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泓域咨询MACRO/ 力矩限制器项目立项备案简介力矩限制器项目立项备案简介一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人曹xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积35477.73平方米(折合约53.19亩),其中:净用地面积35477.73平方米(红线范围折合约53.19亩)。项目规划总建筑面积40799.39平方米,其中:规划建设主体工程25267.34平方米,计容建筑面积40799.39平方米;预计建筑工程投资2986.18万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为力矩限制器,根据市场情况,预计年产值14758.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8955.07(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2986.184125.15168.368955.071.1工程费用万元2986.184125.1510322.681.1.1建筑工程费用万元2986.182986.1827.88%1.1.2设备购置及安装费万元4125.154125.1538.51%1.2工程建设其他费用万元1843.741843.7417.21%1.2.1无形资产万元810.55810.551.3预备费万元1033.191033.191.3.1基本预备费万元511.91511.911.3.2涨价预备费万元521.28521.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元8955.078955.072、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1756.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10322.685256.317106.6410322.6810322.6810322.681.1应收账款万元3096.801393.562477.443096.803096.803096.801.2存货万元4645.212090.343716.164645.214645.214645.211.2.1原辅材料万元1393.56627.101114.851393.561393.561393.561.2.2燃料动力万元69.6831.3655.7469.6869.6869.681.2.3在产品万元2136.80961.561709.442136.802136.802136.801.2.4产成品万元1045.17470.33836.141045.171045.171045.171.3现金万元2580.671161.302064.542580.672580.672580.672流动负债万元8566.203854.796852.968566.208566.208566.202.1应付账款万元8566.203854.796852.968566.208566.208566.203流动资金万元1756.48790.421405.181756.481756.481756.484铺底流动资金万元585.49263.47468.39585.49585.49585.493、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10711.55万元,其中:固定资产投资8955.07万元,占项目总投资的83.60%;流动资金1756.48万元,占项目总投资的16.40%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2986.18万元,占项目总投资的27.88%;设备购置费4125.15万元,占项目总投资的38.51%;其它投资1843.74万元,占项目总投资的17.21%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8955.07+1756.48=10711.55(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10711.55119.61%119.61%100.00%2项目建设投资万元8955.07100.00%100.00%83.60%2.1工程费用万元7111.3379.41%79.41%66.39%2.1.1建筑工程费万元2986.1833.35%33.35%27.88%2.1.2设备购置及安装费万元4125.1546.06%46.06%38.51%2.2工程建设其他费用万元810.559.05%9.05%7.57%2.2.1无形资产万元810.559.05%9.05%7.57%2.3预备费万元1033.1911.54%11.54%9.65%2.3.1基本预备费万元511.915.72%5.72%4.78%2.3.2涨价预备费万元521.285.82%5.82%4.87%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8955.07100.00%100.00%83.60%5建设期间费用万元6流动资金万元1756.4819.61%19.61%16.40%7铺底流动资金万元585.496.54%6.54%5.47%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.05%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率7.28%,固定资产投资强度168.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17821.3017821.3025267.3425267.342034.301.1主要生产车间10692.7810692.7815160.4015160.401261.271.2辅助生产车间5702.825702.828085.558085.55650.981.3其他生产车间1425.701425.701465.511465.51122.062仓储工程3781.043781.0410095.8310095.83591.152.1成品贮存945.26945.262523.962523.96147.792.2原料仓储1966.141966.145249.835249.83307.402.3辅助材料仓库869.64869.642322.042322.04135.963供配电工程201.66201.66201.66201.6613.283.1供配电室201.66201.66201.66201.6613.284给排水工程231.90231.90231.90231.9011.884.1给排水231.90231.90231.90231.9011.885服务性工程2394.662394.662394.662394.66140.225.1办公用房1293.151293.151293.151293.1576.515.2生活服务1101.511101.511101.511101.5181.016消防及环保工程675.55675.55675.55675.5544.506.1消防环保工程675.55675.55675.55675.5544.507项目总图工程100.83100.83100.83100.8349.897.1场地及道路硬化6708.791119.401119.407.2场区围墙1119.406708.796708.797.3安全保卫室100.83100.83100.83100.838绿化工程2884.47100.96合计25206.9340799.3940799.392986.18(四)设备方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费4125.15万元。五、节能与环保1、项目年用电量736931.86千瓦时,折合90.57吨标准煤。2、项目年总用水量7350.47立方米,折合0.63吨标准煤。3、“力矩限制器项目投资建设项目”,年用电量736931.86千瓦时,年总用水量7350.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)91.20吨标准煤/年。达产年综合节能量33.73吨标准煤/年,项目总节能率27.52%,能源利用效果良好。4、项目符合xx科技园发展规划,符合xx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“力矩限制器项目”主要从事力矩限制器项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性力矩限制器项目选址于xx科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx

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