱,关键核心技术与高端装备对外依存度高,以企业为主体的制造业创新 体系不完善;产品档次不高,缺乏世界知名品牌;资源能源利用效率低,环境污染问题较为突出;产业结构不合理,高端装备制造业和生产性服务业发展滞后;信息化水平不高,与工业化融合深度不够;产业国际化程度不高,企业全球化经营能力不足。推进制造强国建设,必须着力解决以上问题。坚持制造业发展全国一盘棋和分类指导相结合,统筹规划,合理布局,明确创新发展方向,促进军民融合深度发展,加快推动制造业整体水平提升。围绕经济社会发展和国家安全重大需求,整合资源,突出重点,实施若干重大工程,实现率先突破。在关系国计民生和产业安全的基础性、战略性、全局性领域,着力掌握关键核心技术,完善产业链条,形成自主发展能力。继续扩大开放,积极利用全球资源和市场,加强产业全球布局和国际交流合作,形成新的比较优势,提升制造业开放发展水平。3.2.2 工业绿色发展规划支持企业实施绿色战略、绿色标准、绿色管理和绿色生产,开展绿色企业文化建设,提升品牌绿色竞争力。引导企业建立集资源、能源、环境、安全、职业卫生为一体的绿色管理体系,将绿色管理贯穿于企业研发、设计、采购、生产、营销、服务等全过程,实现生产经营管理全过程绿色化。培育一批具有自主品牌、核心技术能力强的绿色龙头骨干企业,发挥大型企业集团示范带动作用,在绿色发展上先行先试,引导企业建立信息公开制度,定期发布社会责任报告和可持续发展报告。建立完善工业绿色发展标准、评价及创新服务等体系,打造绿色制造服务平台,加快培育壮大节能环保服务业,全面提升绿色发展基础能力。健全标准体系。聚焦工业绿色发展需求,围绕绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链构建绿色制造标准体系,提高节能、节水、节地、节材指标及计量要求,加快能耗、水耗、碳排放、清洁生产等标准制修订,提升工业绿色发展标准化水平。充分发挥企业在标准制定中的作用,鼓励制定严于国家标准、行业标准的企业标准,促进工业绿色发展提标升级。积极推进标准互认,鼓励企业、科研院所、行业组织等主动参与国际标准化工作,围绕节能环保、新能源、新材料、新能源汽车等领域,主导或参与制定国际标准,提升标准国际化水平。加强强制性标准实施的监督评估,开展实施效果评价,建立强制性标准实施情况统计分析报告制度。3.2.3 关于促进xxx发展专项资金实施方案4 资金用途4.1 项目总投资估算4.1.1 固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6769.38(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3623.573425.39174.026769.381.1工程费用万元3623.573425.3915085.681.1.1建筑工程费用万元3623.573623.5736.18%1.1.2设备购置及安装费万元3425.393425.3934.20%1.2工程建设其他费用万元-279.58-279.58-2.79%1.2.1无形资产万元-133.24-133.241.3预备费万元-146.34-146.341.3.1基本预备费万元-67.51-67.511.3.2涨价预备费万元-78.83-78.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元6769.386769.384.1.2 流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3246.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15085.687939.7811499.0715085.6815085.6815085.681.1应收账款万元4525.702489.143394.284525.704525.704525.701.2存货万元6788.563733.715091.426788.566788.566788.561.2.1原辅材料万元2036.571120.111527.432036.572036.572036.571.2.2燃料动力万元101.8356.0176.37101.83101.83101.831.2.3在产品万元3122.741717.512342.053122.743122.743122.741.2.4产成品万元1527.43840.081145.571527.431527.431527.431.3现金万元3771.422074.282828.573771.423771.423771.422流动负债万元11839.656511.818879.7411839.6511839.6511839.652.1应付账款万元11839.656511.818879.7411839.6511839.6511839.653流动资金万元3246.031785.322434.523246.033246.033246.034铺底流动资金万元1082.00595.10811.511082.001082.001082.004.1.3 总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10015.41万元,其中:固定资产投资6769.38万元,占项目总投资的67.59%;流动资金3246.03万元,占项目总投资的32.41%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3623.57万元,占项目总投资的36.18%;设备购置费3425.39万元,占项目总投资的34.20%;其它投资-279.58万元,占项目总投资的-2.79%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6769.38+3246.03=10015.41(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10015.41147.95%147.95%100.00%2项目建设投资万元6769.38100.00%100.00%67.59%2.1工程费用万元7048.96104.13%104.13%70.38%2.1.1建筑工程费万元3623.5753.53%53.53%36.18%2.1.2设备购置及安装费万元3425.3950.60%50.60%34.20%2.2工程建设其他费用万元-133.24-1.97%-1.97%-1.33%2.2.1无形资产万元-133.24-1.97%-1.97%-1.33%2.3预备费万元-146.34-2.16%-2.16%-1.46%2.3.1基本预备费万元-67.51-1.00%-1.00%-0.67%2.3.2涨价预备费万元-78.83-1.16%-1.16%-0.79%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6769.38100.00%100.00%67.59%5建设期间费用万元6流动资金万元3246.0347.95%47.95%32.41%7铺底流动资金万元1082.0115.98%15.98%10.80%4.2 申请资金用途该项目申请资金主要用于土建工程建设。