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文档简介

黔西县XX中学经费管理自查报告黔西县XX中学经费管理自查报告为保证我校教育、教学与日常工作的正常运转,有计划、合理地使用义教经费,认真做到勤俭办学,根据各级关于规范和加强农村义务教育阶段中小学公用经费管理的意见的要求和黔西县教育局关于印发黔西县城乡义务教育公用经费专项检查工作的方案的通知,我校本着从学校发展出发,公用经费主要用于日常教学常规,服务于教师的教育教学活动,努力改善校容校貌,添置简单的新设施设备,维护破旧受损的设施设备。对有限的公用经费实行公开、合理、有效的管理和使用,保证教学活动和后勤服务的正常开支,使学校的各项工作正常运转,从而有效促进学校的发展和教育教学质量的提高。我校义教经费的管理使用学校领导高度重视,根据有关文件的精神,从大局出发,从小处着手,对学校的公用经费的使用情况进行了自查,情况如下:一、我校一直按实际上报学生实有人数,不存在挂靠学生学籍领取生均公用经费的情况。每学期由教务核实在校生人数后上报教育局。二、我校一直按规定使用公用经费,无违反规定套取上级公用经费专项资金问题。严格控制单位的开支项目和开支标准,学校不擅自确立支出项目、任意扩大开支范围、提高开支标准,更不弄虚作假,伪造票据,将公用经费挪作它用。一直遵照“专款专用、量入支出、勤俭节约”的原则办一切事业,坚决防止发生新的负债三、我校按规定使用公用经费,主要用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器 设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。无用于人员经费、津补贴、招待费、偿还债务等方面的开支。 四、严格执行公用经费公用经费的使用范围,没有出现用生均公用经费发放人员工资、津贴补贴、职工福利的情况。学校组织的校级教师优质课竞赛、女职工“三八”节活动、教师运动会、教师指导学生参加比赛的辅导奖均从教师福利费中列支。五、我校建立学校固定资产总账明细账及物品采购登记台账,建立健全物品验 收、进出库、保管、领用制度,明确责任,严格管理。 学校对固定资产、物品、材料等每学期末至少清查、盘点一次,做到帐帐相符、账实相符。对购进的固定资产要及时登记固定资产明细账,该报废的固定资产要及时报批核销,学生桌椅、教师办公桌椅等,也应作为固定资产管理,进行明细核算。建立健全校舍设施管理办法和使用管理责任体系。学校实验室设备、计算机、电教仪器、图书等设施,保管使用都由专门人负责,把责任落实到人,不准公物私用,防止资产流失。教师退休或调离,要办理财产交接手续。六、经费的使用管理1.严格执行上级规定,专款专用、高效使用、节约费用。 2.学校在各项工作的使用上必须统筹兼顾、立足实际、量入为出、计划使用。3.会计出纳应经常将相关经费的收支余额和债务状况向校长作汇报,通报已使用情况和能可再使用情况及不可在使用情况,急需作出有关纠正和处理解决措施。每期期末至少进行一次较完整的帐目收支情况交教代会进行公示并交校长办公室备查。上级或学校平时因工作需要要求查看帐目时,要及时提供,并有清晰的账目和票据可查。4.一般急需教学用品原则上由总务财会处购买,购物多、款额大的由校长、总务或相关人员参与购买。任何人未经学校许可不得随意自行采买,否则,学校不予报销。5.学校维修、建筑、劳务、购置物品、政策许可下的招待费用,一律使用正式的税务发票,不合格的票据一律不予报销。6.维修、建设、劳工费必须按本地区一般工资档次承包估价,力求从节约出发,不得超出标准。任意以任何私人感情抬高工资标准的、或唆使其亲戚好友以不正当手段或耍弄骗局抬高工资标准的,交追究相关人的责任。7.购置物品必须符合市场价,要经得起上级和群众的监督,对价物不符、不实、不详以及手续不清,来源不明的票据,校长、验收人不给签字,会计不予接收。对经办、签字、验收、接收做帐者必须各负其责。金额在十万以上大型购物必须按规定申请政府采购,任何人不得擅自采购或不符合规定的人数私自采购后,再请人签字,不参与的人一律拒绝签字。学校报销单据必须由经办人签字、校长审批后方可报销,属于教职工和学生个人的各种补贴、补助,必须造册登记,有领款人签字方可支出。我校对2013年以来拨付的897.5万元教育公用经费严格按上级规定使用。七、我校自实行寄宿制以来,贫困寄宿学生生活补助严格按教育局要求执行,按规定上报贫困寄宿生人数,上级拨贫困住宿生生活补助费的收支,必须实收实支,专项管理。2013年以来,我校一直按时足额发放贫困寄宿生生活费,涉及14876人次,金额共计197.48万元。并做好真实的、符合要求的签字发放清册上交报帐,并留底备查。发放(或清退)生活补助款必须造清册先由班主任核对、总务处和教务处审核同意,再由学生签字发放,最后返回教务处和总务处及班主任审核签字。审核签字人必须对其发放册的真实性负责,对出现的虚报人数套取和冒领贫困寄宿生生活费事件的后果承担法律责任。出纳、会计不得延迟时间而造成学生走后无据可查,违者,一概视为贪污挪用,并给予严肃处理上报。我校自实行寄宿制以来,我校未出现过虚报人数套取和冒领贫困寄宿生生活费事件。八、学生营养餐的管理 学校食堂资金管理体现公益性和服务性,坚持以服务为宗旨,按照“非营利性”要求,严格执行“成本核算、收支平衡、略有结余”的原则进行管理,不得以营利为目的。食堂聘用人员工资、大型设备设施购置和炊具添置的经费、食堂使用的房屋等固定资产所需投入(含维修)不计入营养餐成本,在“营养餐计划经费”之外单独解决。学校营养餐结余款项,要专项用于改善学生伙食,不得用于发放学校教职工福利奖金或其它非食堂经营服务方面的支出。与学校食堂无关的人员经费和公用经费一律不得在学校伙食费中列支。定期公布经费账目、配餐食谱、数量和价格,以及享受补助学生名单等信息。2013年以来,我校按月累计共41081人次享受营养午餐,金额共计234.66.00万元,我校未出现过虚报人数套取营养改善计划资金事件。食堂每学期期末应将食堂收支情况进行全面结算,并将结果向学校师生和家长公开,自觉接受学生及其家长、社会的监督。九、我校定期开展师德师风学习活动,落实各项教育法律法规,教师未要求学生参加校内外有偿补课;未出现利用入学、转学、选择班干部等事项收受家长“红包”现象;未出现接受家长宴请,参加家长组织的娱乐消费活动的现象;未出现体罚或变相体罚学生生,造成学生身心伤害的现象;未出现组织或者强制学生订购教辅资料、报刊等谋取利益的现象。我校本次共自查了生均公用经费、教育专项经费、贫困寄宿生生活补助费、营养改善计划资金、工会费、福利费等项目,涉及897.5万元资金,在资金使用过程中无违纪问题,严格按国家规定使用。我校将以这次自查为契机,继续

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