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文档简介
泓域咨询MACRO/ 机械焊接配件项目年度总结分析报告机械焊接配件项目年度总结分析报告规划设计 / 投资分析 第一章 项目总体情况说明一、经营环境分析1、顺应时代发展大势,充分认清工业强省和产业发展的重要意义,进一步提高站位、凝聚共识,增强思想自觉和行动自觉。深入落实工业强省建设和产业发展的重点任务。抓一批体量大后劲强的骨干企业、可持续有竞争力的优势产业、有基础有承载能力的重点园区、链条长成体系的产业集群,构建起多点支撑、多业并举、多元发展的产业发展新格局。坚持规划先行,突出项目支撑,强化招商合作,注重改革创新,发挥企业家作用,保障要素供给,推动工业总量进位、产业结构优化、发展质效提升。2、总体判断,“十三五”期间的形势总体向好而行,我市仍将处于加快发展的重要战略机遇期和后发赶超的黄金期。未来五年,要立足实际,全面分析和正确把握经济形势的发展变化和趋势,努力破解发展难题,全力克服各种困难,确保工业经济持续快速健康发展。“十三五”期间,是我国实现中国梦的一个关键时期,西方发达国家实施工业4.0和再工业化战略,无疑会吸引高端制造不断回流,将会继续对中国形成高压效应,世界经济将从低速调整进入到温和增长期,经济发展对外部需求将会逐渐增加,给我国延长产业链、发展战略性新兴产业形成挑战,这些将对我国经济发展带来严峻挑战,势必会造成竞争加剧。我区工业经济发展处在这个历史大背景下,竞争加剧无疑会成为“十三五”期间工业经济发展的一个无法回避的现实问题。3、当前,国际产业分工格局正加快调整,加快产业结构向中高端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向,也是新的经济增长点,直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下,要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,进一步采取措施,加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证,启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措,培育一批新增长点,引领经济社会发展。战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业,具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点,对经济社会发展具有重要引领带动作用。抓住了战略性新兴产业,就抢占了发展先机,掌握了未来发展的主动权。充分发挥有效投资关键作用,要落实到工业、制造业。加快新旧动能转换,扩大完善基金支持,撬动社会和企业投资;改造提升传统产业,支持制造业技术改造,加快发展新兴产业;企业要专注主业,集中力量稳投资、补短板、强弱项、调结构,主动取得支持,做强做大做优。二、项目情况说明为了积极响应某高新区关于促进机械焊接配件产业发展的政策要求,xxx实业发展公司通过科学调研、合理布局,计划在某高新区新建“机械焊接配件项目”;预计总用地面积58382.51平方米(折合约87.53亩),其中:净用地面积58382.51平方米;项目规划总建筑面积89325.24平方米,计容建筑面积89325.24平方米;根据总体规划设计测算,项目建筑系数66.87%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率6.63%,固定资产投资强度183.82万元/亩。根据谨慎财务测算,项目总投资21023.83万元,其中:固定资产投资16089.76万元,占项目总投资的76.53%;流动资金4934.07万元,占项目总投资的23.47%。在固定资产投资中建筑工程投资6725.57万元,占项目总投资的31.99%;设备购置费6508.06万元,占项目总投资的30.96%;其它投资费用2856.13万元,占项目总投资的13.59%。项目建成投入正常运营后主要生产机械焊接配件产品,根据谨慎财务测算,预期达纲年营业收入39188.00万元,总成本费用30180.83万元,税金及附加382.61万元,利润总额9007.17万元,利税总额10632.15万元,税后净利润6755.38万元,达纲年纳税总额3876.77万元;达纲年投资利润率42.84%,投资利税率50.57%,投资回报率32.13%,全部投资回收期4.61年,提供就业职位613个,达纲年综合节能量32.91吨标准煤/年,项目总节能率22.62%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。三、经营结果分析在经济新常态下,经济的发展有很大的机遇,但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战,就是因为众多的挑战,是我国的经济发展有了变缓慢的趋势,这样就会造成银行的储蓄率发生变化,对经济的发展不利,对银行客户的储蓄也是不利,商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展,这样就会有效的解决产能过剩的问题,虽然在过去城镇化水平不断提高,但是依靠城镇化水平来提高经济发展,远远不是长久之策。从长期视角来看,全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战,从本质角度来讲,经济发展是一项长期任务,所以针对这样一种现象,要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引,新常态作为一种新方式,在经济发展中的应用要极为重视。1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某高新区行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某高新区产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、项目拟建设在某高新区内,工程选址符合某高新区土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。