本期工程项目建设规划建筑系数74.43%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率7.98%,土建工程投资3623.57万元。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13653.4613653.4625437.1125437.112473.231.1主要生产车间8192.088192.0815262.2715262.271533.401.2辅助生产车间4369.114369.118139.888139.88791.431.3其他生产车间1092.281092.281475.351475.35148.392仓储工程2896.772896.7710112.7310112.73715.092.1成品贮存724.19724.192528.182528.18178.772.2原料仓储1506.321506.325258.625258.62371.852.3辅助材料仓库666.26666.262325.932325.93164.473供配电工程154.49154.49154.49154.4912.293.1供配电室154.49154.49154.49154.4912.294给排水工程177.67177.67177.67177.6710.994.1给排水177.67177.67177.67177.6710.995服务性工程1834.621834.621834.621834.62129.735.1办公用房905.53905.53905.53905.5366.865.2生活服务929.09929.09929.09929.0964.176消防及环保工程517.56517.56517.56517.5641.176.1消防环保工程517.56517.56517.56517.5641.177项目总图工程77.2577.2577.2577.25185.057.1场地及道路硬化5229.091078.131078.137.2场区围墙1078.135229.095229.097.3安全保卫室77.2577.2577.2577.258绿化工程1600.4756.02合计19311.8340995.1540995.153623.575 项目招投标方案5.1 招标依据和范围5.1.1 招投标依据(1)中华人民共和国招标投标法。(2)必须招标的工程项目规定(国家发展改革委令第16号)。(3)工程建设项目自行招标试行办法(国家发展计划委员会令第5号)。(4)建筑工程设计招标投标管理办法(中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号)。5.1.2 招标范围电缆项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,面向社会进行招标,具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求,依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由xxx有限公司按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位;采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位;按照必须招标的工程项目规定的要求,采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的,必须进行公开招标:(1)施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。(2)重要设备、材料等货物采购,单项合同估价在200.00万元以上的。(3)设计、监理服务的采购,单项合同估算价在100.00万元以上的。5.2 招标组织方式5.2.1 由于xxx有限公司对本期工程项目的复杂程度、技术、预算、财务和工程管理等方面的专业人员较少,且项目建设较复杂、专业性较强,故此,本期工程项目采取公开招标方式;按照“公开、公正、平等”的原则,择优评定中标单位,以达到节省投资、保证建设质量的目的,使项目建设顺利进行。5.2.2 项目建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则,进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作,同时,向有关行政监督管理部门备案、办理招标事宜,并接受有关部门的依法监督,建议xxx有限公司按照国家有关招标规定的方式进行公开招标。5.3 项目招标方式和招标程序5.3.1 项目招标方式(1)本期工程项目投资数额较大,为了在较大范围内选择设备和材料供应商节约投资成本,采用公开招标方式;xxx有限公司将通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告,凡具备相应资质、符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。(2)xxx有限公司为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重要材料的供应商节约投资成本,建议对土建施工、设备采购采用公开招标方式,勘察、设计等采用邀请招标方式。5.3.2 项目招标方案本期工程项目招标工

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