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项 目 行次2007年年末上报数期初余额年末余额 流动资产 1 货币资金211 393 7911 393 79 750 953 53 交易性金融资产30 000 00 短期投资40 000 00 应收票据50 000 00 应收账款60 00 1 361 436 82 预付款项70 00 212 594 10 应收股利80 000 00 应收利息90 000 00 其他应收款102 240 000 00 2 240 000 00 4 173 980 00 存货115 015 255 015 25 1 082 462 45 其中 原材料125 015 255 015 25 1 082 462 45 库存商品 产成品 130 000 00 一年内到期的非流动资产140 000 00 其他流动资产150 000 00 流动资产合计162 256 409 04 2 256 409 04 7 581 426 90 非流动资产 17 可供出售金融资产180 000 00 持有至到期投资190 000 00 长期债权投资200 000 00 长期应收款210 000 00 长期股权投资220 000 00 股权分置流通权230 000 00 投资性房地产240 000 00 固定资产原价25668 700 00 668 700 00 668 700 00 减 累计折旧265 015 255 015 2565 198 25 固定资产净值27663 684 75 663 684 75 603 501 75 减 固定资产减值准备280 000 00 固定资产净额29663 684 75 663 684 75 603 501 75 在建工程300 000 00 工程物资310 000 00 固定资产清理320 000 00 生产性生物资产330 000 00 油气资产340 000 00 无形资产350 000 00 其中 土地使用权360 000 00 开发支出370 000 00 商誉380 000 00 合并价差390 000 00 长期待摊费用 递延资产 400 000 00 递延所得税资产410 000 00 递延税款借项420 000 00 其他非流动资产 其他长期资产 430 000 00 其中 特准储备物资440 000 00 非流动资产合计45663 684 75 663 684 75 603 501 75 资 产 总 计462 920 093 79 2 920 093 79 8 184 928 65 注 表中带 项目为合并会计报表专用 表中加 仿宋体项目为执行新会计准则企业专用 其他企业不填 表中加 楷体项目为执行企业会计制度等企业专用 执行新会计准则企业不填 项 目 行次2007年年末上报数期初余额 流动负债 47 短期借款480 00 交易性金融负债490 00 应付权证500 00 应付票据510 00 应付账款520 00 预收款项530 00 应付职工薪酬5448 380 8648 380 86 其中 应付工资5548 380 8648 380 86 应付福利费560 000 00 其中 职工奖励及福利基金570 000 00 应交税费582 134 802 134 80 其中 应交税金592 134 802 134 80 应付利息600 00 应付股利610 00 其他应付款62829 000 00 829 000 00 一年内到期的非流动负债630 00 其他流动负债640 00 流动负债合计65879 515 66 879 515 66 非流动负债 66 长期借款670 00 应付债券680 00 长期应付款690 00 专项应付款700 00 预计负债710 00 递延所得税负债720 00 递延税款贷项730 00 其他非流动负债740 00 其中 特准储备基金750 00 非流动负债合计760 00 负 债 合 计77879 515 66 879 515 66 所有者权益 或股东权益 78 实收资本 股本 792 098 503 42 2 098 503 42 国家资本800 00 集体资本810 00 法人资本820 00 其中 国有法人资本830 00 集体法人资本840 00 个人资本850 00 外商资本862 098 503 42 2 098 503 42 减 已归还投资870 00 实收资本 或股本 净额882 098 503 42 2 098 503 42 资本公积890 00 减 库存股900 00 盈余公积910 00 其中 法定公积金920 00 任意公积金930 00 储备基金940 00 企业发展基金950 00 利润归还投资960 00 未确认投资损失 以 号填列 970 00 未分配利润98 57 925 29 57 925 29 其中 现金股利990 00 外币报表折算差额1000 00 归属于母公司所有者权益合计1012 040 578 13 2 040 578 13 少数股东权益1020 00 所有者权益合计1032 040 578 13 2 040 578 13 减 资产损失1040 00 所有者权益合计 剔除资产损失后的金额 1052 040 578 13 2 040 578 13 负债和所有者权益总计1062 920 093 79 2 920 093 79 注 表中带 项目为合并会计报表专用 表中加 仿宋体项目为执行新会计准则企业专用 其他企业不填 表中加 楷体项目为执行企业会计制度等企业专用 执行新会计准则企业不填 年末余额 0 00 0 00 0 00 0 00 514 682 47 471 569 13 120 934 00 120 934 00 0 00 0 00 885 088 8 9 885 088 8 9 0 00 0 00 2 742 677 99 0 00 39 000 88 3 003 775 58 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 3 003 775 58 4 778 847 93 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 4 778 847 93 0 00 4 778 847 93 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 402 305 14 0 00 0 00 5

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