3、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率42.84%,投资利税率50.57%,全部投资回报率32.13%,全部投资回收期4.61年,固定资产投资回收期4.61年,因此,本期工程项目经营非常安全,说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、本期工程项目利用现有土地,计划总建筑面积89325.24平方米(计容建筑面积89325.24平方米);购置先进的技术装备共计129台(套),项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。5、本期工程项目总投资21023.83万元,其中:固定资产投资16089.76万元,流动资金4934.07万元;经测算分析,项目建成投产后达纲年营业收入39188.00万元,总成本费用30180.83万元,年利税总额10632.15万元,其中:税后净利润6755.38万元;纳税总额3876.77万元,其中:增值税1242.37万元,税金及附加382.61万元,年缴纳企业所得税2251.79万元;年利润总额9007.17万元,全部投资回收期4.61年,固定资产投资回收期4.61年,本期工程项目可以取得较好的经济效益。6、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。第二章 经济效益分析一、投资情况说明截至目前,项目实际完成投资16003.90万元,占计划投资的76.12%。其中:完成固定资产投资12562.68万元,占总投资的78.50%;完成流动资金投资3441.22,占总投资的21.50%。二、经济评价财务测算(一)营业收入估算根据初步统计测算,该项目实际实现营业收入28869.17万元,同比增长15.37%(3845.65万元)。其中,主营业务收入为24398.43万元,占营业总收入的84.51%。(二)利润及利润分配根据初步统计测算,该项目实际实现利润总额7542.15万元,较去年同期相比增长1824.58万元,增长率31.91%;实现净利润5656.61万元,较去年同期相比增长847.47万元,增长率17.62%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元16003.901.1完成比例76.12%2完成固定资产投资万元12562.682.1完成比例78.50%3完成流动资金投资万元3441.223.1完成比例21.50%三、项目盈利能力分析按照相关计算准则,该项目主要盈利分析指标如下:1、投资利润率:47.13%。2、财务内部收益率:24.63%。3、投资回报率:35.35%。第三章 经营分析一、运营情况说明截至目前,该项目(公司)总资产规模达到48311.95万元,其中流动资产总额13915.84万元,占资产总额的28.80%,资产负债率20.12%,运营情况良好。二、项目运营组织结构(一)完善企业管理制度的意义1、积极创造条件,合理安排必要的场地和设施,充分利用已有的各类园区,打造中小企业创业创新基地,为创业主体获得生产经营场所提供便利。发展新型众创空间,形成线上与线下、孵化与投资相结合的开放式综合服务载体,为中小企业创业兴业提供低成本、便利化、全要素服务。优化产业集群发展环境,改善产业和中小企业集聚条件,加强节能管理能力和“三废”有效治理。推动产业集群光纤宽带网络和移动通信网络等数字化基础设施建设。鼓励支持在产业集群中建设小型微型企业创业创新基地、创客空间等。鼓励有条件的产业集群建设多层标准厂房,高效开发利用土地。2、引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。2016年7月,工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见,并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。(二)法人治理结构xxx实业发展公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行,建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构;股东大会拥有对公司资产的最终所有权并根据股权比例行使相应股东权;由股东大会选举的董事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权;由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督权,维护股东利益,对股东大会负责;由董事会聘请的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动,保持企业的市场竞争力和经营效率。xxx实业发展公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则,而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理;为保证各部门及全体员工之间的协调配合,以完成企业生产经营目标,按照中华人民共和国公司法的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进行设置。(三)公司管理体制xxx实业发展公司的机构设置按现代化企业制度设置管理体制,根据生产经营管理工作的实际需要,本着“力求精简、实行全员聘用制,管理机构精简,适用和提高效益”的原则确定。本期工程项目按车间及现代企业体制运作,实行生产管理现代化。实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进、工人技术水平优良,在此基础上精简机构,建立一套科学管理机构和管理体制,减少管理人员,人员编制根据生产设备的需要进行配置。