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文档简介

泓域咨询MACRO/ 电子测量仪器项目投资申请说明电子测量仪器项目投资申请说明一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人蒋xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积44355.50平方米(折合约66.50亩),其中:净用地面积44355.50平方米(红线范围折合约66.50亩)。项目规划总建筑面积51452.38平方米,其中:规划建设主体工程36626.45平方米,计容建筑面积51452.38平方米;预计建筑工程投资3633.68万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电子测量仪器,根据市场情况,预计年产值22951.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11183.30(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3633.683361.89168.1711183.301.1工程费用万元3633.683361.8917135.601.1.1建筑工程费用万元3633.683633.6825.17%1.1.2设备购置及安装费万元3361.893361.8923.29%1.2工程建设其他费用万元4187.734187.7329.01%1.2.1无形资产万元1861.601861.601.3预备费万元2326.132326.131.3.1基本预备费万元1170.741170.741.3.2涨价预备费万元1155.391155.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元11183.3011183.302、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3254.50万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17135.607207.7213805.7217135.6017135.6017135.601.1应收账款万元5140.682313.314112.545140.685140.685140.681.2存货万元7711.023469.966168.827711.027711.027711.021.2.1原辅材料万元2313.311040.991850.642313.312313.312313.311.2.2燃料动力万元115.6752.0592.53115.67115.67115.671.2.3在产品万元3547.071596.182837.663547.073547.073547.071.2.4产成品万元1734.98780.741387.981734.981734.981734.981.3现金万元4283.901927.753427.124283.904283.904283.902流动负债万元13881.106246.4911104.8813881.1013881.1013881.102.1应付账款万元13881.106246.4911104.8813881.1013881.1013881.103流动资金万元3254.501464.532603.603254.503254.503254.504铺底流动资金万元1084.82488.17867.871084.821084.821084.823、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14437.80万元,其中:固定资产投资11183.30万元,占项目总投资的77.46%;流动资金3254.50万元,占项目总投资的22.54%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3633.68万元,占项目总投资的25.17%;设备购置费3361.89万元,占项目总投资的23.29%;其它投资4187.73万元,占项目总投资的29.01%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11183.30+3254.50=14437.80(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14437.80129.10%129.10%100.00%2项目建设投资万元11183.30100.00%100.00%77.46%2.1工程费用万元6995.5762.55%62.55%48.45%2.1.1建筑工程费万元3633.6832.49%32.49%25.17%2.1.2设备购置及安装费万元3361.8930.06%30.06%23.29%2.2工程建设其他费用万元1861.6016.65%16.65%12.89%2.2.1无形资产万元1861.6016.65%16.65%12.89%2.3预备费万元2326.1320.80%20.80%16.11%2.3.1基本预备费万元1170.7410.47%10.47%8.11%2.3.2涨价预备费万元1155.3910.33%10.33%8.00%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11183.30100.00%100.00%77.46%5建设期间费用万元6流动资金万元3254.5029.10%29.10%22.54%7铺底流动资金万元1084.839.70%9.70%7.51%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.40%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率7.22%,固定资产投资强度168.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23958.5323958.5336626.4536626.452845.301.1主要生产车间14375.1214375.1221975.8721975.871764.091.2辅助生产车间7666.737666.7311720.4611720.46910.501.3其他生产车间1916.681916.682124.332124.33170.722仓储工程5083.145083.149636.859636.85544.462.1成品贮存1270.791270.792409.212409.21136.122.2原料仓储2643.232643.235011.165011.16283.122.3辅助材料仓库1169.121169.122216.482216.48125.233供配电工程271.10271.10271.10271.1017.233.1供配电室271.10271.10271.10271.1017.234给排水工程311.77311.77311.77311.7715.414.1给排水311.77311.77311.77311.7715.415服务性工程3219.323219.323219.323219.32181.885.1办公用房1769.021769.021769.021769.02104.575.2生活服务1450.301450.301450.301450.3076.236消防及环保工程908.19908.19908.19908.1957.726.1消防环保工程908.19908.19908.19908.1957.727项目总图工程135.55135.55135.55135.55-128.127.1场地及道路硬化9055.701636.581636.587.2场区围墙1636.589055.709055.707.3安全保卫室135.55135.55135.55135.558绿化工程2851.4599.80合计33887.6051452.3851452.383633.68(四)设备方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费3361.89万元。五、节能与环保1、项目年用电量1324801.21千瓦时,折合162.82吨标准煤。2、项目年总用水量10662.68立方米,折合0.91吨标准煤。3、“电子测量仪器项目投资建设项目”,年用电量1324801.21千瓦时,年总用水量10662.68立方米,项目年综合总耗能量(当量值)163.73吨标准煤/年。达产年综合节能量43.52吨标准煤/年,项目总节能率23.10%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“电子测量仪器项目”主要从事电子测量仪器项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电子测量仪器项目选址于xxx工业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业

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