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文档简介
泓域咨询MACRO/ 航空装备项目投资立项申请报告航空装备项目投资立项申请报告一、项目概况(一)项目名称航空装备项目(二)项目提出的理由航空装备产业属于技术密集型先进制造业,产业链长,带动效应强,在促进科技进步、产业升级、发展方式转变中发挥重要作用,是战略性新兴产业的重要组成部分,长期以来受到国家重点支持。航空装备上游是航空材料、导航通讯系统,下游是通用航空的运营包括飞行培训、机场设施、气象服务、航油,再往下延伸还有飞机维修、航材租赁等等。通用航空装备产业的发展不但将极大地提高中国航空装备能力,而且还将带动新材料、电子、通讯、能源、精密制造等一系列相关高新技术产业的发展。据国际航联统计,航空工业1美元的投入,将拉动60多个相关联行业8美元的产出。按照航空装备的下游用途,主要可以分为军用航空装备、发展大飞机和支线飞机为主的运输航空装备、通用航空装备。航空装备下游主要是航空产业、军用领域及农业领域等。近年来,随着政府的高度重视和国内强大的市场需求,航空工业面临着前所未有的发展机遇和良好环境。民用航空工业中长期发展规划(2013-2020年)、中国制造2025等规划,为我国航空产业发展指明方向,将推动我国航空工业实现快速发展。飞机和机场作为民航发展的基础,其数量和规模持续扩大,1990年我国共有民用运输飞机425架,到2010年,已拥有1597架飞机。到2017年,我国国内民航运输机队规模增长迅速,2017年全年引进飞机424架,在运营机队总规模达到3261架。根据中国制造2025路线图,2020年,我国民用飞机营业收入将超过1000亿元;2025年,我国民用飞机营业收入将超过2000亿元;其复合增长速度超过14%。保守估计,2018-2023年,我国航空装备产业规模复合增长速度为15%。2018年,预计我国航空装备产业营业收入超5000亿元;到2023年,我国航空装备产业营业收入有望达到万亿元。十三五开局以来,我国政府陆续出台了一系列政策,以匡扶民用航空的发展。中国民用航空局2017年1月印发关于印发民用机场收费标准调整方案的通知,调整机场分类目录;2018年1月,民航局会同国家发展改革委印发关于印发民用航空国内运输市场价格行为规则的通知,明确了国内运价管理方式,规定了实行市场调节价的国内运价的调整范围、频次和幅度,以及实行政府指导价运价基准价的定价规则、浮动范围和调整机制,以进一步完善运价形成机制。在政策推动下,民用航空板块望加速发展。未来10-20年,中国民用飞机产业将迎来一个快速发展时期。中国民用飞机产业发展将在研制大型客机和商用航空发动机的同时,加快支线飞机、直升机、通用飞机的产业化系列化发展,促进机载设备及系统、配套零部件和原材料的协调发展;加强航空科技创新能力和基础能力建设,形成具有较强自主创新能力和完备的配套保障能力的航空研制生产体系,进一步加强适航能力建设,提高航空产品质量和可靠性。根据数据显示,中国目前已经是全球第二大航空运输市场,中国机队规模预计将保持5.5%的平均年增长率,则到2024年,中国就将超过美国成为全球最大民用航空市场;未来20年,中国将需要约6000架新客机与货机,价值9450亿美元,占全球同期新飞机需求总量的18%。随着科学技术的发展,特别是信息技术的快速发展,现代战场环境发生了明显的变化,隐身与反隐身、强机动、干扰与抗干扰、高杂波和低检测概率等,使多目标跟踪技术、多传感器数据融合技术和射频集成技术遇到空前的挑战。(三)项目建设单位xxx(集团)有限公司(四)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入17053.25万元,同比增长14.82%(2200.87万元)。其中,主营业业务航空装备生产及销售收入为14241.50万元,占营业总收入的83.51%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4139.51万元,较去年同期相比增长538.44万元,增长率14.95%;实现净利润3104.63万元,较去年同期相比增长385.07万元,增长率14.16%。(五)项目选址某经济示范中心(六)项目用地规模项目总用地面积47810.56平方米(折合约71.68亩)。(七)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.18%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率5.23%,固定资产投资强度197.38万元/亩。项目净用地面积47810.56平方米,建筑物基底占地面积31641.03平方米,总建筑面积60241.31平方米,其中:规划建设主体工程38197.55平方米,项目规划绿化面积3148.04平方米。(八)设备选型方案项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费6372.16万元。(九)节能分析1、项目年用电量690471.88千瓦时,折合84.86吨标准煤。2、项目年总用水量21461.95立方米,折合1.83吨标准煤。3、“航空装备项目投资建设项目”,年用电量690471.88千瓦时,年总用水量21461.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.69吨标准煤/年。达产年综合节能量33.71吨标准煤/年,项目总节能率28.83%,能源利用效果良好。(十)项目总投资及资金构成项目预计总投资17848.59万元,其中:固定资产投资14148.20万元,占项目总投资的79.27%;流动资金3700.39万元,占项目总投资的20.73%。