生产设备、辅助生产设施、公用工程设施由生产车间统一管理。生产车间对主要生产设备的正常运行、安全、产品质量负责。xxx实业发展公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。第四章 风险因素分析及规避措施一、社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以某高新区项目建设地为重点,分析“机械焊接配件项目”对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。二、社会影响因素分析(一)项目实施对当地居民收入的影响项目建设区域为某高新区项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。(二)对所在地区文化、教育、卫生的影响文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;本期工程项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(三)对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程等的影响本期工程项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升某高新区项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于某高新区项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。三、社会影响效果分析(一)主要社会影响效果分析本期工程项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善某高新区项目建设地的环境状况,进一步改善眉山市的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域机械焊接配件产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(二)对土地利用效果分析1、本期工程项目拟总用地面积58382.51平方米(折合约87.53亩),项目的实施将会进一步减少土地可用量;此外,近年来,城市化、工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张,而建设用地需求的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大。(三)对环境污染影响分析1、项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。2、在区域工业发展中贯彻绿色理念,发挥地区比较优势,加强区域协同,促进区域工业绿色发展。紧扣主体功能定位,进一步调整和优化工业布局。发挥主体功能区规划的引导作用,根据区域资源承载力和环境容量,确定区域工业发展方向和开发强度。优化开发区域积极发展节能、节地、环保的先进制造业,推动产业结构向高端、高效、高附加值转变,大力提高清洁能源比重,能源和水资源消耗以及污染物排放强度达到或接近国际先进水平。重点开发区域合理开发并有效保护能源和矿产资源,将资源优势转化为经济优势,改造传统产业,大力发展新兴产业,大幅提高清洁生产水平,降低资源消耗、污染物和二氧化碳排放强度。限制开发区域加强开发强度管制,限制进行大规模高强度工业化开发。禁止开发区域不得进行工业化开发。推动能源管理智慧化。实施数字能效推进计划,鼓励企业通过物联网、大数据、云计算、先进过程控制等技术应用,对能源消耗情况特别是大型耗能设备,实施动态监测、控制和优化管理,提高企业能源分析、预测和平衡调度能力,实现企业能源管理数字化和精细化。加大能源管控中心建设力度,在钢铁、化工、纺织、造纸等行业继续普及和完善能源管控中心建设。积极培育工业节能云服务市场,鼓励广大中小企业利用云计算技术共享能源管理。创新能耗监管模式,推进园区和区域能耗监测系统建设,建立分析与预测预警机制。3、推进绿色发展、建设美丽城市,要着力实施污染防治“三大战役”,打造美丽环境。要打好大气污染防治攻坚战,着力实施减少工业污染物排放工程、抑制城市扬尘工程、压减煤炭消费总量工程、治理机动车船污染工程;要打好水污染防治攻坚战,着力实施严重污染水体整治工程、良好水体保护工程、水污染防治设施建设工程、饮用水环境安全保障工程;要打好土壤污染防治攻坚战,着力实施土壤环境监测预警基础工程、土壤污染分类管控工程、土壤污染治理与修复工程。(四)项目区绿色节能发展坚持以科学发展观为指导,落实节约资源基本国策,把节能降耗作为转变工业发展方式、推动工业转型升级的重要抓手,以提升工业能源利用效率为主线,以科技创新为支撑,以政策法规为保障,加快淘汰落后生产能力,大力推进工艺、装备、产品的结构调整和技术进步,加快以节能降耗为核心的企业技术改造,强化重点用能企业节能管理,加强信息通信技术在节能降耗中的应用,培育和发展节能产品装备制造业和节能服务产业,加快构建资源节约型、环境友好型工业体系,提高工业绿色发展水平。第五章 综合评价1、多措并举,激发企业投资活力。一是推进产融合作。发挥工业转型升级(中国制造2025)资金和各类产业发展基金作用,合理引导社会资本向制造业关键领域的产业倾斜,深入推进落实投融资体制改革,创新金融支持产业发展模式,助推实体经济与金融业良性互动。二是发挥政策合力。综合运用财政补贴、税收优惠、贷款增量奖励、PPP项目以奖代补等手段,支持实体经济发展,打出政策“组合拳”。三是聚焦中小企业发展需求。通过多元化的金融产品和服务,为企业提供较低成本的信贷支持,鼓励中小企业通过股权交易中心融资。四是加强国际合作。借全面推广市场准入负面清单制度之机,进一步创新外商投资管理体制,加强工业领域国际合作,吸引外商来华进行制造业投资。一是工业增加值增速整体呈现“前高后稳”态势。2017年1-11月,规上工业增加值同比增长6.6%,较2016年提升0.6个百分点,回升幅度远超年初预期。二是增速季末回升特征明显。