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泓域咨询MACRO/ 介质损耗测试仪项目立项备案简介介质损耗测试仪项目立项备案简介一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人何xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积49511.41平方米(折合约74.23亩),其中:净用地面积49511.41平方米(红线范围折合约74.23亩)。项目规划总建筑面积77237.80平方米,其中:规划建设主体工程55072.58平方米,计容建筑面积77237.80平方米;预计建筑工程投资6575.51万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为介质损耗测试仪,根据市场情况,预计年产值40136.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13602.65(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6575.515015.65183.2513602.651.1工程费用万元6575.515015.6525405.431.1.1建筑工程费用万元6575.516575.5134.95%1.1.2设备购置及安装费万元5015.655015.6526.66%1.2工程建设其他费用万元2011.492011.4910.69%1.2.1无形资产万元818.08818.081.3预备费万元1193.411193.411.3.1基本预备费万元545.66545.661.3.2涨价预备费万元647.75647.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元13602.6513602.652、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5212.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25405.4315608.3720021.8925405.4325405.4325405.431.1应收账款万元7621.634191.905716.227621.637621.637621.631.2存货万元11432.446287.848574.3311432.4411432.4411432.441.2.1原辅材料万元3429.731886.352572.303429.733429.733429.731.2.2燃料动力万元171.4994.32128.61171.49171.49171.491.2.3在产品万元5258.922892.413944.195258.925258.925258.921.2.4产成品万元2572.301414.761929.222572.302572.302572.301.3现金万元6351.363493.254763.526351.366351.366351.362流动负债万元20192.9511106.1215144.7120192.9520192.9520192.952.1应付账款万元20192.9511106.1215144.7120192.9520192.9520192.953流动资金万元5212.482866.863909.365212.485212.485212.484铺底流动资金万元1737.48955.621303.121737.481737.481737.483、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18815.13万元,其中:固定资产投资13602.65万元,占项目总投资的72.30%;流动资金5212.48万元,占项目总投资的27.70%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6575.51万元,占项目总投资的34.95%;设备购置费5015.65万元,占项目总投资的26.66%;其它投资2011.49万元,占项目总投资的10.69%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13602.65+5212.48=18815.13(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18815.13138.32%138.32%100.00%2项目建设投资万元13602.65100.00%100.00%72.30%2.1工程费用万元11591.1685.21%85.21%61.61%2.1.1建筑工程费万元6575.5148.34%48.34%34.95%2.1.2设备购置及安装费万元5015.6536.87%36.87%26.66%2.2工程建设其他费用万元818.086.01%6.01%4.35%2.2.1无形资产万元818.086.01%6.01%4.35%2.3预备费万元1193.418.77%8.77%6.34%2.3.1基本预备费万元545.664.01%4.01%2.90%2.3.2涨价预备费万元647.754.76%4.76%3.44%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13602.65100.00%100.00%72.30%5建设期间费用万元6流动资金万元5212.4838.32%38.32%27.70%7铺底流动资金万元1737.4912.77%12.77%9.23%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.42%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率6.85%,固定资产投资强度183.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26400.4526400.4555072.5855072.585157.361.1主要生产车间15840.2715840.2733043.5533043.553197.561.2辅助生产车间8448.148448.1417623.2317623.231650.361.3其他生产车间2112.042112.043194.213194.21309.442仓储工程5601.235601.2314407.3914407.39981.242.1成品贮存1400.311400.313601.853601.85245.312.2原料仓储2912.642912.647491.847491.84510.242.3辅助材料仓库1288.281288.283313.703313.70225.693供配电工程298.73298.73298.73298.7322.893.1供配电室298.73298.73298.73298.7322.894给排水工程343.54343.54343.54343.5420.474.1给排水343.54343.54343.54343.5420.475服务性工程3547.443547.443547.443547.44241.605.1办公用房1822.231822.231822.231822.23110.595.2生活服务1725.211725.211725.211725.21108.676消防及环保工程1000.751000.751000.751000.7576.686.1消防环保工程1000.751000.751000.751000.7576.687项目总图工程149.37149.37149.37149.37-50.077.1场地及道路硬化9385.981537.791537.797.2场区围墙1537.799385.989385.987.3安全保卫室149.37149.37149.37149.378绿化工程3581.28125.34合计37341.5177237.8077237.806575.51(四)设备方案项目计划购置设备共计124台(套),设备购置费5015.65万元。五、节能与环保1、项目年用电量965895.79千瓦时,折合118.71吨标准煤。2、项目年总用水量18378.51立方米,折合1.57吨标准煤。3、“介质损耗测试仪项目投资建设项目”,年用电量965895.79千瓦时,年总用水量18378.51立方米,项目年综合总耗能量(当量值)120.28吨标准煤/年。达产年综合节能量44.49吨标准煤/年,项目总节能率22.47%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业园发展规划,符合某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“介质损耗测试仪项目”主要从事介质损耗测试仪项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性介质损耗测试仪项目选址于某产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业园环境保护规划要求。因

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