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25518.00万元,总成本费用19518.04万元,税金及附加290.55万元,利润总额5999.96万元,利税总额7118.09万元,税后净利润4499.97万元,达产年纳税总额2618.12万元;达产年投资利润率33.62%,投资利税率39.88%,投资回报率25.21%,全部投资回收期5.47年,提供就业职位448个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。(十三)项目评价1、项目达产年投资利润率33.62%,投资利税率39.88%,全部投资回报率25.21%,全部投资回收期5.47年,固定资产投资回收期5.47年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、国家支持民营经济发展,是明确的、一贯的,而且是不断深化的,不是一时的权宜之计,更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用,“三个没有变”的判断:“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时,公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是写入党章和宪法的基本经济制度,这是不会变的,也是不能变的。进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会越来越好、不会越来越差。民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见,围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。加强对“专精特新”中小企业的培育和支持,引导中小企业专注核心业务,提高专业化生产、服务和协作配套的能力,为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务,走“专精特新”发展之路,发展一批专业化“小巨人”企业,不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重,有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路,提高中小企业的整体素质和发展水平,增强核心竞争力。二、背景、必要性分析(一)项目建设背景1、未来我市必须把准未来趋势方向,继续发挥在制造业领域的特色优势,将重振产业雄风作为我市经济发展的中心任务,推动产业结构从中低端向中高端迈进,全力打造现代产业发展新高地。2、创新是引领发展的第一动力,是建设现代化经济体系的战略支撑。面向未来,我国正以全球视野谋划和推进创新,加强前沿科技布局,完善国家创新体系。创新,正在开启中国经济永续发展的新未来。推动高质量发展,做好当前和今后一个时期的经济工作,要坚定不移地用新时代中国特色社会主义经济思想指导经济实践,牢牢把握社会主要矛盾变化这个关系全局的历史性变化,牢牢把握高质量发展这个根本要求,推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,努力实现“四个转变”。3、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”,使我们深受鼓舞,信心倍增。他强调,要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。(二)必要性分析1、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。2、推动高质量发展,要按照十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。强化供给侧结构性改革,推进技术创新,强化优势传统产业的两化融合和低碳发展。建设省级循环化改造试点园区,培育国家级循环化改造试点,贯彻落实国家和省有关产业结构调整政策。严格控制新上高耗能、高污染和资源性项目,鼓励优势传统产业应用资源节约和替代技术、能量梯级利用技术、环保与资源再利用等共性技术,积极开展废水、废气、固体废弃物等资源综合利用。加快传统产业构建新型研发、生产、管理和服务模式,促进技术产品创新和经营管理优化,提升企业整体技术创新能力和水平。推进“互联网+”行动,积极发展面向制造环节的分享经济,提升中小企业快速响应和柔性高效的供给能力。加强节能技术装备的推广应用,加大对重点耗能设备节能改造的支持力度。3、我市工业发展仍然以传统工业与制造业为主,而以智力型产业为主的高新技术行业等的发展偏弱,导致区域产业发展不能有效融合周边区域、全国范围乃至全世界产业发展的需求,产业的发展没有充分利用我市的战略区位优势,尤其是体现出的基础资源优势、市场优势、物流优势等,都未能充分利用与体现。充分发挥科技对工业转型升级的支撑作用,着力构建以企业为主体的技术改造、技术创新和技术突破体系,提升工业整体技术水平和发展质量。深化产业结构调整,加快传统产业转型升级,推动全市战略性新兴产业实现新的突破,形成新的增长点。4、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。5、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。三、项目投资建设方案(一)产品规划项目主要产品为航空装备,根据市场情况,预计年产值25518.00万元。项目承办单位应建立良好的营销队伍,利用多媒体、广告、连锁等模式,不断拓展项目产品良好的营销渠道,提高企业的经济效益。坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点,根据市场的变化合理调整产品结构,真正做到市场需要什么产品就生产什么产品,市场的热点在哪里,创新工作的着眼点就放在哪里;针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案,增加产品高附加值,能够满足人们对项目产品的需求。(二)用地规模该项目总征地面积47810.56平方米(折合约71.68亩),其中:净用地面积47810.56平方米(红线范围折合约71.68亩)。项目规划总建筑面积60241.31平方米,其中:规划建设主体工程38197.55平方米,计容建筑面积60241.31平方米;预计建筑工程投资4811.73万元。(三)用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.18%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率5.23%,固定资产投资强度197.38万元/亩。项目预计总建筑面积60241.31平方米,其中:计容建筑面积60241.31平方米,计划建筑工程投资4811.73万元,占项目总投资的26.96%。(四)选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、风险评估投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。五、投资方案说明(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14148.20(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3700.39万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17848.59万元,其中:固定资产投资14148.20万元,占项目总投资的79.27%;流动资金3700.39万元,占项目总投资的20.73%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4811.73万元,占项目总投资的26.96%;设备购置费6372.16万元,占项目总投资的35.70%;其它投资2964.31万元,占项目总投资的16.61%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14148.20+3700.39=17848.59(万元)。(四)资金筹措全部自筹。六、经济效益评估(一)营业收入估算该“航空装备项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑航空装备行业设备相对价格变化,假设当年航空装备设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入25518.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=827.58万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用19518.04万元,其中:可变成本16740.51万元,固定成本2777.53万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。(四)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5999.96(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=5999.9625.00%=1499.99(万元)。(五)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5999.96(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=5999.9625.00%=1499.99(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额5999.96万元,缴纳企业所得税1499.99万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=5999.96-1499.99=4499.97(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=33.62%。(2)达产年投资利税率=39.88%。(3)达产年投资回报率=25.21%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入25518.00万元,总成本费用19518.04万元,税金及附加290.55万元,利润总额5999.96万元,企业所得税1499.99万元,税后净利润4499.97万元,年纳税总额2618.12万元。七、项目综合评价结论1、中小企业发展,既是改革开放的重要成果,也是改革开放的重要力量。量大面广、机制灵活的中小企业参与竞争,形成了充满活力的市场环境,为充分发挥市场在配置资源中的基础性作用创造了条件。中小企业贴近市场,活跃在市场竞争最激烈的领域,与市场有着本质的联系,是构建市场经济体制的微观基础,它的发展为社会主义市场经济创造了多元竞争、充满活力的环境。实践证明,中小企业发展好的地区,往往也是人民生活较为富裕的地区,也是率先实现小康的地区。发展中小企业,使广大人民群众从发展中得到实惠,过上更加富裕的生活,有利于促进
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