售后服务费用使用管理制度.doc_第1页
售后服务费用使用管理制度.doc_第2页
售后服务费用使用管理制度.doc_第3页
售后服务费用使用管理制度.doc_第4页
售后服务费用使用管理制度.doc_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

售后服务费用使用管理制度一、目的和范围1、为确保售后服务差旅费、招待费、维修费等费用的合理使用,规范相关申请和报销流程,特制定此制度。2、售后服务过程中涉及的出差申请、费用使用、费用报销等事项按此制度内容执行。二、出差申请的办理出差人员在出差前填写出差申请书,出差地点、任务要填写清楚,由本部门领导盖章,上报综合办公室主任,签批后方可出差。三、问题处理及沟通1、出差人员到达出差地点,首先查看产品状态,核实厂方、段方反馈的质量信息,并做出初步的修理意见,及时向本部门领导和主管副总汇报,经本部门领导和主管副总同意后,可进行具体实施修复。2、如在修复过程中发生修理费、招待费时,就立即向本部门领导和主管副总请示,将所要发生修理费、招待费的金额得到明确批准后,此费用才可发生。在发生此费用的同时,要清楚记录费用所发生的时间、事项、金额及招待沟通人员等详细信息。在需购买礼品时,应开据正规发票,如存在特殊情况无法开据发票时,应向本部门领导和主管副总汇报,经本部门领导和主管副总同意后,可由其它途径进行处理。四、费用报销出差人员回厂后,要将出差期间所发生的车票、住宿发票等票据按顺序粘贴到原始凭证粘贴单上(招待费另贴一张),并编制顺序号,同时填写差旅费报销单,要求如实填写出差人姓名、时间、起止地点、出差事由等,要求原始凭证与差旅费报销单中所描述的要一致,填写完毕后交由本部门事务人员统一到本部门领导、主管副总、综合办公室主任、财务副总签批后送至财务管理部审核。五、备用金管理售后服务人员需提前支取备用金时,应填写支款申请单(明确备用金用途),经本部门领导、主管副总、财务副总签批后送至财务管理部审核;备用金发生后,应立即将相应金额的票据贴至报销单据上,经本部门领导、主管副总、财务副总签批后送至财务管理部审核,以偿还所借备用金科目。六、其他要求出差人员返回后,详细登记质量管理部售后服务招待费明细表(附件1)及质量管理部售后服务人员出差明细表(附件2),由事务人员统一整理,经本部门领导审核后,按月提报给主管副总审查。本制度自2012年12月1日起执行。质量管理部2012年11月22日- 5 -附件1:质量管理部售后服务招待费明细表序号姓名时间金

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论