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泓域咨询MACRO/ ABS管材项目立项备案简介ABS管材项目立项备案简介一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人汪xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积27000.16平方米(折合约40.48亩),其中:净用地面积27000.16平方米(红线范围折合约40.48亩)。项目规划总建筑面积27000.16平方米,其中:规划建设主体工程20882.08平方米,计容建筑面积27000.16平方米;预计建筑工程投资2236.06万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为ABS管材,根据市场情况,预计年产值8853.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7338.21(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2236.063021.82181.287338.211.1工程费用万元2236.063021.826824.721.1.1建筑工程费用万元2236.062236.0626.96%1.1.2设备购置及安装费万元3021.823021.8236.43%1.2工程建设其他费用万元2080.332080.3325.08%1.2.1无形资产万元1148.241148.241.3预备费万元932.09932.091.3.1基本预备费万元502.73502.731.3.2涨价预备费万元429.36429.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元7338.217338.212、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金956.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6824.722504.795444.286824.726824.726824.721.1应收账款万元2047.42818.971637.932047.422047.422047.421.2存货万元3071.121228.452456.903071.123071.123071.121.2.1原辅材料万元921.34368.53737.07921.34921.34921.341.2.2燃料动力万元46.0718.4336.8546.0746.0746.071.2.3在产品万元1412.72565.091130.171412.721412.721412.721.2.4产成品万元691.00276.40552.80691.00691.00691.001.3现金万元1706.18682.471364.941706.181706.181706.182流动负债万元5867.962347.184694.375867.965867.965867.962.1应付账款万元5867.962347.184694.375867.965867.965867.963流动资金万元956.76382.70765.41956.76956.76956.764铺底流动资金万元318.92127.57255.14318.92318.92318.923、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8294.97万元,其中:固定资产投资7338.21万元,占项目总投资的88.47%;流动资金956.76万元,占项目总投资的11.53%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2236.06万元,占项目总投资的26.96%;设备购置费3021.82万元,占项目总投资的36.43%;其它投资2080.33万元,占项目总投资的25.08%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7338.21+956.76=8294.97(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8294.97113.04%113.04%100.00%2项目建设投资万元7338.21100.00%100.00%88.47%2.1工程费用万元5257.8871.65%71.65%63.39%2.1.1建筑工程费万元2236.0630.47%30.47%26.96%2.1.2设备购置及安装费万元3021.8241.18%41.18%36.43%2.2工程建设其他费用万元1148.2415.65%15.65%13.84%2.2.1无形资产万元1148.2415.65%15.65%13.84%2.3预备费万元932.0912.70%12.70%11.24%2.3.1基本预备费万元502.736.85%6.85%6.06%2.3.2涨价预备费万元429.365.85%5.85%5.18%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7338.21100.00%100.00%88.47%5建设期间费用万元6流动资金万元956.7613.04%13.04%11.53%7铺底流动资金万元318.924.35%4.35%3.84%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.74%,建筑容积率1.00,建设区域绿化覆盖率7.21%,固定资产投资强度181.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15221.6615221.6620882.0820882.081902.321.1主要生产车间9133.009133.0012529.2512529.251179.441.2辅助生产车间4870.934870.936682.276682.27608.741.3其他生产车间1217.731217.731211.161211.16114.142仓储工程3229.493229.493976.753976.75263.472.1成品贮存807.37807.37994.19994.1965.872.2原料仓储1679.331679.332067.912067.91137.002.3辅助材料仓库742.78742.78914.65914.6560.603供配电工程172.24172.24172.24172.2412.843.1供配电室172.24172.24172.24172.2412.844给排水工程198.08198.08198.08198.0811.484.1给排水198.08198.08198.08198.0811.485服务性工程2045.342045.342045.342045.34135.515.1办公用房1194.051194.051194.051194.0554.585.2生活服务851.29851.29851.29851.2954.786消防及环保工程577.00577.00577.00577.0043.016.1消防环保工程577.00577.00577.00577.0043.017项目总图工程86.1286.1286.1286.12-207.837.1场地及道路硬化5961.05891.89891.897.2场区围墙891.895961.055961.057.3安全保卫室86.1286.1286.1286.128绿化工程2150.2575.26合计21529.9327000.1627000.162236.06(四)设备方案项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费3021.82万元。五、节能与环保1、项目年用电量877450.94千瓦时,折合107.84吨标准煤。2、项目年总用水量7161.70立方米,折合0.61吨标准煤。3、“ABS管材项目投资建设项目”,年用电量877450.94千瓦时,年总用水量7161.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.45吨标准煤/年。达产年综合节能量36.15吨标准煤/年,项目总节能率25.37%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业园发展规划,符合某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“ABS管材项目”主要从事ABS管材项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性ABS管材项目选址于某产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各

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