2017年3月、6月和9月的工业增加值当月增速分别为7.6%、7.6%和6.6%,普遍高于其他非季末月份。三是新兴产业快速发展。2017年1-11月,高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长13.5%、11.4%,增速领先规上工业增加值增速6.9、4.8个百分点。四是传统产业改造提升步伐显著加快。2017年1-11月,制造业技改投资同比增长14.3%,增速明显高于去年同期,占全部制造业投资的比重为48.1%。2、该项目适应国内和国际机械焊接配件行业总体发展趋势,是国家支持和鼓励发展的产业,机械焊接配件市场前景良好。3、该项目投资效益是显著的;通过财务分析得出,项目将产生较好的经济效益,并具有一定的抗风险能力,从投资经济角度来评价,本期工程项目具备经济合理性,而且具有较好的投资价值;通过经济效益分析认定,达纲年投资利润率42.84%,投资利税率50.57%,全部投资回报率32.13%,全部投资回收期4.61年,表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。综上所述,该项目经营状况良好。在某高新区建设机械焊接配件项目,其建设选址合理,自然条件良好,综合优势突出,功能分区明确,投资规模适度,符合某高新区及某高新区“十三五”机械焊接配件产业发展规划,切合某高新区经济发展的实际需求,是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。本期工程项目的实施,对于增加国家财政收入,加快某高新区全面建设小康社会步伐具有重要意义。第六章 项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6725.576508.06183.8216089.761.1工程费用万元6725.576508.0628207.391.1.1建筑工程费用万元6725.576725.5731.99%1.1.2设备购置及安装费万元6508.066508.0630.96%1.2工程建设其他费用万元2856.132856.1313.59%1.2.1无形资产万元1566.571566.571.3预备费万元1289.561289.561.3.1基本预备费万元661.20661.201.3.2涨价预备费万元628.36628.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元16089.7616089.76流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28207.3911947.3823985.1128207.3928207.3928207.391.1应收账款万元8462.223384.896769.778462.228462.228462.221.2存货万元12693.335077.3310154.6612693.3312693.3312693.331.2.1原辅材料万元3808.001523.203046.403808.003808.003808.001.2.2燃料动力万元190.4076.16152.32190.40190.40190.401.2.3在产品万元5838.932335.574671.155838.935838.935838.931.2.4产成品万元2856.001142.402284.802856.002856.002856.001.3现金万元7051.852820.745641.487051.857051.857051.852流动负债万元23273.329309.3318618.6623273.3223273.3223273.322.1应付账款万元23273.329309.3318618.6623273.3223273.3223273.323流动资金万元4934.071973.633947.264934.074934.074934.074铺底流动资金万元1644.67657.881315.751644.671644.671644.67总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21023.83130.67%130.67%100.00%2项目建设投资万元16089.76100.00%100.00%76.53%2.1工程费用万元13233.6382.25%82.25%62.95%2.1.1建筑工程费万元6725.5741.80%41.80%31.99%2.1.2设备购置及安装费万元6508.0640.45%40.45%30.96%2.2工程建设其他费用万元1566.579.74%9.74%7.45%2.2.1无形资产万元1566.579.74%9.74%7.45%2.3预备费万元1289.568.01%8.01%6.13%2.3.1基本预备费万元661.204.11%4.11%3.15%2.3.2涨价预备费万元628.363.91%3.91%2.99%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16089.76100.00%100.00%76.53%5建设期间费用万元6流动资金万元4934.0730.67%30.67%23.47%7铺底流动资金万元1644.6910.22%10.22%7.82%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15675.2031350.4039188.0039188.0039188.001.1机械焊接配件万元15675.2031350.4039188.0039188.0039188.002现价增加值万元5016.0610032.1312540.1612540.1612540.163增值税万元496.95993.901242.371242.371242.373.1销项税额万元6270.086270.086270.086270.086270.083.2进项税额万元2011.084022.175027.715027.715027.71
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