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文档简介

泓域咨询MACRO/ 吹气热电偶项目投资申请说明吹气热电偶项目投资申请说明一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人邱xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积10998.83平方米(折合约16.49亩),其中:净用地面积10998.83平方米(红线范围折合约16.49亩)。项目规划总建筑面积13638.55平方米,其中:规划建设主体工程9276.00平方米,计容建筑面积13638.55平方米;预计建筑工程投资971.38万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为吹气热电偶,根据市场情况,预计年产值3521.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2664.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元971.381181.57161.562664.121.1工程费用万元971.381181.572317.921.1.1建筑工程费用万元971.38971.3830.73%1.1.2设备购置及安装费万元1181.571181.5737.37%1.2工程建设其他费用万元511.17511.1716.17%1.2.1无形资产万元212.58212.581.3预备费万元298.59298.591.3.1基本预备费万元166.25166.251.3.2涨价预备费万元132.34132.342建设期利息万元3固定资产投资现值万元2664.122664.122、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金497.31万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2317.921630.781787.042317.922317.922317.921.1应收账款万元695.38417.23486.76695.38695.38695.381.2存货万元1043.06625.84730.141043.061043.061043.061.2.1原辅材料万元312.92187.75219.04312.92312.92312.921.2.2燃料动力万元15.659.3910.9515.6515.6515.651.2.3在产品万元479.81287.88335.87479.81479.81479.811.2.4产成品万元234.69140.81164.28234.69234.69234.691.3现金万元579.48347.69405.64579.48579.48579.482流动负债万元1820.611092.371274.431820.611820.611820.612.1应付账款万元1820.611092.371274.431820.611820.611820.613流动资金万元497.31298.39348.12497.31497.31497.314铺底流动资金万元165.7799.46116.04165.77165.77165.773、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3161.43万元,其中:固定资产投资2664.12万元,占项目总投资的84.27%;流动资金497.31万元,占项目总投资的15.73%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资971.38万元,占项目总投资的30.73%;设备购置费1181.57万元,占项目总投资的37.37%;其它投资511.17万元,占项目总投资的16.17%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2664.12+497.31=3161.43(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3161.43118.67%118.67%100.00%2项目建设投资万元2664.12100.00%100.00%84.27%2.1工程费用万元2152.9580.81%80.81%68.10%2.1.1建筑工程费万元971.3836.46%36.46%30.73%2.1.2设备购置及安装费万元1181.5744.35%44.35%37.37%2.2工程建设其他费用万元212.587.98%7.98%6.72%2.2.1无形资产万元212.587.98%7.98%6.72%2.3预备费万元298.5911.21%11.21%9.44%2.3.1基本预备费万元166.256.24%6.24%5.26%2.3.2涨价预备费万元132.344.97%4.97%4.19%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2664.12100.00%100.00%84.27%5建设期间费用万元6流动资金万元497.3118.67%18.67%15.73%7铺底流动资金万元165.776.22%6.22%5.24%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.33%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.64%,固定资产投资强度161.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5468.985468.989276.009276.00726.731.1主要生产车间3281.393281.395565.605565.60450.571.2辅助生产车间1750.071750.072968.322968.32232.551.3其他生产车间437.52437.52538.01538.0143.602仓储工程1160.321160.322835.662835.66161.572.1成品贮存290.08290.08708.91708.9140.392.2原料仓储603.37603.371474.541474.5484.022.3辅助材料仓库266.87266.87652.20652.2037.163供配电工程61.8861.8861.8861.883.973.1供配电室61.8861.8861.8861.883.974给排水工程71.1771.1771.1771.173.554.1给排水71.1771.1771.1771.173.555服务性工程734.87734.87734.87734.8741.875.1办公用房388.70388.70388.70388.7024.515.2生活服务346.17346.17346.17346.1720.396消防及环保工程207.31207.31207.31207.3113.296.1消防环保工程207.31207.31207.31207.3113.297项目总图工程30.9430.9430.9430.94-9.097.1场地及道路硬化1970.56403.95403.957.2场区围墙403.951970.561970.567.3安全保卫室30.9430.9430.9430.948绿化工程842.6529.49合计7735.4813638.5513638.55971.38(四)设备方案项目计划购置设备共计62台(套),设备购置费1181.57万元。五、节能与环保1、项目年用电量597063.71千瓦时,折合73.38吨标准煤。2、项目年总用水量3020.38立方米,折合0.26吨标准煤。3、“吹气热电偶项目投资建设项目”,年用电量597063.71千瓦时,年总用水量3020.38立方米,项目年综合总耗能量(当量值)73.64吨标准煤/年。达产年综合节能量27.24吨标准煤/年,项目总节能率28.61%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“吹气热电偶项目”主要从事吹气热电偶项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性吹气热电偶项目选址于xxx高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求

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